Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Арзамасской Городской Думы
от 28.12.2005 № 45


(ред. от 28.09.2006)


"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА АРЗАМАСА НА
2006 ГОД"


(Вместе с "ПРОГРАММОЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС НА 2006
ГОД")


Официальная публикация в СМИ:


В данном виде документ опубликован
не был.


Первоначальный текст документа
опубликован в издании


"Арзамасские новости", N
1(2135), 05.01.2006.


Информацию о публикации документов,
создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.



Изменения, внесенные решением
Арзамасской городской Думы от 28.09.2006 № 115, вступили в силу с 28
сентября 2006 года.





Изменения,
внесенные решением Арзамасской городской Думы от 25.08.2006 № 100,
вступили в силу с 25 августа 2006 года.






Изменения,
внесенные решением Арзамасской городской Думы от 30.06.2006 № 72,
вступили в силу с 30 июня 2006 года.






АРЗАМАССКАЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА




РЕШЕНИЕ


от 28 декабря 2005 г. № 45




О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА
АРЗАМАСА НА 2006 ГОД




(в ред. решений
Арзамасской городской Думы


от 30.06.2006 № 72, от 25.08.2006 N
100,


от 28.09.2006 № 115)




В соответствии с
Бюджетным кодексом РФ и Законом Нижегородской области "Об
областном бюджете на 2006 год" городская Дума решила:


1. Утвердить бюджет города Арзамаса
на 2006 год по расходам в сумме 769506,0 тыс. руб., по доходам в
сумме 769429,0 тыс. руб., дефицит бюджета в сумме 77,0 тыс. руб.


(в ред. решения Арзамасской городской
Думы от 28.09.2006 № 115)


2. Установить, что в 2006 году доходы
бюджета города Арзамаса формируются за счет следующих нормативов
отчислений от регулирующих налогов:





- налог на прибыль
организаций 15,0%

- налог на доходы
физических лиц 42,3%

- единый налог на
вмененный доход 100%

- налог на имущество
организаций 20,0%

- налог на имущество
физических лиц 100%

- земельный налог за земли
городских поселений 100%

- налог с продаж
60%

- доходы от использования
имущества, находящегося в 100%

муниципальной
собственности (кроме арендной платы

за земельные участки)

- арендная плата за
земли городских поселений, 50%

находящиеся в
государственной собственности до

разграничения
государственной собственности на

землю (за
исключением земельных участков,

расположенных в границах
муниципальных образований

и предназначенных для
жилищного строительства),

а также средства от
продажи права на заключение

договоров аренды
указанных земельных участков

- арендная плата за земли,
предназначенные для целей 100%

жилищного
строительства до разграничения

государственной
собственности на землю, а также

средства от продажи
права на заключение договоров

аренды указанных
земельных участков

- арендная плата за
земельные участки, находящиеся 100%

в муниципальной
собственности после разграничения

государственной
собственности на землю, а также

средства от продажи
права на заключение договоров

аренды указанных
земельных участков (за вычетом

расходов на продажу
права на заключение указанных

договоров по нормам,
установленным Правительством

Российской Федерации)

- плата за негативное
воздействие на окружающую среду 40,0%

- иных платежей,
подлежащих зачислению в городской 100%

бюджет в соответствии с
законодательством




3. Учесть в
городском бюджете на 2006 год поступления по основным источникам в
следующих суммах:











































































































































































































































































































Классифик.


Наименование статей


Сумма
(тыс.
руб.)





1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ


352011


1 01 00000 00 0000 000


1.1. Налоги на прибыль, доходы


236112


1 01 01000 00 0000 110


1.1.1. Налог на
прибыль
организаций


24611


1 01 02000 00 0000 110


1.1.2. Налог на доходы
физических
лиц


211501


1 05 00000 00 0000 000


1.2. Налоги на совокупный доход


69836


1 05 02000 02 0000 110


1.2.1. Единый налог на
вмененный
доход для отдельных видов
деятельности


69836


1 06 00000 00 0000 000


1.3. Налоги на имущество


36148


1 06 01020 04 0000 110


1.3.1. Налог на
имущество
физических лиц


2200


1 06 02000 02 0000 110


1.3.2. Налог на
имущество
организаций


12585


1 06 06000 00 0000 110


1.3.3. Земельный налог


21363


1 08 00000 00 0000 000


1.4. Государственная пошлина


6208


1 09 00000 00 0000 000


1.5. Задолженность по
отмененным
налогам, сборам и иным
обязательным
платежам


3707


1 09 01000 03 0000 110


1.5.1. Налог на
прибыль
организаций


800


1 09 04050 03 0000 110


1.5.2. Земельный налог
(по
обязательствам, возникшим до 1
января 2006 года)


1850


1 09 06010 02 0000 110


1.5.3. Налог с продаж


37


1 09 07050 03 0000 110


1.5.4. Прочие местные налоги
и
сборы


1020





2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ


139176


1 11 00000 00 0000 000


2.1. Доходы от
использования
имущества, находящегося
в
государственной и муниципальной
собственности


50133


1 11 05000 00 0000 120


2.1.1. Доходы от сдачи в
аренду
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности


44560


1 11 05011 01 0000 120


2.1.1.1. Арендная плата
и
поступления от продажи права на
заключение договоров
аренды за
земли городских поселений до
разграничения
госсобственности на
землю


20480


1 11 05012 04 0000 120


2.1.1.2. Арендная плата за
земли,
предназначенные для целей
жилищного
строительства, до
разграничения госсобственности на
землю


580


1 11 05034 04 0000 120


2.1.1.3. Доходы от сдачи в
аренду
имущества, находящегося в
оперативном
управлении
муниципальных органов управления


23500


1 11 07000 00 0000 120


2.1.2. Платежи от
государственных
и муниципальных унитарных
предприятий


373


1 11 07014 04 0000 120


2.1.2.1. Доходы от
перечисления
части прибыли, остающейся после
уплаты
налогов и обязательных
платежей муниципальных
унитарных
предприятий


373


1 11 08044 04 0000 120


2.1.3. Прочие поступления
от
использования имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности


5200


1 12 01000 01 0000 120


2.2. Плата за
негативное
воздействие на окружающую среду


1623


1 14 00000 00 0000 000


2.3. Доходы от
продажи
материальных и нематериальных
активов


85000


1 16 00000 00 0000 000


2.4. Штрафные санкции и
возмещение
ущерба


2420





СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ, всего


491187


2 00 00000 00 0000 000


3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ


275598





3.1. Финансовая помощь


48758


2 02 01000 00 0000 151


Дотации


22811





- из фонда финансовой
поддержки
поселений


4710





- из фонда финансовой
поддержки
муниципальных районов (городских
округов)


403





- на поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности бюджетов
муниципальных
районов


17698


2 02 02000 00 0000 151


Субвенции


358





в том числе








- на оплату задолженности
за
эл./эн.


358


2 02 04000 00 0000 151


Субсидии


25589





- на надбавки к заработной
плате


8392





- на погашение еврозайма


16610





- на поддержку СМИ


587





3.2. Фонды компенсаций


219226


2 02 02000 00 0000 151


Субвенции


219226





- на обеспечение
образовательного
процесса


97147





- на классное руководство


4758





- на предоставление субсидий
на
оплату ЖКУ


91460





- на соц. поддержку детей-сирот


9773





- на обучение детей-инвалидов
в
дошкольных учреждениях


1208





- на обучение детей
в
коррекционной школе


9351





- на внедрение
инновационных
образовательных программ


4000





- на денежные выплаты
мед.
персоналу


1529


2 02 03000 00 0000 151


3.3. Средства, получаемые
по
взаимным расчетам


2914





3.4. Средства федерального
бюджета
на реализацию адресной
инвестиционной
программы


4700





4. Прочие
безвозмездные
поступления


2644


2 07 04000 04 0000 180


4.1. Прочие
безвозмездные
поступления в бюджеты городских
округов


2644





ВСЕГО ДОХОДОВ


769429






(таблица в ред.
решения Арзамасской городской Думы от 28.09.2006 № 115)


4. Закрепить основные доходные
источники городского бюджета за администраторами доходов городского
бюджета, осуществляющими контроль над правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и
принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним согласно приложению 1 к
настоящему решению (не приводится).


5. Утвердить расходы городского
бюджета на 2006 год в следующих суммах:




┌─────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────┐


Код бюджетной│
Наименование расходов │Сумма, │


классификации│
│ тыс. │


│ │
руб. │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0100 │1.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ │ 87629 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0102 │1.1.
Функционирование высшего должностного│ 672 │


│ │лица
органа местного самоуправления│ │


│ │(денежное
содержание мэра г. Арзамаса) │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0103 │1.2.
Функционирование законодательных│ 3172 │


│ │(представительных)
органов государственной│ │


│ │власти
и местного самоуправления -│ │


│ │городская
Дума │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0104 │1.3.
Функционирование местных│ 41688 │


│ │администраций
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0112 │1.4.
Обслуживание государственного и│ 11940 │


│ │муниципального
долга │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │1.4.1.
Обслуживание государственного│ 11940 │


│ │внутреннего
долга │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │1.4.1.1.
Погашение процентов за│ 11940 │


│ │пользование
кредитами коммерческих банков │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0113 │1.5.
Резервный фонд │ 1496 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0115 │1.6.
Другие общегосударственные вопросы │ 28661 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │1.6.1.
Обеспечение деятельности│ 5095 │


│ │подведомственных
учреждений │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │1.6.1.1.
Расходы по комитетам управления│ 5095 │


│ │микрорайонами
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │1.6.2.
Реализация государственной политики│ 1000 │


│ │в
области приватизации и управления│ │


│ │государственной
и муниципальной│ │


│ │собственностью
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │1.6.2.1.
Расходы по оценке и│ 1000 │


│ │инвентаризации
объектов муниципальной│ │


│ │собственности
и землеустройству │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │1.6.3.
Реализация государственных функций,│ 22566 │


│ │связанных
с общегосударственным│ │


│ │управлением
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │1.6.3.1.
Содержание комитета имущественных│ 5001 │


│ │отношений
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │1.6.3.2.
Проведение общегородских│ 16507 │


│ │мероприятий
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │1.6.3.3.
Проект городской черты │ 450 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │1.6.3.4.
Капитальный ремонт муниципального│ 200 │


│ │нежилого
фонда │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │1.6.3.5.
Приобретение программного│ 308 │


│ │продукта
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │1.6.3.6.
Погашение кредиторской│ 100 │


│ │задолженности
военкомату, возникшей до│ │


│ │01.01.2005
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0300 │2.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И│ 7807 │


│ │ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0302 │2.1.
Городские целевые программы │ 3044 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │2.1.1.
Программа противодействия│ 400 │


│ │наркомании
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤





-->
примечание.

Видимо, имеется в
виду программа "Комплексные меры

профилактики правонарушений
и повышения эффективности борьбы с

преступностью в городе
Арзамасе на 2006 - 2008 годы".




│ │2.1.2.
Программа "Комплексные меры│ 2644 │


│ │профилактики
правонарушений и повышения│ │


│ │эффективности
борьбы с преступностью в г.│ │


│ │Арзамасе"
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0309 │2.2.
Предупреждение и ликвидация│ 4763 │


│ │последствий
чрезвычайных ситуаций и│ │


│ │стихийных
бедствий, гражданская оборона │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │Поисковые
и аварийно-спасательные│ 4763 │


│ │учреждения
(содержание комитета│ │


│ │гражданской
защиты и пожарной│ │


│ │безопасности)
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0400 │3.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА │ 7336 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0411 │3.1.
Другие вопросы в области национальной│ 7336 │


│ │экономики
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │3.1.1.
Реализация государственных функций│ 3632 │


│ │в
области национальной экономики │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │Субсидирование
процентных ставок по│ 3632 │


│ │привлеченным
кредитам в российских│ │


│ │кредитных
организациях │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │Выплата
процентов по ипотечным кредитам │ 3132 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │Возмещение
процентной ставки по кредитам,│ 500 │


│ │полученным
в кредитных организациях│ │


│ │предприятиями
и организациями всех форм│ │


│ │собственности,
а также субъектами малого│ │


│ │предпринимательства
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │3.1.2.
Малый бизнес и предпринимательство │ 354 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │Поддержка
малого предпринимательства │ 354 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │Городская
программа поддержки│ 354 │


│ │предпринимательских
структур │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │3.1.3.
Городские целевые программы │ 1000 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │Мероприятия
по землеустройству и│ 1000 │


│ │землепользованию
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │3.1.4.
Непрограммные инвестиции в основные│ 2350 │


│ │фонды
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │Мероприятия
в области строительства,│ 2350 │


│ │архитектуры
и градостроит. │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0500 │4.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО │155339 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0501 │4.1.
Жилищное хозяйство │ 29205 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │в
том числе │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤





-->
примечание.

Видимо, имеется в виду
целевая городская программа "Молодой

семье - доступное жилье на
2004 - 2010 годы", утвержденная

решением Арзамасской городской
Думы от 17.12.2004 № 123.




│ │Программа
"Молодой семье - доступное│ 1930 │


│ │жилье"
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │Программа
"Молодая семья" │ 5685 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │Ремонт
жилья участникам ВОВ │ 1000 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0502 │4.2.
Коммунальное хозяйство │126134 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │в
том числе │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │Непрограммные
инвестиции в основные фонды │ 908 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0600 │5.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ │ 3588 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0602 │5.1.
Охрана растительных и животных видов│ 3588 │


│ │и
среды их обитания │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │5.1.1.
Природоохранные мероприятия│ 3588 │


│ │(экологический
фонд) │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0700 │6.
ОБРАЗОВАНИЕ │294240 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0701 │6.1.
Дошкольное образование │ 85428 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤





-->
примечание.

Видимо, имеется в виду
Целевая городская программа развития

дошкольного образования на
2006 - 2008 годы, утвержденная

решением Арзамасской городской
Думы от 03.05.2006 № 53.




│ │6.1.1.
Городская целевая программа│ 360 │


│ │развития
дошкольного образования на 2006 -│ │


│ │2008
гг. │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0702 │6.2.
Общее образование │181788 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │в
т.ч. непрограммные инвестиции в основные│ 222 │


│ │фонды
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0704 │6.3.
Среднее профессиональное образование │ 92 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0707 │6.4.
Молодежная политика и оздоровление│ 4679 │


│ │детей
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │6.4.1.
Городская программа "Молодой│ 709 │


│ │Арзамас"
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │6.4.2.
Программа "Лето" │ 3970 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0709 │6.5.
Другие вопросы в области образования │ 22253 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │6.5.1.
Непрограммные инвестиции в основные│ 1040 │


│ │фонды
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │6.5.2.
Мероприятия в области образования │ 1950 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │в
т.ч. новогодние подарки │ 1600 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │6.5.3.
Обеспечение деятельности│ 18073 │


│ │подведомственных
учреждений │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │6.5.4.
Приобретение жилья детям-сиротам │ 1190 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0800 │7.
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ │ 34572 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0801 │7.1.
Культура │ 30571 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0802 │7.2.
Кинематография │ 614 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0803 │7.3.
Телевидение и радиовещание │ 1502 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0804 │7.4.
Периодическая печать и издательства │ 1885 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0900 │8.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА │ 80988 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0901 │8.1.
Здравоохранение │ 62212 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0902 │8.2.
Спорт и физическая культура │ 12676 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


0904 │8.3.
Другие вопросы в области│ 6100 │


│ │здравоохранения
и спорта │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │8.3.1.
Непрограммные инвестиции в основные│ 6100 │


│ │фонды
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


1000 │9.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА │ 98007 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


1002 │9.1.
Социальное обслуживание населения │ 117 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │9.1.1.
Учреждения социального обслуживания│ 117 │


│ │населения
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


1003 │9.2.
Социальное обеспечение населения │ 91460 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │9.2.1.
Субсидии │ 91460 │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


1006 │9.3.
Другие вопросы в области социальной│ 6430 │


│ │политики
│ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │9.3.1.
Городские программы материальной│ 6305 │


│ │поддержки
отдельных категорий населения │ │


├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤


│ │ВСЕГО
│769506 │


└─────────────┴──────────────────────────────────────────┴───────┘






(таблица в ред.
решения Арзамасской городской Думы от 28.09.2006 № 115)


6. Утвердить следующие источники
финансирования дефицита городского бюджета на 2006 год:










































































Наименование источника

покрытия дефицита


Код


Сумма,
тыс.
руб.


Кредитные соглашения
и
договоры, заключенные от
имени
муниципального
образования


000 02 01 00 00 00 0000 000


-9072


Получение кредитов
по
кредитным соглашениям и
договорам, заключенным
от
имени РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований,
в
валюте РФ


000 02 01 00 00 00 0000 700


105469


Кредиты, полученные в
валюте
РФ от кредитных организаций
местными бюджетами


000 02 01 02 00 03 0000 710


105469


Погашение кредитов
по
кредитным соглашениям и
договорам, заключенным
от
имени РФ, субъектов РФ,
муниципальных
образований,
указанным в валюте РФ


000 02 01 00 00 00 0000 800


114541


Бюджетные кредиты,
полученные
от других бюджетов бюджетной
системы РФ местными
бюджетами


000 02 01 01 00 03 0000 810


18541


в т.ч. еврозаем





18541


Кредиты, полученные в
валюте
РФ от кредитных организаций
местными бюджетами


000 02 01 02 00 03 0000 810


96000


Земельные
участки,
находящиеся в государственной
и муниципальной
собственности


000 06 00 00 00 00 0000 000


4700


Продажа
(уменьшение
стоимости) земельных
участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности


000 06 00 00 00 00 0000 430


4700


Поступления от
продажи
земельных участков до
разграничения
государственной
собственности на землю, на
которых
расположены иные
объекты недвижимого
имущества,
зачисляемые в
местные бюджеты


000 06 01 00 00 03 0000 430


4700


Остатки средств бюджетов


000 08 00 00 00 00 0000 000


4449


Итого источников
внутреннего
финансирования дефицита
бюджета


000 05 00 00 00 00 0000 000


77






(таблица в ред.
решения Арзамасской городской Думы от 28.09.2006 № 115)


7. Нормативно-правовые акты, влекущие
дополнительные расходы городского бюджета на 2006 год, реализовывать
только при наличии дополнительных поступлений в бюджет или сокращения
расходов по конкретным бюджетным статьям, после внесения изменений в
настоящее решение.


8. Финансирование здравоохранения
города осуществляется из двух источников:


- городского бюджета;


- бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования.


9. Педагогическим работникам
образовательных учреждений, в том числе руководящим работникам,
деятельность которых связана с образовательным процессом, в целях
содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями выплачивается ежемесячная денежная
компенсация в размере 100 рублей.


10. В случае временных кассовых
разрывов, возникающих в процессе исполнения бюджета, привлекаются
кредиты коммерческих банков в соответствии с Программой муниципальных
заимствований администрации города Арзамаса на 2006 год (приложение -
не приводится) в целях финансирования расходов по выплате заработной
платы работникам бюджетной сферы, расчетов за потребленные
энергоресурсы на условиях минимально возможной процентной ставки за
пользование кредитом, гарантии погашения кредита и процентов по нему
за счет средств городского бюджета, предоставления кредитору права на
списание без акцепта средств со счета городского бюджета. Остаток
задолженности привлеченных средств коммерческих банков на отчетные
даты не должен превышать 15% от годовой плановой суммы доходов
городского бюджета.


11. Администрация города вправе
вносить изменения в роспись бюджетных расходов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов в пределах 10%
бюджетных назначений.


12. Установить верхний предел
муниципального долга г. Арзамаса на 1 января 2007 года в объеме
годовой суммы доходов городского бюджета без учета субвенций и
дотаций из областного бюджета.


13. Установить предельный объем
расходов по обслуживанию муниципального долга в размере 15% объема
расходов городского бюджета.


14. Утвердить Программу муниципальных
заимствований городского округа город Арзамас на 2006 год (приложение
4) и перечень предоставляемых в 2006 году муниципальных гарантий
городским округом город Арзамас (приложение 5).


(в ред. решения Арзамасской городской
Думы от 28.09.2006 № 115)


15. Установить, что часть прибыли
муниципальных предприятий города, остающейся после налогообложения,
подлежит перечислению в городской бюджет в соответствии с
распоряжением мэра, за исключением прибыли, направленной по
согласованию с администрацией города на финансирование капитальных
вложений.


16. Установить, что доходы
учреждений, финансируемых из городского бюджета, полученные от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в полном
объеме учитываются на лицевых счетах, открытых им в департаменте
финансов администрации города Арзамаса, и расходуются этими
учреждениями только с указанных счетов в соответствии со сметами
доходов и расходов, утвержденными главными распорядителями средств
городского бюджета, в разрезе источников средств, в пределах остатков
на их лицевых счетах по источникам средств.


17. Департаменту финансов совместно с
налоговым органом активизировать работу по исполнению доходной части
бюджета, усилить контроль за целевым и экономным расходованием
бюджетных средств.


18. Настоящее решение вступает в силу
с 01.01.2006 и подлежит опубликованию.


19. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить на постоянную комиссию городской Думы по
бюджету, финансам и налогам.




Председатель городской
Думы


И.А.ПЛОТИЧКИН




Глава местного
самоуправления -


мэр города


А.Н.МИГУНОВ












Приложение


к решению


Арзамасской городской Думы


от 28.12.2005 № 45




УПРАВЛЕНИЕ




По целевой статье
0010000 - Руководство и управление в сфере установленных функций.


Вид расходов 005 - Центральный
аппарат.





































































































































































































































Раздел





Бюджет
2005
года


Бюджет
2006
года


в том числе














Зара-
ботная
плата,
211


Прочие
вы-
платы,
212


Начис-
ления
на
з/плату,
213


Услуги
связи,
221


Транс-
портные
услуги,
222


Комму-
нальные
услуги,
223


Арендная
плата за
пользо-

вание
имущест-
вом, 224


Услуги
по со-

держанию
иму-
щества,
225


Прочие
услуги,
226


Прочие
расходы,
290


Увели-
чение

стоимости
основных
средств,
310


Увели-
чение

стоимости
материал.
запасов,
340


свод


Городская Дума


3089


3172


2028


10


531


15


10








6


148


100


50


274


свод


Администрация


27009


31314


18936


147


4961


830


194


872


17


1602


1010





642


2103


0106


Департамент
финансов


63


3973


2578


12


675


138


28


95





61


123


15


64


184


0707


Комитет по
делам
молодежи


1039


1128


849


3


222


12


3











10





22


7


0709


Департамент
образования
и
науки


3132


3386


2584


1


677


31


2











2








89


0806


Департамент
культуры
и
искусства


1120


1221


938


1


246


20














6








10


0904


Комитет ФКТиС


1128


1231


939





246


25














15








6


0904


Департамент

здравоохранения


1914


2050


1574





412


24


1








2


18





8


11





ИТОГО


38494


47475


30426


174


7970


1095


238


967


17


1671


1332


115


786


2684






ДРУГИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

























































































Раздел





Бюджет
2005
года


Бюджет
2006
года


в том числе














Зара-
ботная
плата,
211


Прочие
выпла-
ты,
212


Начислен.
на зар.
плату,

213


Услуги
связи,
221


Транс-
портные
услуги,
222


Комму-
нальные
услуги,
223


Услуги по
содержа-
нию
иму-
щества,
225


Прочие
услуги,
226


Прочие
расходы,
290


Увеличен.
стоимости
основных

средств,
310


Мягкий
инвент.,
311


Увеличен.
стоимости
мате-

риальных
запасов,
340


0115


Комитеты
управления

микрорайонами


6322


4451


2070





542


43


46


21


100


1220


323


6





80





ВСЕГО


6322


4451


2070





542


43


46


21


100


1220


323


6





80






ДРУГИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ





















































































Раздел





Бюджет
2005
года


Бюджет
2006
года


в том числе














Зара-
ботная
плата,
211


Прочие
выплаты,
212


Начислен.
на

зарплату,
213


Услуги
связи,
221


Транс-
портные
услуги,
222


Коммунал.
услуги,
223


Услуги по
содержа-
нию
иму-
щества,
225


Прочие
услуги,
226


Прочие
расходы,
290


Увеличен.
стоимости
основных

средств,
310


Увеличен.
стоимости
мате-

риальных
запасов,
340


0115


Комитет

имущественных
отношений


4273


5521


3493


12


915


123


70





184


348


70


40


266





ВСЕГО


4273


5521


3493


12


915


123


70





184


348


70


40


266






ОБРАЗОВАНИЕ




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Бюджет
2005
года


Бюджет
2006
года


в том числе











Зара-
ботная
плата,
211


Прочие
выпла-
ты,
212


Начис-
ления
на

з/плату,
213


Услуги
связи,
221


Транс-
портные
услуги,
222


Комму-
нальные
услуги,
223


Услуги
по
содер-
жанию

имуще-
ства,
225


Прочие
услуги,
226


Безвозмездные и
безвозвратные

перечисления
государственным
и
муниципальным
организациям,
241


Пособия
по со-

циальной
помощи
насе-
лению,
262


Прочие
расходы
(меро-

приятия),
290


Сти-
пендия,
291


Увели-
чение
стои-

мости
основ-
ных
средств,
310


в
т.ч.
учеб-
ники,
310


Мягкий
инвен-
тарь,
311


Увели-
чение
стои-

мости
матери-
альных
запасов,
340


Медика-
менты,
341


Пита-
ние,
342


0701


Детские дошкольные
учреждения


63076


79927


43659


820


11439


95


1


10001


1294


505








1





776





24


220


32


11060





в т.ч. за счет
целевой
субвенции





1185


413


7


108


5


























289





7


200


5


151


0702


Школы


98193


120071


75568


1447


19799


128


16


13197


2129


539








266





4042


2203


238


1757


44


901





в т.ч. за счет
целевой
субвенции


84295


103821


75568


1271


19799


50


15


1042


604


111








130





2884


2203


238


1190


44


875





из них на
содержание
СКОШ





11533


5793


83


1518


7


3


1042


604


90








30





519


44


238


716


15


875


0702


ОСОШ


1886


2411


1324


17


347


3





531


27


19








1





70


59





72











в т.ч. за счет
целевой
субвенции


1454


1801


1324


17


347





























59


59





54








0702


Внешкольные
учреждения


13813


17867


10175


133


2666


30


5


3471


526


66








125


40


251








197





182


0702


Детские дома


5943


7198


3523


45


923


8


2


365


250


40





12


20





50





300


250


10


1400





в т.ч. за счет
целевой
субвенции





7198


3523


45


923


8


2


365


250


40





12


20





50





300


250


10


1400


0707


Оздоровление детей
и
подростков


3855


3550























400








185




















2965


0709


Мероприятия в
области

образования


1900


1950
































1950


























в т.ч. новогодние
подарки


1500


1600
































1600























0709


Прочие учреждения
(ХЭК,
МУК,
методкабинет,
отдел

планирования)


13129


15236


10180


44


2688


104


2


414


115


160








10





106





45


1368








0709


Руководство и
управление
в сфере
установленных
функций (содерж.
департ.
образ.)


3132


3386


2584


1


677


31


2








2























89











Итого
по
департаменту
образования


201795


251596


147013


2507


38539


399


28


27979


4341


1731





12


2558


40


5295


2262


607


3953


86


16508





в т.ч. за счет
целевой
субвенции


85749


114005


80828


1340


21177


63


17


1407


854


151





12


150





3282


2262


545


1694


59


2426




































































0702


Музыкальные
и
художественная
школы


6556


8214


6052


113


1586


7





376


39


36























5








0702


ДЮСШ № 3 комитета
ФКТиС


1399


1791


1224


22


321








139





29




















16


40








0702


ДПЦ "Молодежный"


628


873


593


3


155


2





92





2








6





5








15








0702


Подростковые клубы
КУМ


4160


5680


3849





1009


71





421


300


























30








0707


Оздоровление детей
и
подростков в
летних лагерях КУМ


338


613























427





























186


0707


Молодежная
политика


604


670























670
































0707


Руководство и
управление
в сфере
установленных
функций


1039


1128


849


3


222


12


3








10














22








7








0709


АМУСП


1397


1591


1049





275


5





137


25


40














6








54








0709


Бухгалтерия КУМ


362


485


358





93














9























25











Итого


16483


21045


13974


141


3661


97


3


1165


364


1223








6





33





16


176





186







































































Капитальные
вложения


117


200






































200




















ВСЕГО


218395


272841


160987


2648


42200


496


31


29144


4705


2954


0


12


2564


40


5528


2262


623


4129


86


16694






КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ























































































































































































































































































































































































































































































Раздел





Бюджет
2005
года


Бюджет
2006
года


в том числе














Заработн.
плата,
211


Прочие
выплаты,
212


Начислен.
на зар.
плату,

213


Услуги
связи,
221


Транс-
портные
услуги,
222


Коммунал.
услуги,
223


Услуги по
содержан.

имущества,
225


Прочие
услуги,
226


Безвозмездные и
безвозвратные

перечисления
государственным
и
муниципальным
организациям,
241


Прочие
расходы,
290


Увеличение
стоимости

основных
средств,
310


В т.ч.
приобре-

тение книг,
подписных
изданий и
экспонатов,
310


Увеличен.
стоимости
материал.
запасов,

340


0801


Дома культуры


1346


1998


995


2


261


10


1


649


35


18





2








25


0801


Народные
коллективы


483


570


452





118



































ИТОГО


1829


2568


1447


2


379


10


1


649


35


18





2








25





















































0801


Музеи и постоянные
выставки


3122


3040


1319





346


13


1


438


728


173








9


9


13


0801


Библиотеки


4753


5305


3198


2


839


26


1


873





46








312


250


8


0801


Театры


12928


13223


8503





2228








855


1383


30





188








36





















































0801


Парк культуры и
отдыха


1216


1441


























1441














0801


Фонд развития
культуры


3629


3000





























3000






























































0801


Отдел учета и
отчетности

департамента
культуры


439


574


395


1


103


7











18








35





15





















































0802


Кинотеатр "Искра"


602


600


























600














0803


Телерадио
"Арзамас"


2216


1502


























1502

















из них целевая
субвенция


956


402


























402














0804


"Арзамасские

новости"


520


885


























885

















из них целевая
субвенция


520


185


























185














0806


Руководство и
управление
в сфере
установл. функций
(содерж. департам.
культуры)


1120


1221


938


1


246


20











6














10





ИТОГО


31254


33359


15800


6


4141


76


3


2815


2146


291


4428


3190


356


259


107






ЗДРАВООХРАНЕНИЕ





























































































































































































































































































Раздел





Бюджет
2005
года


Бюджет
2006
года


в том числе














Зара-
ботная
плата,
211


Прочие
вы-
платы,
212


Начислен.
на зар.
плату,

213


Услуги
связи,
221


Транс-
портные
услуги,
222


Комму-
нальные
услуги,
223


Арендная
плата за

пользование
имуществом,
224


Услуги по
содержан.

имущества,
225


Прочие
услуги,
226


Прочие
расходы,
290


Увеличен.
стоимости
основных

средств,
310


Мягкий
инвент.,
311


Увеличен.
стоимости
материал.
запасов,

340


Медика-
менты,
341


Питание,
342


0901


Родильный дом


3128


3763


88


1


23


42





2079





427


133





644





293





33


0901


Больницы


37020


44919


16202


78


4245


627


348


10642





2454


675





2407


110


3835


1809


1487


0901


ЦГБ


24420


27337


8942


13


2343


535


291


7610





1341


328





1371


60


1901


1270


1332


0901


Медико-санитарная
часть


718


975





15





5


49


608





113


62





76





24





23


0901


Городская
больница
им.
Владимирского


11882


16607


7260


50


1902


87


8


2424





1000


285





960


50


1910


539


132


0901


Стоматологическая
поликлиника


585


514





2








4


173





51


29





200





54





1


0901


Социальная аптека


861


922


668





175


5











2


71








1














ИТОГО


41594


50118


16958


81


4443


674


352


12894





2934


908





3251


111


4182


1809


1521


0904


Капитальные
вложения


100





















































ВСЕГО


41694


50118


16958


81


4443


674


352


12894


0


2934


908


0


3251


111


4182


1809


1521






Раздел 0904
"Руководство и управление


в сфере установленных функций"








































































































Раздел





Бюджет
2005
года


Бюджет
2006
года


в том числе














Заработн.
плата,
211


Прочие
выплаты,
212


Начислен.
на зар.
плату,

213


Услуги
связи,
221


Транс-
портные
услуги,
222


Коммунал.
услуги,
223


Услуги по
содержан.

имущества,
225


Прочие
услуги,
226


Прочие
расходы,
290


Увеличение
стоимости

основных
средств,
310


Увеличен.
стоимости
материал.
запасов,

340


0904


Департамент

здравоохранения


1914


2050


1574





412


24


1





2


18





8


11


0904


Комитет ФКТиС


1128


1231


939





246


25





0





15








6





ИТОГО


3042


3281


2513


0


658


49


1


0


2


33


0


8


17






РАЗДЕЛ 05
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"


































































































































































































































Бюджет
2005 года


Проект
бюджета на
2006
год


0501


ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО


21605


21322





Субсидии на содержание
жилья
(ремонт и содержание общежитий)


10200


10000





Тех.
обслуживание
внутридворовых газопроводов и
катодной
станции


1500


2200





Льготы ЖКУ (по решениям
местных
органов власти)


330


1444





Капитальный ремонт жилья


8000


4500





Программа по
стабилизации
электроснабжения





428





Программа "Молодой
семье -
доступное жилье"





2750





Жилищное строительство


1575





0502


КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО


104955


92952





Субсидии на отопление


7255








Разница в тарифах
на
захоронение


851


960





МП "ДЕЗ ЖКУ"


1760








МУ ЖКХ


7736


7079





МУП "ОЖКХ"


768


768





Убытки по баням


2000








Расходы на благоустройство


76931


83345





дорожно-мостовое хозяйство


2860


777





освещение


7289


6906





озеленение


6264


6276





механизированная очистка


24670


17941





кроме того уборка
уличных
территорий дворниками


1323


1756





содержание кладбищ


390


500





прочие расходы


3292


1639





очистка реки Теша


2000


750





ирригационные мероприятия
по
осушению нижней части города


2330








благоустройство 2-й
очереди
Троицкого кладбища


2628








содержание
трансформаторных
подстанций





1250





капитальный ремонт дорог
и
тротуаров


20825


44250





капитальный ремонт
инженерных
коммуникаций


1060


1300





ремонт площади на ул. Мира


2000








Капитальные вложения


7654


800


0504


Другие вопросы в
области
жилищно-коммунального хозяйства





5406





Руководство и управление
в
сфере установленных функций
(содержание
департамента
строительства, департамента
социальной
инфраструктуры и
благоустройства, отдела по
учету и
распределению жилья,
комитета по архитектуре
и
градостроительству, управления
по эксплуатации жилья)





5406





ИТОГО


126560


119680












Приложение 4


к решению


Арзамасской городской Думы


от 28.12.2005 № 45




ПРОГРАММА


МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДСКОГО


ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС НА 2006 ГОД




(введен решением
Арзамасской городской Думы


от 28.09.2006 № 115)




(тыс. руб.)














































































































































































Обязательства


Величина
муници-

пального
долга на
1 января
2006
года


Объем
привле-
чения
в
2006
году


Объем
погашения
в 2006

году


Планируемая
величина

муници-
пального
долга на 1
января 2007
года


Обязательства, действующие на 1
января 2006 года


Внутренний долг, всего


151123





139785


11338


в том числе














1. Кредиты
коммерческих
банков, всего


88000





88000





из них














ЗАО "Комбанк "Арзамас"


8000





8000





ЗАО

"Нижегородпромстройбанк"


18000





18000





ОАО "АКБ

"Саровбизнесбанк"


52000





52000





ОАО "НБД-Банк"


10000





10000





2. Муниципальные
ценные
бумаги


-





-





3. Бюджетные ссуды
и
кредиты, полученные из
областного бюджета


18541





18541





в том числе














еврозаем


18541





18541





4.
Муниципальные
гарантии, всего


44582





33244


11338


из них














по льготным
жилищным
кредитам физическим лицам
за счет
средств
Волго-Вятского банка СБ
РФ


14845





3507


11338

















Обязательства, планируемые в
2006 году


Внутренний долг, всего





148163


47194


100969


в том числе














1. Кредиты
коммерческих
банков





105469


8000


97469


2. Муниципальные
ценные
бумаги





-


-


-


3. Бюджетные ссуды
и
кредиты, полученные из
областного бюджета





-


-


-


4. Муниципальные гарантии





42694


39194


3500












Приложение 5


к решению


Арзамасской городской Думы


от 28.12.2005 № 45




ПЕРЕЧЕНЬ


ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2006 ГОДУ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ


ГАРАНТИЙ ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ ГОРОД
АРЗАМАС




(введен решением
Арзамасской городской Думы


от 28.09.2006 № 115)




(тыс. руб.)































































































































п/п


Обязательство


Сумма предоставляемой
гарантии








Всего


В том числе











в части
основ-
ного

долга


в части
про-
центов


1.


Гарантии, предоставляемые
МУП
"Дирекция единого заказчика"
в
обеспечение обязательств по кредитным
договорам


38118


34500


3618





в том числе














ОАО "НБД-Банк"


4789


4500


289





ОАО "АКБ
"Саровбизнесбанк"


33329


30000


3329


2.


Гарантия, предоставляемая МУ
"Парк
культуры и отдыха им. А.П. Гайдара"
в
обеспечение обязательств по кредитному
договору


1076


1000


76





в том числе














ЗАО "Комбанк "Арзамас"


1076


1000


76


3.


Гарантия, предоставляемая
АНУ
"Арзамасский центр
развития
предпринимательства" в
обеспечение
обязательств по кредитному договору


3500


3500








в том числе














Акционерный
коммерческий
сберегательный банк РФ
(ОАО),
Арзамасское отделение № 368


3500


3500








Итого


42694


39000


3694












Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru