Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г.
Дзержинска от 24.11.2004 № 729


"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 22.03.2004 № 620 "О ГОРОДСКОМ
БЮДЖЕТЕ НА 2004 ГОД"


Официальная публикация в СМИ:


публикаций не найдено



Вступил в силу с 24 ноября 2004 года
(пункт 2 данного документа).






ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА




ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 24 ноября 2004 г. № 729




О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ


ОТ 22.03.2004 № 620 "О
ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2004 ГОД"




В соответствии с
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г.
Дзержинске Нижегородской области, утвержденным постановлением
городской Думы от 09.10.2001 № 106, городская Дума постановляет:


1. Внести в постановление городской
Думы от 22.03.2004 № 620 "О городском бюджете на 2004 год"
следующие изменения:


1.1. Пункт 1 изложить в следующей
редакции: "Утвердить городской бюджет на 2004 год по расходам в
сумме 1272321,0 тыс. руб., по доходам в сумме 1166646,0 тыс. руб. и
предельный размер дефицита 105675,0 тыс. руб.".


1.2. Пункт 6 изложить в следующей
редакции:


Пункт "6. Учесть в городском
бюджете поступления доходов по основным источникам в следующих
размерах:




┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────────┐


Классификация│
Наименование групп, подгрупп │ Сумма, │


│ │ и
статей доходов │тыс. руб.│


├─────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────┤


1000000 │1.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │ 747995 │


1010000 │1.1.
Налоги на прибыль │ 554426 │


1010100 │1.1.1.
Налог на прибыль организаций │ 145217 │


1010102 │1.1.1.1.
Налог на прибыль организаций,│ 115722 │


│ │зачисляемый
в бюджеты субъектов Российской│ │


│ │Федерации
│ │


1010110 │1.1.1.2.
Налог на прибыль организаций,│ 29495 │


│ │зачисляемый
в местные бюджеты │ │


1010200 │1.1.2.
Налог на доходы физических лиц │ 402849 │


1010400 │1.1.3.
Налог на игорный бизнес │ 6360 │


1020000 │1.2.
Налоги на товары и услуги.│ 4761 │


│ │Лицензионные
и регистрационные сборы │ │


1020200 │1.2.1.
Акцизы по подакцизным товарам│ 1017 │


│ │(продукции)
и отдельным видам минерального│ │


│ │сырья,
производимым на территории│ │


│ │Российской
Федерации │ │


1020215 │1.2.1.1.
Вина │ 255 │


1020220 │1.2.1.2.
Алкогольная продукция с объемной│ 611 │


│ │долей
этилового спирта свыше 25 процентов│ │


│ │(за
исключением вин) │ │


1020230 │1.2.1.3.
Алкогольная продукция с объемной│ 99 │


│ │долей
этилового спирта свыше 9 до 25│ │


│ │процентов
включительно (за исключением вин)│ │


1020250 │1.2.1.4.
Алкогольная продукция с объемной│ 52 │


│ │долей
этилового спирта свыше 9 процентов│ │


│ │(за
исключением вин) в части сумм по│ │


│ │расчетам
за 2003 год │ │


1020700 │1.2.2.
Налог с продаж (в части сумм по│ 3744 │


│ │расчетам
за 2003 год и погашения│ │


│ │задолженности
прошлых лет) │ │


1030000 │1.3.
Налоги на совокупный доход │ 32783 │


1030100 │1.3.1.
Единый налог, взимаемый в связи с│ 8787 │


│ │применением
упрощенной системы│ │


│ │налогообложения
│ │


1030200 │1.3.2.
Единый налог на вмененный доход для│ 23996 │


│ │отдельных
видов деятельности │ │


1040000 │1.4.
Налоги на имущество │ 85091 │


1040100 │1.4.1.
Налог на имущество физических лиц │ 2900 │


1040200 │1.4.2.
Налог на имущество организаций │ 50286 │


1040300 │1.4.3.
Налог с имущества, переходящего в│ 326 │


│ │порядке
наследования или дарения │ │


1040600 │1.4.4.
Налог на имущество предприятий (в│ 31579 │


│ │части
сумм, зачисляемых по расчетам за 2003│ │


│ │год,
и погашения задолженности прошлых лет)│ │


1050000 │1.5.
Платежи за пользование природными│ 60582 │


│ │ресурсами
│ │


1050300 │1.5.1.
Налог на добычу полезных ископаемых │ 400 │


1050700 │1.5.2.
Земельный налог │ 60182 │


1050701 │1.5.2.1.
Земельный налог за земли│ 38 │


│ │сельскохозяйственного
назначения │ │


1050702 │1.5.2.2.
Земельный налог за земли городов и│ 55667 │


│ │поселков
│ │


1050703 │1.5.2.3.
Земельный налог за другие земли│ 4477 │


│ │несельскохозяйственного
назначения │ │


1400000 │1.6.
Прочие налоги, пошлины и сборы │ 10352 │


1400100 │1.6.1.
Государственная пошлина │ 5661 │


1400500 │1.6.2.
Местные налоги и сборы │ 4691 │


1400502 │1.6.2.1.
Целевые сборы с граждан и│ 1599 │


│ │предприятий,
учреждений и организаций на│ │


│ │содержание
милиции, благоустройство│ │


│ │территорий,
на нужды образования и другие│ │


│ │цели
(в части погашения задолженности│ │


│ │прошлых
лет) │ │


1400503 │1.6.2.2.
Налог на рекламу │ 3092 │


2000000 │2.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │ 132621 │


2010000 │2.1.
Доходы от использования имущества,│ 127765 │


│ │находящегося
в государственной и│ │


│ │муниципальной
собственности, или от│ │


│ │деятельности
государственных и│ │


│ │муниципальных
организаций │ │


2010200 │2.1.1.
Доходы от сдачи в аренду имущества,│ 106767 │


│ │находящегося
в государственной и│ │


│ │муниципальной
собственности │ │


2010202 │2.1.1.1.
Арендная плата за земли городов и│ 69000 │


│ │поселков
│ │


2010240 │2.1.1.2.
Прочие доходы от сдачи в аренду│ 37767 │


│ │имущества,
находящегося в государственной и│ │


│ │муниципальной
собственности │ │


2010800 │2.1.2.
Платежи от государственных и│ 6035 │


│ │муниципальных
организаций │ │


2010833 │2.1.2.1.
Перечисление части прибыли,│ 6035 │


│ │остающейся
после уплаты налогов и иных│ │


│ │обязательных
платежей муниципальных│ │


│ │унитарных
предприятий │ │


2015600 │2.1.3.
Плата за негативное воздействие на│ 6518 │


│ │окружающую
среду (с зачислением средств в│ │


│ │городской
экологический фонд) │ │


2019030 │2.1.4.
Прочие поступления от имущества,│ 8445 │


│ │находящегося
в муниципальной собственности,│ │


│ │а
также поступления от разрешенных видов│ │


│ │деятельности
организаций, зачисляемые в│ │


│ │местные
бюджеты │ │


2070000 │2.2.
Штрафные санкции, возмещение ущерба │ 4856 │


3000000 │3.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ │ 279512 │


3020000 │3.1.
От других бюджетов бюджетной системы │ 286030 │


3020100 │3.1.1.
Дотации от других бюджетов бюджетной│ 6906 │


│ │системы
Российской Федерации │ │


3020200 │3.1.2.
Субвенции от других бюджетов│ 279124 │


│ │бюджетной
системы Российской Федерации │ │


3060000 │3.2.
Средства, передаваемые в целевые│ -6518 │


│ │бюджетные
фонды │ │


4000000 │4.
ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ │ 6518 │


4200000 │4.1.
Целевые бюджетные фонды субъектов│ 6518 │


│ │Российской
Федерации │ │


│ │5.
ВСЕГО ДОХОДОВ │ 1166646 │


└─────────────┴───────────────────────────────────────────┴─────────┘".




1.3. Пункт 11
изложить в следующей редакции:


Пункт "11. Утвердить расходы
городского бюджета на 2004 год в следующих суммах:




┌────────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────────────┐


Функц. │
Наименование расходов │ Сумма в │ В том числе │


классиф.│
│тыс. руб.├───────┬────────┤


│ │ │
текущие│капитал.│


├────────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┤


1 │
2 │ 3 │ 4 │ 5 │


├────────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┤


0100 │1.
Государственное управление│ 106301 │ 100641│
5660 │


│ │и местное
самоуправление │ │ │ │


0106 │1.1.
Городская Дума │ 10215 │ 9659│ 556


0106 │1.2.
Администрация города │ 96086 │ 90982│ 5104


0500 │2.
Правоохранительная│ 2700 │ │ 2700 │


│ │деятельность
и обеспечение│ │ │ │


│ │безопасности
государства │ │ │ │


│ │в том
числе: │ │ │


0501 │-
программа "Повышение│ 2700 │ │
2700 │


│ │эффективности
борьбы с│ │ │ │


│ │преступностью
и материально-│ │ │ │


│ │технического
обеспечения│ │ │ │


│ │деятельности
УВД г. Дзержинска│ │ │ │


│ │на 2004
г." │ │ │


0700 │3.
Промышленность, энергетика│ 12794 │ │
12794 │


│ │и
строительство │ │ │


0707 │3.1.
Ипотечное кредитование │ 1376 │ │ 1376


0707 │3.2.
Государственные│ 11418 │ │ 11418 │


│ │капитальные
вложения │ │ │ │


│ │в том
числе: │ │ │


│ │-
программа "Организация│ 500 │ │
500 │


│ │работы
наземного пассажирского│ │ │ │


│ │транспорта
на период 2003 -│ │ │ │


│ │2006 гг."
│ │ │ │


0800 │4.
Сельское хозяйство │ 941 │ 941│


0802 │4.1.
Земельные ресурсы (КУМИ) │ 250 │ 250│


0805 │4.2. ГУНО
"Госветуправление г.│ 691 │ 691│


│ │Дзержинска"
│ │ │ │


1000 │5.
Транспорт, дорожное│ 39190 │ 39190│ │


│ │хозяйство,
связь и информатика│ │ │ │


1001 │5.1.
Автомобильный транспорт │ 14470 │ 14470│


1004 │5.2.
Водный транспорт │ 300 │ 300│


1005 │5.3.
Электротранспорт │ 24220 │ 24220│


│ │в том
числе: │ │ │


│ │-
программа "Организация│ 2000 │ 2000│


│ │работы
наземного пассажирского│ │ │ │


│ │транспорта
на период 2003 -│ │ │ │


│ │2006 гг."
│ │ │ │


1006 │5.4.
Связь │ 200 │ 200│


1200 │6.
Жилищно-коммунальное│ 268292 │ 248956│ 19336 │


│ │хозяйство
│ │ │ │


1201 │6.1.
Жилищное хозяйство │ 20491 │ 12155│ 8336


│ │в том
числе: │ │ │


│ │-
программа "Техническое│ 4460 │ │
4460 │


│ │оснащение
лифтового│ │ │ │


│ │жилищно-коммунального
│ │ │ │


│ │хозяйства
г. Дзержинска│ │ │ │


│ │системами
диспетчеризации и│ │ │ │


│ │диагностики
"Обь" на 2004 -│ │ │


│ │2005 гг."
│ │ │ │


1202 │6.2.
Коммунальное хозяйство │ 247801 │ 236801│ 11000


│ │в том
числе: │ │ │


│ │-
Программа совершенствования│ 3140 │ 3140│


│ │дорожных
условий и внедрения│ │ │ │


│ │технических
средств│ │ │ │


│ │регулирования
дорожного│ │ │ │


│ │движения
в г. Дзержинске на│ │ │ │


│ │2003 -
2005 гг. │ │ │ │


1300 │7.
Предупреждение и ликвидация│ 4949 │ 4849│
100 │


│ │последствий
чрезвычайных│ │ │ │


│ │ситуаций
и стихийных бедствий │ │ │ │


1302 │7.1.
Предупреждение и│ 3008 │ 2908│ 100 │


│ │ликвидация
последствий│ │ │ │


│ │чрезвычайных
ситуаций и│ │ │ │


│ │стихийных
бедствий │ │ │ │


│ │7.1.1.
Содержание аварийно-│ 2508 │ 2408│ 100 │


│ │спасательного
отряда при│ │ │ │


│ │управлении
ГО и ЧС │ │ │ │


│ │в том
числе: │ │ │


│ │-
программа "Развитие│ 200 │ 200│


│ │гражданской
обороны, снижение│ │ │ │


│ │рисков
и последствий│ │ │ │


│ │чрезвычайных
ситуаций│ │ │ │


│ │природного
и техногенного│ │ │ │


│ │характера
и обеспечение│ │ │ │


│ │пожарной
безопасности г.│ │ │ │


│ │Дзержинска
на 2004 - 2006 гг."│ │ │


│ │7.1.2.
Расходы на создание│ 500 │ 500│ │


│ │целевого
финансового резерва│ │ │ │


│ │для
предупреждения и│ │ │ │


│ │ликвидации
чрезвычайных│ │ │ │


│ │ситуаций
│ │ │ │


1304 │7.2. 2-й
отряд Государственной│ 1941 │ 1941│ │


│ │противопожарной
службы │ │ │ │


│ │в том
числе: │ │ │


│ │-
программа "Развитие│ 692 │ 692│


│ │гражданской
обороны, снижение│ │ │ │


│ │рисков
и последствий│ │ │ │


│ │чрезвычайных
ситуаций│ │ │ │


│ │природного
и техногенного│ │ │ │


│ │характера
и обеспечение│ │ │ │


│ │пожарной
безопасности г.│ │ │ │


│ │Дзержинска
на 2004 - 2006 гг."│ │ │


1400 │8.
Образование │ 475580 │ 451923│
23657 │


01 │8.1.
Дошкольное образование, в│ 146092 │ 142108│ 3984


│ │т.ч.
детские дошкольные│ │ │ │


│ │учреждения
│ │ │ │


02, 07 │8.2.
Общее образование и│ 278001 │ 260779│ 17222 │


│ │прочие
расходы в области│ │ │ │


│ │образования
│ │ │ │


│ │в том
числе: │ │ │


│ │-
программа "Жилье - сиротам│ 500 │ 500│


│ │на 2004 -
2006 гг." │ │ │


02, 04, │8.3.
Образовательные│ 25268 │ 24318│ 950 │


07 │учреждения
отдела культуры │ │ │ │


02, 07 │8.4.
Образовательные│ 15261 │ 14185│ 1076 │


│ │учреждения
отдела молодежи │ │ │ │


02, 07 │8.5.
Образовательные│ 10958 │ 10533│ 425 │


│ │учреждения
отдела физической│ │ │ │


│ │культуры
и спорта │ │ │ │


1500 │9.
Культура, искусство и│ 18189 │ 17883│ 306


│ │кинематография
│ │ │ │


1501, │9.1.
Культура и искусство │ 10559 │ 10253│ 306


1503 │в том
числе: │ │ │


1503 │-
программа "Перспективное│ 1100 │ 930│
170 │


│ │развитие
библиотек ЦБС г.│ │ │ │


│ │Дзержинска
на 2003 - 2005 гг."│ │ │


1501 │9.2.
Театры │ 7580 │ 7580│


1502 │9.3.
Кинематография │ 50 │ 50│


1700 │10.
Здравоохранение и│ 211456 │ 204075│ 7381 │


│ │физическая
культура │ │ │ │


1701 │10.1.
Здравоохранение │ 207891 │ 200510│ 7381


1703 │10.2.
Физическая культура и│ 3565 │ 3565│ │


│ │спорт
│ │ │ │


│ │в том
числе: │ │ │


│ │-
поддержка футбольной команды│ 2900 │ 2900│


│ │"Сибур-Химик"
│ │ │ │


1800 │11.
Социальная политика │ 31214 │ 30764│ 450


1801 │11.1.
Учреждения социального│ 24306 │ 23856│ 450 │


│ │обеспечения
│ │ │ │


1802 │11.2.
Социальная помощь │ 5578 │ 5578│


1803 │11.3.
Молодежная политика │ 450 │ 450│


│ │в том
числе: │ │ │


│ │-
программа "Молодежь│ 450 │ 450│


│ │Дзержинска
на 2004 - 2007 гг."│ │ │


1806 │11.4.
Убытки по│ 880 │ 880│ │


│ │сверхгарантированному
перечню│ │ │ │


│ │ритуальных
услуг │ │ │ │


1900 │12.
Обслуживание│ 19344 │ 19344│ │


│ │государственного
и│ │ │ │


│ │муниципального
долга │ │ │ │


1901 │12.1.
Обслуживание│ 19344 │ 19344│ │


│ │государственного
и│ │ │ │


│ │муниципального
внутреннего│ │ │ │


│ │долга
│ │ │ │


│ │12.1.1.
Выплата процентов по│ 9718 │ 9718│ │


│ │кредитам,
полученным внутри│ │ │ │


│ │страны
│ │ │ │


│ │12.1.2.
Выплата процентов по│ 9626 │ 9626│ │


│ │бюджетным
кредитам (бюджетным│ │ │ │


│ │ссудам),
займам,│ │ │ │


│ │предоставленным
бюджетами│ │ │ │


│ │других
уровней │ │ │ │


3000 │13.
Прочие расходы │ 65483 │ 37283│ 28200


3001 │13.1.
Резервный фонд │ 3000 │ 3000│


3004 │13.2.
Прочие расходы, не│ 62483 │ 34283│ 28200 │


│ │отнесенные
к другим│ │ │ │


│ │подразделам
│ │ │ │


│ │13.2.1.
Горвоенкомат │ 824 │ 824│ │


│ │13.2.2.
Комитет по управлению│ 35199 │ 9499│ 25700 │


│ │муниципальным
имуществом │ │ │ │


│ │в том
числе: │ │ │


│ │- расходы
на содержание КУМИ │ 3914 │ 3814│ 100 │


│ │-
исполнение функций│ 5685 │ 5685│ │


│ │арендодателя
│ │ │ │


│ │- расходы
по ремонту объектов│ 25000 │ │ 25000 │


│ │теплоснабжения
│ │ │ │


│ │- целевые
расходы по ремонту│ 600 │ │ 600 │


│ │стадиона
"Химик" │ │ │


│ │13.2.3.
МУП "Архитектурно-│ 579 │ 579│


│ │производственное
бюро" │ │ │ │


│ │13.2.4.
МУ КС "Строитель" │ 513 │ 513│


│ │13.2.5.
Инспекция│ 797 │ 797│ │


│ │"Государственный
│ │ │ │


│ │архитектурно-строительный
│ │ │ │


│ │надзор"
│ │ │ │


│ │13.2.6.
Отдел молодежи │ 779 │ 779│ │


│ │13.2.7.
Управление архитектуры│ 2463 │ 963│ 1500 │


│ │и
градостроительства │ │ │


│ │в том
числе: │ │ │


│ │-
генеральный план города │ 1500 │ 0│
1500 │


│ │13.2.8.
Расходы на│ 495 │ 495│ │


│ │финансирование
положения│ │ │ │


│ │"Почетный
гражданин г.│ │ │ │


│ │Дзержинска"
│ │ │ │


│ │13.2.9.
Расходы на│ 32 │ 32│ │


│ │финансирование
Положения о│ │ │ │


│ │старосте
поселка г. Дзержинска│ │ │ │


│ │13.2.10.
Финансовая поддержка│ 50 │ 50│ │


│ │городской
организации│ │ │ │


│ │ветеранов
│ │ │ │


│ │13.2.11.
Финансовая поддержка│ 50 │ 50│ │


│ │городского
отделения│ │ │ │


│ │Всероссийского
общества│ │ │ │


│ │инвалидов
│ │ │ │


│ │13.2.12.
Фонд поддержки│ 1200 │ 1200│ │


│ │избирательных
округов │ │ │ │


│ │13.2.13.
Резерв на│ 1000 │ │ 1000 │


│ │приобретение
приборов учета│ │ │ │


│ │энергоснабжения
для бюджетных│ │ │ │


│ │учреждений
в счет Лизингового│ │ │ │


│ │фонда
│ │ │ │


│ │13.2.14.
Финансовая поддержка│ 1000 │ 1000│ │


│ │налоговых
органов │ │ │ │


│ │13.2.15.
Погашение│ 2400 │ 2400│ │


│ │задолженности
по земельному│ │ │ │


│ │налогу в
федеральный бюджет │ │ │ │


│ │13.2.16.
Выплата процентных│ 14900 │ 14900│ │


│ │платежей
за привлеченные│ │ │ │


│ │денежные
средства │ │ │ │


│ │13.2.17.
МУ "Городской архив"│ 202 │ 202│


3100 │14.
Целевые бюджетные фонды │ 15888 │ 15888│


3112 │14.1.
Городской экологический│ 15888 │ 15888│


│ │фонд
│ │ │ │


│ │ВСЕГО
РАСХОДОВ │ 1272321 │1171737│ 100584


│ │в том
числе расходы по│ 26275 │ 25462│ 813 │


│ │поселковым
администрациям: │ │ │ │


│ │Бабинская
│ 4944 │ 4940│ 4 │


│ │Гавриловская
│ 1505 │ 1501│ │


│ │Горбатовская
│ 9129 │ 8498│ 631 │


│ │Желнинская
│ 3558 │ 3413│ 145 │


│ │Пырская
│ 7139 │ 7106│ 33 │


└────────┴──────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┘".




1.4. Пункт 12
изложить в следующей редакции:


Пункт "12. Утвердить источники
финансирования дефицита городского бюджета на 2004 год в следующих
суммах:




┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────┐


Код бюджетной│
Наименование источников │ Сумма │


классификации│
│ │


│ │
│ │


│ │Источники
финансирования дефицита бюджета │ 105675 │


│ │в
том числе: │ │


│ │Источники
внутреннего финансирования│ 105675 │


│ │дефицита
бюджета │ │


02000 │Прочие
источники внутреннего финансирования│ 155217 │


│ │дефицита
бюджета │ │


02001
│Привлечение средств │ 155217 │


02002 │Погашение
основной суммы задолженности │ 0 │


03000 │Кредитные
соглашения и договоры │ 41166 │


03030 │Кредитные
соглашения и договоры,│ 41166 │


│ │заключенные
от имени муниципальных│ │


│ │образований
│ │


03031 │Получение
кредитов │ 86394 │


03032 │Погашение
основной суммы задолженности │ 45228 │


04000
│Поступления от продажи имущества,│ 23500 │


│ │находящегося
в государственной и│ │


│ │муниципальной
собственности │ │


04130
│Поступления от продажи имущества,│ 20500 │


│ │находящегося
в муниципальной собственности │ │


04330
│Поступления от продажи земельных участков,│ 3000 │


│ │на
которых расположены иные объекты│ │


│ │недвижимого
имущества, зачисляемые в│ │


│ │местные
бюджеты │ │


08000 │Бюджетные
ссуды, полученные от бюджетов│ -123578 │


│ │других
уровней │ │


08001 │Получение
бюджетных ссуд │ 30000 │


08002 │Погашение
основной суммы задолженности │ 153578 │


10000 │Изменение
остатков средств бюджета │ 9370 │


10010 │Остатки
средств бюджета на начало отчетного│ 21923 │


│ │периода
│ │


10020 │Остатки
средств бюджета на конец отчетного│ 12553 │


│ │периода
│ │


└─────────────┴───────────────────────────────────────────┴───────────┘".




1.5. Приложение 3
"Функциональная структура расходов г. Дзержинска на 2004 год"
к постановлению городской Думы от 22.03.2004 № 620 изложить в
следующей редакции:




"┌────────────────────────────────┬────────────────┬───────┬────────┬───────┐


│ │ Функциональная
│Целевая│ Вид │ Сумма │


│ ├──────┬─────────┤статья
│расходов│ │


│ │Раздел│Подраздел│
│ │ │



├────────────────────────────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────┤


Местное самоуправление
01 00 000 000 106301│


Функционирование
органов 01 06 000 000 106301│


местного самоуправления


Содержание органов
местного 01 06 026 000 81239│


самоуправления


Денежное содержание
аппарата 01 06 026 027 81239│


Обеспечение
деятельности органов 01 06 027 000 25062│


местного самоуправления


Расходы на содержание
аппарата 01 06 027 029 25062│




Правоохранительная
деятельность 05 00 000 000 2700│


и обеспечение
безопасности │


государства


Органы внутренних дел
05 01 000 000 2700│


Средства бюджетов
субъектов РФ 05 01 522 000 2700│


на реализацию целевых
программ │


Прочие расходы, не
отнесенные к 05 01 522 397 2700│


другим видам расходов




Промышленность,
энергетика и 07 00 000 000 12794│


строительство


Строительство,
архитектура 07 07 000 000 12794│


Государственные
капитальные 07 07 313 000 11418│


вложения


Государственные
капитальные 07 07 313 198 11418│


вложения на
безвозвратной основе │


Государственная
поддержка 07 07 314 000 1376│


строительства


Прочие расходы, не
отнесенные к 07 07 314 397 1376│


другим видам расходов




Сельское хозяйство
08 00 000 000 941│


Земельные ресурсы
08 02 000 000 250│


Мероприятия по
улучшению 08 02 344 000 250│


землеустройства
и │


землепользования


Ведение
государственного 08 02 344 213 250│


кадастра, мониторинга
земель и │


землеустройства


Прочие мероприятия в
области 08 05 000 000 691│


сельского хозяйства


Прочие расходы в
области 08 05 342 000 691│


сельского хозяйства


Содержание
подведомственных 08 05 342 075 691│


структур




Транспорт, дорожное
хозяйство, 10 00 000 000 39190│


связь и информатика


Автомобильный транспорт
10 01 000 000 14470│


Государственная
поддержка 10 01 372 000 14470│


автомобильного
транспорта │


Целевые субсидии и
субвенции 10 01 372 290 14470│


Водный транспорт
10 04 000 000 300│


Государственная
поддержка 10 04 375 000 300│


речного транспорта


Целевые субсидии и
субвенции 10 04 375 290 300│


Прочие виды транспорта
10 05 000 000 24220│


Государственная
поддержка других 10 05 380 000 24220│


видов транспорта


Целевые субсидии и
субвенции 10 05 380 290 24220│


Связь
10 06 000 000 200│


Государственная
поддержка 10 06 377 000 200│


отрасли связи


Целевые субсидии и
субвенции 10 06 377 290 200│




Жилищно-коммунальное
хозяйство 12 00 000 000 268292│


Жилищное хозяйство
12 01 000 000 20491│


Государственная
поддержка 12 01 310 000 20491│


жилищного хозяйства


Целевые субсидии и
субвенции 12 01 310 290 12155│


Прочие расходы, не
отнесенные к 12 01 310 397 8336│


другим видам расходов


Коммунальное хозяйство
12 02 000 000 247801│


Государственная
поддержка 12 02 311 000 212286│


коммунального хозяйства


Субсидии на услуги,
оказываемые 12 02 311 440 196891│


населению
электро- и │


теплоснабжающими
организациями в │


субъектах РФ


Субсидии на
услуги, 12 02 311 442 15395│


предоставляемые
населению │


организациями
водоснабжения и │


канализации


Расходы на
благоустройство 12 02 550 000 35515│


городских и сельских
поселений и │


округов


Расходы на уличное
освещение 12 02 550 492 9460│


Расходы по
строительству и 12 02 550 493 22116│


содержанию
автомобильных дорог и │


инженерных сооружений
на них в │


границах городских и
сельских │


поселений и округов


Расходы на озеленение
12 02 550 494 3180│


Расходы по
организации и 12 02 550 495 759│


содержанию мест
захоронения │




Предупреждение и
ликвидация 13 00 000 000 4949│


последствий
чрезвычайных │


ситуаций и стихийных
бедствий │


Предупреждение и
ликвидация 13 02 000 000 3008│


последствий
чрезвычайных │


ситуаций


Целевой финансовый
резерв для 13 02 399 000 500│


предупреждения и
ликвидации │


чрезвычайных ситуаций


Целевой финансовый
резерв 13 02 399 254 500│


Обеспечение личного
состава 13 02 601 000 2308│


войск


Содержание
подведомственных 13 02 601 075 2308│


структур


Средства бюджетов
субъектов РФ 13 02 522 000 200│


на реализацию целевых
программ │


Прочие расходы, не
отнесенные к 13 02 522 397 200│


другим видам расходов


Противопожарная служба
13 04 000 000 1941│


Обеспечение личного
состава 13 04 601 000 1249│


войск


Содержание
подведомственных 13 04 601 075 1249│


структур


Средства бюджетов
субъектов РФ 13 04 522 000 692│


на реализацию целевых
программ │


Прочие расходы, не
отнесенные к 13 04 522 397 692│


другим видам расходов




Образование
14 00 000 000 475580│


Дошкольное образование
14 01 000 000 146092│


Ведомственные
расходы на 14 01 400 000 146092│


образование


Детские дошкольные
учреждения 14 01 400 259 146092│


Общее образование
14 02 000 000 278771│


Ведомственные
расходы на 14 02 400 000 278771│


образование


Школы - детские
сады, школы 14 02 400 260 201874│


начальные, неполные
средние и │


средние


Вечерние и заочные
средние 14 02 400 262 1241│


образовательные школы


Учреждения по
внешкольной работе 14 02 400 264 52940│


с детьми


Детские дома
14 02 400 265 22716│


Среднее
профессиональное 14 04 000 000 6724│


образование


Ведомственные расходы
на среднее 14 04 400 000 6724│


профессиональное
образование │


Средние специальные
учебные 14 04 400 268 6724│


заведения


Прочие расходы в
области 14 07 000 000 43993│


образования


Прочие ведомственные
расходы в 14 07 400 000 43208│


области образования


Прочие учреждения и
мероприятия 14 07 400 272 40408│


в области образования


Финансирование
мероприятий по 14 07 400 319 2780│


организации
оздоровительной │


кампании детей и
подростков │


Расходы бюджетов
субъектов РФ и 14 07 400 500 20│


муниципальных
образований по │


опеке и попечительству


Прочие расходы, не
отнесенные к 14 07 515 000 285│


другим целевым статьям


Расходы бюджета
муниципальных 14 07 515 386 285│


образований на
компенсацию льгот │


по оплате ЖКУ
отдельным │


категориям граждан,
работающих и │


проживающих в сельской
местности │


Средства бюджетов
субъектов РФ 14 07 522 000 500│


на реализацию целевых
программ │


Прочие расходы, не
отнесенные к 14 07 522 397 500│


другим видам расходов




Культура,
искусство и 15 00 000 000 18189│


кинематография


Культура и искусство
15 01 000 000 17031│


Ведомственные
расходы на 15 01 410 000 8074│


культуру и искусство


Дворцы и дома культуры
15 01 410 280 671│


Музеи и постоянные
выставки 15 01 410 283 432│


Библиотеки
15 01 410 284 6971│


Государственная
поддержка 15 01 411 000 7580│


театров


Театры, концертные
организации 15 01 411 281 7580│


Прочие ведомственные
расходы в 15 01 412 000 1377│


области культуры и
искусства │


Прочие учреждения и
мероприятия 15 01 412 287 1377│


в области культуры и
искусства │


Кинематография
15 02 000 000 50│


Государственная
поддержка 15 02 415 000 50│


кинематографии


Организации
кинематографии 15 02 415 282 50│


Прочие мероприятия
в области 15 03 000 000 1108│


культуры и искусства


Прочие расходы, не
отнесенные к 15 03 515 000 8│


другим целевым статьям


Расходы бюджета
муниципальных 15 03 515 386 8│


образований на
компенсацию льгот │


по оплате ЖКУ
отдельным │


категориям граждан,
работающих и │


проживающих в сельской
местности │


Средства бюджетов
субъектов РФ 15 03 522 000 1100│


на реализацию целевых
программ │


Прочие расходы, не
отнесенные к 15 03 522 397 1100│


другим видам расходов




Здравоохранение и
физическая 17 00 000 000 211456│


культура


Здравоохранение
17 01 000 000 207891│


Ведомственные
расходы на 17 01 430 000 207766│


здравоохранение


Родильные дома
17 01 430 295 7677│


Больницы
17 01 430 300 136288│


Поликлиники
17 01 430 301 21254│


Фельдшерско-акушерские
пункты 17 01 430 302 543│


Станции переливания
крови 17 01 430 303 11421│


Дома ребенка
17 01 430 304 15166│


Санатории для детей и
подростков 17 01 430 307 6873│


Прочие учреждения и
мероприятия 17 01 430 310 8544│


в области
здравоохранения │


Прочие расходы, не
отнесенные к 17 01 515 000 125│


другим целевым статьям


Расходы бюджета
муниципальных 17 01 515 386 125│


образований на
компенсацию льгот │


по оплате ЖКУ
отдельным │


категориям граждан,
работающих и │


проживающих в сельской
местности │


Физическая культура и
спорт 17 03 000 000 3565│


Ведомственные
расходы на 17 03 434 000 3565│


физическую культуру и
спорт │


Мероприятия в области
физической 17 03 434 293 3565│


культуры и спорта




Социальная политика
18 00 000 000 31214│


Учреждения
социального 18 01 000 000 24306│


обеспечения


Ведомственные расходы в
области 18 01 440 000 24306│


социального обеспечения


Территориальные
центры и 18 01 440 318 11957│


отделения оказания
социальной │


помощи на дому


Прочие учреждения и
мероприятия 18 01 440 323 12349│


в области социальной
политики │


Социальная помощь
18 02 000 000 5578│


Ведомственные расходы в
области 18 02 440 000 1000│


социального обеспечения


Пособия и социальная
помощь 18 02 440 322 1000│


Выплата пенсий и
пособий другим 18 02 442 000 4578│


категориям граждан


Выплата пенсий и
пособий 18 02 442 326 4578│


Молодежная политика
18 03 000 000 450│


Государственная
поддержка в 18 03 446 000 450│


области молодежной
политики │


Прочие учреждения и
мероприятия 18 03 446 323 450│


в области социальной
политики │


Прочие мероприятия в
области 18 06 000 000 880│


социальной политики


Прочие ведомственные
расходы в 18 06 445 000 880│


области социальной
политики │


Прочие учреждения и
мероприятия 18 06 445 323 880│


в области социальной
политики │




Обслуживание
государственного и 19 00 000 000 19344│


муниципального долга


Обслуживание
государственного и 19 01 000 000 19344│


муниципального
внутреннего долга │


Процентные
платежи по 19 01 462 000 19344│


муниципальному долгу


Выплаты процентов
по 19 01 462 331 19344│


муниципальному долгу




Прочие расходы
30 00 000 000 65483│


Резервные фонды
30 01 000 000 3000│


Резервные фонды
30 01 510 000 3000│


Резервные фонды
исполнительных 30 01 510 435 3000│


органов власти
субъектов РФ, │


резервные фонды органов
местного │


самоуправления


Прочие расходы, не
отнесенные к 30 04 000 000 62483│


другим подразделам


Прочие расходы, не
отнесенные к 30 04 515 000 62483│


другим целевым статьям


Обеспечение
деятельности военных 30 04 515 381 824│


комиссариатов в
субъектах РФ │


Прочие расходы, не
отнесенные к 30 04 515 397 61659│


другим видам расходов




Целевые бюджетные фонды
31 00 000 000 15888│


Целевые бюджетные
фонды 31 30 000 000 15888│


субъектов РФ


Расходы за счет
целевого фонда, 31 30 520 000 15888│


консолидируемого в
бюджете │


Прочие расходы, не
отнесенные к 31 30 520 397 15888│


другим видам расходов




ВСЕГО РАСХОДОВ
1272321│



└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘".




1.6. Приложение 4
"Ведомственная структура расходов г. Дзержинска на 2004 год"
к постановлению городской Думы от 22.03.2004 № 620 изложить в
следующей редакции:




"┌───┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┐


№ │
│ Классификация бюджета г. Дзержинска │
Сумма │


п/п│
├─────────────┬────────────────┬───────┬────────┤


│ │ │Ведомственная│
Функциональная │Целевая│ Вид │ │


│ │ │
├──────┬─────────┤статья
│расходов│ │


│ │ │
Раздел│Подраздел│
│ │ │



├───┼──────────────────────────┴─────────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴───────┤


1. │Расходы
городского 000 45157│


│ │бюджета, не
распределенные


│ │по прямым
получателям:


│ │Возмещение
процентной 1376│


│ │ставки по
ипотечному │


│ │кредитованию


│ │Промышленность,
энергетика 07 00 000 000 1376│


│ │и
строительство


│ │Строительство,
архитектура 07 07 000 000 1376│


│ │Государственная
поддержка 07 07 314 000 1376│


│ │строительства


│ │Прочие
расходы, не 07 07 314 397
1376│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов


│ │Льготники
по жилищно-
1057│


│ │коммунальным
услугам


│ │Жилищно-коммунальное
12 00 000 000 1057│


│ │хозяйство


│ │Жилищное
хозяйство 12 01 000 000
1057│


│ │Государственная
поддержка 12 01 000 000 1057│


│ │жилищного
хозяйства


│ │Целевые
субсидии и 12 01 310 290
1057│


│ │субвенции


│ │ЖСК -
содержание жилфонда
380│


│ │Жилищно-коммунальное
12 00 000 000 380│


│ │хозяйство


│ │Жилищное
хозяйство 12 01 000 000
380│


│ │Государственная
поддержка 12 01 000 000 380│


│ │жилищного
хозяйства


│ │Целевые
субсидии и 12 01 310 290
380│


│ │субвенции


│ │Возмещение
разницы в цене
500│


│ │по
теплоэнергии


│ │Жилищно-коммунальное
12 00 000 000 500│


│ │хозяйство


│ │Коммунальное
хозяйство 12 02 000 000
500│


│ │Государственная
поддержка 12 02 311 000 500│


│ │коммунального
хозяйства │


│ │Субсидии
на услуги, 12 02 311 440
500│


│ │оказываемые
населению │


│ │электро-
и │


│ │теплоснабжающими


│ │организациями
в субъектах │


│ │РФ


│ │Обслуживание
19344│


│ │государственного
и │


│ │муниципального
долга │


│ │Обслуживание
19 00 000 000 19344│


│ │государственного
и │


│ │муниципального
долга │


│ │Обслуживание
19 01 000 000 19344│


│ │государственного
и │


│ │муниципального
внутреннего │


│ │долга


│ │Процентные
платежи по 19 01 462 000
19344│


│ │муниципальному
долгу │


│ │Выплата
процентов по 19 01 462 331
19344│


│ │муниципальному
долгу │


│ │Резервные
фонды
3000│


│ │Прочие
расходы 30 00 000 000
3000│


│ │Резервные
фонды 30 01 510 000
3000│


│ │Резервные
фонды 30 01 510 000
3000│


│ │Формирование
резервных 30 01 510 435 3000│


│ │фондов
исполнительных


│ │органов
субъектов РФ


│ │Фонд
поддержки 1200│


│ │избирательных
округов │


│ │Прочие
расходы 30 00 000 000
1200│


│ │Прочие
расходы, не 30 04 000 000
1200│


│ │отнесенные
к другим │


│ │подразделам


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 000
1200│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 397
1200│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов


│ │Резерв на
приобретение 1000│


│ │приборов
учета │


│ │энергосбережения
для │


│ │бюджетных
учреждений в


│ │счет
Лизингового фонда


│ │Прочие
расходы 30 00 000 000
1000│


│ │Прочие
расходы, не 30 04 000 000
1000│


│ │отнесенные
к другим │


│ │подразделам


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 000
1000│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 397
1000│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов


│ │Сумма
возмещения затрат,
14900│


│ │понесенных
на выплату


│ │процентных
платежей за


│ │кредиты


│ │Прочие
расходы 30 00 000 000
14900│


│ │Прочие
расходы, не 30 04 000 000
14900│


│ │отнесенные
к другим │


│ │подразделам


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 000
14900│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 397
14900│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов


│ │Погашение
задолженности по
2400│


│ │земельному
налогу в │


│ │федеральный
бюджет


│ │Прочие
расходы 30 00 000 000
2400│


│ │Прочие
расходы, не 30 04 000 000
2400│


│ │отнесенные
к другим │


│ │подразделам


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 000
2400│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 397
2400│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов


2. │Администрация
города 001 70906│


│ │Дзержинска
Нижегородской


│ │области


│ │Местное
самоуправление 01 00 000 000
68443│


│ │Функционирование
органов 01 06 000 000 68443│


│ │местного
самоуправления


│ │Содержание
органов 01 06 026 000 52023│


│ │местного
самоуправления


│ │Денежное
содержание 01 06 026 027 52023│


│ │аппарата


│ │Обеспечение
деятельности 01 06 027 000 16420│


│ │органов
местного │


│ │самоуправления


│ │Расходы на
содержание 01 06 027 029 16420│


│ │аппарата


│ │Прочие
расходы 30 00 000 000
2463│


│ │Прочие
расходы, не 30 04 000 000
2463│


│ │отнесенные
к другим │


│ │подразделам


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 000
2463│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 397
2463│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов, в
том числе:


│ │генеральный
план города
1500│


3. │Администрация
города 002 627│


│ │Дзержинска -
мероприятия


│ │Прочие
расходы 30 00 000 000
627│


│ │Прочие
расходы, не 30 04 000 000
627│


│ │отнесенные
к другим │


│ │подразделам


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 000
627│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 397
627│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов


4. │Городская
Дума города 003
10215│


│ │Дзержинска


│ │Местное
самоуправление 01 00 000 000
10215│


│ │Функционирование
органов 01 06 000 000 10215│


│ │местного
самоуправления


│ │Содержание
органов 01 06 026 000 7805│


│ │местного
самоуправления


│ │Денежное
содержание 01 06 026 027 7805│


│ │аппарата


│ │Обеспечение
деятельности 01 06 027 000 2410│


│ │органов
местного │


│ │самоуправления


│ │Расходы на
содержание 01 06 027 029 2410│


│ │аппарата


5. │Управление
здравоохранения 054
204325│


│ │Здравоохранение
и 17 00 000 000 204325│


│ │физическая
культура


│ │Здравоохранение
17 01 000 000 204325│


│ │Ведомственные
расходы на 17 01 430 000 204325│


│ │здравоохранение


│ │Родильные
дома 17 01 430 295
7677│


│ │Больницы
17 01 430 300 134046│


│ │Поликлиники
17 01 430 301 20533│


│ │Фельдшерско-акушерские
17 01 430 302 65│


│ │пункты


│ │Станции
переливания крови 17 01 430 303
11421│


│ │Дома ребенка
17 01 430 304 15166│


│ │Санатории
для детей и 17 01 430 307
6873│


│ │подростков


│ │Прочие
учреждения и 17 01 430 310
8544│


│ │мероприятия
в области │


│ │здравоохранения


6. │Отдел
культуры 056
35415│


│ │Образование
14 00 000 000 25268│


│ │Общее
образование 14 02 000 000
18136│


│ │Ведомственные
расходы на 14 02 400 000 18136│


│ │образование


│ │Учреждения по
внешкольной 14 02 400 264 18136│


│ │работе с
детьми


│ │Среднее
профессиональное 14 04 000 000
6724│


│ │образование


│ │Ведомственные
расходы на 14 04 400 000 6724│


│ │среднее
профессиональное


│ │образование


│ │Средние
специальные 14 04 400 268 6724│


│ │учебные
заведения


│ │Прочие
расходы в области 14 07 000 000
408│


│ │образования


│ │Прочие
ведомственные 14 07 400 000
408│


│ │расходы в
области │


│ │образования


│ │Прочие
учреждения и 14 07 400 272
408│


│ │мероприятия
в области │


│ │образования


│ │Культура,
искусство и 15 00 000 000
10147│


│ │кинематография


│ │Культура и
искусство 15 01 000 000
9047│


│ │Ведомственные
расходы на 15 01 410 000 7670│


│ │культуру и
искусство


│ │Дворцы и дома
культуры 15 01 410 280 484│


│ │Музеи и
постоянные 15 01 410 283 432│


│ │выставки


│ │Библиотеки
15 01 410 284 6754│


│ │Прочие
ведомственные 15 01 412 000
1377│


│ │расходы в
области культуры


│ │и искусства


│ │Прочие
учреждения и 15 01 412 287
1377│


│ │мероприятия
в области │


│ │культуры и
искусства


│ │Прочие
мероприятия в 15 03 000 000
1100│


│ │области
культуры и


│ │искусства


│ │Средства
бюджетов 15 03 522 000 1100│


│ │субъектов РФ
на реализацию


│ │целевых
программ


│ │Прочие
расходы, не 15 03 522 397
1100│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов


7. │Дзержинский
театр кукол 057
3234│


│ │Культура,
искусство и 15 00 000 000
3234│


│ │кинематография


│ │Культура и
искусство 15 01 000 000
3234│


│ │Государственная
поддержка 15 01 411 000 3234│


│ │театров


│ │Театры,
концертные 15 01 411 281 3234│


│ │организации


8. │Дзержинский
театр драмы 058
4346│


│ │Культура,
искусство и 15 00 000 000
4346│


│ │кинематография


│ │Культура и
искусство 15 01 000 000
4346│


│ │Государственная
поддержка 15 01 411 000 4346│


│ │театров


│ │Театры,
концертные 15 01 411 281 4346│


│ │организации


9. │Экологический
фонд города 069 15888│


│ │Дзержинска


│ │Целевые
бюджетные фонды 31 00 000 000
15888│


│ │Целевые
бюджетные фонды 31 30 000 000
15888│


│ │субъектов РФ


│ │Расходы за
счет целевого 31 30 520 000
15888│


│ │фонда,
консолидируемого в


│ │бюджете


│ │Прочие
расходы, не 31 30 520 397
15888│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов


10.│Управление
образования 075
251438│


│ │Образование
14 00 000 000 251438│


│ │Общее
образование 14 02 000 000
229605│


│ │Ведомственные
расходы на 14 02 400 000 229605│


│ │образование


│ │Школы -
детские сады, 14 02 400 260
187190│


│ │школы
начальные, неполные


│ │средние и
средние


│ │Вечерние и
заочные средние 14 02 400 262
1241│


│ │образовательные
школы │


│ │Учреждения по
внешкольной 14 02 400 264 18458│


│ │работе с
детьми


│ │Детские дома
14 02 400 265 22716│


│ │Прочие
расходы в области 14 07 000 000
21833│


│ │образования


│ │Прочие
ведомственные 14 07 400 000
21328│


│ │расходы в
области │


│ │образования


│ │Прочие
учреждения и 14 07 400 272
18608│


│ │мероприятия
в области │


│ │образования


│ │Финансирование
мероприятий 14 07 400 319 2700│


│ │по
организации │


│ │оздоровительной
кампании │


│ │детей и
подростков


│ │Расходы
бюджетов субъектов 14 07 400 500
20│


│ │РФ и
муниципальных


│ │образований
по опеке и


│ │попечительству


│ │Прочие
расходы, не 14 07 515 000
5│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Расходы
бюджета 14 07 515 386 5│


│ │муниципальных
образований │


│ │на
компенсацию льгот по


│ │оплате ЖКУ
отдельным │


│ │категориям
граждан, │


│ │работающих и
проживающих в


│ │сельской
местности


│ │Средства
бюджетов 14 07 522 000 500│


│ │субъектов РФ
на реализацию


│ │целевых
программ


│ │Прочие
расходы, не 14 07 522 397
500│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов


11.│Управление
детских 076 155318│


│ │дошкольных
учреждений


│ │Образование
14 00 000 000 155318│


│ │Дошкольное
образование 14 01 000 000
141728│


│ │Ведомственные
расходы на 14 01 400 000 141728│


│ │образование


│ │Детские
дошкольные 14 01 400 259 141728│


│ │учреждения


│ │Общее
образование 14 02 000 000
3621│


│ │Ведомственные
расходы на 14 02 400 000 3621│


│ │образование


│ │Школы -
детские сады, 14 02 400 260
3621│


│ │школы
начальные, неполные


│ │средние и
средние


│ │Прочие
расходы в области 14 07 000 000
9969│


│ │образования


│ │Прочие
ведомственные 14 07 400 000
9969│


│ │расходы в
области │


│ │образования


│ │Прочие
учреждения и 14 07 400 272
9969│


│ │мероприятия
в области │


│ │образования


12.│ФГУП "Почта
России" 078
200│


│ │Транспорт,
дорожное 10 00 000 000 200│


│ │хозяйство,
связь и │


│ │информатика


│ │Связь
10 06 000 000 200│


│ │Государственная
поддержка 10 06 377 000 200│


│ │отрасли связи


│ │Целевые
субсидии и 10 06 377 290
200│


│ │субвенции


13.│ГУНО
"Госветуправление 082
691│


│ │города
Дзержинска"


│ │Сельское
хозяйство 08 00 000 000
691│


│ │Прочие
мероприятия в 08 05 000 000
691│


│ │области
сельского │


│ │хозяйства


│ │Прочие
расходы в области 08 05 342 000
691│


│ │сельского
хозяйства


│ │Содержание
08 05 342 075 691│


│ │подведомственных
структур │


14.│Управление
финансов 092 10007│


│ │администрации
города │


│ │Дзержинска


│ │Местное
самоуправление 01 00 000 000
10007│


│ │Функционирование
органов 01 06 000 000 10007│


│ │местного
самоуправления


│ │Содержание
органов 01 06 026 000 6247│


│ │местного
самоуправления


│ │Денежное
содержание 01 06 026 027 6247│


│ │аппарата


│ │Обеспечение
деятельности 01 06 027 000 3760│


│ │органов
местного │


│ │самоуправления


│ │Расходы на
содержание 01 06 027 029 3760│


│ │аппарата


15.│ОАО
"Дзержинскхиммаш" 105
300│


│ │Транспорт,
дорожное 10 00 000 000 300│


│ │хозяйство,
связь и │


│ │информатика


│ │Водный
транспорт 10 04 000 000
300│


│ │Государственная
поддержка 10 04 375 000 300│


│ │речного
транспорта


│ │Целевые
субсидии и 10 04 375 290
300│


│ │субвенции


16.│МУП "ДТТУ"
106
4763│


│ │Промышленность,
энергетика 07 00 000 000 207│


│ │и
строительство


│ │Строительство,
архитектура 07 07 000 000 207│


│ │Государственные
07 07 313 000 207│


│ │капитальные
вложения


│ │Государственные
07 07 313 198 207│


│ │капитальные
вложения на


│ │безвозвратной
основе │


│ │Транспорт,
дорожное 10 00 000 000 4556│


│ │хозяйство,
связь и │


│ │информатика


│ │Прочие виды
транспорта 10 05 000 000
4556│


│ │Государственная
поддержка 10 05 380 000 4556│


│ │других видов
транспорта


│ │Целевые
субсидии и 10 05 380 290
4556│


│ │субвенции


17.│МУП ВКХ
"Исток" 107
15395│


│ │Жилищно-коммунальное
12 00 000 000 15395│


│ │хозяйство


│ │Коммунальное
хозяйство 12 02 000 000
15395│


│ │Государственная
поддержка 12 02 311 000 15395│


│ │коммунального
хозяйства │


│ │Субсидии
на услуги, 12 02 311 442
15395│


│ │предоставляемые
населению │


│ │организациями


│ │водоснабжения
и │


│ │канализации


18.│МУП
"Ритуальные услуги" 110
1560│


│ │Жилищно-коммунальное
12 00 000 000 680│


│ │хозяйство


│ │Коммунальное
хозяйство 12 02 000 000
680│


│ │Расходы на
благоустройство 12 02 550 000
680│


│ │городских
и сельских


│ │поселений и
округов


│ │Расходы по
организации и 12 02 550 495
680│


│ │содержанию
мест │


│ │захоронения


│ │Социальная
политика 18 00 000 000
880│


│ │Прочие
мероприятия в 18 06 000 000
880│


│ │области
социальной │


│ │политики


│ │Прочие
ведомственные 18 06 445 000
880│


│ │расходы в
области │


│ │социальной
политики


│ │Прочие
учреждения и 18 06 445 323
880│


│ │мероприятия
в области │


│ │социальной
политики


19.│МУП
"Жилсервис-7" 117
2572│


│ │Жилищно-коммунальное
12 00 000 000 2572│


│ │хозяйство


│ │Жилищное
хозяйство 12 01 000 000
510│


│ │Государственная
поддержка 12 01 310 000 510│


│ │жилищного
хозяйства


│ │Целевые
субсидии и 12 01 310 290
315│


│ │субвенции


│ │Прочие
расходы, не 12 01 310 397
195│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов


│ │Коммунальное
хозяйство 12 02 000 000
2062│


│ │Государственная
поддержка 12 02 311 000 2062│


│ │коммунального
хозяйства │


│ │Субсидии
на услуги, 12 02 311 440
2062│


│ │оказываемые
населению │


│ │электро-
и │


│ │теплоснабжающими


│ │организациями


20.│МУ ДСБТС
"Город" 120
1000│


│ │Жилищно-коммунальное
12 00 000 000 1000│


│ │хозяйство


│ │Жилищное
хозяйство 12 01 000 000
1000│


│ │Государственная
поддержка 12 01 310 000 1000│


│ │жилищного
хозяйства


│ │Целевые
субсидии и 12 01 310 290
1000│


│ │субвенции


21.│МУП ЖКХ "ДЕЗ"
121 172107│


│ │Жилищно-коммунальное
12 00 000 000 172107│


│ │хозяйство


│ │Жилищное
хозяйство 12 01 000 000
8451│


│ │Государственная
поддержка 12 01 310 000 8451│


│ │жилищного
хозяйства


│ │Целевые
субсидии и 12 01 310 290
5098│


│ │субвенции


│ │Прочие
расходы, не 12 01 310 397
3353│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов, в
том числе:


│ │программа
"Техническое
1400│


│ │оснащение
лифтового │


│ │жилищно-коммунального


│ │хозяйства г.
Дзержинска │


│ │системами
диспетчеризации


│ │и
диагностики "Обь" на


│ │2004 - 2005
гг."


│ │Коммунальное
хозяйство 12 02 000 000
163656│


│ │Государственная
поддержка 12 02 311 000 163656│


│ │коммунального
хозяйства │


│ │Субсидии
на услуги, 12 02 311 440
163656│


│ │оказываемые
населению │


│ │электро-
и │


│ │теплоснабжающими


│ │организациями


22.│МУП
"Жилсервис-9" 122
5156│


│ │Жилищно-коммунальное
12 00 000 000 5156│


│ │хозяйство


│ │Коммунальное
хозяйство 12 02 000 000
5156│


│ │Государственная
поддержка 12 02 311 000 753│


│ │коммунального
хозяйства │


│ │Субсидии
на услуги, 12 02 311 440
753│


│ │оказываемые
населению │


│ │электро-
и │


│ │теплоснабжающими


│ │организациями


│ │Расходы на
благоустройство 12 02 550 000
4403│


│ │городских
и сельских


│ │поселений и
округов


│ │Расходы
на уличное 12 02 550 492
4403│


│ │освещение


23.│МУП
"Теплоэнерго" 131
4193│


│ │Жилищно-коммунальное
12 00 000 000 4193│


│ │хозяйство


│ │Коммунальное
хозяйство 12 02 000 000
4193│


│ │Государственная
поддержка 12 02 311 000 4193│


│ │коммунального
хозяйства │


│ │Субсидии
на услуги, 12 02 311 440
4193│


│ │оказываемые
населению │


│ │электро-
и │


│ │теплоснабжающими


│ │организациями


24.│МУП "ДПАП"
132
3200│


│ │Транспорт,
дорожное 10 00 000 000 3200│


│ │хозяйство,
связь и │


│ │информатика


│ │Автомобильный
транспорт 10 01 000 000 3200│


│ │Государственная
поддержка 10 01 372 000 3200│


│ │автомобильного
транспорта │


│ │Целевые
субсидии и 10 01 372 290
3200│


│ │субвенции


25.│Управление
дорожного 133 2300│


│ │строительства
и │


│ │благоустройства


│ │Жилищно-коммунальное
12 00 000 000 2300│


│ │хозяйство


│ │Коммунальное
хозяйство 12 02 000 000
2300│


│ │Расходы на
благоустройство 12 02 550 000
2300│


│ │городских
и сельских


│ │поселений и
округов


│ │Расходы
на уличное 12 02 550 492
437│


│ │освещение


│ │Расходы по
строительству и 12 02 550 493
1671│


│ │содержанию
автомобильных


│ │дорог и
инженерных │


│ │сооружений
на них в


│ │границах
городских и


│ │сельских
поселений и


│ │округов, в
том числе:


│ │Программа
337│


│ │совершенствования


│ │дорожных
условий и


│ │внедрения
технических │


│ │средств
регулирования


│ │дорожного
движения г.


│ │Дзержинска на
2003 - 2005 │


│ │гг.


│ │Расходы на
озеленение 12 02 550 494
192│


26.│Управление
капитального 134 2918│


│ │строительства


│ │Промышленность,
энергетика 07 00 000 000 2918│


│ │и
строительство


│ │Строительство,
архитектура 07 07 000 000 2918│


│ │Государственные
07 07 313 000 2918│


│ │капитальные
вложения


│ │Государственные
07 07 313 198 2918│


│ │капитальные
вложения на


│ │безвозвратной
основе │


27.│МП ДС
"Кинотеатр "Спутник" 137
50│


│ │Культура,
искусство и 15 00 000 000
50│


│ │кинематография


│ │Кинематография
15 02 000 000 50│


│ │Государственная
поддержка 15 02 415 000 50│


│ │кинематографии


│ │Организации
кинематографии 15 02 415 282
50│


28.│МУП
"Экспресс" 139
27457│


│ │Промышленность,
энергетика 07 00 000 000 7793│


│ │и
строительство


│ │Строительство,
архитектура 07 07 000 000 7793│


│ │Государственные
07 07 313 000 7793│


│ │капитальные
вложения


│ │Государственные
07 07 313 198 7793│


│ │капитальные
вложения на


│ │безвозвратной
основе │


│ │Транспорт,
дорожное 10 00 000 000 19664│


│ │хозяйство,
связь и │


│ │информатика


│ │Прочие виды
транспорта 10 05 000 000
19664│


│ │Государственная
поддержка 10 05 380 000 19664│


│ │других видов
транспорта


│ │Целевые
субсидии и 10 05 380 290
19664│


│ │субвенции, в
том числе:


│ │программа
"Организация
2000│


│ │работы
наземного │


│ │пассажирского
транспорта │


│ │на период
2003 - 2006 гг."


29.│МП "Жилград"
140
11043│


│ │Жилищно-коммунальное
12 00 000 000 11043│


│ │хозяйство


│ │Жилищное
хозяйство 12 01 000 000
4229│


│ │Государственная
поддержка 12 01 310 000 4229│


│ │жилищного
хозяйства


│ │Целевые
субсидии и 12 01 310 290
1987│


│ │субвенции


│ │Прочие
расходы, не 12 01 310 397
2242│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов, в
том числе:


│ │программа
"Техническое
1700│


│ │оснащение
лифтового │


│ │жилищно-коммунального


│ │хозяйства г.
Дзержинска │


│ │системами
диспетчеризации


│ │и
диагностики "Обь" на


│ │2004 - 2005
гг."


│ │Коммунальное
хозяйство 12 02 000 000
6814│


│ │Государственная
поддержка 12 02 311 000 6814│


│ │коммунального
хозяйства │


│ │Субсидии
на услуги, 12 02 311 440
6814│


│ │оказываемые
населению │


│ │электро-
и │


│ │теплоснабжающими


│ │организациями


30.│МП
"Жилкомцентр" 141
16822│


│ │Жилищно-коммунальное
12 00 000 000 16822│


│ │хозяйство


│ │Жилищное
хозяйство 12 01 000 000
4299│


│ │Государственная
поддержка 12 01 310 000 4299│


│ │жилищного
хозяйства


│ │Целевые
субсидии и 12 01 310 290
2183│


│ │субвенции


│ │Прочие
расходы, не 12 01 310 397
2116│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов, в
том числе:


│ │программа
"Техническое
1360│


│ │оснащение
лифтового │


│ │жилищно-коммунального


│ │хозяйства г.
Дзержинска │


│ │системами
диспетчеризации


│ │и
диагностики "Обь" на


│ │2004 - 2005
гг."


│ │Коммунальное
хозяйство 12 02 000 000
12523│


│ │Государственная
поддержка 12 02 311 000 12523│


│ │коммунального
хозяйства │


│ │Субсидии
на услуги, 12 02 311 440
12523│


│ │оказываемые
населению │


│ │электро-
и │


│ │теплоснабжающими


│ │организациями


31.│Управление
дорожного 142 36178│


│ │строительства,
транспорта │


│ │и связи


│ │Промышленность,
энергетика 07 00 000 000 500│


│ │и
строительство


│ │Строительство,
архитектура 07 07 000 000 500│


│ │Государственные
07 07 313 000 500│


│ │капитальные
вложения


│ │Государственные
07 07 313 198 500│


│ │капитальные
вложения на


│ │безвозвратной
основе, в │


│ │том числе:


│ │программа
"Организация
500│


│ │работы
наземного │


│ │пассажирского
транспорта │


│ │на период
2003 - 2006 гг."


│ │Транспорт,
дорожное 10 00 000 000 11270│


│ │хозяйство,
связь и │


│ │информатика


│ │Автомобильный
транспорт 10 01 000 000 11270│


│ │Государственная
поддержка 10 01 372 000 11270│


│ │автомобильного
транспорта │


│ │Целевые
субсидии и 10 01 372 290
11270│


│ │субвенции


│ │Жилищно-коммунальное
12 00 000 000 24408│


│ │хозяйство


│ │Коммунальное
хозяйство 12 02 000 000
24408│


│ │Расходы на
благоустройство 12 02 550 000
24408│


│ │городских
и сельских


│ │поселений и
округов


│ │Расходы
на уличное 12 02 550 492
2217│


│ │освещение


│ │Расходы по
строительству и 12 02 550 493
19431│


│ │содержанию
автомобильных


│ │дорог и
инженерных │


│ │сооружений
на них в


│ │границах
городских и


│ │сельских
поселений и


│ │округов, в
том числе:


│ │Программа
2803│


│ │совершенствования


│ │дорожных
условий и


│ │внедрения
технических │


│ │средств
регулирования


│ │дорожного
движения г.


│ │Дзержинска
на 2003 - │


│ │2005 гг.


│ │Расходы на
озеленение 12 02 550 494
2760│


32.│МП
"Жилкомсервис" 143
6955│


│ │Жилищно-коммунальное
12 00 000 000 6955│


│ │хозяйство


│ │Жилищное
хозяйство 12 01 000 000
565│


│ │Государственная
поддержка 12 01 310 000 565│


│ │жилищного
хозяйства


│ │Целевые
субсидии и 12 01 310 290
135│


│ │субвенции


│ │Прочие
расходы, не 12 01 310 397
430│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов


│ │Коммунальное
хозяйство 12 02 000 000
6390│


│ │Государственная
поддержка 12 02 311 000 6390│


│ │коммунального
хозяйства │


│ │Субсидии
на услуги, 12 02 311 440
6390│


│ │оказываемые
населению │


│ │электро-
и │


│ │теплоснабжающими


│ │организациями


33.│Управление
социальной 148 38637│


│ │защиты
населения


│ │Местное
самоуправление 01 00 000 000
8753│


│ │Функционирование
органов 01 06 000 000 8753│


│ │местного
самоуправления


│ │Содержание
органов 01 06 026 000 7163│


│ │местного
самоуправления


│ │Денежное
содержание 01 06 026 027 7163│


│ │аппарата


│ │Обеспечение
деятельности 01 06 027 000 1590│


│ │органов
местного │


│ │самоуправления


│ │Расходы на
содержание 01 06 027 029 1590│


│ │аппарата


│ │Социальная
политика 18 00 000 000
29884│


│ │Учреждения
социального 18 01 000 000 24306│


│ │обеспечения


│ │Ведомственные
расходы в 18 01 440 000 24306│


│ │области
социального │


│ │обеспечения


│ │Территориальные
центры и 18 01 440 318 11957│


│ │отделения
оказания │


│ │социальной
помощи на дому


│ │Прочие
учреждения и 18 01 440 323
12349│


│ │мероприятия
в области │


│ │социальной
политики


│ │Социальная
помощь 18 02 000 000
5578│


│ │Ведомственные
расходы в 18 02 440 000 1000│


│ │области
социального │


│ │обеспечения


│ │Пособия и
социальная 18 02 440 322 1000│


│ │помощь


│ │Выплата
пенсий и пособий 18 02 442 000
4578│


│ │другим
категориям граждан


│ │Выплата
пенсий и пособий 18 02 442 326
4578│


34.│Комитет по
управлению 163 43096│


│ │муниципальным
имуществом │


│ │Местное
самоуправление 01 00 000 000
7647│


│ │Функционирование
органов 01 06 000 000 7647│


│ │местного
самоуправления


│ │Содержание
органов 01 06 026 000 7647│


│ │местного
самоуправления


│ │Денежное
содержание 01 06 026 027 7647│


│ │аппарата


│ │Сельское
хозяйство 08 00 000 000
250│


│ │Земельные
ресурсы 08 02 000 000
250│


│ │Мероприятия
по улучшению 08 02 344 000
250│


│ │землеустройства
и │


│ │землепользования


│ │Ведение
государственного 08 02 344 213
250│


│ │кадастра,
мониторинга │


│ │земель и
землеустройства


│ │Прочие
расходы 30 00 000 000
35199│


│ │Прочие
расходы, не 30 04 000 000
35199│


│ │отнесенные
к другим │


│ │подразделам


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 000
35199│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 397
35199│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов


35.│Отдел
физической культуры 164
14523│


│ │и спорта


│ │Образование
14 00 000 000 10958│


│ │Общее
образование 14 02 000 000
1425│


│ │Ведомственные
расходы на 14 02 400 000 1425│


│ │образование


│ │Учреждения по
внешкольной 14 02 400 264 1425│


│ │работе с
детьми


│ │Прочие
расходы в области 14 07 000 000
9533│


│ │образования


│ │Прочие
ведомственные 14 07 400 000
9533│


│ │расходы в
области │


│ │образования


│ │Прочие
учреждения и 14 07 400 272
9533│


│ │мероприятия
в области │


│ │образования


│ │Здравоохранение
и 17 00 000 000 3565│


│ │физическая
культура


│ │Мероприятия
по физической 17 03 000 000
3565│


│ │культуре


│ │Ведомственные
расходы на 17 03 434 000 3565│


│ │физическую
культуру и


│ │спорт


│ │Мероприятия
в области 17 03 434 293 3565│


│ │физической
культуры и


│ │спорта


36.│Аварийно-спасательный
177 3008│


│ │отряд при
управлении │


│ │ГО и ЧС


│ │Предупреждение
и 13 00 000 000 3008│


│ │ликвидация
последствий │


│ │чрезвычайных
ситуаций


│ │Предупреждение
и 13 02 000 000 3008│


│ │ликвидация
последствий │


│ │чрезвычайных
ситуаций


│ │Целевой
финансовый резерв 13 02 399 000
500│


│ │для
предупреждения и


│ │ликвидации
чрезвычайных │


│ │ситуаций


│ │Целевой
финансовый резерв 13 02 399 254
500│


│ │Содержание
и оснащение 13 02 601 000
2308│


│ │войск


│ │Текущее
содержание 13 02 601 075 2308│


│ │подведомственных
структур │


│ │Средства
бюджетов 13 02 522 000 200│


│ │субъектов РФ
на реализацию


│ │целевых
программ


│ │Прочие
расходы, не 13 02 522 397
200│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов


37.│Инспекция
Министерства 181 1000│


│ │по налогам и
сборам по г. │


│ │Дзержинску


│ │Прочие
расходы 30 00 000 000
1000│


│ │Прочие
расходы, не 30 04 000 000
1000│


│ │отнесенные
к другим │


│ │подразделам


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 000
1000│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 397
1000│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов


38.│Горвоенкомат
187 824│


│ │Прочие
расходы 30 00 000 000
824│


│ │Прочие
расходы, не 30 04 000 000
824│


│ │отнесенные
к другим │


│ │подразделам


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 000
824│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Обеспечение
деятельности 30 04 515 381 824│


│ │военных
комиссариатов в


│ │субъектах РФ


39.│Управление
внутренних дел 188
2700│


│ │города
Дзержинска


│ │Правоохранительная
05 00 000 000 2700│


│ │деятельность
и обеспечение


│ │безопасности
государства


│ │Органы
внутренних дел 05 01 000 000
2700│


│ │Средства
бюджетов 05 01 522 000 2700│


│ │субъектов РФ
на реализацию


│ │целевых
программ


│ │Прочие
расходы, не 05 01 522 397
2700│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов


40.│2-й отряд
Государственной 190
1941│


│ │противопожарной
службы │


│ │Предупреждение
и 13 00 000 000 1941│


│ │ликвидация
последствий │


│ │чрезвычайных
ситуаций


│ │Противопожарная
служба 13 04 000 000 1941│


│ │Обеспечение
личного 13 04 601 000 1249│


│ │состава войск


│ │Содержание
13 04 601 075 1249│


│ │подведомственных
структур │


│ │Средства
бюджетов 13 04 522 000 692│


│ │субъектов РФ
на реализацию


│ │целевых
программ


│ │Прочие
расходы, не 13 04 522 397
692│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов


41.│Отдел по
делам молодежи 262
16490│


│ │Образование
14 00 000 000 15261│


│ │Общее
образование 14 02 000 000
14921│


│ │Ведомственные
расходы на 14 02 400 000 14921│


│ │образование


│ │Учреждения по
внешкольной 14 02 400 264 14921│


│ │работе с
детьми


│ │Прочие
расходы в области 14 07 000 000
340│


│ │образования


│ │Прочие
ведомственные 14 07 400 000
340│


│ │расходы в
области │


│ │образования


│ │Прочие
учреждения и 14 07 400 272
340│


│ │мероприятия
в области │


│ │образования


│ │Социальная
политика 18 00 000 000
450│


│ │Молодежная
политика 18 03 000 000
450│


│ │Государственная
поддержка 18 03 446 000 450│


│ │в области
молодежной │


│ │политики


│ │Прочие
мероприятия в 18 03 446 323
450│


│ │области
социальной │


│ │политики, в
том числе:


│ │программа
"Молодежь
450│


│ │Дзержинска
на 2004 -


│ │2007 гг."


│ │Прочие
расходы 30 00 000 000
779│


│ │Прочие
расходы, не 30 04 000 000
779│


│ │отнесенные
к другим │


│ │подразделам


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 000
779│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 397
779│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов


42.│МУП
"Архитектурно- 320
579│


│ │производственное
бюро"


│ │Прочие
расходы 30 00 000 000
579│


│ │Прочие
расходы, не 30 04 000 000
579│


│ │отнесенные
к другим │


│ │подразделам


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 000
579│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 397
579│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов


43.│Инспекция
"Государственный 321
797│


│ │архитектурно-строительный


│ │надзор"


│ │Прочие
расходы 30 00 000 000
797│


│ │Прочие
расходы, не 30 04 000 000
797│


│ │отнесенные
к другим │


│ │подразделам


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 000
797│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 397
797│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов


44.│МУ КС
"Строитель" 322
513│


│ │Прочие
расходы 30 00 000 000
513│


│ │Прочие
расходы, не 30 04 000 000
513│


│ │отнесенные
к другим │


│ │подразделам


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 000
513│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 397
513│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов


45.│МУ "Городской
архив" 323
202│


│ │Прочие
расходы 30 00 000 000
202│


│ │Прочие
расходы, не 30 04 000 000
202│


│ │отнесенные
к другим │


│ │подразделам


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 000
202│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Прочие
расходы, не 30 04 515 397
202│


│ │отнесенные к
другим видам


│ │расходов


46.│Бабинская
поселковая 400 4944│


│ │администрация


│ │Местное
самоуправление 01 00 000 000
278│


│ │Функционирование
органов 01 06 000 000 278│


│ │местного
самоуправления


│ │Содержание
органов 01 06 026 000 119│


│ │местного
самоуправления


│ │Денежное
содержание 01 06 026 027 119│


│ │аппарата


│ │Обеспечение
деятельности 01 06 027 000 159│


│ │органов
местного │


│ │самоуправления


│ │Расходы на
содержание 01 06 027 029 159│


│ │аппарата


│ │Жилищно-коммунальное
12 00 000 000 855│


│ │хозяйство


│ │Коммунальное
хозяйство 12 02 000 000
855│


│ │Расходы на
благоустройство 12 02 550 000
855│


│ │городских
и сельских


│ │поселений и
округов


│ │Расходы
на уличное 12 02 550 492
719│


│ │освещение


│ │Расходы по
строительству и 12 02 550 493
109│


│ │содержанию
автомобильных


│ │дорог и
инженерных │


│ │сооружений
на них в


│ │границах
городских и


│ │сельских
поселений и


│ │округов


│ │Расходы на
озеленение 12 02 550 494
27│


│ │Образование
14 00 000 000 2972│


│ │Общее
образование 14 02 000 000
2645│


│ │Ведомственные
расходы на 14 02 400 000 2645│


│ │образование


│ │Школы -
детские сады, 14 02 400 260
2645│


│ │школы
начальные, неполные


│ │средние и
средние


│ │Прочие
расходы в области 14 07 000 000
327│


│ │образования


│ │Прочие
ведомственные 14 07 400 000
300│


│ │расходы в
области │


│ │образования


│ │Прочие
учреждения и 14 07 400 272
300│


│ │мероприятия
в области │


│ │образования


│ │Прочие
расходы, не 14 07 515 000
27│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Расходы
бюджета 14 07 515 386 27│


│ │муниципальных
образований │


│ │на
компенсацию льгот по


│ │оплате ЖКУ
отдельным │


│ │категориям
граждан, │


│ │работающих и
проживающих в


│ │сельской
местности


│ │Культура,
искусство и 15 00 000 000
110│


│ │кинематография


│ │Культура и
искусство 15 01 000 000
110│


│ │Ведомственные
расходы на 15 01 410 000 110│


│ │культуру и
искусство


│ │Библиотеки
15 01 410 284 110│


│ │Здравоохранение
и 17 00 000 000 729│


│ │физическая
культура


│ │Здравоохранение
17 01 000 000 729│


│ │Ведомственные
расходы на 17 01 430 000 721│


│ │здравоохранение


│ │Поликлиники
17 01 430 301 721│


│ │Прочие
расходы, не 17 01 515 000
8│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Расходы
бюджета 17 01 515 386 8│


│ │муниципальных
образований │


│ │на
компенсацию льгот по


│ │оплате ЖКУ
отдельным │


│ │категориям
граждан, │


│ │работающих и
проживающих в


│ │сельской
местности


47.│Гавриловская
поселковая 401 1505│


│ │администрация


│ │Местное
самоуправление 01 00 000 000
162│


│ │Функционирование
органов 01 06 000 000 162│


│ │местного
самоуправления


│ │Содержание
органов 01 06 026 000 15│


│ │местного
самоуправления


│ │Денежное
содержание 01 06 026 027 15│


│ │аппарата


│ │Обеспечение
деятельности 01 06 027 000 147│


│ │органов
местного │


│ │самоуправления


│ │Расходы на
содержание 01 06 027 029 147│


│ │аппарата


│ │Жилищно-коммунальное
12 00 000 000 527│


│ │хозяйство


│ │Коммунальное
хозяйство 12 02 000 000
527│


│ │Расходы на
благоустройство 12 02 550 000
527│


│ │городских
и сельских


│ │поселений и
округов


│ │Расходы
на уличное 12 02 550 492
401│


│ │освещение


│ │Расходы по
строительству и 12 02 550 493
15│


│ │содержанию
автомобильных


│ │дорог и
инженерных │


│ │сооружений
на них в


│ │границах
городских и


│ │сельских
поселений и


│ │округов


│ │Расходы на
озеленение 12 02 550 494
85│


│ │Расходы по
организации и 12 02 550 495
26│


│ │содержанию
мест │


│ │захоронения


│ │Образование
14 00 000 000 557│


│ │Общее
образование 14 02 000 000
361│


│ │Ведомственные
расходы на 14 02 400 000 361│


│ │образование


│ │Школы -
детские сады, 14 02 400 260
361│


│ │школы
начальные, неполные


│ │средние и
средние


│ │Прочие
расходы в области 14 07 000 000
196│


│ │образования


│ │Прочие
ведомственные 14 07 400 000
189│


│ │расходы в
области │


│ │образования


│ │Прочие
учреждения и 14 07 400 272
189│


│ │мероприятия
в области │


│ │образования


│ │Прочие
расходы, не 14 07 515 000
7│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Расходы
бюджета 14 07 515 386 7│


│ │муниципальных
образований │


│ │на
компенсацию льгот по


│ │оплате ЖКУ
отдельным │


│ │категориям
граждан, │


│ │работающих и
проживающих в


│ │сельской
местности


│ │Культура,
искусство и 15 00 000 000
105│


│ │кинематография


│ │Культура и
искусство 15 01 000 000
105│


│ │Ведомственные
расходы на 15 01 410 000 105│


│ │культуру и
искусство


│ │Дворцы и дома
культуры 15 01 410 280 80│


│ │Библиотеки
15 01 410 284 25│


│ │Здравоохранение
и 17 00 000 000 154│


│ │физическая
культура


│ │Здравоохранение
17 01 000 000 154│


│ │Ведомственные
расходы на 17 01 430 000 154│


│ │здравоохранение


│ │Фельдшерско-акушерские
17 01 430 302 154│


│ │пункты


48.│Горбатовская
поселковая 402 9129│


│ │администрация


│ │Местное
самоуправление 01 00 000 000
352│


│ │Функционирование
органов 01 06 000 000 352│


│ │местного
самоуправления


│ │Содержание
органов 01 06 026 000 99│


│ │местного
самоуправления


│ │Денежное
содержание 01 06 026 027 99│


│ │аппарата


│ │Обеспечение
деятельности 01 06 027 000 253│


│ │органов
местного │


│ │самоуправления


│ │Расходы на
содержание 01 06 027 029 253│


│ │аппарата


│ │Жилищно-коммунальное
12 00 000 000 1064│


│ │хозяйство


│ │Коммунальное
хозяйство 12 02 000 000
1064│


│ │Расходы на
благоустройство 12 02 550 000
1064│


│ │городских
и сельских


│ │поселений и
округов


│ │Расходы
на уличное 12 02 550 492
457│


│ │освещение


│ │Расходы по
строительству и 12 02 550 493
506│


│ │содержанию
автомобильных


│ │дорог и
инженерных │


│ │сооружений
на них в


│ │границах
городских и


│ │сельских
поселений и


│ │округов


│ │Расходы на
озеленение 12 02 550 494
75│


│ │Расходы по
организации и 12 02 550 495
26│


│ │содержанию
мест │


│ │захоронения


│ │Образование
14 00 000 000 7545│


│ │Дошкольное
образование 14 01 000 000
2073│


│ │Ведомственные
расходы на 14 01 400 000 2073│


│ │образование


│ │Детские
дошкольные 14 01 400 259 2073│


│ │учреждения


│ │Общее
образование 14 02 000 000
4843│


│ │Ведомственные
расходы на 14 02 400 000 4843│


│ │образование


│ │Школы -
детские сады, 14 02 400 260
4843│


│ │школы
начальные, неполные


│ │средние и
средние


│ │Прочие
расходы в области 14 07 000 000
629│


│ │образования


│ │Прочие
ведомственные 14 07 400 000
472│


│ │расходы в
области │


│ │образования


│ │Прочие
учреждения и 14 07 400 272
392│


│ │мероприятия
в области │


│ │образования


│ │Финансирование
мероприятий 14 07 400 319 80│


│ │по
организации │


│ │оздоровительной
кампании │


│ │детей и
подростков


│ │Прочие
расходы, не 14 07 515 000
157│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Расходы
бюджета 14 07 515 386 157│


│ │муниципальных
образований │


│ │на
компенсацию льгот по


│ │оплате ЖКУ
отдельным │


│ │категориям
граждан, │


│ │работающих и
проживающих в


│ │сельской
местности


│ │Культура,
искусство и 15 00 000 000
168│


│ │кинематография


│ │Культура и
искусство 15 01 000 000
160│


│ │Ведомственные
расходы на 15 01 410 000 160│


│ │культуру и
искусство


│ │Дворцы и дома
культуры 15 01 410 280 107│


│ │Библиотеки
15 01 410 284 53│


│ │Прочие
мероприятия в 15 03 000 000
8│


│ │области
культуры и


│ │искусства


│ │Прочие
расходы, не 15 03 515 000
8│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Расходы
бюджета 15 03 515 386 8│


│ │муниципальных
образований │


│ │на
компенсацию льгот по


│ │оплате ЖКУ
отдельным │


│ │категориям
граждан, │


│ │работающих и
проживающих в


│ │сельской
местности


49.│Желнинская
поселковая 403 3558│


│ │администрация


│ │Местное
самоуправление 01 00 000 000
290│


│ │Функционирование
органов 01 06 000 000 290│


│ │местного
самоуправления


│ │Содержание
органов 01 06 026 000 91│


│ │местного
самоуправления


│ │Денежное
содержание 01 06 026 027 91│


│ │аппарата


│ │Обеспечение
деятельности 01 06 027 000 199│


│ │органов
местного │


│ │самоуправления


│ │Расходы на
содержание 01 06 027 029 199│


│ │аппарата


│ │Жилищно-коммунальное
12 00 000 000 504│


│ │хозяйство


│ │Коммунальное
хозяйство 12 02 000 000
504│


│ │Расходы на
благоустройство 12 02 550 000
504│


│ │городских
и сельских


│ │поселений и
округов


│ │Расходы
на уличное 12 02 550 492
369│


│ │освещение


│ │Расходы по
строительству и 12 02 550 493
94│


│ │содержанию
автомобильных


│ │дорог и
инженерных │


│ │сооружений
на них в


│ │границах
городских и


│ │сельских
поселений и


│ │округов


│ │Расходы на
озеленение 12 02 550 494
41│


│ │Образование
14 00 000 000 2532│


│ │Дошкольное
образование 14 01 000 000
1312│


│ │Ведомственные
расходы на 14 01 400 000 1312│


│ │образование


│ │Детские
дошкольные 14 01 400 259 1312│


│ │учреждения


│ │Общее
образование 14 02 000 000
923│


│ │Ведомственные
расходы на 14 02 400 000 923│


│ │образование


│ │Школы -
детские сады, 14 02 400 260
923│


│ │школы
начальные, неполные


│ │средние и
средние


│ │Прочие
расходы в области 14 07 000 000
297│


│ │образования


│ │Прочие
ведомственные 14 07 400 000
297│


│ │расходы в
области │


│ │образования


│ │Прочие
учреждения и 14 07 400 272
297│


│ │мероприятия
в области │


│ │образования


│ │Культура,
искусство и 15 00 000 000
23│


│ │кинематография


│ │Культура и
искусство 15 01 000 000
23│


│ │Ведомственные
расходы на 15 01 410 000 23│


│ │культуру и
искусство


│ │Библиотеки
15 01 410 284 23│


│ │Здравоохранение
и 17 00 000 000 209│


│ │физическая
культура


│ │Здравоохранение
17 01 000 000 209│


│ │Ведомственные
расходы на 17 01 430 000 165│


│ │здравоохранение


│ │Фельдшерско-акушерские
17 01 430 302 165│


│ │пункты


│ │Прочие
расходы, не 17 01 515 000
44│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Расходы
бюджета 17 01 515 386 44│


│ │муниципальных
образований │


│ │на
компенсацию льгот по


│ │оплате ЖКУ
отдельным │


│ │категориям
граждан, │


│ │работающих и
проживающих в


│ │сельской
местности


50.│Пырская
поселковая 404 7139│


│ │администрация


│ │Местное
самоуправление 01 00 000 000
154│


│ │Функционирование
органов 01 06 000 000 154│


│ │местного
самоуправления


│ │Содержание
органов 01 06 026 000 30│


│ │местного
самоуправления


│ │Денежное
содержание 01 06 026 027 30│


│ │аппарата


│ │Обеспечение
деятельности 01 06 027 000 124│


│ │органов
местного │


│ │самоуправления


│ │Расходы на
содержание 01 06 027 029 124│


│ │аппарата


│ │Жилищно-коммунальное
12 00 000 000 774│


│ │хозяйство


│ │Коммунальное
хозяйство 12 02 000 000
774│


│ │Расходы на
благоустройство 12 02 550 000
774│


│ │городских
и сельских


│ │поселений и
округов


│ │Расходы
на уличное 12 02 550 492
457│


│ │освещение


│ │Расходы по
строительству и 12 02 550 493
290│


│ │содержанию
автомобильных


│ │дорог и
инженерных │


│ │сооружений
на них в


│ │границах
городских и


│ │сельских
поселений и


│ │округов


│ │Расходы по
организации и 12 02 550 495
27│


│ │содержанию
мест │


│ │захоронения


│ │Образование
14 00 000 000 3731│


│ │Дошкольное
образование 14 01 000 000
979│


│ │Ведомственные
расходы на 14 01 400 000 979│


│ │образование


│ │Детские
дошкольные 14 01 400 259 979│


│ │учреждения


│ │Общее
образование 14 02 000 000
2291│


│ │Ведомственные
расходы на 14 02 401 000 2291│


│ │образование


│ │Школы -
детские сады, 14 02 401 260
2291│


│ │школы
начальные, неполные


│ │средние и
средние


│ │Прочие
расходы в области 14 07 000 000
461│


│ │образования


│ │Прочие
ведомственные 14 07 407 000
372│


│ │расходы в
области │


│ │образования


│ │Прочие
учреждения и 14 07 407 272
372│


│ │мероприятия
в области │


│ │образования


│ │Прочие
расходы, не 14 07 515 000
89│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Расходы
бюджета 14 07 515 386 89│


│ │муниципальных
образований │


│ │на
компенсацию льгот по


│ │оплате ЖКУ
отдельным │


│ │категориям
граждан, │


│ │работающих и
проживающих в


│ │сельской
местности


│ │Культура,
искусство и 15 00 000 000
6│


│ │кинематография


│ │Культура и
искусство 15 01 000 000
6│


│ │Ведомственные
расходы на 15 01 410 000 6│


│ │культуру и
искусство


│ │Библиотеки
15 01 410 284 6│


│ │Здравоохранение
и 17 00 000 000 2474│


│ │физическая
культура


│ │Здравоохранение
17 01 000 000 2474│


│ │Ведомственные
расходы на 17 01 430 000 2401│


│ │здравоохранение


│ │Больницы
17 01 430 300 2242│


│ │Фельдшерско-акушерские
17 01 430 302 159│


│ │пункты


│ │Прочие
расходы, не 17 01 515 000
73│


│ │отнесенные
к другим │


│ │целевым
статьям


│ │Расходы
бюджета 17 01 515 386 73│


│ │муниципальных
образований │


│ │на
компенсацию льгот по


│ │оплате ЖКУ
отдельным │


│ │категориям
граждан, │


│ │работающих и
проживающих в


│ │сельской
местности


│ │ВСЕГО
1272321│



└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘".






1.7. Пункт 30
изложить в следующей редакции:


Пункт "30. Установить верхний
предел муниципального долга города Дзержинска на 1 января 2005 года в
объеме годовой суммы доходов городского бюджета, без учета финансовой
помощи из вышестоящих бюджетов.


Признать муниципальный долг города
Дзержинска, подлежащий возврату в 2004 году, в сумме 198806 тыс.
руб.:




┌──────────────────────────────┬─────────┐


Наименование
показателей │ Сумма, │


│ │тыс.
руб.│


├──────────────────────────────┼─────────┤


Бюджетные ссуды,
выделенные из│ 73231 │


областного бюджета
│ │


├──────────────────────────────┼─────────┤


Бюджетные кредиты,
выданные из│ 80347 │


областного бюджета
│ │


├──────────────────────────────┼─────────┤


Займы
│ 5228 │


в том числе:
│ │


ОАО "Сибур-Нефтехим"
│ 5228 │


├──────────────────────────────┼─────────┤


Кредиты в коммерческих
банках │ 40000 │


в том числе:
│ │


ОАО "АКБ
"Саровбизнесбанк" │ 40000 │


└──────────────────────────────┴─────────┘




Утвердить на 2004
год лимит предоставления поручительств (муниципальных гарантий) за
счет средств городского бюджета в размере 30 процентов верхнего
предела муниципального долга города.


Изменение верхнего предела
муниципального долга города производится по представлению
администрации города и осуществляется после внесения соответствующих
изменений в постановление.".


2. Настоящее постановление вступает в
силу с момента его принятия.


3. Контроль за исполнением
постановления возложить на комитет городской Думы по социальному
развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.




Председатель городской
Думы


В.А.ГОНЧАРОВ




Мэр города


В.М.БРИККЕР












Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru