Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Земского собрания
Лысковского района от 16.02.2005 № 498


"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ЛЫСКОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2004 ГОД"


Официальная публикация в СМИ:


публикаций не найдено









ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЛЫСКОВСКОГО РАЙОНА




РЕШЕНИЕ


от 16 февраля 2005 г. № 498




ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ЛЫСКОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2004 ГОД




За 2004 год в
консолидированный бюджет района поступило 216,5 млн рублей доходов,
что составило 104% к плану. Рост доходов к уровню прошлого года -
133%.


Структура доходов консолидированного
бюджета:


- собственные доходы - 30%;


- безвозмездные перечисления из
областного бюджета - 70%, в 2003 году соотношение было: 25% -
собственные и 75% - безвозмездные.


Собственные доходы (налоговые и
неналоговые) получены в сумме 64,5 млн руб. с ростом 113%, план -
56,8 (дополнительно получено 7,6 млн руб.). К уровню прошлого года
рост составил 153% (факт 2003 года - 41,9 млн руб.).


В структуре общего объема собственных
доходов 86% (55,7 млн руб.) составляют налоговые доходы, 14% -
неналоговые.


Основными источниками поступления
налоговых доходов являются:


- налог на доходы физических лиц -
48% (26,9 млн руб.);


- земельный налог - 13% (7,2 млн
руб.);


- налог на имущество - 13% (7,1 млн
руб.);


- налог на прибыль - 12% (6,5 млн
руб.);


- единый налог на вмененный доход -
10% (6,5 млн руб.).


Не выполнен годовой план по налогу на
игорный бизнес (исполнение 13%), акцизам - 86%, налогу с продаж -
87%, налогу на добычу полезных ископаемых - 16%.


Неналоговые доходы при плане 7,5 млн
рублей получены в сумме 8,3 млн рублей - исполнение 110%.


Дотации и субвенции из министерства
финансов поступили в объеме 100%.


В соответствии с полученными доходами
расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 211 млн руб.
Темп роста расходов к 2003 году - 130%.


Наибольший удельный вес в расходах
составили: расходы на финансирование отраслей социальной сферы - 56%
(118,9 млн руб., темп роста расходов - 120%) и расходы на ЖКХ - 23%
(возмещение 10% стоимости услуг и жилищные субсидии; в 2003 году
жилищных субсидий начислено 20,7 млн руб., в 2004 году - 26 млн
руб.).


Уточненные годовые назначения по
отраслям социальной сферы - образование, культура, здравоохранение,
соцполитика - исполнены на 100%:


- по правоохранительной деятельности
- 100%;


- по капитальным вложениям - 100%;


- по сельскому хозяйству - 100%;


- по ЖКХ - 100%.


Свои обязательства район не выполнил
по экологическому фонду - 67%.


На выплату заработной платы
работникам бюджетной сферы направлено 103,2 млн руб., из них 80 млн
руб. - за счет областной субвенции и 23,2 млн руб. - за счет средств
района. Доля заработной платы с начислениями в расходах бюджета
составляет 50%. Темп роста к прошлому году - 124%.


Нижестоящие бюджеты профинансированы
в соответствии с полученными доходами.


Кредиторская задолженность бюджетных
учреждений района по состоянию на 01.01.2005 составила 12,8 млн руб.,
снижение к 1 января 2004 года - 20%. В структуре кредиторской
задолженности наибольший удельный вес занимает задолженность по
благоустройству - 2,7 млн руб., 500 тыс. руб. - по медикаментам, 830
тыс. руб. - по питанию, 1,5 млн руб. - по текущему ремонту зданий и
оборудования.


Задолженности бюджета перед
предприятиями ЖКХ по возмещению убытков нет, часть долгов погашена, а
часть урегулирована.


За счет сверхплановых поступлений в
2004 году был погашен долг по субсидиям перед предприятиями ЖКХ, НТЭК
в сумме 3,7 млн руб., на сегодня долг по субсидиям составляет 1,3 млн
руб., погашены бюджетные ссуды в сумме 3,3 млн руб. Остаток бюджетных
ссуд в сумме 3,7 млн руб. району списан.


На 1 января 2005 г. за районом
числится лишь долг по централизованному кредиту в сумме 3,8 млн руб.,
взятому в 1992 году сельскохозяйственными предприятиями. Данный
кредит рассрочен до 2010 года и подлежит уплате равными долями.


Исходя из вышеизложенного и учитывая
рекомендации постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой
политике, Земское собрание решило:


отчет начальника управления финансов
районной администрации С.В. Карзаевой об исполнении бюджета района за
2004 год утвердить.




Председатель Земского
собрания


Д.Н.СЕДОВ












Утверждены


решением


Земского собрания


Лысковского района


от 16.02.2005 № 498




ИТОГИ


ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЛЫСКОВСКОГО РАЙОНА
ЗА 2004 ГОД




ДОХОДЫ




В целом по району за
2004 год предприятиями и учреждениями района во все уровни бюджета
собрано 258 млн руб. Рост поступлений во все уровни бюджета к
прошлому году в абсолютных цифрах составил 67 млн руб., или 135%.




(млн руб.)






























По уровням бюджета


2004 год


2003 год


Федеральный


67,4


70,5


Областной


126,1


78,6


Районный бюджет


64,5


41,9


Итого


258,0


191






Это говорит о том,
что район развивается, увеличивается налогооблагаемая база. Неплохая
и рейтинговая оценка района, место в области.


За 2004 год в консолидированный
бюджет поступило 216,5 млн руб. доходов, что составило 104% и 133% к
уровню прошлого года. В абсолютных цифрах бюджет возрос на 54 млн
руб. (бюджет 2003 года по доходам составлял 162 млн руб.).


Структура собственных доходов
бюджета:


- собственные доходы - 30%;


- безвозмездные перечисления из
областного бюджета - 70%, в 2003 году соотношение было 25% -
собственные и 75% - безвозмездные.


Собственные доходы (налоговые и
неналоговые) получены в сумме 64,5 млн руб. - с ростом 113% (план
56,8; дополнительно получено 7,6 млн руб.). К уровню прошлого года
рост составил 153% (факт 2003 года - 41,9 млн руб.).


В структуре общего объема собственных
доходов 86% (55,7 млн руб.) составляют налоговые доходы, 14% (8,6 млн
руб.) - неналоговые.


Основными источниками поступления
налоговых доходов являются:


- налог на доходы физических лиц -
48% (26,9 млн руб.);


- земельный налог - 13% (7,2 млн
руб.);


- налог на имущество - 13% (7,1 млн
руб.);


- налог на прибыль - 12% (6,5 млн
руб.);


- единый налог на вмененный доход -
10% (6,5 млн руб.).


План по налоговым доходам выполнен на
112%, основное перевыполнение по налогу на прибыль - исполнение 300%,
дополнительно получено 4,5 млн руб. от "Верхневолжских
нефтепроводов", и по налогу на доходы физических лиц - 109%,
дополнительно получено 2 млн руб.


Не выполнен годовой план по налогу на
игорный бизнес, исполнение 13%, акцизам - 86%, налогу с продаж - 87%,
налогу на добычу полезных ископаемых - 16%, налогу на землю - 86%, но
следует отметить, что исполнение по данному налогу впервые за много
лет достигло такого уровня. Ранее исполнение по данному налогу не
превышало 60%. В результате неисполнения плана по данным видам
налогов районный бюджет недополучил 1 млн руб.


План по неналоговым доходам (аренда
нежилого фонда, аренда земли, штрафы) выполнен на 110%, дополнительно
в доход бюджета получено 800 тыс. руб. Большая работа по взысканию
долгов с неплательщиков проведена КУМИ и юр. управлением. По ряду
арендаторов (автозаправочные станции) возбуждено исполнительное
производство по решению Арбитражного суда, в результате недоимка за
год сократилась на 650 тыс. руб. Недоимка по аренде - 1100 тыс. руб.


Дотации и субвенции из министерства
финансов поступили в объеме 100%. План по доходам уточнен на 39 млн
руб., на сумму дополнительно поступивших средств из областного
бюджета по взаимным расчетам, ранее не просчитанных в бюджете.


Бюджет мы принимали на 2004 год по
доходам 173 млн руб., по факту он сложился 212 млн руб. Что сюда
входит: средства по капвложениям, поступившие из областного и
федерального бюджетов, - 5,5 млн руб., в том числе:


федеральный бюджет - 3 млн руб., в
т.ч.:


- школа с. Валки;


- газ - с. Белозериха;


областной бюджет:


- клуб с. Чернуха - 500 тыс. руб.;


- школа с. Валки - 500 тыс. руб.;


- реабилитационный центр - 1 млн
руб.;


- кредиторская задолженность 5 школы
- 469 тыс. руб.;


- субсидии ЖКХ - 26 млн руб.;


- средства областного экологического
фонда на ремонт водозабора - 1100 тыс. руб.;


- на работы по установлению
противопожарной автоматической сигнализации по учреждениям
образования - 1,5 млн руб.;


- на оплату льгот врачам и учителям -
415 тыс. руб.;


- из фонда Губернатора - 700 тыс.
руб. на приобретение и ремонт жилья инвалиду ВОВ и участнику
Чеченской войны.




РАСХОДЫ




Как и все предыдущие
бюджеты, бюджет 2004 года был зарплатно-коммунальный: зарплата - 50%,
коммунальные услуги бюджетных учреждений - 8% и раздел ЖКХ - 22%
(возмещение 10% стоимости услуг и жилищные субсидии населению. В 2004
году начислено 26 млн руб., в 2003 - 21 млн руб.) и лишь 20% -
расходы на текущее содержание соцсферы (питание, ГСМ, текущие ремонты
и т.д.).


Наибольший удельный вес в расходах
составили расходы на финансирование отраслей социальной сферы - 56%
(118,9 млн руб.), темп роста расходов - 120%.


Уточненные годовые назначения по
отраслям социальной сферы (образование, культура, здравоохранение,
соцполитика) исполнены на 100%:


- по правоохранительной деятельности
- 100%;


- по капитальным вложениям - 100%;


- по сельскому хозяйству - 100%;


- по ЖКХ - 100%.


Свои обязательства район не выполнил
по экологическому фонду - 67%. В 2005 году бюджет будет уточнен на
сумму недофинансирования.


На выплату заработной платы
работникам бюджетной сферы направлено 103,2 млн руб., из них 80 млн
руб. - за счет областной субвенции и 23,2 млн руб. - за счет средств
района.


Нижестоящие бюджеты (город и сельские
администрации) профинансированы в соответствии с полученными
доходами.


Кредиторская задолженность бюджетных
учреждений района по состоянию на 01.01.2005 составила 12,8 млн руб.,
снижение к 1 января 2004 года - 3 млн руб. В структуре кредиторской
задолженности наибольший удельный вес занимает задолженность по
благоустройству - 2,7 млн руб., 500 тыс. руб. - по медикаментам, 830
тыс. руб. - по питанию, 1,5 млн руб. - по текущему ремонту зданий и
оборудования.


Задолженности бюджета перед
предприятиями ЖКХ по возмещению убытков нет, часть долгов погашена, а
часть урегулирована. Напомню, что на 01.01.2001 данная задолженность
была более 20 млн руб.


За счет сверхплановых поступлений в
2004 году был погашен долг по субсидиям перед предприятиями ЖКХ, НТЭК
в сумме 3,7 млн руб., на сегодня долг бюджета по субсидиям составляет
1,3 млн руб., погашены бюджетные ссуды в сумме 3,3 млн руб. Остаток
бюджетных ссуд в сумме 3,7 млн руб. району списан.


На 1 января 2005 г. за районом
числится лишь долг по централизованному кредиту в сумме 3,8 млн руб.,
взятому в 1992 году предприятиями с/х. Данный кредит рассрочен до
2010 года и подлежит уплате равными долями.












Приложение 1


к решению


Земского собрания


Лысковского района


от 16.02.2005 № 498




ИСПОЛНЕНИЕ


ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЛЫСКОВСКОГО РАЙОНА НА
1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА




(тыс. руб.)















































































































































































































































































































































































































Код по БК


Наименование групп, подгрупп

и статей доходов


План
года


Факт


% к
году


1000000


1. Налоговые доходы - всего


53020


55697


105


1010000


1.1. Налоги на прибыль


30782


33403


109


1010100


1.1.1. Налог на прибыль
организаций


4992


6515


131


1010102


1.1.1.1. Налог на
прибыль организаций,
зачисляемый в бюджеты субъектов РФ


674


927


138


1010110


1.1.1.2. Налог на прибыль,
зачисляемый в местный
бюджет - всего

в т.ч. возврат реструктурированной задолженности
-
128 тыс. руб., недоимка - 17 тыс. руб.


4318


5588


129


1010200


1.1.2. Налог на доходы
физических лиц (39%)


25520


26853


105


1010400


1.1.3. Налог на игорный бизнес


270


35


13


1020000


1.2. Налоги на товары и услуги.
Лицензионные и
регистрационные сборы


970


874


90


1020307


1.2.1. Акцизы на пиво (2%)


366


316


86


1020700


1.2.2. Налог с продаж - всего

в т.ч. возврат реструктурированной
задолженности
- 6 тыс. руб., недоимка - 312 тыс. руб.


604


525


87


1020400


1.2.3. Лицензионные и
регистрационные сборы





33





1030000


1.3. Налоги на совокупный доход


5827


5835


100


1030100


1.3.1. Единый налог,
взимаемый в связи с
упрощенной системой налогообложения

в т.ч. недоимка - 30 тыс. руб.


852


862


101


1030200


1.3.2. Единый налог на
вмененный доход для
определенных видов деятельности

в т.ч. недоимка - 158 тыс. руб.


4975


4966


100


1030310


Единый сельхозналог





7





1040000


1.4. Налоги на имущество


6903


7110


103


1040100


1.4.1. Налог на имущество
физических лиц


409


491


120


1040202


1.4.2. Налог на имущество
предприятий
в т.ч. возврат реструктурированной
задолженности
- 13 тыс. руб., недоимка - 687 тыс. руб.


6448


6577


102


1040300


1.4.3. Налог с имущества,
переходящего в порядке
наследования и дарения


46


42


91


1050000


1.5. Платежи за пользование
природными ресурсами


7771


7222


93


1050100


1.5.1. Налог на добычу полезных
ископаемых


119


19


16


1050700


1.5.2. Земельный налог

в т.ч. недоимка - 465 тыс.
руб.,
реструктурированная задолженность - 13 тыс. руб.


7652


7203


94


1050701


1.5.2.1. Земельный налог
за земли
сельхозназначения

в т.ч. возврат реструктурированной задолженности
- 13 тыс.
руб., недоимка - 200 тыс. руб.


1871


1872


100


1050702


1.5.2.2. Земельный налог за
земли городов
в т.ч. числе недоимка - 265 тыс. руб.


3675


3161


86


1050703


1.5.2.3. Земельный налог за
другие земли
несельскохозяйственного назначения


2106


2170


103





Прочие платежи за природные
ресурсы











1400000


1.6. Прочие налоги, пошлины и
сборы


767


1253


163


1400100


1.6.1. Государственная пошлина


500


681


136


1400503


1.6.2. Налог на рекламу


267


350


131





1.6.3. Прочие налоги





222





2000000


2. Неналоговые доходы - всего


7536


8360


111


2010000


2.1. Доходы от имущества,
находящегося в
государственной и муниципальной
собственности,
или от деятельности


6635


7009


106


2010200


2.1.1. Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной
собственности


4932


5432


110


2010202


2.1.1.1. Арендная плата за
земли городов и
поселков


996


1024


103


2010203


2.1.1.2. Арендная плата за
другие земли
несельскохозяйственного назначения


1644


2010


122


2010240


2.1.1.3. Прочие доходы от
сдачи в аренду
имущества


2292


2398


105


2015600


2.1.2. Плата за негативное
воздействие


392


582


148


2019000


2.1.3. Прочие поступления
от имущества,
находящегося в муниципальной собственности


1311


995


76


2070000


2.2. Штрафные санкции


901


1125


125


2090000


2.3. Прочие неналоговые
поступления





226





3000000


3. Безвозмездные перечисления -
всего


151980


151978


100





В том числе














- субвенция на оплату за
электроэнергию


5531


5530


100





- субвенция на оплату за
природный газ


17760


17760


100





- субвенция на зарплату и
начисления


80053


80053


100





- субвенция на методическую
литературу


989


989


100





- субвенция по задолженности за
эл. энергию


100


100


100





- субвенция на обеспечение
гарантий


3816


3816


100





- дотации


4674


4673


100





- средства по взаимным расчетам


39057


39057


100





- прочие безвозмездные
перечисления














ВСЕГО ДОХОДОВ


212536


216035


102





В Т.Ч. СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ


60556


64057


106


5000000


Доходы от иной деятельности














Возврат финансовой помощи


600


450


75














Приложение 2


к решению


Земского собрания


Лысковского района


от 16.02.2005 № 498




БЮДЖЕТ


ПО РАСХОДАМ ПО ЛЫСКОВСКОМУ РАЙОНУ НА
1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА




┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬───────┐


Раздел│
Наименование разделов статей │Уточн.
план,│Исполнено,│ % │


│ │
тыс. руб. │тыс.
руб. │исполн.│


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


100 │1.
Государственное управление и местное│ 17441 │
17418 │ 100 │


│ │самоуправление
│ │
│ │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │Текущие
расходы │ 17185 │
17168 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │Капитальные
расходы │ 256 │
250 │ 98 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │1.1.
Функционирование законодательных органов│ 16962 │
16954 │ 100 │


│ │государственной
власти │ │
│ │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │Текущие
расходы │ 16750 │
16748 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │Капитальные
расходы │ 212 │
206 │ 97 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │1.2.
Функционирование исполнительных органов│ 479 │
464 │ 97 │


│ │государственной
власти │ │
│ │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │Текущие
расходы │ 435 │
420 │ 97 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │Капитальные
расходы │ 44 │
44 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


500 │2.
Правоохранительная деятельность и обеспечение│ 139 │
117 │ 84 │


│ │безопасности
государства │ │
│ │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


700 │3.
Промышленность, энергетика и строительство │ 9050 │
6049 │ 67 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


707 │3.1.
Строительство, архитектура │ 9050 │
6049 │ 67 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │3.1.1.
Капитальные вложения │ 8305 │
5305 │ 64 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │3.1.2.
Ипотечное кредитование │ 745 │
744 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


800 │4. Сельское
хозяйство и рыболовство │ 837 │
837 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


1000 │5.
Транспорт, дорожное хозяйство, связь │ 57 │
45 │ 79 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


1200 │6.
Жилищно-коммунальное хозяйство │ 42530 │
42528 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │6.1. В т.ч.
погашение долга субсидий за 2003 г. │ 2000 │
2000 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │6.2.
Погашение субсидий за 2004 г. │ 27945 │
27945 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


1300 │7.
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и│ 677 │
677 │ 100 │


│ │стихийных
бедствий │ │
│ │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


1400 │8.
Образование │ 73140 │
73028 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


1500 │9.
Культура, искусство и кинематография │ 4180 │
4170 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


1600 │10.
Средства массовой информации │ 270 │
270 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


1700 │11.
Здравоохранение и физическая культура │ 13634 │
13421 │ 98 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


1800 │12.
Социальная политика │ 10271 │
10136 │ 99 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


1900 │13.
Обслуживание государственного и муниципального│ 825 │
825 │ 100 │


│ │долга
│ │
│ │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


2100 │14.
Финансовая помощь бюджетам других уровней │ 34111 │
34037 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │14.1.
Дотация и субвенции нижестоящим бюджетам│ 34111 │
34037 │ 100 │


│ │других
уровней │ │
│ │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │14.1.1.
Дотации и субвенции городскому бюджету │ 22361 │
22309 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │14.1.2.
Дотации и субвенции сельским бюджетам │ 11350 │
11342 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │14.1.3.
Дотации и субвенции поселковому бюджету │ 400 │
386 │ 97 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


3000 │15. Прочие
расходы │ 3366 │
3125 │ 93 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


3001 │15.1.
Резервный фонд главы районной администрации │ 800 │
798 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤





-->
примечание.

Нумерация пунктов дана
в соответствии с официальным текстом

документа.




3003
│15.3. Возврат бюджетной ссуды в областной бюджет │
155 │ 155 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │15.3.1.
Возврат бюджетной ссуды в областной бюджет│ 1000 │
1000 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤





-->
примечание.

Нумерация пунктов дана
в соответствии с официальным текстом

документа.




│ │15.3.1.
Возврат ссуды пивзаводом │ -845 │
-845 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


3004 │15.4.
Прочие расходы, не отнесенные к другим│ 2411 │
2172 │ 90 │


│ │подразделам
│ │
│ │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │15.4.1.
Военкомат │ 387 │
387 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │15.4.2.
Расходы по разграничению земель │ 30 │
30 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │15.4.3.
Финансирование статистики │ 49 │
48 │ 98 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │15.4.4.
Прочие │ 1860 │
1624 │ 87 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │15.4.5.
Финансовая помощь ветсети │ 85 │
83 │ 98 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


3100 │16. Целевые
бюджетные фонды (экологический фонд) │ 392 │
263 │ 67 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │Всего
расходов │ 210920 │
206946 │ 98 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │Текущие
расходы │ 205834 │
203861 │ 99 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │Капитальные
расходы │ 9050 │
6049 │ 67 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │Из них
│ │
│ │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │капитальное
строительство │ 8305 │
5305 │ 64 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │капитальные
трансферты (ипотечный кредит) │ 745 │
744 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │льготное
кредитование на газификацию │ 173 │
173 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │льготное
жилищное кредитование │ 572 │
571 │ 100 │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │Средства,
переданные министерству финансов│ 3964 │
3964 │ 100 │


│ │Нижегородской
области │ │
│ │


├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼───────┤


│ │Итого
расходов │ 214884 │
210910 │ 98 │


└──────┴──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴───────┘






ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА




┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐


Код │
Наименование источников │ │
Сумма │


бюджет. │
│ │


классиф.│
│ │


├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤


│ │Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета │ 2348 │-6283


├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤


3000 │Кредитные
соглашения и договоры │ 5810 │-1000


├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤


3030 │Кредитные
соглашения и договоры, заключенные от имени│ 5810 │-1000


│ │муниципальных
образований │ │


├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤


3031 │Получение
кредитов │ 5810 │


├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤


3032 │Погашение
основной суммы долга │ │
1000 │


├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤


4000 │Поступления
от продажи имущества, находящегося в│ 3300 │ 3732


│ │государственной
и муниципальной собственности │ │ │


├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤


4100 │Поступления
от продажи имущества, находящегося в│ 2300 │ 2670


│ │государственной
и муниципальной собственности │ │ │


├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤


4130 │Поступления
от продажи имущества, находящегося в│ 2300 │ 2670


│ │муниципальной
собственности │ │


├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤


4300 │Поступления
от продажи земельных участков, находящихся│ 1000 │ 1062


│ │в
государственной собственности до разграничения│ │


│ │государственной
собственности на землю, а также от│ │ │


│ │продажи
права на заключение договоров аренды этих│ │


│ │земельных
участков │ │


├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤


4330 │Поступления
от продажи земельных участков, на которых│ 900 │ 951


│ │расположены
иные объекты недвижимого имущества,│ │


│ │зачисляемые
в местный бюджет │ │


├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤


4340 │Поступления
от продажи иных земельных участков, а также│ 100 │ 111


│ │от
продажи права на заключение договоров их аренды │ │


├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤


8000 │Бюджетные
ссуды, полученные от бюджетов других уровней │-6762 │-6762


├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤


8001 │Получение
бюджетных ссуд │ │


├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤


8002 │Погашение
основной суммы задолженности │ 6762 │
6762 │


├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤


10000 │Изменение
остатков средств бюджета │ │-2253


├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤


10002 │Остатки
средств бюджетов на конец отчетного периода │ 1563 │
1563 │


├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤


10300 │Изменение
иных остатков денежных средств бюджетов и│ │-2253


│ │остатков
бюджетов в ценных бумагах │ │


├────────┤

├───────┤


10310 │Изменение
иных остатков денежных средств бюджетов │ │-2253


├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤


10311 │Остаток
иных денежных средств бюджетов на начало│ 1563 │
1563 │


│ │отчетного
периода │ │


├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤


10312 │Остаток
иных денежных средств бюджетов на конец│ 1563 │
3816 │


│ │отчетного
периода │ │


├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤


│ │Итого по
группе "Источники внутреннего финансирования│ 2348
│-6283 │


│ │дефицита
бюджетов" │ │


└────────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘














Приложение 2а


к решению


Земского собрания


Лысковского района


от 16.02.2005 № 498




АДМИНИСТРАЦИЯ


ЛЫСКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 01.01.2005




























































































































































































































































































































































































































































Наименование


Уточнен.
план на
2004
год


Исполнен.
на
01.01.2005


% к
прогнозу
на 2004

год


Исполнен.
на
01.01.2004


Темп
роста к
2003

году, %


Управление


25180


25073


100


14094


178


в т.ч. зарплата


20201


20158


100


9778


206


коммунальные услуги


754


741


98


643


115


Правоохр. деят-сть (милиция)


139


117


84


58


202


ЧС (пожарн.)


2254


2254


100


1021


221


в т.ч. зарплата


1402


1497


107


576


260


коммунальные услуги


267


261


98


106


246


Промышленность


9050


6049


67


4357


139


в т.ч. % по льгот. кред.


745


744


100


618


120


капит. вложения


8305


5305


64


3739


142


Пристань


57


45


79


71


63


Сельское хозяйство


837


837


100


929


90


группа "Ларис"


186


186


100


117


159


поддержка АПК


651


651


100


461


141


прочие меропр. по расх. с/х











351





ЖКХ


48361


48157


100


36689


131


в т.ч. погашение
долга
субсидий за 2003 г.


2000


2000


100








погашение субсидий за 2004 г.


27945


27945


100








Образование


88089


87746


100


68584


128


в т.ч. зарплата


62283


62215


100


51357


121


коммунальные услуги


12288


12144


99


9690


125


Культура


7334


7263


99


5299


137


в т.ч. зарплата


4952


4929


100


3420


144


коммунальные услуги


1289


1201


93


1022


118


СМИ


270


270


100


214


126


газета


70


70


100


35





телевидение


200


200


100


179


112


Здравоохранение и физкультура


13940


13906


100


21096


66


в т.ч. здравоохранение


13461


13427


100


20745


65


физкультура


479


479


100


351


136


в т.ч. зарплата


6730


6728


100


14444


47


коммунальные услуги


4065


4049


100


3462


117


Соцполитика


10306


10286


100


5274


195


молодежная политика


170


166


98


106


157


в т.ч. зарплата


7749


7748


100


4236


183


коммунальные услуги


109


102


94


27


378


Обслуж. госуд. муниц. долга


825


825


100


880


94


Прочие расходы


3886


3855


99


2662


1144


военкомат


387


387


100


314


123


статистика


49


48


98


73


66


фонд непр. расходов


1301


1301


100


1299


100


торговые площадки


807


807


100


746


108


автом. госземкадастр


30


30


100








ветсеть (Барминская)


85


83


98


49


169


прочие


1072


1044


97


181


577


бюджетные ссуды


1000


1000


100








возврат ссуды пивзаводом


-845


-845


100








Экологический фонд


392


263


67


344





ИТОГО


210920


206946


98


161572


128


Средства, переданные
мин.
финансов Нижегородской
области


3964


3964


100








ВСЕГО


214884


210910


98


161572


131


Зарплата


103317


103275


100


83811


123


Коммунальные услуги


18772


18498


99


14950


124














Приложение 3


к решению


Земского собрания


Лысковского района


от 16.02.2005 № 498




ИСПОЛНЕНИЕ


ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯМ НА 1
ЯНВАРЯ 2005 ГОДА































































































































































Субвенция


Дотация


Итого
безв. пер.


Факт на
01.01.2005


%


Барминская


64,6


445,1


509,7


509,7


100,0


Берендеевская


377,9


874,6


1252,5


1252,5


100,0


Белозерихинская


195,3


658


853,3


853,3


100,0


Валковская


128


530,8


658,8


658,8


100,0


Великовская


91


498,1


589,1


589,1


100,0


Кисловская


158,1


1105,9


1264


1264


100,0


Кириковская


240,9


887


1127,9


1127,9


100,0


Красноосельская


142,8


799,6


942,4


942,4


100,0


Леньковская


143,8


805,6


949,4


949,4


100,0


Малиновская


230,6


482,5


713,1


713,1


100,0


Никольская


113,5


403,5


517


517


100,0


Черномазская


159


650,5


809,5


809,5


100,0


Трофимовская


187,8


805,8


993,6


993,6


100,0


Макарьевская


55,1


322,3


377,4


377,4


100,0


Итого по с/адм.


2288,4


9269,3


11557,7


11557,7


100,0


Городская


9587


12500,3


22087,3


22087,3


100,0


ИТОГО


11875,4


21769,6


33645


33645


100,0














Приложение 4


к решению


Земского собрания


Лысковского района


от 16.02.2005 № 498




ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА


РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
НА 2004 ГОД















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Классификация районного
бюджета


Функциональная


Целевая
статья


Вид
расходов


Исполнено
за год





Раздел


Подраздел











Государственное управление
и местное
самоуправление


01


00


000


000


17418


Функционирование
исполнительных органов
государственной власти


01


06


000


000


17418


Обеспечение деятельности
органов
исполнительной власти


01


06


036


000


17418


Денежное содержание аппарата


01


06


038


026


13178


Расходы на содержание аппарата


01


06


038


027


4240


Правоохранительная
деятельность и
обеспечение безопасности государства


05


00


000


000


117


Органы внутренних дел


05


01


000


000


117


Промышленность, энергетика и
строительство


07


00


000


000


6049


Строительство, архитектура


07


07


000


000


6049


Государственные капитальные
вложения


07


07


313


000


5305


Государственные капитальные
вложения на
безвозв. основе


07


07


313


000


5305


Государственная поддержка
строительства


07


07


314


000


744


Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов


07


07


314


397


744


Сельское хозяйство и
рыболовство


08


00


000


000


837


Земельные ресурсы


08


02


000


000


186


Мероприятия по улучшению
землеустройства и
землепользования


08


02


344


212


186


Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов


08


05


342


397


651


Транспорт, дорожное
хозяйство, связь и
информатика


10


00


000


000


45


Водный транспорт


10


04


000


000


45


Целевые субсидии и субвенции


10


04


375


290


45


Жилищно-коммунальное хозяйство


12


00


000


000


42528


Жилищное хозяйство


12


01


000


000


34719


Целевые субсидии и субвенции


12


01


310


290


34719


Коммунальное хозяйство


12


02


000


000


7130


Государственная поддержка
коммунального
хозяйства субъектов РФ


12


02


311


000


7130


Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов


12


02


311


000


7130


Прочие структуры коммунального
хозяйства


12


03


000


000


680


Государственная поддержка
коммунального
хозяйства субъектов РФ


12


03


311


000


380


Расходы на прочие структуры
коммунального
хозяйства в субъектах РФ


12


03


311


444


680


Предупреждение и ликвидация
последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий


13


00


000


000


677


Главная противопожарная служба


13


04


000


000


677


Обеспечение личного состава
войск


13


04


601


000


577


Текущее содержание
подведомственных
структур


13


04


601


075


100


Образование


14


00


000


000


73028


Дошкольное образование


14


01


000


259


2338


Общее образование


14


02


000


000


65304


Ведомственные расходы на общее
образование


14


02


401


000


65304


Школы - детские сады, школы
начальные,
неполные средние и средние


14


02


401


260


49754


Вечерняя школа


14


02


401


262


2510


Школы-интернаты


14


02


401


263


7306


Учреждения по внешкольной
работе с детьми


14


02


401


264


3376


Детские дома


14


02


401


265


2358


Прочие расходы в области
образования


14


07


000


000


5386


Прочие учреждения и
мероприятия в области
образования


14


07


407


272


4163


Финансирование мероприятий по
организации
оздоровительной кампании детей
и
подростков


14


07


407


319


128


Прочие расходы, не
отнесенные к другим
целевым статьям


14


07


515


000


1095


Расходы бюджетов на
компенсацию льгот
отдельным гражданам


14


07


515


386


1095


Культура, искусство и
кинематография


15


00


000


000


4170


Культура и искусство


15


01


000


000


4170


Ведомственные расходы на
культуру и
искусство


15


01


410


000


4170


Дома культуры


15


01


410


280


995


Музеи и постоянные выставки


15


01


410


283


197


Библиотеки


15


01


410


284


2312


Прочие ведомственные расходы
в области
культуры и искусства


15


01


412


000


312


Прочие учреждения и
мероприятия в области
культуры и искусства


15


01


412


287


354


Средства массовой информации


16


00


000


000


270


Телевидение и радиовещание


16


01


000


000


200


Государственная поддержка
государственных
телерадиокомпаний


16


01


420


000


200


Целевые субсидии и субвенции


16


01


420


290


200


Периодическая печать и
издательства


16


02


000


000


70


Государственная поддержка
районных
(городских) газет


16


02


425


000


70


Развитие
материально-технической базы
районных (городских) газет


16


02


425


292


70


Здравоохранение и физическая
культура


17


00


000


000


13421


Здравоохранение


17


01


000


000


12942


Ведомственные расходы на
здравоохранение


17


01


430


000


12942


Больницы, родильные дома,
клиники,
госпитали


17


01


430


300


11166


Прочие учреждения и
мероприятия в области
здравоохранения


17


01


430


310


1776


Физическая культура и спорт


17


03


000


000


479


Финансирование части
расходов на
содержание спортивных команд


17


03


433


000


479


Прочие учреждения и
мероприятия в области
физической культуры и спорта


17


03


433


314


479


Социальная политика


18


00


000


000


10251


Учреждения социального
обеспечения


18


01


000


000


9414


Ведомственные расходы в
области
социального обеспечения


18


01


440


000


9414


Муниципальный центр и
отделение оказания
социальной помощи


18


01


440


318


6980


Прочие учреждения и
мероприятия в области
социальной политики


18


01


440


323


2434


Социальная помощь


18


02


000


000


406


Выплата пенсий и пособий
другим категориям
граждан


18


02


442


000


406


Выплата пенсий и пособий
другим категориям
граждан


18


02


442


326


406


Прочие мероприятия в области
социальной
политики


18


03


446


000


166


Прочие мероприятия в области
социальной
политики


18


06


000


000


265


Прочие расходы, не
отнесенные к другим
целевым статьям


18


06


515


000


265


Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов


18


06


515


397


265


Обслуживание
государственного и
муниципального долга


19


00


000


000


825


Обслуживание
государственного и
муниципального долга


19


01


460


330


825


Финансовая помощь бюджетам
других уровней


21


00


000


000


34037


Финансовая помощь бюджетам
других уровней


21


01


485


000


34037


Дотации и субвенции


21


01


485


290


34037


Прочие расходы


30


00


000


000


3705


Резервные фонды


30


01


000


000


798


Резервные фонды


30


01


000


000


798


Резервный фонд главы


30


01


510


435


798


Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды)


30


03


000


000


155


Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды)


30


03


514


000


155


Другие ссуды


30


03


514


399


155


Прочие расходы, не
отнесенные к другим
подразделам


30


04


000


000


2752


Прочие расходы, не
отнесенные к другим
целевым статьям


30


04


515


000


2752


Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов


30


04


515


397


2752


Целевые бюджетные фонды


31


30


000


000


263


Расходы за счет
целевого фонда,
консолидируемого в бюджете


31


30


520


000


263


Прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов


31


30


520


397


263


Итого бюджет расходов














206964














Приложение 5


к решению


Земского собрания


Лысковского района


от 16.02.2005 № 498




ВЕДОМСТВЕННАЯ
СТРУКТУРА


РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2004
ГОД


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Классификация районного
бюджета


Исполнено
за год





Ведомст-
венная


Функциональная


Целевая
статья


Вид
рас-
ходов











Раздел


Подраз-
дел











Финансовая помощь бюджетам
других уровней


000


21


00


000


000


34037


Финансовая помощь бюджетам
других уровней





21


01


000


000


34037


Дотации и субвенции





21


01


485


000


34037


Целевые субсидии и субвенции





21


01


485


290


34037


Центральная районная больница


054














12942


Здравоохранение и физическая
культура





17


00


000


000


12942


Здравоохранение





17


01


000


000


12942


Ведомственные расходы на
здравоохранение





17


01


430


000


12942


Больницы, родильные дома,
клиники, госпитали





17


01


430


300


11166


Прочие учреждения и
мероприятия в области
здравоохранения





17


01


430


310


1776


Управление культуры


156














5907


Образование





14


00


401


260


1737


Школы, детские сады,
школы начальные,
неполные средние





14


02


401


260


1737


Культура, искусство и
кинематография





15


00


000


000


4170


Культура и искусство





15


01


000


000


4170


Ведомственные расходы на
культуру и искусство





15


01


410


000


4170


Дома культуры





15


01


410


280


995


Музеи и постоянные выставки





15


01


410


283


197


Библиотеки





15


01


410


284


2312


Прочие ведомственные
расходы в области
культуры и искусства





15


01


412


000


312


Прочие учреждения и
мероприятия в области
культуры и искусства





15


01


412


287


354


Управление образования


075














71349


Государственное управление
и местное
самоуправление





01


00


000


000


58


Функционирование
исполнительных органов
местного самоуправления





01


06


000


000


58


Обеспечение
деятельности органов
исполнительной власти





01


06


036


000


58


Денежное содержание аппарата





01


06


036


027





Расходы на содержание аппарата





01


06


036


029


58


Образование





14


00


000


000


71291


Дошкольное образование





14


01


400


259


2476


Общее образование





14


02


000


000


65289


Ведомственные расходы на общее
образование





14


02


401


000


65289


Школы, детские сады, школы
начальные, неполные
средние и средние





14


02


401


260


51227


Вечерняя школа





14


02


401


262


2556


Школы-интернаты





14


02


401


263


7398


Учреждения по внешкольной
работе с детьми





14


02


401


264


1697


Детский дом





14


02


401


265


2411


Прочие расходы в области
образования





14


07


000


000


3526


Прочие учреждения и
мероприятия в области
образования





14


07


407


272


3398


Финансирование мероприятий
по организации
оздоровительной кампании детей и подростков





14


07


407


319


128


Управление сельского хозяйства


082














651


Сельское хозяйство и
рыболовство





08


00


000


000


651


Земельные ресурсы





08


02


000


000


651


Мероприятия по улучшению
землеустройства и
землепользования





08


02


000


000


651


Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам
расходов





08


02


344


397


651


Местное самоуправление
Лысковского района


092














70225


Функционирование
исполнительных органов
местного самоуправления





01


06


000


000


16931


Обеспечение
деятельности органов
исполнительной власти





01


06


036


000


16931


Денежное содержание аппарата





01


06


036


027


13177


Расходы на содержание аппарата





01


06


036


029


3754


Промышленность, энергетика и
строительство





07


00


000


000


6049


Строительство и архитектура





07


07


000


000


5305


Государственные капитальные
вложения





07


07


313


000


5305


Государственные капитальные
вложения на
безвозвратной основе





07


07


313


198


5305


Государственная поддержка
строительства





07


07


314


000


744


Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам
расходов





07


07


314


397


744


Жилищно-коммунальное хозяйство





12


00


000


000


42528


Жилищное хозяйство





12


01


310


000


34719


Коммунальное хозяйство





12


02


000


000


7130


Расходы на прочие структуры
коммунального
хозяйства





12


03


311


444


679


Комитет по спорту и туризму


164














479


Здравоохранение и физическая
культура





17


00


000


000


479


Физическая культура и спорт





17


03


000


000


479


Ведомственные расходы на
физическую культуру и
спорт





17


03


434


000


479


Прочие учреждения и
мероприятия в области
физической культуры и спорта





17


03


434


314


479


Молодежная политика





18


03


446


000


166


Обслуживание государственного
и муниципального
долга





19


00


000


000


825


Обслуживание государственного
и муниципального
долга





19


01


460


330


825


Прочие расходы





30


00


000


000


2984


Резервные фонды





30


01


000


000


798


Резервные фонды





30


01


510


000


798


Резервный фонд главы





30


01


510


435


798


Бюджетные ссуды





30


03


000


000


155


Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды)





30


03


514


000


155


Другие ссуды





30


03


514


399


155


Прочие расходы, не
отнесенные к другим
подразделам





30


04


000


000


2031


Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым
статьям





30


04


515


000


2031


Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам
расходов





30


04


515


397


2031


Целевые бюджетные фонды





31


00


000


000


263


Расходы за счет целевого
фонда, консолидир. в
бюджете





31


30


520


000


263


Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам
расходов





31


30


520


397


263


Транспорт, дорожное
хозяйство, связь и
информатика





10


00


000


000


45


Водный транспорт





10


04


000


000


45


Государственная поддержка
речного транспорта





10


04


375


000


45


Целевые субсидии и субвенции





10


04


375


290


45


Средства массовой информации


134














270


Средства массовой информации





16


00


000


000


270


Телевидение и радиовещание





16


01


000


000


200


Государственная поддержка
государственных
телерадиокомпаний





16


01


420


000


200


Целевые субсидии и субвенции





16


01


420


290


200


Периодическая печать и
издательства





16


02


000


000


70


Государственная поддержка
районных газет





16


02


425


000


70


Развитие
материально-технической базы районной
газеты





16


02


425


291


70


Управление социальной защиты
населения


148














10429


Местное самоуправление





01


00


000


000


318


Функционирование
исполнительных органов
местного самоуправления





01


06


000


000


318


Обеспечение
деятельности органов
исполнительной власти





01


06


036


000


318


Денежное содержание аппарата





01


06


036


027





Расходы на содержание аппарата





01


06


036


029


318


Социальная политика





18


00


000


000


10111


Учреждения социального
обеспечения





18


01


000


000


9405


Ведомственные расходы в
области социального
обеспечения





18


01


440


000


9405


Муниципальный центр и
отделения оказания
соцпомощи





18


01


440


318


6971


Прочие учреждения и
мероприятия в области
социальной политики





18


01


440


323


2434


Социальная помощь





18


02


000


000


441


Выплаты пенсий и пособий
другим категориям
граждан





18


02


442


000


441


Выплаты пенсий и пособий





18


02


442


326


441


Прочие мероприятия в
области социальной
политики





18


06


000


000


265


Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым
статьям





18


06


515


000


265


Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам
расходов





18


06


515


397


265


Комитет по управлению
муниципальным имуществом


163














297


Местное самоуправление





01


00


000


000


111


Функционирование
исполнительных органов
местного самоуправления





01


06


000


000


111


Обеспечение
деятельности органов
исполнительной власти





01


06


036


027


111


Денежное содержание аппарата





01


06


036


027





Расходы на содержание аппарата





01


06


036


029


111


Земельные ресурсы





08


02


000


000


186


Ведение государственного
кадастра





08


02


344


213


186


Государственная
противопожарная служба


177














677


Предупреждение и ликвидация
последствий ЧС





13


00


000


000


677


Обеспечение личного состава
войск





13


02


601


000


577


Содержание подведомственных
структур





13


02


601


075


100


Отдел внутренних дел


188














117


Правоохранительная
деятельность и обеспечение
безопасности государства





05


00


000


000


117


Органы внутренних дел





05


01


000


000


117


Содержание подведомственных
структур





05


01


601


075


117


ИТОГО

















206946














Приложение 6


к решению


Земского собрания


Лысковского района


от 16.02.2005 № 498




ПЕРЕЧЕНЬ


ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ
ЗА СЧЕТ


СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2004 ГОДУ













































































































































































п/п


Код
функцио-
нальной

класси-
фикации


Наименование раздела


Наименование программ


Сумма,
тыс. руб.


1.


0100


Государственное и
местное
самоуправление


"Молодежь Лысковского
района"


139,0


2.


0100


Государственное и
местное
самоуправление


"Развитие системы
социально-гигиенического
мониторинга в Лысковском районе на
2004 - 2008 гг."


20,0


3.


0100


Государственное и
местное
самоуправление


"Патриотическое
воспитание граждан Лысковского
района на 2002 - 2005 годы"


11,0


4.


0100


Государственное и
местное
самоуправление


"Программа развития
архивного дела Лысковского
района на 2004 - 2008 гг."


80,0


5.


0100


Государственное и
местное
самоуправление


"Программа развития
физической культуры и спорта в
Лысковском районе на 2003 -
2005 гг."


356,0





0100





ИТОГО


606,0


6.


1300


Предупреждение
и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций


"Пожарная безопасность
Лысковского района на 2004 -
2006 годы"


200,0





1300





ИТОГО


200,0


7.


1400


Образование


"Приобретение компьютерной
техники"


432,0


8.


1400


Образование


"Пожарная безопасность
Лысковского района на 2004 -
2006 годы"


300,0


9.


1400


Образование


"Программа развития
физической культуры и спорта в
Лысковском районе на 2003 -
2005 гг."


250,0





1400





ИТОГО


982,0


10.


1500


Культура, искусство
и
кинематография


"Пушкинская библиотека"


10,0


11.


1500


Культура, искусство
и
кинематография


"Культурно-массовые
мероприятия"


150,0





1500





ИТОГО


160,0


12.


1700


Здравоохранение
и
физическая культура


"Неотложные меры борьбы с
туберкулезом в Лысковском
районе на 2003 - 2005 гг."


83,4





1700





ИТОГО


83,4


13.


1800


Социальная политика


"Улучшение положения
многодетных семей на 2004 -
2006 гг."


79,0


14.


1800


Социальная политика


"Создание системы
реабилитации инвалидов в
Лысковском районе"


59,0


15.


1800


Социальная политика


"Старшее поколение на 2003
- 2005 годы"


100,0





1800





ИТОГО


238,0











ВСЕГО


2269,4














Приложение 7


к решению


Земского собрания


Лысковского района


от 16.02.2005 № 498




ВЫПОЛНЕНИЕ


ПЛАНА ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И


РЕКОНСТРУКЦИИ ЗА 2004 ГОД




┌───┬─────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬──────────────┐


№ │
Наименование объекта │ Районный │ Областной
│Федеральный│ Итого │


п/п│
│ бюджет │ бюджет │
бюджет │ │


│ │
├──────┬──────┼─────┬─────┼─────┬─────┼──────┬───────┤


│ │ │ План
│ Факт │План │Факт │План │Факт │План
│Факт │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


1. │Котельная
школы с. Берендеевка │ 175 │ 174,8│ │
│ │ │ 175 │ 174,8│


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


2. │Газоснабжение,
ул. Луговая, д.│ 72 │ 71,9│ │ │
│ │ 72 │ 71,9│


│ │Неверово
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


3. │Строительство
бассейна в д/с № 17│ 215 │ 213,7│ │
│ │ │ 215 │ 213,7│


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


4. │Газоснабжение
(установка котлов в│ │ │ │
│ │ │ 0 │ 0 │


│ │доме)
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │с. Просек
│ 310 │ 308,8│ │ │
│ │ 310 │ 308,8 │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


5. │Строительство
котельной школы № 3│ 380 │ 378,6│ │
│ │ │ 380 │ 378,6 │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


6. │Газоснабжение,
с. Белозериха │ 110 │ 106,6│ │
│1000 │1000 │1110 │1107 │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


7. │Газоснабжение,
с. Окишино (низк.│ 10,6│ 10,6│ │ │
│ │ 10,6│ 10,6 │


│ │давл.)
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


8. │Газоснабжение,
с. Окишино (ср.│ │ │ │ │
│ │ 0 │ 0 │


│ │давл.)
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


9. │Газоснабжение,
ул. Гоголя, с.│ 53 │ 52,9│ │ │
│ │ 53 │ 52,9 │


│ │Петровка
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


11.│Газоснабжение,
с. Головково │ 74 │ 74 │ │ │
│ │ 74 │ 74 │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


12.│Вознесенский
собор │ 10,5│ 10,4│ │
│ │ │ 10,5│ 10,4 │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


│ │Проектные
работы │ │ │ │
│ │ │ 0 │ 0 │


├───┼─────────────────────────────────┴──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


13.│Горячее
водоснабжение дома, ул. Крылова,│ │ │
│ │ │ 0 │ 0 │


│ │32
│ │ │ │
│ │ │ │


├───┼─────────────────────────────────┬──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


14.│Проект на
городскую баню │ 45 │ 43,2│ │
│ │ │ 45 │ 43,2 │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


15.│Капит. ремонт
земляной плотины и│ 20 │ 20 │ │
│ │ │ 0 │ 0 │


│ │водосброса
городского водозабора │ │ │ │
│ │ │ 20 │ 20 │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


16.│Газоснабжение,
с. Берендеевка │ 70 │ 69,1│ │ │
│ │ 70 │ 69,1 │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


17.│Перевод
дома, п. Нива, на│ 1 │ 0,4│ │
│ │ │ 1 │ 0,4 │


│ │индивидуальные
газовые котлы │ │ │ │ │
│ │ │ │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


│ │Кредиторская
задолженность │ │ │ │
│ │ │ 0 │ 0 │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


18.│Реконструкция
ЗАГСа │ 54,5│ 54,2│ │
│ │ │ 54,5│ 54,2 │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


19.│Строительство
архива │ 58,5│ 58,5│ │
│ │ │ 58,5│ 58,5 │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


20.│Газоснабжение
д/с, д. Неверово │ 145 │ 144,2│ │
│ │ │ 145 │ 144,2 │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


21.│Реконструкция
ветхих электросетей│ 27 │ 26,3│ │
│ │ │ 0 │ 0 │


│ │в п. Макарьево
│ │ │ │ │
│ │ 27 │ 26,3 │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


22.│Школа № 5
│ │ │ │ │
│ │ 0 │ 0 │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


│ │Итого
│1831,1│1818,2│ 0 │ 0
│1000 │1000 │2831 │2818 │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


│ │ │ │
│ │ │ │ │ 0
│ 0 │


├───┼─────────────────────────────────┴──────┴──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


│ │Стройки
министерства строительства и ЖКХ │ │ │
│ │ 0 │ 0 │


├───┼────────────────────────────────────────┬──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


23.│Строительство
школы № 5 г. Лысково │ │ 469 │ 469 │
│ │ 469 │ 469 │


├───┼─────────────────────────────────┬──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


24.│Строительство
школы с. Валки │ 5,7│ 105,7│ 500 │ 500
│2000 │ │2506 │ 605,7 │


├───┼─────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


25.│Реконструкция
противотуберкулезного диспансера в г.│ │ │
│ 0 │ 0 │


│ │Лысково
│ │ │
│ │ │


├───┼───────────────────────────────────────────────┬─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


26.│Реконструкция
ДК в с. Чернуха (долевое участие)│ 500 │ 500 │
│ │ 500 │ 500 │


├───┼───────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


27.│Строительство
социально-реабилитационного│ │ │ │
│ 0 │ 0 │


│ │центра
│ │ │ │
│ │ │


├───┼───────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


28.│со
стационаром для безнадзорных детей в г.│ │ │
│ │ 0 │ 0 │


│ │Лысково
│ │ │ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────────────┬──────┬──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


│ │(долевое
участие) │ │ │1000 │1000
│ │ │1000 │1000 │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


29.│Прочие
│ 239,9│ 217 │ │ │
│ │239,9 │ 217 │


├───┼─────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤


│ │Всего
│2076,7│2140,9│2469 │2469
│3000 │1000 │7546 │5610 │


└───┴─────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┘












Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru