Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г.
Дзержинска от 27.11.2003 № 546


"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА"


Официальная публикация в СМИ:


публикаций не найдено



Вступил в силу с 27 ноября 2003 года
(пункт 2 данного документа).






ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА




ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 27 ноября 2003 г. № 546




ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА




Рассмотрев итоги
исполнения бюджета за 9 месяцев 2003 г., городская Дума отмечает, что
бюджет города по доходам выполнен на 60,5% к годовому уточненному
плану (план 1206820 тыс. руб., исполнено 729890 тыс. руб.).
Исполнение доходов по основным видам:


- налог на прибыль - 63,3%;


- налог на доходы физических лиц -
59,5%;


- налоги на имущество - 64,4%;


- налоги на товары и услуги - 95,2%;


- налоги на совокупный доход - 51,8%;


- неналоговые доходы - 60,6%.


Расходная часть бюджета города за 9
месяцев 2003 г. исполнена на 73,1% к уточненному годовому плану (план
1279523 тыс. руб., исполнено 934774 тыс. руб.), в том числе:


- управление - 55,7%;


- правоохранительные органы - 4,9%;


- транспорт и связь - 53,1%;


- жилищно-коммунальное хозяйство -
132%;


- предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий - 56,9%;


- образование - 61,5%;


- культура и искусство - 53,2%;


- здравоохранение и физическая
культура - 63,5%;


- социальная политика - 44,2%;


- прочие расходы - 48,7%.


Кредиторская задолженность бюджетных
учреждений и организаций по состоянию на 01.10.2003 составила 207427
тыс. руб., в том числе:


- коммунальные услуги - 37124 тыс.
руб.;


- питание - 2995 тыс. руб.;


- медикаменты - 1153 тыс. руб.;


- пособия - 32 тыс. руб.


Городская Дума постановляет:


1. Принять к сведению прилагаемый
отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2003 г.


2. Постановление вступает в силу с
момента его подписания.


3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на комитет городской Думы по социальному
развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.




Председатель городской
Думы


В.А.ГОНЧАРОВ




Мэр города


В.М.БРИККЕР












Приложение


к постановлению


городской Думы г. Дзержинска


от 27.11.2003 № 546




ОТЧЕТ


ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА
ДЗЕРЖИНСКА


ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА




1. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ПО ДОХОДАМ





(тыс.
руб.)


┌─────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬────────────┐


Классификация│
Наименование доходов │Уточненный│ Фактическое │%
исполнения│


│ │ │
план на │исполнение на│
к годовому │


│ │ │
2003 год │ 01.10.2003 │
плану │


├─────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤


1000000 │1.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │ 740010 │ 406266 │
54,9 │


1010000 │1.1.
Налоги на прибыль │ 487816 │ 295876 │
60,7 │


1010100 │1.1.1.
Налог на прибыль│ 152189 │ 96294 │
63,3 │


│ │организаций
│ │ │


1010102 │1.1.1.1.
Налог на прибыль│ 118533 │ 74700 │
63,0 │


│ │организаций,
зачисляемый в│ │ │


│ │бюджеты
субъектов Российской│ │ │


│ │Федерации
│ │ │


1010110 │1.1.1.2.
Налог на прибыль│ 33656 │ 21594 │
64,2 │


│ │организаций,
зачисляемый в│ │ │


│ │местные
бюджеты │ │ │


1010200 │1.1.2.
Налог на доходы│ 334191 │ 198708 │
59,5 │


│ │физических
лиц │ │ │


1010400 │1.1.3.
Налог на игорный бизнес│ 1436 │ 874 │
60,9 │


1020000 │1.2.
Налоги на товары и услуги.│ 14349 │ 13666 │
95,2 │


│ │Лицензионные
и регистрационные│ │ │


│ │сборы
│ │ │


1020200 │1.2.1.
Акцизы по подакцизным│ 809 │ 536 │
66,3 │


│ │товарам
(продукции) и отдельным│ │ │


│ │видам
минерального сырья,│ │ │


│ │производимым
на территории│ │ │


│ │Российской
Федерации │ │ │


1020216 │1.2.1.1.
Другие алкогольные│ 524 │ 378 │
72,1 │


│ │напитки
│ │ │


1020220 │1.2.1.2.
Водка │ 285 │ 153 │
53,7 │


1020215 │1.2.1.3.
Коньяк, шампанское,│ - │ 4 │
- │


│ │вино
натуральное │ │ │


1020217 │1.2.1.4.
Пиво │ - │ 1 │
- │


1020400 │1.2.2.
Лицензионные и│ 155 │ 151 │
97,4 │


│ │регистрационные
сборы │ │ │


1020600 │1.2.3.
Налог на покупку│ - │ 8 │
- │


│ │иностранных
денежных знаков и│ │ │


│ │платежных
документов,│ │ │


│ │выраженных
в иностранной валюте│ │ │


1020700 │1.2.4.
Налог с продаж │ 13385 │ 12971 │
96,9 │


1030000 │1.3.
Налоги на совокупный доход│ 31662 │ 16396 │
51,8 │


1030100 │1.3.1.
Единый налог, взимаемый│ 1025 │ 4516 │
440,6 │


│ │в
связи с применением│ │ │


│ │упрощенной
системы│ │ │


│ │налогообложения
│ │ │


1030200 │1.3.2.
Единый налог на│ 30637 │ 11880 │
38,8 │


│ │вмененный
доход для отдельных│ │ │


│ │видов
деятельности │ │ │


1040000 │1.4.
Налоги на имущество │ 91721 │ 59111 │
64,4 │


1040100 │1.4.1.
Налог на имущество│ 2740 │ 1665 │
60,8 │


│ │физических
лиц │ │ │


1040200 │1.4.2.
Налог на имущество│ 88668 │ 57248 │
64,6 │


│ │предприятий
│ │ │


1040300 │1.4.3.
Налог с имущества,│ 313 │ 198 │
63,3 │


│ │переходящего
в порядке│ │ │


│ │наследования
и дарения │ │ │


1050000 │1.5.
Платежи за пользование│ 105703 │ 20248 │
19,2 │


│ │природными
ресурсами │ │ │


1050100 │1.5.1.
Платежи за пользование│ 813 │ 70 │
8,6 │


│ │недрами
(в части погашения│ │ │


│ │задолженности
прошлых лет)│ │ │


1050300 │1.5.2.
Налог на добычу полезных│ 339 │ 232 │
68,4 │


│ │ископаемых
│ │ │


1050600 │1.5.3.
Плата за нормативные и│ 12651 │ 4819 │
38,1 │


│ │сверхнормативные
выбросы и│ │ │


│ │сбросы
вредных веществ,│ │ │


│ │размещение
отходов │ │ │


1050700 │1.5.4.
Земельный налог │ 91900 │ 15127 │
16,5 │


1050702 │1.5.4.1.
Земельный налог за│ 91900 │ 13027 │
14,2 │


│ │земли
городов и поселков│ │ │


1050701 │1.5.4.2.
Земельный налог за│ - │ 33 │
- │


│ │земли
сельскохозяйственного│ │ │


│ │назначения
│ │ │


1050703 │1.5.4.3.
Земельный налог за│ │ 2067 │
- │


│ │другие
земли несельскохоз.│ │ │


│ │назначения
│ │ │


1400000 │1.6.
Прочие налоги, пошлины и│ 8759 │ 969 │
11,1 │


│ │сборы
│ │ │


1400100 │1.6.1.
Государственная пошлина│ 3796 │ 3583 │
94,4 │


1400500 │1.6.2.
Местные налоги и сборы│ 4963 │ -2614 │
- │


1400502 │1.6.2.1.
Целевые сборы с│ 3200 │ 2100 │
65,6 │


│ │граждан
и предприятий,│ │ │


│ │учреждений
и организаций на│ │ │


│ │содержание
милиции, на│ │ │


│ │благоустройство
территорий, на│ │ │


│ │нужды
образования и другие цели│ │ │


1400503 │1.6.2.2.
Налог на рекламу│ 1763 │ 1748 │
99,1 │


1400540 │1.6.2.3.
Прочие местные налоги│ - │ -6462 │
- │


│ │и
сборы │ │ │


2000000 │2.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ │ 97037 │ 58795 │
60,6 │


2010000 │2.1.
Доходы от использования│ 94062 │ 56319 │
59,9 │


│ │имущества,
находящегося в│ │ │


│ │государственной
и муниципальной│ │ │


│ │собственности,
или от│ │ │


│ │деятельности
государственных и│ │ │


│ │муниципальных
организаций│ │ │


2010200 │2.1.1.
Доходы от сдачи в аренду│ 89689 │ 48610 │
54,2 │


│ │имущества,
находящегося в│ │ │


│ │государственной
и муниципальной│ │ │


│ │собственности
│ │ │


2010202 │2.1.1.1.
Арендная плата за│ 54189 │ 27467 │
50,7 │


│ │земли
городов и поселков│ │ │


2010203 │2.1.1.2.
Арендная плата за│ - │ 6 │
- │


│ │другие
земли несельскохоз.│ │ │


│ │назначения
│ │ │


2010240 │2.1.1.3.
Прочие доходы от сдачи│ 35500 │ 21137 │
59,5 │


│ │в
аренду имущества,│ │ │


│ │находящегося
в государственной│ │ │


│ │и
муниципальной собственности│ │ │


2010800 │2.1.2.
Платежи от│ 4373 │ 3259 │
74,5 │


│ │государственных
и муниципальных│ │ │


│ │организаций
│ │ │


2010833 │2.1.2.1.
Перечисление части│ 4373 │ 3259 │
74,5 │


│ │прибыли,
остающейся после│ │ │


│ │уплаты
налогов и иных│ │ │


│ │обязательных
платежей│ │ │


│ │муниципальных
унитарных│ │ │


│ │предприятий
│ │ │


2019030 │2.1.3.
Прочие поступления от│ - │ 4450 │
- │


│ │имущества,
находящегося в│ │ │


│ │муницип.
собственности, а также│ │ │


│ │поступления
от разрешенных│ │ │


│ │видов
деятельности организаций,│ │ │


│ │зачисляемые
в местные бюджеты│ │ │


2060000 │2.2.
Административные платежи и│ 350 │ 236 │
67,4 │


│ │сборы
│ │ │


2070000 │2.3.
Штрафные санкции,│ 2625 │ 1756 │
66,9 │


│ │возмещение
ущерба │ │ │


2090000 │2.4.
Прочие неналоговые доходы│ - │ 484 │
- │


3000000 │3.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ│ 369773 │ 264829 │
71,6 │


3020105 │3.1.
Дотации │ 71178 │ 35260 │
49,5 │


3020205 │3.2.
Субвенции │ 221415 │ 152561 │
68,9 │


3020300 │3.3.
Средства, получаемые по│ 77180 │ 77008 │
99,8 │


│ │взаимным
расчетам │ │ │


8500000 │4.
ИТОГО ДОХОДОВ │ 1206820 │ 729890 │
60,5 │


└─────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴────────────┘




За 9 месяцев 2003 г.
по налоговым и неналоговым доходам, а также безвозмездным
перечислениям в местный бюджет поступило 729890 тыс. руб., исполнение
составило 60,5% к уточненному годовому плану (план 1206820 тыс.
руб.).


По сравнению с 9 месяцами 2002 г.
доходов поступило больше на 51742 тыс. руб. (факт 9 месяцев 2002 г. -
678148 тыс. руб.).


Налоговые доходы в местный бюджет
поступили в сумме 406266 тыс. руб., или 54,9% к уточненному годовому
плану. По сравнению с 9 месяцами 2002 г. налоговых доходов поступило
меньше на 66388 тыс. руб. (факт 9 месяцев 2002 г. - 472654 тыс.
руб.).


Недоимка в местный бюджет по
налоговым доходам составила на 01.10.2003 138732 тыс. руб., по
сравнению с началом года она снизилась на 41848 тыс. руб. (на
01.01.2003 - 180580 тыс. руб.).


Наибольшую сумму недоимки (текущей)
по состоянию на 01.10.2003 имели:


- ОАО "Корунд" - 1896 тыс.
руб.;


- ОАО "Заря" - 1358 тыс.
руб.;


- ОАО "Оргстекло" - 1247
тыс. руб.;


- филиал "Энергоремонт" ОАО
"Нижновэнерго" - 1040 тыс. руб.




Налог на прибыль




Уточненный план на
2003 год по налогу на прибыль составил 152189 тыс. руб., фактическое
исполнение за 9 месяцев 2003 г. составило 96294 тыс. руб., или 63,3%
к сумме налога на прибыль по уточненному плану.


Недоимка составила:


- на 01.01.2003 - 42681 тыс. руб.;


- на 01.10.2003 - 41357 тыс. руб.




Налог на доходы
физических лиц




Уточненный план на
год - 334191 тыс. руб. Фактическое исполнение по состоянию на
01.10.2003 составило 198708 тыс. руб., или 59,5% к уточненному плану.
Недоимка по актам проверок, проведенных межрайонной инспекцией МНС
России № 2 по Нижегородской области, по состоянию на 01.10.2003
составляет 19208 тыс. руб. (на 01.01.2003 - 15301 тыс. руб.).




Налог на игорный
бизнес




Уточненный план на
2003 г. - 1436 тыс. руб. Фактическое исполнение за 9 месяцев 2003 г.
составило 874 тыс. руб., или 60,9%.


Недоимка:


на 01.01.2003 - 127 тыс. руб.;


на 01.10.2003 - 152 тыс. руб.


Крупнейшими недоимщиками по налогу на
игорный бизнес являются:


- ООО "Енисей" - 58,0 тыс.
руб.;


- ООО "Жозефина" - 66,0
тыс. руб.




Акцизы




При уточненном плане
на 2003 г. 809 тыс. руб. фактически на 01.10.2003 акцизов в местный
бюджет поступило 536 тыс. руб., или 66,3%, в том числе по водке
выполнение составило 53,7% (план - 285 тыс. руб., факт - 153 тыс.
руб.), по другим алкогольным напиткам выполнение составило 72,1%
(план - 524 тыс. руб., факт - 378 тыс. руб.). Недоимки по акцизам
нет.




Лицензионные и
регистрационные сборы




При плане на 2003 г.
155 тыс. руб. фактически за 9 месяцев 2003 г. лицензионных и
регистрационных сборов получено 151 тыс. руб., выполнение составило
97,4%.




Налог с продаж




При плане на 2003 г.
13385 тыс. руб. фактическое исполнение на 01.10.2003 составило 12971
тыс. руб., или 96,9%.


Недоимка составила:


- на 01.01.2003 - 2525 тыс. руб.;


- на 01.10.2003 - 2230 тыс. руб.




Налоги на совокупный
доход




Единый налог,
взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
при плане на 2003 год 1025 тыс. руб. за 9 месяцев 2003 г. получен в
сумме 4516 тыс. руб., выполнение составило 440,6%.


Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности при плане на 2003 год 30637 тыс. руб. по
состоянию на 01.10.2003 поступил в сумме 11880 тыс. руб., выполнение
составило 38,8%.


Недоимка составила:


- на 01.01.2003 - 2040 тыс. руб.;


- на 01.10.2003 - 4294 тыс. руб.




Налоги на имущество




(тыс. руб.)














































































Уточнен.
план
на
2003 г.


Факт.
исполнение
на
01.10.2003


% исполнен.


Недоимка














01.01.2003


01.10.2003


1


2


3


4


5


6


Предприятия


88668


57248


64,6


42776


38655


Физ. лица


2740


1665


60,8


-


1837


Имущество,
переходящее
в
порядке
наследования и
дарения


313


198


63,3


32


-


Всего


91721


59111


64,4


42808


40492




Платежи за
пользование природными ресурсами




(тыс. руб.)
























































































Уточнен.
план на
2003
г.


Факт.
исполнение
на
01.10.2003


%
исполнения


Недоимка














01.01.2003


01.10.2003


1


2


3


4


5


6


Платежи за
пользование
недрами (в части погашения
задолженности
прошлых лет)


813


70


8,6


998


986


Налог на добычу
полезных
ископаемых


339


232


68,4


-


-


Плата за нормативные
и
сверхнормативные выбросы и
сбросы вредных
веществ,
размещение отходов


12651


4819


38,1


1385


1815


Земельный налог


91900


15127


16,5


64338


24118


Всего


105703


20248


19,2


66721


26919




Прочие налоги,
пошлины и сборы




(тыс. руб.)
























































































Уточнен.
план на
2003
г.


Факт.
исполнение
на
01.10.2003


% исполнения


Недоимка на














01.01.2003


01.10.2003


1


2


3


4


5


6


Госпошлина


3796


3583


94,4


-


-


Целевой 3-процентный
сбор


3200


2100


65,6


1204


1538


Налог на рекламу


1763


1748


99,1


134


253


Прочие местные налоги
и
сборы (налог на
содержание жилфонда,
транспортный,
налог с
покупки)





-6462


-


4122


3154


ИТОГО


8759


969


11,1


5460


4945




Неналоговые доходы -
при плане 97037 тыс. руб. фактически за 9 месяцев 2003 г. получены в
сумме 58795 тыс. руб., или 60,6%, в том числе:


- арендная плата за земли городов и
поселков - при плане на 2003 год 54189 тыс. руб. фактически по
состоянию на 01.10.2003 получена в сумме 27467 тыс. руб., или 50,7%.
Кроме того, поступила арендная плата за другие земли
несельскохозяйственного назначения в сумме 6 тыс. руб. Недоимка на
01.10.2003 составила 70639 тыс. руб. (на 01.01.2003 - 57721 тыс.
руб.);


- доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности, - при плане на 2003 год
35500 тыс. руб. фактически за 9 месяцев 2003 года получены в сумме
21137 тыс. руб., или 59,5%. Недоимка по арендной плате за нежилые
помещения нарастающим итогом с 1994 года по состоянию на 01.10.2003
составляет 9351 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2003 составляла 6957
тыс. руб.);


- перечисление части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, - при плане на 2003 год 4373
тыс. руб. фактически за 9 месяцев получено 3259 тыс. руб., или 74,5%;


- штрафные санкции, возмещение ущерба
- при плане на 2003 год 2625 тыс. руб. фактически по состоянию на
01.10.2003 получены в сумме 1756 тыс. руб., или 66,9%;


- административные платежи и сборы -
при плане на 2003 год 350 тыс. руб. фактически за 9 месяцев поступили
в сумме 236 тыс. руб., или 67,4%.


Кроме того, в местный бюджет
поступили:


- прочие поступления от имущества,
находящегося в муниципальной собственности, а также поступления от
разрешенных видов деятельности в сумме 4450 тыс. руб., в том числе
разрешительный сбор - 524 тыс. руб., регистрационный сбор (социальная
политика) - 3908 тыс. руб., сбор от продажи лома металла - 18 тыс.
руб.;


- прочие неналоговые доходы - 484
тыс. руб. (плата за перевод помещения из жилого в нежилое - 394 тыс.
руб. и прочие поступления).




Доходы целевых
бюджетных фондов




Доходы городского
экологического фонда на 2003 год запланированы в сумме 13464 тыс.
руб., в том числе платежи за пользование недрами (в части погашения
задолженности прошлых лет) отражены по коду 1050100 в сумме 813 тыс.
руб. и плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы
вредных веществ, размещение отходов отражены по коду 1050600 в сумме
12651 тыс. руб. (основание: письмо министерства финансов
Нижегородской области от 03.10.2003 № 18-02/520 "О
предоставлении уточненных годовых и квартальных назначений").
Фактически за 9 месяцев доходы экологического фонда составили 4889
тыс. руб., в том числе платежи за пользование недрами (в части
погашения задолженности прошлых лет) поступили в сумме 70 тыс. руб.,
плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных
веществ, размещение отходов - 4819 тыс. руб.




2. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ПО РАСХОДАМ





(тыс.
руб.)


┌──────────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────┐


Функц. │
Наименование расходов │ Уточненный годовой план по
│ Исполнено на 01.10.2003 │ % исполнения │


классиф. │
│ состоянию на 01.10.2003
│ │ │


│ │
├──────────────┬──────────────────┼──────────┬─────────────────┼───────┬──────────────┤


│ │ │
Всего │ В том
числе │ Всего │ В том числе │ Всего │
В том числе │


│ │ │
расходов
├─────────┬────────┤
расходов ├──────────┬──────┤
├───────┬──────┤


│ │ │
Текущие │
Капит. │ │ Текущие │Капит.│
│Текущие│Капит.│


├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤


1 │
2 │ 3 │ 4 │
5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
10 │ 11 │


├──────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤


0100 │1.
Государственное управление и│ 60827 │
57845 │ 2982 │ 33902 │ 32752 │ 1150 │
55,7 │ 56,6 │ 38,6 │


│ │местное
самоуправление │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


0106 │1.1.
Городская Дума │ 5462 │ 5162
│ 300 │ 2801 │ 2656 │ 145 │
51,3 │ 51,5 │ 48,3 │


0106 │1.2.
Администрация города │ 55365 │ 52683
│ 2682 │ 31101 │ 30096 │ 1005 │
56,2 │ 57,1 │ 37,5 │


0500 │2.
Правоохранительная деятельность и│ 7558 │
1546 │ 6012 │ 367 │ 167 │ 200 │
4,9 │ 10,8 │ 3,3 │


│ │обеспечение
безопасности государства│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


0501 │2.1.
Органы внутренних дел, в т.ч.│ 7558 │ 1546
│ 6012 │ 367 │ 167 │ 200 │
4,9 │ 10,8 │ 3,3 │


│ │управление
внутренних дел: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │-
программа "Повышение эффективности│ 6108 │
1096 │ 5012 │ 200 │ - │ 200
│ 3,3 │ - │ 4,0 │


│ │борьбы
с преступностью и│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │материально-технического
обеспечения│ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │деятельности
УВД г. Дзержинска на 2003│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │г."
│ │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │-
Программа совершенствования│ 1000 │ -
│ 1000 │ 0 │ - │ - │
0 │ 0 │ 0 │


│ │дорожных
условий и внедрения│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │технических
средств регулирования│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │дорожного
движения в г. Дзержинске на│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │2003 -
2005 гг. │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


0700 │3.
Промышленность, энергетика и│ 6666 │ -
│ 6666 │ 2381 │ - │ 2381 │
35,7 │ - │ 35,7 │


│ │строительство
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


0707 │3.1.
Ипотечное кредитование │ 840 │ 0
│ 840 │ 563 │ 0 │ 563 │
67,0 │ 0 │ 67,0 │


0707 │3.2.
Государственные капитальные│ 5826 │ -
│ 5826 │ 1818 │ - │ 1818 │
31,2 │ - │ 31,2 │


│ │вложения
(газификация п. Пыра,│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │областные
кап. влож.) │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


0800 │4.
Сельское хозяйство │ 93 │
93 │ - │ 21 │ 21 │ 0 │
22,6 │ 22,6 │ - │


0805 │4.1.
Ветеринарная сеть │ 93 │ 93
│ - │ 21 │ 21 │ - │
22,6 │ 22,6 │ - │


│ │Субсидии
на поддержку организаций│ 93 │ 93 │
- │ 21 │ 21 │ - │ 22,6 │
22,6 │ - │


│ │сельского
хозяйства │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


1000 │5.
Транспорт, дорожное хозяйство,│ 38500 │
38500 │ 0 │ 20441 │ 20441 │ 0 │
53,1 │ 53,1 │ - │


│ │связь и
информатика │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


1001 │5.1.
Автомобильный транспорт │ 14800 │ 14800
│ - │ 10139 │ 10139 │ - │
68,5 │ 68,5 │ - │


1005 │
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


1004 │5.2.
Водный транспорт │ 300 │ 300
│ - │ 100 │ 100 │ - │
33,3 │ 33,3 │ - │


1005 │5.3.
Электротранспорт │ 23100 │ 23100
│ - │ 10061 │ 10061 │ - │
43,6 │ 43,6 │ - │


1006 │5.4.
Связь │ 300 │ 300
│ - │ 141 │ 141 │ - │
47,0 │ 47,0 │ - │


1200 │6.
Жилищно-коммунальное хозяйство │ 276302 │
210102 │ 66200 │ 364611 │ 357760 │ 6851
│ 132,0 │ 170,3 │ 10,3 │


1201 │6.1.
Жилищное хозяйство │ 151639 │ 117439
│ 34200 │ 81861 │ 76304 │ 5557 │
54,0 │ 65,0 │ 16,2 │


1202 │6.2.
Коммунальное хозяйство │ 123749 │ 91749
│ 32000 │ 282446 │ 281152 │ 1294 │
228,2 │ 306,4 │ 4,0 │


1203 │6.3.
Прочие структуры коммунального│ 914 │ 914
│ - │ 304 │ 304 │ - │
33,3 │ 33,3 │ - │


│ │хозяйства
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


1300 │7.
Предупреждение и ликвидация│ 4391 │
4191 │ 200 │ 2498 │ 2060 │ 438 │
56,9 │ 49,2 │219,0 │


│ │чрезвычайных
ситуаций и последствий│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │стихийных
бедствий │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


1302 │7.1.
Предупреждение и ликвидация│ 2053 │ 1853
│ 200 │ 1220 │ 1021 │ 199 │
59,4 │ 55,1 │ 99,5 │


│ │последствий
чрезвычайных ситуаций и│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │последствий
стихийных бедствий │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │-
содержание аварийно-спасательного│ │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │отряда
при управлении ГО и ЧС │ │ │
│ │ │ │ │
│ │





-->
примечание.

Нумерация пунктов дана
в соответствии с официальным текстом

документа.




1304
│1.2.2. 2-й отряд │ 2338 │
2338 │ - │ 1278 │ 1039 │ 239
│ 54,7 │ 44,4 │ - │


│ │Государственной
противопожарной службы│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │в
т.ч. программа "Пожарная│ 1070 │
1070 │ - │ 545 │ - │ 239 │
50,9 │ - │ - │


│ │безопасность
г. Дзержинска на 2001 -│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │2003
годы". │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


1400 │8.
Образование │ 395261 │
391908 │ 3353 │ 243077 │ 241907 │ 1170
│ 61,5 │ 61,7 │ 34,9 │


01 │8.1.
Дошкольное образование │ 122614 │ 122309
│ 305 │ 78429 │ 78350 │ 79 │
64,0 │ 64,1 │ 25,9 │


│ │в т.ч.
детские дошкольные учреждения │ 122614 │ 122309 │
305 │ 78429 │ 78350 │ 79 │ 64,0 │
64,1 │ 25,9 │


02, 07 │8.2.
Общее образование и прочие│ 232246 │ 229988
│ 2258 │ 142037 │ 141257 │ 780 │
61,2 │ 61,4 │ 34,5 │


│ │расходы
в области образования │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │в том
числе Программа по воспитанию│ 93 │ 93
│ - │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │гражданственности
и патриотизма,│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │подготовке
молодежи к защите│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │Отечества
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


02, 04, 07│8.3.
Образовательные учреждения отдела│ 19547 │ 18911
│ 636 │ 11455 │ 11178 │ 277 │
58,6 │ 59,1 │ 43,6 │


│ │культуры
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


02, 07 │8.4.
Образовательные учреждения отдела│ 11728 │ 11674
│ 54 │ 7169 │ 7135 │ 34 │
61,1 │ 61,1 │ 63,0 │


│ │молодежи
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


02, 07 │8.5.
Образовательные учреждения отдела│ 9126 │ 9026
│ 100 │ 3987 │ 3987 │ - │
43,7 │ 44,2 │ - │


│ │физической
культуры и спорта │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


1500 │9.
Культура, искусство и│ 18149 │
17769 │ 380 │ 9664 │ 9636 │ 28 │
53,2 │ 54,2 │ 7,4 │


│ │кинематография
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


1501, 1503│9.1.
Культура и искусство │ 11382 │ 11002
│ 380 │ 5428 │ 5400 │ 28 │
47,7 │ 49,1 │ 7,4 │


│ │в том
числе: │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


1503 │-
программа "Перспективное развитие│ 1900 │
1900 │ - │ 896 │ 896 │ -
│ 47,1 │ 47,1 │ - │


│ │библиотек
ЦБС г. Дзержинска на 2003 -│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │2004
гг." │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │-
Программа по воспитанию│ 36 │
36 │ - │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │гражданственности
и патриотизма,│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │подготовке
молодежи к защите│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │Отечества
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


1501 │9.2.
Театры │ 6567 │ 6567
│ - │ 4146 │ 4146 │ - │
63,1 │ 63,1 │ - │


1502 │9.3.
Кинематография │ 200 │ 200
│ - │ 90 │ 90 │ - │
45,0 │ 45,0 │ - │


│ │Дотация
на киносеть │ 200 │ 200 │
- │ 90 │ 90 │ - │ 45,0 │
45,0 │ - │


1700 │10.
Здравоохранение │ 243885 │
227790 │ 16095 │ 154794 │ 151570 │ 3224
│ 63,5 │ 66,5 │ 20,0 │


1701 │10.1.
Здравоохранение, в том числе: │ 154748 │ 138653
│ 16095 │ 80072 │ 76848 │ 3224 │
51,7 │ 55,4 │ 20,0 │


│ │-
Программа о мерах по улучшению│ 5713 │
350 │ 5363 │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │оказания
скорой неотложной медицинской│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │помощи
населению в г. Дзержинске │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │-
программа "Улучшение условий│ 2745 │
- │ 2745 │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │оказания
наркологической помощи│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │населению
г. Дзержинска" │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


1703 │10.2.
Физическая культура и спорт │ 3200 │ 3200
│ - │ 1688 │ 1688 │ - │
52,8 │ 52,8 │ - │


│ │в том
числе: │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │поддержка
детско-юношеской школы по│ 600 │ 600 │
- │ 139 │ 139 │ - │ 23,2 │
23,2 │ - │


│ │футболу
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


1704 │10.3.
Средства на обязательное│ 85937 │ 85937 │
- │ 73034 │ 73034 │ - │ 85,0 │
85,0 │ - │


│ │медицинское
страхование неработающего│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │населения,
из них: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │погашение
недоимки 2002 г. │ 3984 │ 3984 │
- │ 3984 │ 3984 │ - │ 100,0 │
100,0 │ - │


1800 │11.
Социальная политика │ 23208 │
22775 │ 433 │ 10262 │ 10090 │ 172 │
44,2 │ 44,3 │ 39,7 │


1801 │11.1.
Учреждения социального│ 18802 │ 18369 │
433 │ 9060 │ 8888 │ 172 │ 48,2 │
48,4 │ 39,7 │


│ │обеспечения
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


1802 │11.2.
Социальная помощь │ 3943 │ 3943
│ - │ 931 │ 931 │ - │
23,6 │ 23,6 │ - │


1803 │11.3.
Молодежная политика │ 250 │ 250
│ - │ 158 │ 158 │ - │
63,2 │ 63,2 │ - │


│ │в т.ч.
Программа по воспитанию│ 37 │ 37 │
- │ 25 │ 25 │ - │ 67,6 │
67,6 │ - │


│ │гражданственности
и патриотизма,│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │подготовке
молодежи к защите│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │Отечества
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


1806 │11.4.
Прочие мероприятия в области│ 213 │ 213 │
- │ 113 │ 113 │ - │ 53,1 │
53,1 │ - │


│ │социальной
политики │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


1900 │12.
Обслуживание государственного и│ 54051 │
54051 │ 0 │ 43057 │ 43057 │ 0 │
79,7 │ 79,7 │ - │


│ │муниципального
долга │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


1901 │12.1.
Обслуживание государственного и│ 54051 │ 54051
│ - │ 43057 │ 43057 │ - │
79,7 │ 79,7 │ - │


│ │муниципального
внутреннего долга│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │12.1.1.
Выплата процентов по кредитам│ 7318 │ 7318 │
- │ 8004 │ 8004 │ - │ 109,4 │
109,4 │ - │


│ │российских
кредитных организаций│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │12.1.2.
Выплата процентов по бюджетным│ 46733 │ 46733 │
- │ 35053 │ 35053 │ - │ 75 │
75 │ - │


│ │кредитам
(бюджетным ссудам, займам,│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │предоставляемым
бюджетам других│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │уровней)
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


2100 │13.
Финансовая помощь бюджетам других│ 95869 │
95869 │ 0 │ 29527 │ 29527 │ 0 │
30,8 │ 30,8 │ │


│ │уровней
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


3000 │14.
Прочие расходы │ 31357 │
26799 │ 4558 │ 15263 │ 12229 │ 3034 │
48,7 │ 45,6 │ 66,6 │


3001 │14.1.
Резервный фонд │ 1237 │ 1237
│ - │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


3002 │14.2.
Проведение выборов и│ 661 │ 661 │
- │ 544 │ 544 │ - │ 82,3 │
82,3 │ - │


│ │референдумов
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


3004 │14.3.
Прочие расходы, не отнесенные к│ 29459 │ 24901
│ 4558 │ 14719 │ 11685 │ 3034 │
50,0 │ 46,9 │ 66,6 │


│ │другим
подразделам │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │14.3.1.
Горвоенкомат │ 895 │ 895 │
- │ 619 │ 619 │ - │ 69,2 │
69,2 │ - │


│ │14.3.2.
Комитет по управлению│ 20876 │ 16318 │
4558 │ 8477 │ 5443 │ 3034 │ 40,6 │
33,4 │ 66,7 │


│ │муниципальным
имуществом, из них: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │-
расходы на содержание КУМИ │ 2852 │
2794 │ 58 │ 1677 │ 1643 │ 34 │
58,8 │ 58,8 │ 58,6 │


│ │-
исполнение функций арендодателя │ 10424 │
10424 │ - │ 3377 │ 3377 │ -
│ 32,4 │ 32,4 │ - │


│ │-
целевые расходы по ремонту│ 2500 │ 2500
│ - │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │муниципальной
собственности │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │-
целевые расходы по ремонту стадиона│ 600 │
600 │ - │ 423 │ 423 │ - │
70,5 │ 70,5 │ - │


│ │"Химик"
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │-
установка технических узлов учета│ 4500 │
- │ 4500 │ 3000 │ - │ 3000 │
66,7 │ - │ 66,7 │


│ │тепла
на котельные │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │14.3.3.
МУП│ 2527 │ 2527 │
- │ 698 │ 698 │ - │ 27,6 │
27,6 │ - │


│ │"Архитектурно-производственное
бюро" │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │в т.ч.
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │-
реализация проекта "Ларис" │ 590 │
590 │ - │ 295 │ 295 │ -
│ 50 │ 50 │ - │


│ │-
изготовление плана застройки│ 1500 │
1500 │ - │ 180 │ 180 │ - │
12 │ 12 │ - │


│ │генплана
города │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │14.3.4.
МУ КС "Строитель" │ 388 │
388 │ - │ 242 │ 242 │ -
│ 62,4 │ 62,4 │ - │


│ │14.3.5.
Государственный архитектурно-│ 638 │ 638 │
- │ 360 │ 360 │ - │ 56,4 │
56,4 │ - │


│ │строительный
надзор │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │14.3.6.
Отдел молодежи │ 587 │ 587 │
- │ 349 │ 349 │ - │ 59,5 │
59,5 │ - │


│ │14.3.7.
Управление архитектуры и│ 769 │ 769 │
- │ 477 │ 477 │ - │ 62 │
62 │ - │


│ │градостроительства
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │14.3.8.
Положение "Почетный гражданин│ 153 │
153 │ - │ 152 │ 152 │ - │
99,3 │ 99,3 │ - │


│ │г.
Дзержинска" │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │14.3.9.
Положение "О старосте поселка│ 40 │
40 │ - │ 22 │ 22 │ - │
55 │ 55 │ - │


│ │г.
Дзержинска" │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │14.3.10.
Поддержка городской│ 40 │ 40 │
- │ 20 │ 20 │ - │ 50 │
50 │ - │


│ │организации
ветеранов │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │14.3.11.
Погашение задолженности по│ 1800 │ 1800 │
- │ 1350 │ 1350 │ - │ 75 │
75 │ - │


│ │земельному
налогу в федеральный бюджет│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │14.3.12.
Прочие расходы │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │
538 │ 538 │
- │ 1595 │ 1595 │ - │ 296,5 │
296,5 │ - │


3100 │15.
Целевые бюджетные фонды │ 23406 │
23406 │ 0 │ 4909 │ 4909 │ 0 │
21 │ 21 │ - │


3130 │15.1.
Городской экологический фонд │ 23406 │ 23406
│ - │ 4909 │ 4909 │ - │
21,0 │ 21,0 │ - │


│ │ВСЕГО
РАСХОДОВ │ 1279523 │ 1172644
│ 106879 │ 934774 │ 916126 │18648 │
73,1 │ 78,1 │ 17,4 │


│ │В том
числе расходы по пос.│ 24841 │ 23859 │
982 │ 13206 │ 13002 │ 204 │ 53,2 │
54,5 │ 20,8 │


│ │администрациям
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │Из них:
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │Бабинская
│ 4748 │ 4543 │
205 │ 2544 │ 2544 │ - │ 53,6 │
56,0 │ - │


│ │Гавриловская
│ 1900 │ 1848 │
52 │ 813 │ 808 │ 5 │ 42,8 │
43,7 │ 9,6 │


│ │Горбатовская
│ 7773 │ 7408 │
365 │ 4057 │ 4049 │ 8 │ 52,2 │
54,7 │ 2,2 │


│ │Желнинская
│ 3272 │ 3122 │
150 │ 1699 │ 1653 │ 46 │ 51,9 │
52,9 │ 30,7 │


│ │Пырская
│ 7148 │ 6938 │
210 │ 4093 │ 3948 │ 145 │ 57,3 │
56,9 │ 69,0 │


│ │16.
Источники финансирования дефицита│ 72703 │
│ │ 204884 │ │ │
│ │ │


│ │бюджета
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │в том
числе: │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │16.1.
Источники внутреннего│ 72703 │ │
│ 204884 │ │ │ │
│ │


│ │финансирования
дефицита бюджета │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


02000 │Прочие
источники внутреннего│ 93810 │ │
│ - │ │ │ │
│ │


│ │финансирования
дефицита бюджета│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


02001 │Привлечение
средств │ 184341 │ │
│ - │ │ │ │
│ │


02002 │Погашение
основной суммы задолженности│ 90531 │ │
│ - │ │ │ │
│ │


03000 │Кредитные
соглашения и договоры │ -30000 │ │
│ 12000 │ │ │ │
│ │


03030 │Кредитные
соглашения и договоры │ -30000 │ │
│ 12000 │ │ │ │
│ │


03031 │Получение
кредитов │ - │ │
│ 72000 │ │ │ │
│ │


03032 │Погашение
основной суммы долга, в т.ч:│ 30000 │ │
│ 60000 │ │ │ │
│ │


│ │-
возврат ссуды, филиал ОАО "УралСиб" │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


04000 │Поступления
от продажи имущества,│ 19250 │ │
│ 18226 │ │ │ │
│ │


│ │находящегося
в муниципальной│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │собственности
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


04100 │Поступления
от продажи имущества,│ 18100 │ │
│ 13435 │ │ │ │
│ │


│ │находящегося
в муниципальной│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │собственности
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


04130 │Поступления
от продажи имущества,│ 18100 │ │
│ 13435 │ │ │ │
│ │


│ │находящегося
в муниципальной│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │собственности
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


04300 │Поступления
от продажи земельных│ 1150 │ │
│ 4791 │ │ │ │
│ │


│ │участков,
находящихся в муниципальной│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │собственности
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


08000 │Бюджетные
ссуды, полученные от│ -20299 │ │
│ 179800 │ │ │ │
│ │


│ │бюджетов
других уровней │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


08001 │Ссуды,
полученные из областного│ - │ │
│ 231598 │ │ │ │
│ │


│ │бюджета
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


08002 │Погашение
основной суммы задолженности│ 20299 │ │
│ 51798 │ │ │ │
│ │


10000 │Изменение
остатков средств бюджета на│ 9942 │ │
│ -5142 │ │ │ │
│ │


│ │счетах
в банках │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


10010 │Остатки
на начало отчетного периода │ 12490 │ │
│ 12490 │ │ │ │
│ │


10020 │Остатки
на конец отчетного периода │ 2548 │ │
│ 17632 │ │ │ │
│ │


└──────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴──────┘




За 9 месяцев 2003 г.
исполнение по расходам составило 73,1% к уточненному годовому плану
(план 1279523 тыс. руб., исполнено 934774 тыс. руб.).


За 9 месяцев 2002 г. исполнение
составило 64,2% к уточненному годовому плану (план 1161623 тыс. руб.,
исполнено 745728 тыс. руб.).


Кредиторская задолженность по
социальным пособиям на 01.10.2003 составила 32 тыс. руб., на
01.10.2002 - 80 тыс. руб.


По книгоиздательской продукции
кредиторская задолженность работникам образования по состоянию на
01.10.2003 составила 458 тыс. руб., а на 01.10.2002 - 467 тыс. руб.


За 9 месяцев 2003 г. были выделены
дополнительные ассигнования из областного бюджета на основании
уведомлений министерства финансов в сумме 77180,06 тыс. руб.


Полученные ассигнования из областного
бюджета были направлены на следующие виды расходов:


- промышленность, энергетика и
строительство - 1526 тыс. руб.


(на долевое участие в строительстве
стоматологической поликлиники - 1188 тыс. руб., на реконструкцию
детского комбината под размещение Дома ребенка № 2 - 218 тыс. руб.,
на долевое участие в строительстве пожарного депо - 120 тыс. руб.);


- жилищно-коммунальное хозяйство -
73818,89 тыс. руб.


(на возмещение субсидий населению по
оплате жилищно-коммунальных услуг - 72498,59 тыс. руб., для
награждения победителей областного конкурса за 2-е место МУП ВКХ
"Исток" - 14 тыс. руб., на возмещение расходов по
содержанию объектов ЖКХ, принятых в муниципальную собственность в
2002 г. - 1306,2 тыс. руб.);


- предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций - 50 тыс. руб.


(на проведение противопожарных
мероприятий);


- образование - 1669,8 тыс. руб.


(на приобретение жилого помещения
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, - 1154,8
тыс. руб., материальная поддержка семейным детским домам и приемным
семьям (семья Козиных) - 15 тыс. руб., на содержание вновь созданного
МУДО ДЮСШ по легкой атлетике - 500 тыс. руб.);


- социальная политика - 115,37 тыс.
руб.


(на возмещение расходов, связанных с
реализацией Закона "О реабилитации жертв политических
репрессий", - 111,53 тыс. руб., на возмещение расходов на
реализацию льгот, установленных Законом РФ "О статусе Героев
Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы", по
муниципальным образованиям - 3,84 тыс. руб.).




3. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ГОРОДА В РАЗРЕЗЕ ПРИОРИТЕТНЫХ СТАТЕЙ




┌───────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┐


│ │ Уточненный
│ Исполнено │% исполнения│% исполнен.│


│ │годовой
план │на 01.10.2003│ к статье │к уточнен. │


│ │по
состоянию │ │ │ годовому │


│ │на
01.10.2003│ │ │ плану │


├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤


1. Оплата труда
государственных│ 255292 │ 170613 │
66,8 │ 13,3 │


служащих
│ │ │ │


2. Медикаменты
│ 21287 │ 10160 │ 47,7 │
0,8 │


3. Продукты питания
│ 56895 │ 34117 │ 60,0 │
2,7 │


4. Оплата потребления
тепловой│ 77050 │ 54821 │ 71,1 │
4,3 │


энергии
│ │ │ │


в т.ч.:
│ │ │ │


оплата потребления газа
│ 826 │ 142 │ 17,2 │
0,01 │


5. Оплата
потребления│ 20457 │ 17248 │ 84,3
│ 1,3 │


электрической энергии
│ │ │ │


6. Выплата социальных
пособий │ 3757 │ 853 │ 22,7 │
0,07 │


7. Стипендии
│ 132 │ 81 │ 61,4 │
0,006 │


8. Страховые взносы
на ОМС│ 85937 │ 73034 │ 85,0 │
5,7 │


неработающего населения
│ │ │ │


9. Денежная
компенсация│ 6167 │ 4642 │ 75,3
│ 0,4 │


педработникам
за│ │ │ │


книгоиздательскую
литературу │ │ │
│ │


ИТОГО по приоритетным
статьям│ 623258 │ 392807 │ 63,0 │
30,7 │


ВСЕГО РАСХОДОВ
│ 1279523 │ 934774 │ 73,1 │
73,1 │


└───────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┘




4. ОТЧЕТ ОБ
ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ФИНАНСИРУЕМЫХ


ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В
2003 ГОДУ

























































































































































































п/п


Код по

функциональной
классификации
расходов


Код по

ведомственной
классификации
расходов


Наименование
раздела


Наименование программы


План на
2003 г.,
тыс.

руб.


Испол. в
2003 г.,
тыс.
руб.


% испол.


1.


0500


188


Правоохранительная

деятельность
и обеспечение
безопасности

государства


"Повышение
эффективности
борьбы с преступностью
и
материально-технического
обеспечения деятельности
УВД
г. Дзержинска на
2003 г."


6108


200


3,3


2.


0500


188


Правоохранительная

деятельность
и обеспечение
безопасности

государства


"Совершенствование

дорожных условий и
внедрение технических
средств
регулирования
дорожного движения в г.
Дзержинске на
2003 -
2005 гг."


1000


0


0





0500








ИТОГО


7108


200


2,8


3.


1300


190


Правоохранительная

деятельность
и обеспечение
безопасности

государства


"Пожарная
безопасность
г. Дзержинска на 2001 -
2003 гг."


1070


545


50,9





1300








ИТОГО


1070


545


50,9


4.


1400


075


Образование


"По
воспитанию
гражданственности,
патриотизма,
подготовке
молодежи к защите
Отечества"


93


0


0





1400








ИТОГО


93


0


0


5.


1500


056


Культура,
искусство и

кинематография


"Перспективное
развитие
библиотек ЦБС г.
Дзержинска на 2003
-
2005 гг."


1900


896


47,1


6.


1500


056


Культура,
искусство и

кинематография


"По
воспитанию
гражданственности,
патриотизма,
подготовке
молодежи к защите
Отечества"


36


0


0





1500








ИТОГО


1936


896


46,3


7.


1700


054





"О мерах по
улучшению
оказания скорой и
неотложной
медицинской
помощи населению в г.
Дзержинске"


5713


0


0


8.


1700


054


Здравоохранение и
физическая

культура


"Улучшение
условий
оказания наркологической
помощи населению в
г.
Дзержинске"


2745


0


0





1700








ИТОГО


8458


0


0


9.


1800


262


Социальная
политика


"По
воспитанию
гражданственности,
патриотизма,
подготовке
молодежи к защите
Отечества"


37


25


67,6





1800








ИТОГО


37


25


67,6














ВСЕГО













5. ОТЧЕТ ОБ
ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО


ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2003
ГОДА




Образование




































































































Наименование


План,
2003 год


Исполнено на
01.10.2003


% исполнения


Остаток на начало года











ДОХОДЫ


1747


688


39,4


РАСХОДЫ


1747


688


39,4


в том числе











оплата труда


623


358


57,5


начисления на зарплату


223


133


59,6


медикаменты


3








питание











мягкий инвентарь











коммунальные расходы


5








приобретение оборудования


261








капитальный ремонт











прочие расходы


632


197


31,2


Остаток на конец периода













Здравоохранение




































































































Наименование


План
на 2003 год


Исполнено
на 01.10.2003


% исполнения


Остаток на начало года





389





Доходы


12649


13498


106,7


Расходы


12649


12904


102


в том числе











оплата труда


3591


3215


89,5


начисления на зарплату


1286


1160


90,2


Медикаменты


1291


1421


110


Питание





65





мягкий инвентарь


217


125


57,6


коммунальные расходы


191


155


81,1


приобретение оборудования


1940


1297


66,8


капитальный ремонт











прочие расходы


4133


5466


132,2


Остаток на конец периода





983







Социальная защита




































































































Наименование


План
на 2003 год


Исполнено
на 01.10.2003


% исполнения


Остаток на начало года











Доходы


360


359


99,7


Расходы


360


359


99,7


в том числе:











оплата труда


78


59


75,6


начисления на зарплату


12


4


33,3


медикаменты


30


22


73,3


питание











мягкий инвентарь


104


17


16,3


коммунальные расходы


12


5


41,7


приобретение оборудования





132





капитальный ремонт











прочие расходы


124


120


96,8


Остаток на конец периода













Культура




































































































Наименование


План
на 2003 год


Исполнено
на 01.10.2003


% исполнения


Остаток на начало
года





16





Доходы


981


818


83,4


Расходы


981


729


74,3


в том числе:











оплата труда


463


299


64,6


начисления на
зарплату


165


105


63,6


медикаменты











питание











мягкий инвентарь











коммунальные расходы











приобретение

оборудования


80


21


26,2


капитальный ремонт











прочие расходы


273


304


111,4


Остаток на конец
периода





105







Архитектурно-производственное
бюро




































































































Наименование


План
на 2003 год


Исполнено
на 01.10.2003


% исполнения


Остаток на начало года











Доходы


3600


4694


130,4


Расходы


3600


4694


130,4


в том числе:











оплата труда


1830


2743


149,9


начисления на зарплату


655


982


149,9


медикаменты











питание











мягкий инвентарь











коммунальные расходы


80


85


106,3


приобретение оборудования


420


86


20,5


капитальный ремонт


150


27


18


прочие расходы


465


771


165,8


Остаток на конец периода













Отдел молодежи




































































































Наименование


План
на 2003 год


Исполнено
на 01.10.2003


% исполнения


Остаток на начало года











Доходы


383


282


73,6


Расходы


383


282


73,6


в том числе











оплата труда











начисления на зарплату











медикаменты











питание











мягкий инвентарь











коммунальные расходы











приобретение

оборудования











капитальный ремонт











прочие расходы


383


282


73,6


Остаток на конец периода













Отдел физкультуры и
спорта




































































































Наименование


План
на 2003 год


Исполнено
на 01.10.2003


% исполнения


Остаток на начало года





196





Доходы


1840


2128


115,6


Расходы


1840


2224


120,9


в том числе:











оплата труда


699


848


121,3


начисления на зарплату


74


308


416,2


медикаменты











питание











мягкий инвентарь











коммунальные расходы


644


552


85,7


приобретение оборудования











капитальный ремонт











прочие расходы


423


516


122


Остаток на конец периода





100







ГАСН




































































































Наименование


План
на 2003 год


Исполнено
на 01.10.2003


% исполнения


Остаток на начало года





3





Доходы


250


268


107


Расходы


250


260


104


в том числе











оплата труда


96


78


81,2


начисления на зарплату


35


28


80


медикаменты











питание











мягкий инвентарь











коммунальные расходы











приобретение оборудования


20


49


245


капитальный ремонт











прочие расходы


99


105


106


Остаток на конец периода





11







6. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА РАСХОДОВ


Г. ДЗЕРЖИНСКА НА 2003 Г.




┌──────────────────────────┬────────────────┬───────┬────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐


│ │ функциональная
│Целевая│ Вид │ Уточненный │ Исполнено
│ % │


│ ├──────┬─────────┤статья
│расходов│годовой план │на 01.10.2003│исполнения│


│ │Раздел│Подраздел│
│ │по состоянию │ │


│ │ │ │
│ │на
01.10.2003│ │ │


├──────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤


Местное
самоуправление│ 01 │ 00 │ 000 │ 000
│ 60827 │ 33902 │ 55,7 │


Функционирование
органов│ 01 │ 06 │ 000 │ 000 │
60827 │ 33902 │ 55,7 │


местного
самоуправления│ │ │ │
│ │ │ │


Содержание
органов│ 01 │ 06 │ 026 │ 000 │
44493 │ 24134 │ 54,2 │


местного
самоуправления│ │ │ │
│ │ │ │


Денежное
содержание│ 01 │ 06 │ 026 │ 027 │
44493 │ 24134 │ 54,2 │


аппарата
│ │ │ │ │
│ │ │


Обеспечение
деятельности│ 01 │ 06 │ 027 │ 000
│ 16334 │ 9768 │ 59,8 │


органов
местного│ │ │ │ │
│ │ │


самоуправления
│ │ │ │ │
│ │ │


Расходы на
содержание│ 01 │ 06 │ 027 │ 029 │
16334 │ 9768 │ 59,8 │


аппарата
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Правоохранительная
│ 05 │ 00 │ 000 │ 000 │
7558 │ 367 │ 4,9 │


деятельность и
обеспечение│ │ │ │
│ │ │ │


безопасности
государства│ │ │ │
│ │ │ │


Органы внутренних
дел│ 05 │ 01 │ 000 │ 000 │
7558 │ 367 │ 4,9 │


Обеспечение
личного│ 05 │ 01 │ 601 │ 000 │
7558 │ 367 │ 4,9 │


состава войск
│ │ │ │ │
│ │ │


Содержание
│ 05 │ 01 │ 601 │ 075 │
7558 │ 367 │ 4,9 │


подведомственных
структур│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Промышленность,
энергетика│ 07 │ 00 │ 000 │ 000 │
6666 │ 2381 │ 35,7 │


и строительство
│ │ │ │ │
│ │ │


Строительство,
архитектура│ 07 │ 07 │ 000 │ 000
│ 6666 │ 2381 │ 35,7 │


Государственные
│ 07 │ 07 │ 313 │ 000 │
5826 │ 1818 │ 31,2 │


капитальные
вложения│ │ │ │ │
│ │ │


Государственные
│ 07 │ 07 │ 313 │ 198 │
5826 │ 1818 │ 31,2 │


капитальные вложения
на│ │ │ │ │
│ │ │


безвозвратной
основе│ │ │ │ │
│ │ │


Государственная
поддержка│ 07 │ 07 │ 314 │ 000 │
840 │ 563 │ 67,0 │


строительства
│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие расходы,
не│ 07 │ 07 │ 314 │ 397 │
840 │ 563 │ 67,0 │


отнесенные к другим
видам│ │ │ │ │
│ │ │


расходов
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Сельское хозяйство
│ 08 │ 00 │ 000 │ 000 │
93 │ 21 │ 22,6 │


Прочие мероприятия
в│ 08 │ 05 │ 000 │ 000 │
93 │ 21 │ 22,6 │


области
сельского│ │ │ │ │
│ │ │


хозяйства
│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие расходы в
области│ 08 │ 05 │ 342 │ 000 │
93 │ 21 │ 22,6 │


сельского хозяйства
│ │ │ │ │
│ │ │


Содержание
│ 08 │ 05 │ 342 │ 075 │
93 │ 21 │ 22,6 │


подведомственных
структур│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Транспорт,
дорожное│ 10 │ 00 │ 000 │ 000 │
38500 │ 20441 │ 53,1 │


хозяйство, связь
и│ │ │ │ │
│ │ │


информатика
│ │ │ │ │
│ │ │


Автомобильный транспорт
│ 10 │ 01 │ 000 │ 000 │
13600 │ 8939 │ 65,7 │


Государственная
поддержка│ 10 │ 01 │ 372 │ 000 │
13600 │ 8939 │ 65,7 │


автомобильного
транспорта│ │ │ │ │
│ │ │


Целевые дотации и
субсидии│ 10 │ 01 │ 372 │ 290 │
13600 │ 8939 │ 65,7 │


│ │ │ │
│ │ │ │


Водный транспорт
│ 10 │ 04 │ 000 │ 000 │
300 │ 100 │ 33,3 │


Государственная
поддержка│ 10 │ 04 │ 375 │ 000 │
300 │ 100 │ 33,3 │


речного транспорта
│ │ │ │ │
│ │ │


Дотации на
перевозки│ 10 │ 04 │ 375 │ 290 │
300 │ 100 │ 33,3 │


пассажиров в
межобластном│ │ │ │
│ │ │ │


сообщении
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Прочие виды
транспорта│ 10 │ 05 │ 000 │ 000 │
24300 │ 11261 │ 46,3 │


Государственная
поддержка│ 10 │ 05 │ 380 │ 000 │
23100 │ 10061 │ 43,6 │


других видов
транспорта│ │ │ │ │
│ │ │


Целевые дотации и
субсидии│ 10 │ 05 │ 380 │ 290 │
23100 │ 10061 │ 43,6 │


Прочие расходы,
не│ 10 │ 05 │ 515 │ 000 │
1200 │ 1200 │ 100,0 │


отнесенные к
другим│ │ │ │ │
│ │ │


целевым статьям
│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие расходы,
не│ 10 │ 05 │ 515 │ 397 │
1200 │ 1200 │ 100,0 │


отнесенные к другим
видам│ │ │ │ │
│ │ │


расходов
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Связь
│ 10 │ 06 │ 000 │ 000 │
300 │ 141 │ 47,0 │


Государственная
поддержка│ 10 │ 06 │ 377 │ 000 │
300 │ 141 │ 47,0 │


отрасли связи
│ │ │ │ │
│ │ │


Целевые дотации и
субсидии│ 10 │ 06 │ 377 │ 290 │
300 │ 141 │ 47,0 │


│ │ │ │
│ │ │ │


Жилищно-коммунальное
│ 12 │ 00 │ 000 │ 000 │
276302 │ 364611 │ 132,0 │


хозяйство
│ │ │ │ │
│ │ │


Жилищное хозяйство
│ 12 │ 01 │ 000 │ 000 │
151639 │ 81861 │ 54,0 │


Государственная
поддержка│ 12 │ 01 │ 310 │ 000 │
79140 │ 14773 │ 18,7 │


жилищного хозяйства
│ │ │ │ │
│ │ │


Целевые дотации и
субсидии│ 12 │ 01 │ 310 │ 290 │
44940 │ 9216 │ 20,5 │


Прочие расходы,
не│ 12 │ 01 │ 310 │ 397 │
34200 │ 5557 │ 16,2 │


отнесенные к другим
видам│ │ │ │ │
│ │ │


расходов
│ │ │ │ │
│ │ │


Фонд
софинансирования│ 12 │ 01 │ 352 │
000 │ 72499 │ 67088 │ 92,5 │


социальных расходов
│ │ │ │ │
│ │ │


Расходы
муниципальных│ 12 │ 01 │ 352 │ 356
│ 72499 │ 67088 │ 92,5 │


образований
по│ │ │ │ │
│ │ │


предоставлению
населению│ │ │ │ │
│ │ │


субсидий на оплату жилья
и│ │ │ │ │
│ │ │


коммунальных услуг
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Коммунальное хозяйство
│ 12 │ 02 │ 000 │ 000 │
123749 │ 282446 │ 228,2 │


Государственная
поддержка│ 12 │ 02 │ 311 │ 000 │
123749 │ 282446 │ 228,2 │


коммунального хозяйства
│ │ │ │ │
│ │ │


Субсидии на
услуги,│ 12 │ 02 │ 311 │ 440 │
58494 │ 269537 │ 460,8 │


оказываемые
населению│ │ │ │ │
│ │ │


электро-
и│ │ │ │ │
│ │ │


теплоснабжающими
│ │ │ │ │
│ │ │


организациями в
субъектах│ │ │ │ │
│ │ │


РФ
│ │ │ │ │
│ │ │


Дотация на
услуги,│ 12 │ 02 │ 311 │ 442 │
0 │ 0 │ 0 │


представляемые
населению│ │ │ │ │
│ │ │


организациям
водоснабжения│ │ │ │
│ │ │ │


и канализации
│ │ │ │ │
│ │ │


Расходы
на│ 12 │ 02 │ 311 │ 443 │
33255 │ 11615 │ 34,9 │


благоустройство
в│ │ │ │ │
│ │ │


субъектах РФ
│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие расходы,
не│ 12 │ 02 │ 311 │ 397 │
32000 │ 1294 │ 4,0 │


отнесенные к другим
видам│ │ │ │ │
│ │ │


расходов
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Прочие
структуры│ 12 │ 03 │ 000 │ 000 │
914 │ 304 │ 33,3 │


коммунального
хозяйства│ │ │ │ │
│ │ │


Государственная
поддержка│ 12 │ 03 │ 312 │ 000 │
914 │ 304 │ 33,3 │


коммунального
хозяйства│ │ │ │ │
│ │ │


Расходы на
прочие│ 12 │ 03 │ 312 │ 444 │
914 │ 304 │ 33,3 │


структуры
коммунального│ │ │ │
│ │ │ │


хозяйства
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Предупреждение
и│ 13 │ 00 │ 000 │ 000 │
4391 │ 2498 │ 56,9 │


ликвидация
последствий│ │ │ │
│ │ │ │


чрезвычайных
ситуаций│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Предупреждение
и│ 13 │ 02 │ 000 │ 000 │
2053 │ 1220 │ 59,4 │


ликвидация
последствий│ │ │ │
│ │ │ │


чрезвычайных
ситуаций│ │ │ │ │
│ │ │


Обеспечение
личного│ 13 │ 02 │ 601 │ 000 │
2053 │ 1220 │ 59,4 │


состава войск
│ │ │ │ │
│ │ │


Содержание
│ 13 │ 02 │ 601 │ 075 │
2053 │ 1220 │ 59,4 │


подведомственных
структур│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Противопожарная
служба│ 13 │ 04 │ 000 │ 000 │
2338 │ 1278 │ 54,7 │


Обеспечение
личного│ 13 │ 04 │ 601 │ 000 │
2338 │ 1278 │ 54,7 │


состава войск
│ │ │ │ │
│ │ │


Содержание
│ 13 │ 04 │ 601 │ 075 │
2338 │ 1278 │ 54,7 │


подведомственных
структур │ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Образование
│ 14 │ 00 │ 000 │ 000 │
395261 │ 243077 │ 61,5 │


Дошкольное
образование│ 14 │ 01 │ 000 │ 000
│ 122614 │ 78429 │ 64,0 │


Ведомственные расходы
на│ 14 │ 01 │ 400 │ 000 │
122614 │ 78429 │ 64,0 │


дошкольное образование
│ │ │ │ │
│ │ │


Детские
дошкольные│ 14 │ 01 │ 400 │ 259 │
122614 │ 78429 │ 64,0 │


учреждения
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Общее образование
│ 14 │ 02 │ 000 │ 000 │
231932 │ 141273 │ 60,9 │


Ведомственные расходы
на│ 14 │ 02 │ 400 │ 000 │
231932 │ 141273 │ 60,9 │


общее образование
│ │ │ │ │
│ │ │


Школы - детские
сады,│ 14 │ 02 │ 400 │ 260 │
163703 │ 101648 │ 62,1 │


школы начальные,
неполные│ │ │ │ │
│ │ │


средние и средние
│ │ │ │ │
│ │ │


Вечерние и заочные
средние│ 14 │ 02 │ 400 │ 262 │
948 │ 488 │ 51,5 │


образовательные школы
│ │ │ │ │
│ │ │


Школы-интернаты
│ 14 │ 02 │ 400 │ 263 │
9108 │ 4228 │ 46,4 │


Учреждения по
внешкольной│ 14 │ 02 │ 400 │ 264
│ 41264 │ 23818 │ 57,7 │


работе с детьми
│ │ │ │ │
│ │ │


Детские дома
│ 14 │ 02 │ 400 │ 265 │
16909 │ 11091 │ 65,6 │


│ │ │ │
│ │ │ │


Среднее
профессиональное│ 14 │ 04 │ 000 │
000 │ 5110 │ 2953 │ 57,8 │


образование
│ │ │ │ │
│ │ │


Ведомственные расходы
на│ 14 │ 04 │ 400 │ 000 │
5110 │ 2953 │ 57,8 │


среднее
профессиональное│ │ │ │
│ │ │ │


образование
│ │ │ │ │
│ │ │


Средние
специальные│ 14 │ 04 │ 400 │ 268
│ 5110 │ 2953 │ 57,8 │


учебные заведения
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Прочие расходы в
области│ 14 │ 07 │ 000 │ 000 │
35605 │ 20422 │ 57,4 │


образования
│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие
ведомственные│ 14 │ 07 │ 400 │ 000
│ 35383 │ 20358 │ 57,5 │


расходы в
области│ │ │ │ │
│ │ │


образования
│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие учреждения
и│ 14 │ 07 │ 400 │ 272 │
31003 │ 17294 │ 55,8 │


мероприятия в
области│ │ │ │ │
│ │ │


образования
│ │ │ │ │
│ │ │


Финансирование
мероприятий│ 14 │ 07 │ 400 │ 319
│ 4380 │ 3064 │ 70,0 │


по
организации│ │ │ │
│ │ │ │


оздоровительной
кампании│ │ │ │ │
│ │ │


детей и подростков
│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие расходы,
не│ 14 │ 07 │ 515 │ 000 │
129 │ 64 │ 49,6 │


отнесенные к
другим│ │ │ │ │
│ │ │


целевым статьям
│ │ │ │ │
│ │ │


Расходы
бюджета│ 14 │ 07 │ 515 │ 386 │
129 │ 64 │ 49,6 │


муниципальных
образований│ │ │ │
│ │ │ │


на компенсацию льгот
по│ │ │ │ │
│ │ │


оплате ЖКУ
отдельным│ │ │ │ │
│ │ │


категориям
граждан,│ │ │ │ │
│ │ │


работающих и
проживающих│ │ │ │
│ │ │ │


в сельской местности
│ │ │ │ │
│ │ │


Средства
бюджетов│ 14 │ 07 │ 522 │ 000 │
93 │ 0 │ 0,0 │


субъектов РФ на
реализацию│ │ │ │ │
│ │ │


целевых программ
│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие расходы,
не│ 14 │ 07 │ 522 │ 397 │
93 │ 0 │ 0,0 │


отнесенные к другим
видам│ │ │ │ │
│ │ │


расходов
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Культура, искусство
и│ 15 │ 00 │ 000 │ 000 │
18149 │ 9664 │ 53,2 │


кинематография
│ │ │ │ │
│ │ │


Культура и искусство
│ 15 │ 01 │ 000 │ 000 │
16007 │ 8678 │ 54,2 │


Ведомственные расходы
на│ 15 │ 01 │ 410 │ 000 │
8434 │ 3910 │ 46,4 │


культуру и искусство
│ │ │ │ │
│ │ │


Дворцы и дома культуры
│ 15 │ 01 │ 410 │ 280 │
873 │ 407 │ 46,6 │


Музеи и
постоянные│ 15 │ 01 │ 410 │ 283 │
473 │ 175 │ 37,0 │


выставки
│ │ │ │ │
│ │ │


Библиотеки
│ 15 │ 01 │ 410 │ 284 │
7088 │ 3328 │ 47,0 │


Государственная
поддержка│ 15 │ 01 │ 411 │ 000 │
6567 │ 4146 │ 63,1 │


театров
│ │ │ │ │
│ │ │


Театры,
концертные│ 15 │ 01 │ 411 │ 281 │
6567 │ 4146 │ 63,1 │


организации
│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие
ведомственные│ 15 │ 01 │ 412 │ 000
│ 1006 │ 622 │ 61,8 │


расходы в области
культуры│ │ │ │ │
│ │ │


и искусства
│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие учреждения
и│ 15 │ 01 │ 412 │ 287 │
1006 │ 622 │ 61,8 │


мероприятия в
области│ │ │ │ │
│ │ │


культуры и
искусства│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Кинематография
│ 15 │ 02 │ 000 │ 000 │
200 │ 90 │ 45,0 │


Государственная
поддержка│ 15 │ 02 │ 415 │ 000 │
200 │ 90 │ 45,0 │


кинематографии
│ │ │ │ │
│ │ │


Организации
кинематографии│ 15 │ 02 │ 415 │ 282
│ 200 │ 90 │ 45,0 │


Прочие мероприятия
в│ 15 │ 03 │ 000 │ 000 │
1942 │ 896 │ 46,1 │


области культуры
и│ │ │ │ │
│ │ │


искусства
│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие расходы,
не│ 15 │ 03 │ 515 │ 000 │
6 │ 1 │ 16,7 │


отнесенные к
другим│ │ │ │ │
│ │ │


целевым статьям
│ │ │ │ │
│ │ │


Расходы
бюджета│ 15 │ 03 │ 515 │ 386 │
6 │ 1 │ 16,7 │


муниципальных
образований│ │ │ │
│ │ │ │


на компенсацию льгот
по│ │ │ │ │
│ │ │


оплате ЖКУ
отдельным│ │ │ │ │
│ │ │


категориям
граждан,│ │ │ │ │
│ │ │


работающих и
проживающих│ │ │ │
│ │ │ │


в сельской местности
│ │ │ │ │
│ │ │


Средства
бюджетов│ 15 │ 03 │ 522 │ 000 │
1936 │ 895 │ 46,2 │


субъектов РФ на
реализацию│ │ │ │ │
│ │ │


целевых программ
│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие расходы,
не│ 15 │ 03 │ 522 │ 397 │
1936 │ 895 │ 46,2 │


отнесенные к другим
видам│ │ │ │ │
│ │ │


расходов
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Здравоохранение
и│ 17 │ 00 │ 000 │ 000 │
243885 │ 154794 │ 63,5 │


физическая культура
│ │ │ │ │
│ │ │


Здравоохранение
│ 17 │ 01 │ 000 │ 000 │
154748 │ 80072 │ 51,7 │


Ведомственные расходы
на│ 17 │ 01 │ 430 │ 000 │
146241 │ 80045 │ 54,7 │


здравоохранение
│ │ │ │ │
│ │ │


Родильные дома
│ 17 │ 01 │ 430 │ 295 │
4891 │ 3463 │ 70,8 │


Больницы
│ 17 │ 01 │ 430 │ 300 │
91468 │ 50346 │ 55,0 │


Поликлиники
│ 17 │ 01 │ 430 │ 301 │
15581 │ 8678 │ 55,7 │


Фельдшерско-акушерский
│ 17 │ 01 │ 430 │ 302 │
394 │ 196 │ 49,7 │


пункт
│ │ │ │ │
│ │ │


Станция переливания
крови │ 17 │ 01 │ 430 │ 303 │
9937 │ 5128 │ 51,6 │


Дома ребенка
│ 17 │ 01 │ 430 │ 304 │
11972 │ 6982 │ 58,3 │


Санаторий для детей
и│ 17 │ 01 │ 430 │ 307 │
5077 │ 2318 │ 45,7 │


подростков
│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие учреждения
и│ 17 │ 01 │ 430 │ 310 │
6921 │ 2934 │ 42,4 │


мероприятия в
области│ │ │ │ │
│ │ │


здравоохранения
│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие расходы,
не│ 17 │ 01 │ 515 │ 000 │
49 │ 27 │ 55,1 │


отнесенные к
другим│ │ │ │ │
│ │ │


целевым статьям
│ │ │ │ │
│ │ │


Расходы
бюджета│ 17 │ 01 │ 515 │ 386 │
49 │ 27 │ 55,1 │


муниципальных
образований│ │ │ │
│ │ │ │


на компенсацию льгот
по│ │ │ │ │
│ │ │


оплате ЖКУ
отдельным│ │ │ │ │
│ │ │


категориям
граждан,│ │ │ │ │
│ │ │


работающих и проживающих
в│ │ │ │ │
│ │ │


сельской местности
│ │ │ │ │
│ │ │


Средства
бюджетов│ 17 │ 01 │ 522 │ 000 │
8458 │ 0 │ 0,0 │


субъектов РФ на
реализацию│ │ │ │ │
│ │ │


целевых программ
│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие расходы,
не│ 17 │ 01 │ 522 │ 397 │
8458 │ 0 │ 0,0 │


отнесенные к другим
видам│ │ │ │ │
│ │ │


расходов
│ │ │ │ │
│ │ │


Физическая культура
и│ 17 │ 03 │ 000 │ 000 │
3200 │ 1688 │ 52,8 │


спорт
│ │ │ │ │
│ │ │


Ведомственные расходы
на│ 17 │ 03 │ 434 │ 000 │
3200 │ 1688 │ 52,8 │


физическую культуру
и│ │ │ │ │
│ │ │


спорт
│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие учреждения
и│ 17 │ 03 │ 434 │ 314 │
3200 │ 1688 │ 52,8 │


мероприятия в
области│ │ │ │ │
│ │ │


физической культуры
и│ │ │ │ │
│ │ │


спорта
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Обязательное
медицинское│ 17 │ 04 │ 000 │ 000
│ 85937 │ 73034 │ 85,0 │


страхование
│ │ │ │ │
│ │ │


Расходы на
финансирование│ 17 │ 04 │ 428 │ 000
│ 85937 │ 73034 │ 85,0 │


территориальной
программы│ │ │ │ │
│ │ │


ОМС
│ │ │ │ │
│ │ │


Средства бюджета
на│ 17 │ 04 │ 428 │ 316 │
85937 │ 73034 │ 85,0 │


обязательное
медицинское│ │ │ │
│ │ │ │


страхование
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Социальная
политика│ 18 │ 00 │ 000 │ 000 │
23208 │ 10262 │ 44,2 │


Учреждения
социального│ 18 │ 01 │ 000 │ 000
│ 18802 │ 9060 │ 48,2 │


обеспечения
│ │ │ │ │
│ │ │


Ведомственные расходы
в│ 18 │ 01 │ 440 │ 000 │
18802 │ 9060 │ 48,2 │


области
социального│ │ │ │
│ │ │ │


обеспечения
│ │ │ │ │
│ │ │


Территориальные центры
и│ 18 │ 01 │ 440 │ 318 │
8796 │ 4692 │ 53,3 │


отделения
оказания│ │ │ │ │
│ │ │


социальной помощи на
дому│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие учреждения
и│ 18 │ 01 │ 440 │ 323 │
10006 │ 4368 │ 43,7 │


мероприятия в
области│ │ │ │ │
│ │ │


социальной политики
│ │ │ │ │
│ │ │


Социальная
помощь│ 18 │ 02 │ 000 │ 000 │
3943 │ 931 │ 23,6 │


Ведомственные расходы
в│ 18 │ 02 │ 440 │ 000 │
3943 │ 931 │ 23,6 │


области
социального│ │ │ │
│ │ │ │


обеспечения
│ │ │ │ │
│ │ │


Пособия и
социальная│ 18 │ 02 │ 440 │ 322 │
3943 │ 931 │ 23,6 │


помощь
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Молодежная политика
│ 18 │ 03 │ 000 │ 000 │
250 │ 158 │ 63,2 │


Государственная
поддержка│ 18 │ 03 │ 446 │ 000 │
250 │ 158 │ 63,2 │


в области
молодежной│ │ │ │ │
│ │ │


политики
│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие мероприятия
в│ 18 │ 03 │ 446 │ 323 │
250 │ 158 │ 63,2 │


области
социальной│ │ │ │ │
│ │ │


политики
│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие мероприятия
в│ 18 │ 06 │ 000 │ 000 │
213 │ 113 │ 53,1 │


области
социальной│ │ │ │ │
│ │ │


политики
│ │ │ │ │
│ │ │


Расходы на
реализацию│ 18 │ 06 │ 350 │ 000 │
209 │ 109 │ 52,2 │


льгот,
установленных│ │ │ │
│ │ │ │


Законом РФ
"О│ │ │ │ │
│ │ │


реабилитации
жертв│ │ │ │ │
│ │ │


политических
репрессий"│ │ │ │
│ │ │ │


муниципальным
образованиям│ │ │ │
│ │ │ │


Целевые субсидии
и│ 18 │ 06 │ 350 │ 290 │
209 │ 109 │ 52,2 │


субвенции
│ │ │ │ │
│ │ │


Расходы на
реализацию│ 18 │ 06 │ 351 │ 000 │
4 │ 4 │ 100,0 │


льгот,
установленных│ │ │ │
│ │ │ │


Законом РФ "О
статусе│ │ │ │ │
│ │ │


Героев
Советского│ │ │ │ │
│ │ │


Союза, Героев РФ
и│ │ │ │ │
│ │ │


полных кавалеров
ордена│ │ │ │ │
│ │ │


Славы"
по│ │ │ │ │
│ │ │


муниципальным
образованиям│ │ │ │
│ │ │ │


Целевые субсидии
и│ 18 │ 06 │ 351 │ 290 │
4 │ 4 │ 100,0 │


субвенции
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Обслуживание
│ 19 │ 00 │ 000 │ 000 │
54051 │ 43057 │ 79,7 │


государственного
долга│ │ │ │ │
│ │ │


Обслуживание
│ 19 │ 01 │ 000 │ 000 │
54051 │ 43057 │ 79,7 │


государственного
│ │ │ │ │
│ │ │


внутреннего долга
│ │ │ │ │
│ │ │


Процентные платежи
по│ 19 │ 01 │ 462 │ 000 │
54051 │ 43057 │ 79,7 │


муниципальному долгу
│ │ │ │ │
│ │ │


Выплаты процентов
по│ 19 │ 01 │ 462 │ 331 │
54051 │ 43057 │ 79,7 │


муниципальному долгу
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Прочие расходы
│ 30 │ 00 │ 000 │ 000 │
31357 │ 15263 │ 48,7 │


│ │ │ │
│ │ │ │


Резервные фонды
│ 30 │ 01 │ 000 │ 000 │
1237 │ 0 │ 0,0 │


Резервные фонды
│ 30 │ 01 │ 510 │ 000 │
1237 │ 0 │ 0,0 │


Формирование
резервных│ 30 │ 01 │ 510 │ 435 │
1237 │ 0 │ 0,0 │


фондов
исполнительных│ │ │ │
│ │ │ │


органов субъектов РФ
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Проведение выборов
и│ 30 │ 02 │ 000 │ 000 │
661 │ 544 │ 82,3 │


референдумов
│ │ │ │ │
│ │ │


Расходы на
проведение│ 30 │ 02 │ 511 │ 000 │
661 │ 544 │ 82,3 │


выборов и референдумов
│ │ │ │ │
│ │ │


Выборы в
органы│ 30 │ 02 │ 511 │ 394 │
661 │ 544 │ 82,3 │


законодательной
власти│ │ │ │ │
│ │ │


субъектов РФ,
выборы│ │ │ │ │
│ │ │


высшего должностного
лица│ │ │ │ │
│ │ │


субъекта РФ, выборы
в│ │ │ │ │
│ │ │


органы
местного│ │ │ │ │
│ │ │


самоуправления
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Прочие расходы,
не│ 30 │ 04 │ 000 │ 000 │
29459 │ 14719 │ 50,0 │


отнесенные к
другим│ │ │ │ │
│ │ │


подразделам
│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие расходы,
не│ 30 │ 04 │ 515 │ 000 │
29459 │ 14719 │ 50,0 │


отнесенные к
другим│ │ │ │ │
│ │ │


целевым статьям
│ │ │ │ │
│ │ │


Обеспечение
деятельности│ 30 │ 04 │ 515 │ 381
│ 895 │ 619 │ 69,2 │


военных комиссариатов
в│ │ │ │ │
│ │ │


субъектах РФ
│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие расходы,
не│ 30 │ 04 │ 515 │ 397 │
28564 │ 14100 │ 49,4 │


отнесенные к другим
видам│ │ │ │ │
│ │ │


расходов
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


Целевые бюджетные фонды
│ 31 │ 00 │ 000 │ 000 │
23406 │ 4909 │ 21,0 │


Территориальный
│ 31 │ 30 │ 000 │ 000 │
23406 │ 4909 │ 21,0 │


экологический фонд
│ │ │ │ │
│ │ │


Расходы за счет
целевого│ 31 │ 30 │ 520 │ 000 │
23406 │ 4909 │ 21,0 │


фонда, консолидируемого
в│ │ │ │ │
│ │ │


бюджете
│ │ │ │ │
│ │ │


Прочие расходы,
не│ 31 │ 30 │ 520 │ 397 │
23406 │ 4909 │ 21,0 │


отнесенные к другим
видам│ │ │ │ │
│ │ │


расходов
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │


ИТОГО РАСХОДОВ
│ │ │ │ │
1183654 │ 905247 │ 76,5 │


│ │ │ │
│ │ │ │


Итого внутренних
оборотов │ │ │ │ │
95869 │ 29527 │ 30,8 │


│ │ │ │
│ │ │ │


ВСЕГО РАСХОДОВ
│ │ │ │ │
1279523 │ 934774 │ 73,1 │


└──────────────────────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┘




7. ВЕДОМСТВЕННАЯ
СТРУКТУРА РАСХОДОВ Г. ДЗЕРЖИНСКА НА 2003 Г.




┌───┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┐


№ │
│ Классификация бюджета г. Дзержинска
│ Уточнен. │ Исполнено │% исполнения│


п/п│

├─────────────┬──────────────────┬───────┬──────────────┤годовой
план │на 01.10.2003│ │


│ │ │Ведомственная│
Функциональная │Целевая│ Вид расходов │по
состоянию │ │ │


│ │ │
├──────┬───────────┤статья
│ │на 01.10.2003│ │


│ │ │
Раздел│ Подраздел
│ │ │ │
│ │


├───┼─────────────────────────────┼─────────────┼──────┼───────────┼───────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤


1. │АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА │ 001 │ │ │
│ │ 38236 │ 22993 │
60,1 │


│ │Местное
самоуправление │ │ 01 │ 00
│ 000 │ 000 │ 37467 │
22516 │ 60,1 │


│ │Функционирование
органов│ │ 01 │ 06 │
000 │ 000 │ 37467 │ 22516 │
60,1 │


│ │местного
самоуправления │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Содержание
органов местного│ │ 01 │ 06 │
026 │ 000 │ 27535 │ 15143 │
55,0 │


│ │самоуправления
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Денежное
содержание аппарата │ │ 01 │ 06
│ 026 │ 027 │ 27535 │
15143 │ 55,0 │


│ │Обеспечение
деятельности│ │ 01 │ 06 │
027 │ 000 │ 9932 │ 7373 │
74,2 │


│ │органов
местного│ │ │ │
│ │ │ │


│ │самоуправления
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы на
содержание│ │ 01 │ 06 │
027 │ 029 │ 9932 │ 7373 │
74,2 │


│ │аппарата
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие расходы
│ │ 30 │ 00 │
000 │ 000 │ 769 │ 477 │
62,0 │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 000 │ 000 │ 769 │
477 │ 62,0 │


│ │к другим
подразделам │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 515 │ 000 │ 769 │
477 │ 62,0 │


│ │к другим
целевым статьям │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 515 │ 397 │ 769 │
477 │ 62,0 │


│ │к другим видам
расходов │ │ │ │
│ │ │ │


2. │АДМИНИСТРАЦИЯ
- МЕРОПРИЯТИЯ │ 002 │ │ │
│ │ 585 │ 502 │
85,8 │


│ │Прочие расходы
│ │ 30 │ 00 │
000 │ 000 │ 585 │ 502 │
85,8 │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 000 │ 000 │ 585 │
502 │ 85,8 │


│ │к другим
подразделам │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 515 │ 000 │ 585 │
502 │ 85,8 │


│ │к другим
целевым статьям │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 515 │ 397 │ 585 │
502 │ 85,8 │


│ │к другим видам
расходов │ │ │ │
│ │ │ │


3. │ДУМА
│ 003 │ │ │
│ │ 5462 │ 2801 │
51,3 │


│ │Местное
самоуправление │ │ 01 │ 00
│ 000 │ 000 │ 5462 │
2801 │ 51,3 │


│ │Функционирование
органов│ │ 01 │ 06 │
000 │ 000 │ 5462 │ 2801 │
51,3 │


│ │местного
самоуправления │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Содержание
органов местного│ │ 01 │ 06 │
026 │ 000 │ 3938 │ 2233 │
56,7 │


│ │самоуправления
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Денежное
содержание аппарата│ │ 01 │ 06
│ 026 │ 027 │ 3938 │
2233 │ 56,7 │


│ │Обеспечение
деятельности│ │ 01 │ 06 │
027 │ 000 │ 1524 │ 568 │
37,3 │


│ │органов
местного│ │ │ │
│ │ │ │


│ │самоуправления
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы на
содержание│ │ 01 │ 06 │
027 │ 029 │ 1524 │ 568 │
37,3 │


│ │аппарата
│ │ │ │
│ │ │ │


4. │УПРАВЛЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ│ 054 │ │ │
│ │ 152429 │ 78620 │
51,9 │


│ │Промышленность,
энергетика и│ │ 07 │ 00 │
000 │ 000 │ 218 │ 268 │
122,9 │


│ │строительство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Строительство,
архитектура │ │ 07 │ 07 │
000 │ 000 │ 218 │ 268 │
122,9 │


│ │Государственные
капитальные│ │ 07 │ 07 │
313 │ 000 │ 218 │ 268 │
122,9 │


│ │вложения
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Государственные
капитальные│ │ 07 │ 07 │
313 │ 198 │ 218 │ 268 │
122,9 │


│ │вложения на
безвозвратной│ │ │ │
│ │ │ │


│ │основе
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Здравоохранение
│ │ 17 │ 01 │
000 │ 000 │ 151211 │ 78352 │
51,8 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 17 │ 01 │
430 │ 000 │ 142753 │ 78352 │
54,9 │


│ │здравоохранение
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Родильные дома
│ │ 17 │ 01 │
430 │ 295 │ 4891 │ 3463 │
70,8 │


│ │Больницы
│ │ 17 │ 01 │
430 │ 300 │ 88904 │ 49082 │
55,2 │


│ │Поликлиники
│ │ 17 │ 01 │
430 │ 301 │ 14999 │ 8416 │
56,1 │


│ │Фельдшерско-акушерский
пункт │ │ 17 │ 01 │ 430
│ 302 │ 52 │ 29 │
55,8 │


│ │Станция
переливания крови │ │ 17 │ 01
│ 430 │ 303 │ 9937 │
5128 │ 51,6 │


│ │Дома ребенка
│ │ 17 │ 01 │
430 │ 304 │ 11972 │ 6982 │
58,3 │


│ │Санаторий
для детей и│ │ 17 │ 01 │
430 │ 307 │ 5077 │ 2318 │
45,7 │


│ │подростков
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
учреждения и│ │ 17 │ 01 │
430 │ 310 │ 6921 │ 2934 │
42,4 │


│ │мероприятия
в области│ │ │ │
│ │ │ │


│ │здравоохранения
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Средства
бюджетов субъектов│ │ 17 │ 01
│ 522 │ 000 │ 8458 │
0 │ 0,0 │


│ │РФ на
реализацию целевых│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │программ
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 17 │ 01
│ 522 │ 397 │ 8458 │
0 │ 0,0 │


│ │к другим видам
расходов │ │ │ │
│ │ │ │


5. │ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ│ 055 │ │ │
│ │ 85937 │ 73034 │
85,0 │


│ │СТРАХОВАНИЕ
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Здравоохранение
и физическая│ │ 17 │ 00 │
000 │ 000 │ 85937 │ 73034 │
85,0 │


│ │культура
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Обязательное
медицинское│ │ 17 │ 04 │
000 │ 000 │ 85937 │ 73034 │
85,0 │


│ │страхование
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы на
финансирование│ │ 17 │ 04 │
428 │ 000 │ 85937 │ 73034 │
85,0 │


│ │территориальной
программы ОМС│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Средства
бюджета на│ │ 17 │ 04 │
428 │ 316 │ 85937 │ 73034 │
85,0 │


│ │обязательное
медицинское│ │ │ │
│ │ │ │


│ │страхование
│ │ │ │
│ │ │ │


6. │ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
│ 056 │ │ │
│ │ 30377 │ 16663 │
54,9 │


│ │Образование
│ │ 14 │ 00 │
000 │ 000 │ 19547 │ 11455 │
58,6 │


│ │Общее
образование │ │ 14 │ 02
│ 000 │ 000 │ 13997 │
8158 │ 58,3 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 14 │ 02 │
400 │ 000 │ 13997 │ 8158 │
58,3 │


│ │общее
образование │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Учреждения
по внешкольной│ │ 14 │ 02 │
400 │ 264 │ 13997 │ 8158 │
58,3 │


│ │работе с
детьми │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Среднее
профессиональное│ │ 14 │ 04 │
000 │ 000 │ 5110 │ 2953 │
57,8 │


│ │образование
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ │ │
│ │ │ │


│ │среднее
профессиональное│ │ 14 │ 04 │
400 │ 000 │ 5110 │ 2953 │
57,8 │


│ │образование
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Средние
специальные учебные│ │ 14 │ 04
│ 400 │ 268 │ 5110 │
2953 │ 57,8 │


│ │заведения
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
расходы в области│ │ 14 │ 07
│ 000 │ 000 │ 440 │
344 │ 78,2 │


│ │образования
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
ведомственные расходы│ │ 14 │ 07
│ 400 │ 000 │ 440 │
344 │ 78,2 │


│ │в области
образования │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
учреждения и│ │ 14 │ 07 │
400 │ 272 │ 440 │ 344 │
78,2 │


│ │мероприятия
в области│ │ │ │
│ │ │ │


│ │образования
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Культура,
искусство и│ │ 15 │ 00 │
000 │ 000 │ 10830 │ 5208 │
48,1 │


│ │кинематография
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Культура и
искусство│ │ 15 │ 01 │
000 │ 000 │ 8894 │ 4313 │
48,5 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 15 │ 01 │
410 │ 000 │ 7888 │ 3691 │
46,8 │


│ │культуру и
искусство │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Дворцы и дома
культуры │ │ 15 │ 01 │
410 │ 280 │ 466 │ 238 │
51,1 │


│ │Музеи и
постоянные выставки │ │ 15 │ 01
│ 410 │ 283 │ 473 │
175 │ 37,0 │


│ │Библиотеки
│ │ 15 │ 01 │
410 │ 284 │ 6949 │ 3278 │
47,2 │


│ │Прочие
ведомственные расходы│ │ 15 │ 01
│ 412 │ 000 │ 1006 │
622 │ 61,8 │


│ │в области
культуры и│ │ │ │
│ │ │ │


│ │искусства
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
учреждения и│ │ 15 │ 01 │
412 │ 287 │ 1006 │ 622 │
61,8 │


│ │мероприятия
в области│ │ │ │
│ │ │ │


│ │культуры и
искусства │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
мероприятия в области│ │ 15 │ 03
│ 000 │ 000 │ 1936 │
895 │ 46,2 │


│ │культуры и
искусства │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Средства
бюджетов субъектов│ │ 15 │ 03
│ 522 │ 000 │ 1936 │
895 │ 46,2 │


│ │РФ на
реализацию целевых│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │программ
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 15 │ 03
│ 522 │ 397 │ 1936 │
895 │ 46,2 │


│ │к другим видам
расходов │ │ │ │
│ │ │ │


7. │КУКОЛЬНЫЙ
ТЕАТР │ 057 │ │
│ │ │ 2957 │
1992 │ 67,4 │


│ │Культура,
искусство и│ │ 15 │ 00 │
000 │ 000 │ 2957 │ 1992 │
67,4 │


│ │кинематография
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Культура и
искусство │ │ 15 │ 01
│ 000 │ 000 │ 2957 │
1992 │ 67,4 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 15 │ 01 │
411 │ 000 │ 2957 │ 1992 │
67,4 │


│ │театров
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Театры,
концертные│ │ 15 │ 01 │
411 │ 281 │ 2957 │ 1992 │
67,4 │


│ │организации
│ │ │ │
│ │ │ │


8. │ТЕАТР ДРАМЫ
│ 058 │ │ │
│ │ 3610 │ 2154 │
59,7 │


│ │Культура,
искусство и│ │ 15 │ 00 │
000 │ 000 │ 3610 │ 2154 │
59,7 │


│ │кинематография
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Культура и
искусство │ │ 15 │ 01
│ 000 │ 000 │ 3610 │
2154 │ 59,7 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 15 │ 01 │
411 │ 000 │ 3610 │ 2154 │
59,7 │


│ │театров
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Театры,
концертные│ │ 15 │ 01 │
411 │ 281 │ 3610 │ 2154 │
59,7 │


│ │организации
│ │ │ │
│ │ │ │


9. │КОМИТЕТ ПО
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ│ 069 │ │
│ │ │ 23406 │
4909 │ 21,0 │


│ │СРЕДЫ
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Целевые
бюджетные фонды│ │ 31 │ 00
│ 000 │ 000 │ 23406 │
4909 │ 21,0 │


│ │Городской
экологический фонд│ │ 31 │ 30
│ 000 │ 000 │ 23406 │
4909 │ 21,0 │


│ │Расходы
за счет│ │ 31 │ 30 │
520 │ 000 │ 23406 │ 4909 │
21,0 │


│ │экологического
фонда │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 31 │ 30
│ 520 │ 397 │ 23406 │
4909 │ 21,0 │


│ │к другим видам
расходов │ │ │ │
│ │ │ │


10.│УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ │ 075 │ │
│ │ │ 212437 │
130242 │ 61,3 │


│ │Образование
│ │ 14 │ 00 │
000 │ 000 │ 212437 │ 130242 │
61,3 │


│ │Общее
образование │ │ 14 │ 02
│ 000 │ 000 │ 192831 │
118130 │ 61,3 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 14 │ 02 │
400 │ 000 │ 192831 │ 118130 │
61,3 │


│ │общее
образование │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Школы -
детские сады, школы│ │ 14 │ 02
│ 400 │ 260 │ 150866 │
94095 │ 62,4 │


│ │начальные,
неполные средние и│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │средние
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Вечерние и
заочные средние│ │ 14 │ 02 │
400 │ 262 │ 948 │ 488 │
51,5 │


│ │образовательные
школы │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Школы-интернаты
│ │ 14 │ 02 │
400 │ 263 │ 9108 │ 4228 │
46,4 │


│ │Учреждения
по внешкольной│ │ 14 │ 02 │
400 │ 264 │ 15000 │ 8228 │
54,9 │


│ │работе с
детьми │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Детские дома
│ │ 14 │ 02 │
400 │ 265 │ 16909 │ 11091 │
65,6 │


│ │Прочие
расходы в области│ │ 14 │ 07
│ 000 │ 000 │ 19606 │
12112 │ 61,8 │


│ │образования
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
ведомственные расходы│ │ 14 │ 07
│ 400 │ 000 │ 19510 │
12110 │ 62,1 │


│ │в области
образования │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
учреждения и│ │ 14 │ 07 │
400 │ 272 │ 15210 │ 9106 │
59,9 │


│ │мероприятия
в области│ │ │ │
│ │ │ │


│ │образования
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Финансирование
мероприятий по│ │ 14 │ 07 │
400 │ 319 │ 4300 │ 3004 │
69,9 │


│ │организации
оздоровительной│ │ │ │
│ │ │ │


│ │кампании детей
и подростков│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 14 │ 07
│ 515 │ 000 │ 3 │
2 │ 66,7 │


│ │к другим
целевым статьям│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы
бюджета муниципальных│ │ 14 │ 07
│ 515 │ 386 │ 3 │
2 │ 66,7 │


│ │образований
на компенсацию│ │ │ │
│ │ │ │


│ │льгот по
оплате ЖКУ отдельным│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │категориям
граждан,│ │ │ │
│ │ │ │


│ │работающих и
проживающих в│ │ │ │
│ │ │ │


│ │сельской
местности │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Средства
бюджетов субъектов│ │ 14 │ 07
│ 522 │ 000 │ 93 │
0 │ 0,0 │


│ │РФ на
реализацию целевых│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │программ
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 14 │ 07
│ 522 │ 397 │ 93 │
0 │ 0,0 │


│ │к другим видам
расходов │ │ │ │
│ │ │ │


11.│УПРАВЛЕНИЕ
ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ│ 076 │ │
│ │ │ 128327 │
82028 │ 63,9 │


│ │УЧРЕЖДЕНИЙ
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Образование
│ │ 14 │ 00 │
000 │ 000 │ 128327 │ 82028 │
63,9 │


│ │Дошкольное
образование │ │ 14 │ 01
│ 000 │ 000 │ 119302 │
76639 │ 64,2 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 14 │ 01 │
400 │ 000 │ 119302 │ 76639 │
64,2 │


│ │дошкольное
образование │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Детские
дошкольные учреждения│ │ 14 │ 01
│ 400 │ 259 │ 119302 │
76639 │ 64,2 │


│ │Общее
образование │ │ 14 │ 02
│ 000 │ 000 │ 3351 │
1923 │ 57,4 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 14 │ 02 │
400 │ 000 │ 3351 │ 1923 │
57,4 │


│ │общее
образование │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Школы -
детские сады, школы│ │ 14 │ 02
│ 400 │ 260 │ 3351 │
1923 │ 57,4 │


│ │начальные,
неполные средние и│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │средние
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
расходы в области│ │ 14 │ 07
│ 000 │ 000 │ 5674 │
3466 │ 61,1 │


│ │образования
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
ведомственные │ │ 14 │ 07
│ 400 │ 000 │ 5674 │
3466 │ 61,1 │


│ │расходы в
области образования│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
учреждения и│ │ 14 │ 07 │
400 │ 272 │ 5674 │ 3466 │
61,1 │


│ │мероприятия
в области│ │ │ │
│ │ │ │


│ │образования
│ │ │ │
│ │ │ │


12.│ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ│ 078 │ │ │
│ │ 300 │ 141 │
47,0 │


│ │Транспорт,
дорожное│ │ 10 │ 00 │
000 │ 000 │ 300 │ 141 │
47,0 │


│ │хозяйство,
связь и│ │ │ │
│ │ │ │


│ │информатика
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Связь
│ │ 10 │ 06 │
000 │ 000 │ 300 │ 141 │
47,0 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 10 │ 06 │
377 │ 000 │ 300 │ 141 │
47,0 │


│ │отрасли связи
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Целевые
дотации и субсидии │ │ 10 │ 06
│ 377 │ 290 │ 300 │
141 │ 47,0 │


13.│ВЕТЕРИНАРНАЯ
СЕТЬ │ 082 │ │ │
│ │ 93 │ 21 │
22,6 │


│ │Сельское
хозяйство │ │ 08 │ 00
│ 000 │ 000 │ 93 │
21 │ 22,6 │


│ │Прочие
мероприятия в области│ │ 08 │ 05
│ 000 │ 000 │ 93 │
21 │ 22,6 │


│ │сельского
хозяйства │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
расходы в области│ │ 08 │ 05
│ 342 │ 000 │ 93 │
21 │ 22,6 │


│ │сельского
хозяйства │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Содержание
подведомственных│ │ 08 │ 05 │
342 │ 075 │ 93 │ 21 │
22,6 │


│ │структур
│ │ │ │
│ │ │ │


14.│УЗЕЛ
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ │ 091 │ │
│ │ │ 74 │
70 │ 94,6 │


│ │Социальная
политика │ │ 18 │ 00
│ 000 │ 000 │ 74 │
70 │ 94,6 │


│ │Прочие
мероприятия в области│ │ 18 │ 06
│ 000 │ 000 │ 74 │
70 │ 94,6 │


│ │социальной
политики │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Расходы на
реализацию льгот,│ │ 18 │ 06
│ 350 │ 000 │ 70 │
66 │ 94,3 │


│ │установленных
Законом РФ "О│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │реабилитации
жертв│ │ │ │
│ │ │ │


│ │политических
репрессий" по│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │муниципальным
образованиям │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Целевые
субсидии и субвенции│ │ 18 │ 06
│ 350 │ 290 │ 70 │
66 │ 94,3 │


│ │Расходы на
реализацию льгот,│ │ 18 │ 06
│ 351 │ 000 │ 4 │
4 │ 100,0 │


│ │установленных
Законом РФ "О│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │статусе
Героев Советского│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Союза, Героев
РФ и полных│ │ │ │
│ │ │ │


│ │кавалеров
ордена Славы" по│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │муниципальным
образованиям│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Целевые
субсидии и субвенции│ │ 18 │ 06
│ 351 │ 290 │ 4 │
4 │ 100,0 │


15.│УПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСОВ │ 092 │ │
│ │ │ 6193 │
4379 │ 70,7 │


│ │Местное
самоуправление │ │ 01 │ 00
│ 000 │ 000 │ 6193 │
4379 │ 70,7 │


│ │Функционирование
органов│ │ 01 │ 06 │
000 │ 000 │ 6193 │ 4379 │
70,7 │


│ │местного
самоуправления │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Содержание
органов местного│ │ 01 │ 06 │
026 │ 000 │ 4128 │ 3435 │
83,2 │


│ │самоуправления
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Денежное
содержание аппарата│ │ 01 │ 06
│ 026 │ 027 │ 4128 │
3435 │ 83,2 │


│ │Обеспечение
деятельности│ │ 01 │ 06 │
027 │ 000 │ 2065 │ 944 │
45,7 │


│ │органов
местного│ │ │ │
│ │ │ │


│ │самоуправления
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы на
содержание│ │ 01 │ 06 │
027 │ 029 │ 2065 │ 944 │
45,7 │


│ │аппарата
│ │ │ │
│ │ │ │


16.│РЕЧНОЙ ПОРТ
"ДЗЕРЖИНСК" │ 105 │ │
│ │ │ 300 │
100 │ 33,3 │


│ │Транспорт,
дорожное│ │ 10 │ 00 │
000 │ 000 │ 300 │ 100 │
33,3 │


│ │хозяйство,
связь и│ │ │ │
│ │ │ │


│ │информатика
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Водный
транспорт│ │ 10 │ 04 │
000 │ 000 │ 300 │ 100 │
33,3 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 10 │ 04 │
375 │ 000 │ 300 │ 100 │
33,3 │


│ │речного
транспорта │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Дотации на
перевозки│ │ 10 │ 04 │
375 │ 290 │ 300 │ 100 │
33,3 │


│ │пассажиров в
межобластном│ │ │ │
│ │ │ │


│ │сообщении
│ │ │ │
│ │ │ │


17.│ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ
│ 106 │ │ │
│ │ 24400 │ 10061 │
41,2 │


│ │УПРАВЛЕНИЕ
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Промышленность,
энергетика и│ │ 07 │ 00 │
000 │ 000 │ 1300 │ 0 │
0,0 │


│ │строительство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Строительство,
архитектура│ │ 07 │ 07 │
000 │ 000 │ 1300 │ 0 │
0,0 │


│ │Государственные
капитальные│ │ 07 │ 07 │
313 │ 000 │ 1300 │ 0 │
0,0 │


│ │вложения
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Государственные
капитальные│ │ 07 │ 07 │
313 │ 198 │ 1300 │ 0 │
0,0 │


│ │вложения на
безвозвратной│ │ │ │
│ │ │ │


│ │основе
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Транспорт,
дорожное│ │ 10 │ 00 │
000 │ 000 │ 23100 │ 10061 │
43,6 │


│ │хозяйство,
связь и│ │ │ │
│ │ │ │


│ │информатика
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие виды
транспорта│ │ 10 │ 05 │
000 │ 000 │ 23100 │ 10061 │
43,6 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 10 │ 05 │
380 │ 000 │ 23100 │ 10061 │
43,6 │


│ │других видов
транспорта │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Целевые
дотации и субсидии │ │ 10 │ 05
│ 380 │ 290 │ 23100 │
10061 │ 43,6 │


18.│МУП ВКХ
"Исток" │ 107 │ │
│ │ │ 14 │
14 │ 100,0 │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 14 │ 14 │
100,0 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
структуры│ │ 12 │ 03 │
000 │ 000 │ 14 │ 14 │
100,0 │


│ │коммунального
хозяйства │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 03 │
312 │ 000 │ 14 │ 14 │
100,0 │


│ │коммунального
хозяйства │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы на
прочие структуры│ │ 12 │ 03 │
312 │ 444 │ 14 │ 14 │
100,0 │


│ │коммунального
хозяйства │ │ │ │
│ │ │ │


19.│УПРАВЛЕНИЕ
│ 108 │ │ │
│ │ 300 │ 0 │
0,0 │


│ │ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ХОЗЯЙСТВА
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 300 │ 0 │
0,0 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Коммунальное
хозяйство │ │ 12 │ 02 │
000 │ 000 │ 300 │ 0 │
0,0 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 02 │
311 │ 000 │ 300 │ 0 │
0,0 │


│ │коммунального
хозяйства │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы на
благоустройство │ │ 12 │ 02
│ 311 │ 443 │ 300 │
│ 0,0 │


20.│МП "РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ" │ 110 │ │
│ │ │ 900 │
290 │ 32,2 │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 900 │ 290 │
32,2 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
структуры│ │ 12 │ 03 │
000 │ 000 │ 900 │ 290 │
32,2 │


│ │коммунального
хозяйства │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 03 │
312 │ 000 │ 900 │ 290 │
32,2 │


│ │коммунального
хозяйства │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы на
прочие структуры│ │ 12 │ 03 │
312 │ 444 │ 900 │ 290 │
32,2 │


│ │коммунального
хозяйства │ │ │ │
│ │ │ │


21.│ЖИЛСЕРВИС-1
│ 111 │ │ │
│ │ 3800 │ 694 │
18,3 │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 3800 │ 694 │
18,3 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Жилищное
хозяйство │ │ 12 │ 01
│ 000 │ 000 │ 3800 │
694 │ 18,3 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 01 │
310 │ 000 │ 3800 │ 694 │
18,3 │


│ │жилищного
хозяйства │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Целевые
дотации и субсидии │ │ 12 │ 01
│ 310 │ 290 │ 3800 │
694 │ 18,3 │


22.│ЖИЛСЕРВИС-2
│ 112 │ │ │
│ │ 4215 │ 690 │
16,4 │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 4215 │ 690 │
16,4 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Жилищное
хозяйство │ │ 12 │ 01
│ 000 │ 000 │ 4215 │
690 │ 16,4 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 01 │
310 │ 000 │ 4215 │ 690 │
16,4 │


│ │жилищного
хозяйства │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Целевые
дотации и субсидии │ │ 12 │ 01
│ 310 │ 290 │ 4215 │
690 │ 16,4 │


23.│ЖИЛСЕРВИС-3
│ 113 │ │ │
│ │ 4002 │ 427 │
10,7 │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 4002 │ 427 │
10,7 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Жилищное
хозяйство │ │ 12 │ 01
│ 000 │ 000 │ 4002 │
427 │ 10,7 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 01 │
310 │ 000 │ 4002 │ 427 │
10,7 │


│ │жилищного
хозяйства │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Целевые
дотации и субсидии │ │ 12 │ 01
│ 310 │ 290 │ 4002 │
427 │ 10,7 │


24.│ЖИЛСЕРВИС-4
│ 114 │ │ │
│ │ 3618 │ 726 │
20,1 │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 3618 │ 726 │
20,1 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Жилищное
хозяйство │ │ 12 │ 01
│ 000 │ 000 │ 3618 │
726 │ 20,1 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 01 │
310 │ 000 │ 3618 │ 726 │
20,1 │


│ │жилищного
хозяйства │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Целевые
дотации и субсидии │ │ 12 │ 01
│ 310 │ 290 │ 3618 │
726 │ 20,1 │


25.│ЖИЛСЕРВИС-5
│ 115 │ │ │
│ │ 3965 │ 687 │
17,3 │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 3965 │ 687 │
17,3 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Жилищное
хозяйство │ │ 12 │ 01
│ 000 │ 000 │ 3965 │
687 │ 17,3 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 01 │
310 │ 000 │ 3965 │ 687 │
17,3 │


│ │жилищного
хозяйства │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Целевые
дотации и субсидии │ │ 12 │ 01
│ 310 │ 290 │ 3965 │
687 │ 17,3 │


26.│ЖИЛСЕРВИС-6
│ 116 │ │ │
│ │ 4203 │ 643 │
15,3 │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 4203 │ 643 │
15,3 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Жилищное
хозяйство │ │ 12 │ 01
│ 000 │ 000 │ 4203 │
643 │ 15,3 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 01 │
310 │ 000 │ 4203 │ 643 │
15,3 │


│ │жилищного
хозяйства │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Целевые
дотации и субсидии │ │ 12 │ 01
│ 310 │ 290 │ 4203 │
643 │ 15,3 │


27.│ЖИЛСЕРВИС-7
│ 117 │ │ │
│ │ 10481 │ 8936 │
85,3 │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 10481 │ 8936 │
85,3 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Жилищное
хозяйство │ │ 12 │ 01
│ 000 │ 000 │ 3731 │
3119 │ 83,6 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 01 │
310 │ 000 │ 2750 │ 2451 │
89,1 │


│ │жилищного
хозяйства │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Целевые
дотации и субсидии │ │ 12 │ 01
│ 310 │ 290 │ 2050 │
1991 │ 97,1 │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 12 │ 01
│ 310 │ 397 │ 700 │
460 │ 65,7 │


│ │к другим видам
расходов │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Фонд
софинансирования│ │ 12 │ 01 │
352 │ 000 │ 981 │ 668 │
68,1 │


│ │социальных
расходов │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Расходы
муниципальных│ │ 12 │ 01 │
352 │ 356 │ 981 │ 668 │
68,1 │


│ │образований по
предоставлению│ │ │ │
│ │ │ │


│ │населению
субсидий на оплату│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │жилья и
коммунальных услуг│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Коммунальное
хозяйство │ │ 12 │ 02 │
000 │ 000 │ 6750 │ 5817 │
86,2 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 02 │
311 │ 000 │ 6750 │ 5817 │
86,2 │


│ │коммунального
хозяйства │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Дотация
на услуги,│ │ 12 │ 02 │
311 │ 440 │ 6750 │ 5817 │
86,2 │


│ │оказываемые
населению│ │ │ │
│ │ │ │


│ │электро- и
теплоснабжающими│ │ │ │
│ │ │ │


│ │организациями
│ │ │ │
│ │ │ │


28.│ЖИЛСЕРВИС-8
│ 118 │ │ │
│ │ 3414 │ 1367 │
40,0 │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 3414 │ 1367 │
40,0 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Жилищное
хозяйство │ │ 12 │ 01
│ 000 │ 000 │ 3414 │
1367 │ 40,0 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 01 │
310 │ 000 │ 3414 │ 1367 │
40,0 │


│ │жилищного
хозяйства │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Целевые
дотации и субсидии │ │ 12 │ 01
│ 310 │ 290 │ 3414 │
1367 │ 40,0 │


29.│ТОО "С-МИЦАР"
│ 119 │ │ │
│ │ 35 │ 28 │
80,0 │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 35 │ 28 │
80,0 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Жилищное
хозяйство │ │ 12 │ 01
│ 000 │ 000 │ 35 │
28 │ 80,0 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 01 │
310 │ 000 │ 35 │ 28 │
80,0 │


│ │жилищного
хозяйства │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Целевые
дотации и субсидии │ │ 12 │ 01
│ 310 │ 290 │ 35 │
28 │ 80,0 │


30.│МУ ДСБТС
"ГОРОД" │ 120 │ │
│ │ │ 1200 │
422 │ 35,2 │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 1200 │ 422 │
35,2 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Жилищное
хозяйство │ │ 12 │ 01
│ 000 │ 000 │ 1200 │
422 │ 35,2 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 01 │
310 │ 000 │ 1200 │ 422 │
35,2 │


│ │жилищного
хозяйства │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Целевые
дотации и субсидии │ │ 12 │ 01
│ 310 │ 290 │ 1200 │
422 │ 35,2 │


31.│ДЕЗ
│ 121 │ │ │
│ │ 151162 │ 166694 │
110,3 │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 151162 │ 166694 │
110,3 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Жилищное
хозяйство │ │ 12 │ 01
│ 000 │ 000 │ 103658 │
63949 │ 61,7 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 01 │
310 │ 000 │ 41791 │ 6631 │
15,9 │


│ │жилищного
хозяйства │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Целевые
дотации и субсидии │ │ 12 │ 01
│ 310 │ 290 │ 8291 │
1534 │ 18,5 │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 12 │ 01
│ 310 │ 397 │ 33500 │
5097 │ 15,2 │


│ │к другим видам
расходов │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Фонд
софинансирования│ │ 12 │ 01 │
352 │ 000 │ 61867 │ 57318 │
92,6 │


│ │социальных
расходов │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Расходы
муниципальных│ │ │ │
│ │ │ │


│ │образований по
предоставлению│ │ 12 │ 01 │
352 │ 356 │ 61867 │ 57318 │
92,6 │


│ │населению
субсидий на оплату│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │жилья и
коммунальных услуг│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Коммунальное
хозяйство │ │ 12 │ 02 │
000 │ 000 │ 47504 │ 102745 │
216,3 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 02 │
311 │ 000 │ 47504 │ 102745 │
216,3 │


│ │коммунального
хозяйства │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Дотация
на услуги,│ │ 12 │ 02 │
311 │ 440 │ 47504 │ 102745 │
216,3 │


│ │оказываемые
населению│ │ │ │
│ │ │ │


│ │электро- и
теплоснабжающими│ │ │ │
│ │ │ │


│ │организациями
│ │ │ │
│ │ │ │


32.│ЖИЛСЕРВИС-9
│ 122 │ │ │
│ │ 23063 │ 3774 │
16,4 │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 23063 │ 3774 │
16,4 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Коммунальное
хозяйство │ │ 12 │ 02 │
000 │ 000 │ 23063 │ 3774 │
16,4 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 02 │
311 │ 000 │ 23063 │ 3774 │
16,4 │


│ │коммунального
хозяйства │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы на
благоустройство │ │ 12 │ 02
│ 311 │ 443 │ 23063 │
3774 │ 16,4 │


33.│МУП
"ТЕПЛОЭНЕРГО" │ 131 │ │
│ │ │ 3700 │
160730 │ 4344,1 │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 3700 │ 160730 │
4344,1 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Коммунальное
хозяйство │ │ 12 │ 02 │
000 │ 000 │ 3700 │ 160730 │
4344,1 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 02 │
311 │ 000 │ 3700 │ 160730 │
4344,1 │


│ │коммунального
хозяйства │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Дотация
на услуги,│ │ 12 │ 02 │
311 │ 440 │ 3700 │ 160730 │
4344,1 │


│ │оказываемые
населению│ │ │ │
│ │ │ │


│ │электро- и
теплоснабжающими│ │ │ │
│ │ │ │


│ │организациями
│ │ │ │
│ │ │ │


34.│УПРАВЛЕНИЕ
ДОРОЖНОГО│ 133 │ │ │
│ │ 51669 │ 16945 │
32,8 │


│ │СТРОИТЕЛЬСТВА
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Транспорт,
дорожное│ │ 10 │ 00 │
000 │ 000 │ 14800 │ 10139 │
68,5 │


│ │хозяйство,
связь и│ │ │ │
│ │ │ │


│ │информатика
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Автомобильный
транспорт │ │ 10 │ 01 │
000 │ 000 │ 13600 │ 8939 │
65,7 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 10 │ 01 │
372 │ 000 │ 13600 │ 8939 │
65,7 │


│ │автомобильного
транспорта│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Целевые
дотации и субсидии│ │ 10 │ 01
│ 372 │ 290 │ 13600 │
8939 │ 65,7 │


│ │Прочие виды
транспорта │ │ 10 │ 05 │
000 │ 000 │ 1200 │ 1200 │
100,0 │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 10 │ 05
│ 515 │ 000 │ 1200 │
1200 │ 100,0 │


│ │к другим
целевым статьям │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 10 │ 05
│ 515 │ 397 │ 1200 │
1200 │ 100,0 │


│ │к другим видам
расходов │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 36869 │ 6806 │
18,5 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Коммунальное
хозяйство │ │ 12 │ 02 │
000 │ 000 │ 36869 │ 6806 │
18,5 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 02 │
311 │ 000 │ 36869 │ 6806 │
18,5 │


│ │коммунального
хозяйства│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 12 │ 02
│ 311 │ 397 │ 32000 │
1294 │ 4,0 │


│ │к другим
видам расходов│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы на
благоустройство │ │ 12 │ 02
│ 311 │ 443 │ 4869 │
5512 │ 113,2 │


35.│УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО│ 134 │ │ │
│ │ 4308 │ 1550 │
36,0 │


│ │СТРОИТЕЛЬСТВА
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Промышленность,
энергетика и│ │ 07 │ 00 │
000 │ 000 │ 4308 │ 1550 │
36,0 │


│ │строительство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Строительство,
архитектура│ │ 07 │ 07 │
000 │ 000 │ 4308 │ 1550 │
36,0 │


│ │Государственные
капитальные│ │ 07 │ 07 │
313 │ 000 │ 4308 │ 1550 │
36,0 │


│ │вложения
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Государственные
капитальные│ │ 07 │ 07 │
313 │ 198 │ 4308 │ 1550 │
36,0 │


│ │вложения на
безвозвратной│ │ │ │
│ │ │ │


│ │основе
│ │ │ │
│ │ │ │


36.│КИНОТЕАТР
"СПУТНИК" │ 137 │ │
│ │ │ 180 │
90 │ 50,0 │


│ │Культура,
искусство и│ │ 15 │ 00 │
000 │ 000 │ 180 │ 90 │
50,0 │


│ │кинематография
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Кинематография
│ │ 15 │ 02 │
000 │ 000 │ 180 │ 90 │
50,0 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 15 │ 02 │
415 │ 000 │ 180 │ 90 │
50,0 │


│ │кинематографии
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Организации
кинематографии │ │ 15 │ 02 │
415 │ 282 │ 180 │ 90 │
50,0 │


37.│КИНОТЕАТР
"ЮБИЛЕЙНЫЙ"│ 138 │ │
│ │ │ 20 │
0 │ 0,0 │


│ │Культура,
искусство и│ │ 15 │ 00 │
000 │ 000 │ 20 │ 0 │
0,0 │


│ │кинематография
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Кинематография
│ │ 15 │ 02 │
000 │ 000 │ 20 │ 0 │
0,0 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 15 │ 02 │
415 │ 000 │ 20 │ 0 │
0,0 │


│ │кинематографии
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Организации
кинематографии│ │ 15 │ 02 │
415 │ 282 │ 20 │ 0 │
0,0 │


38.│УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ│ 148 │ │
│ │ │ 28700 │
11858 │ 41,3 │


│ │Местное
самоуправление │ │ 01 │ 00
│ 000 │ 000 │ 5803 │
1811 │ 31,2 │


│ │Функционирование
органов│ │ 01 │ 06 │
000 │ 000 │ 5803 │ 1811 │
31,2 │


│ │местного
самоуправления│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Содержание
органов местного│ │ 01 │ 06 │
026 │ 000 │ 4368 │ 1522 │
34,8 │


│ │самоуправления
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Денежное
содержание аппарата│ │ 01 │ 06
│ 026 │ 027 │ 4368 │
1522 │ 34,8 │


│ │Обеспечение
деятельности│ │ 01 │ 06 │
027 │ 000 │ 1435 │ 289 │
20,1 │


│ │органов
местного│ │ │ │
│ │ │ │


│ │самоуправления
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы на
содержание│ │ 01 │ 06 │
027 │ 029 │ 1435 │ 289 │
20,1 │


│ │аппарата
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Социальная
политика│ │ 18 │ 00 │
000 │ 000 │ 22884 │ 10034 │
43,8 │


│ │Учреждения
социального│ │ 18 │ 01 │
000 │ 000 │ 18802 │ 9060 │
48,2 │


│ │обеспечения
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Ведомственные
расходы в│ │ 18 │ 01 │
440 │ 000 │ 18802 │ 9060 │
48,2 │


│ │области
социального│ │ │ │
│ │ │ │


│ │обеспечения
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Территориальные
центры и│ │ 18 │ 01 │
440 │ 318 │ 8796 │ 4692 │
53,3 │


│ │отделения
оказания социальной│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │помощи на дому
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
учреждения и│ │ 18 │ 01 │
440 │ 323 │ 10006 │ 4368 │
43,7 │


│ │мероприятия
в области│ │ │ │
│ │ │ │


│ │социальной
политики │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Социальная
помощь │ │ 18 │ 02
│ 000 │ 000 │ 3943 │
931 │ 23,6 │


│ │Ведомственные
расходы в│ │ 18 │ 02 │
440 │ 000 │ 3943 │ 931 │
23,6 │


│ │области
социального│ │ │ │
│ │ │ │


│ │обеспечения
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Пособия и
социальная помощь│ │ 18 │ 02
│ 440 │ 322 │ 3943 │
931 │ 23,6 │


│ │Прочие
мероприятия в области│ │ 18 │ 06
│ 000 │ 000 │ 139 │
43 │ 30,9 │


│ │социальной
политики │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Расходы на
реализацию льгот,│ │ 18 │ 06
│ 350 │ 000 │ 139 │
43 │ 30,9 │


│ │установленных
Законом РФ "О│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │реабилитации
жертв│ │ │ │
│ │ │ │


│ │политических
репрессий" по│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │муниципальным
образованиям│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Целевые
субсидии и субвенции│ │ 18 │ 06
│ 350 │ 290 │ 139 │
43 │ 30,9 │


│ │Прочие расходы
│ │ 30 │ 00 │
000 │ 000 │ 13 │ 13 │
100,0 │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 000 │ 000 │ 13 │
13 │ 100,0 │


│ │к другим
подразделам │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 515 │ 000 │ 13 │
13 │ 100,0 │


│ │к другим
целевым статьям│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 515 │ 397 │ 13 │
13 │ 100,0 │


│ │к другим
видам расходов│ │ │ │
│ │ │ │


39.│КОМИТЕТ ПО
УПРАВЛЕНИЮ│ 163 │ │ │
│ │ 25118 │ 10128 │
40,3 │


│ │МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ Г.│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ДЗЕРЖИНСКА
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Местное
самоуправление │ │ 01 │ 00
│ 000 │ 000 │ 4242 │
1651 │ 38,9 │


│ │Функционирование
органов│ │ 01 │ 06 │
000 │ 000 │ 4242 │ 1651 │
38,9 │


│ │местного
самоуправления│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Содержание
органов местного│ │ 01 │ 06 │
026 │ 000 │ 4242 │ 1651 │
38,9 │


│ │самоуправления
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Денежное
содержание аппарата │ │ 01 │ 06
│ 026 │ 027 │ 4242 │
1651 │ 38,9 │


│ │Прочие расходы
│ │ 30 │ 00 │
000 │ 000 │ 20876 │ 8477 │
40,6 │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 000 │ 000 │ 20876 │
8477 │ 40,6 │


│ │к другим
подразделам │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 515 │ 000 │ 20876 │
8477 │ 40,6 │


│ │к другим
целевым статьям│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 515 │ 397 │ 20876 │
8477 │ 40,6 │


│ │к другим
видам расходов│ │ │ │
│ │ │ │


40.│КОМИТЕТ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ│ 164 │ │ │
│ │ 12326 │ 5675 │
46,0 │


│ │КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Образование
│ │ 14 │ 00 │
000 │ 000 │ 9126 │ 3987 │
43,7 │


│ │Общее
образование │ │ 14 │ 02
│ 000 │ 000 │ 834 │
493 │ 59,1 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 14 │ 02 │
400 │ 000 │ 834 │ 493 │
59,1 │


│ │общее
образование │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Учреждения
по внешкольной│ │ 14 │ 02 │
400 │ 264 │ 834 │ 493 │
59,1 │


│ │работе с
детьми │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
расходы в области│ │ 14 │ 07
│ 000 │ 000 │ 8292 │
3494 │ 42,1 │


│ │образования
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
учреждения и│ │ 14 │ 07 │
400 │ 000 │ 8292 │ 3494 │
42,1 │


│ │мероприятия
в области│ │ │ │
│ │ │ │


│ │образования
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Учреждения,
подведомственные│ │ 14 │ 07 │
400 │ 272 │ 8292 │ 3494 │
42,1 │


│ │комитету по
физкультуре и│ │ │ │
│ │ │ │


│ │спорту
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Здравоохранение
и физическая│ │ 17 │ 00 │
000 │ 000 │ 3200 │ 1688 │
52,8 │


│ │культура
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Мероприятия
по физической│ │ 17 │ 03 │
000 │ 000 │ 3200 │ 1688 │
52,8 │


│ │культуре
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 17 │ 03 │
434 │ 000 │ 3200 │ 1688 │
52,8 │


│ │физическую
культуру и спорт │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
учреждения и│ │ 17 │ 03 │
434 │ 314 │ 3200 │ 1688 │
52,8 │


│ │мероприятия
в области│ │ │ │
│ │ │ │


│ │физической
культуры и спорта │ │ │
│ │ │ │
│ │


41.│АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД│ 177 │ │ │
│ │ 2053 │ 1220 │
59,4 │


│ │ПРИ УПРАВЛЕНИИ
ПО ДЕЛАМ ГО И│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ЧС Г.
ДЗЕРЖИНСКА │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Предупреждение
и ликвидация│ │ 13 │ 00 │
000 │ 000 │ 2053 │ 1220 │
59,4 │


│ │последствий
чрезвычайных│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ситуаций
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Предупреждение
и ликвидация│ │ 13 │ 02 │
000 │ 000 │ 2053 │ 1220 │
59,4 │


│ │последствий
чрезвычайных│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ситуаций
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Содержание и
оснащение войск │ │ 13 │ 02 │
601 │ 000 │ 2053 │ 1220 │
59,4 │


│ │Текущее
содержание│ │ 13 │ 02 │
601 │ 075 │ 2053 │ 1220 │
59,4 │


│ │подведомственных
структур│ │ │ │
│ │ │ │


42.│ГОРВОЕНКОМАТ
│ 187 │ │ │
│ │ 895 │ 619 │
69,2 │


│ │Прочие расходы
│ │ 30 │ 00 │
000 │ 000 │ 895 │ 619 │
69,2 │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 000 │ 000 │ 895 │
619 │ 69,2 │


│ │к другим
подразделам │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 515 │ 000 │ 895 │
619 │ 69,2 │


│ │к другим
целевым статьям│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Обеспечение
деятельности│ │ 30 │ 04 │
515 │ 381 │ 895 │ 619 │
69,2 │


│ │военных
комиссариатов в│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │субъектах РФ
│ │ │ │
│ │ │ │


43.│УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ │ 188 │ │
│ │ │ 7558 │
367 │ 4,9 │


│ │Правоохранительная
│ │ 05 │ 00 │
000 │ 000 │ 7558 │ 367 │
4,9 │


│ │деятельность
и обеспечение│ │ │ │
│ │ │ │


│ │безопасности
государства│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Органы
внутренних дел│ │ 05 │ 01
│ 000 │ 000 │ 7558 │
367 │ 4,9 │


│ │Содержание и
оснащение войск│ │ 05 │ 01 │
601 │ 000 │ 7558 │ 367 │
4,9 │


│ │(органов
и других│ │ │ │
│ │ │ │


│ │формирований)
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Текущее
содержание│ │ 05 │ 01 │
601 │ 075 │ 7558 │ 367 │
4,9 │


│ │подведомственных
структур │ │ │ │
│ │ │ │


44.│II ОТРЯД
ГОСУДАРСТВЕННОЙ│ 190 │ │ │
│ │ 2338 │ 1278 │
54,7 │


│ │ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Предупреждение
и ликвидация│ │ 13 │ 00 │
000 │ 000 │ 2338 │ 1278 │
54,7 │


│ │последствий
чрезвычайных│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ситуаций
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Противопожарная
служба │ │ 13 │ 04 │
000 │ 000 │ 2338 │ 1278 │
54,7 │


│ │Обеспечение
личного состава│ │ 13 │ 04 │
601 │ 000 │ 2338 │ 1278 │
54,7 │


│ │войск
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Содержание
подведомственных│ │ 13 │ 04 │
601 │ 075 │ 2338 │ 1278 │
54,7 │


│ │структур
│ │ │ │
│ │ │ │


45.│ОТДЕЛ МОЛОДЕЖИ
│ 262 │ │ │
│ │ 12593 │ 7676 │
61,0 │


│ │Образование
│ │ 14 │ 00 │
000 │ 000 │ 11756 │ 7169 │
61,0 │


│ │Общее
образование │ │ 14 │ 02
│ 000 │ 000 │ 11433 │
6939 │ 60,7 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 14 │ 02 │
400 │ 000 │ 11433 │ 6939 │
60,7 │


│ │общее
образование │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Учреждения
по внешкольной│ │ 14 │ 02 │
400 │ 264 │ 11433 │ 6939 │
60,7 │


│ │работе с
детьми │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
расходы в области│ │ 14 │ 07
│ 000 │ 000 │ 323 │
230 │ 71,2 │


│ │образования
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
ведомственные расходы│ │ 14 │ 07
│ 400 │ 000 │ 323 │
230 │ 71,2 │


│ │в области
образования │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
учреждения и│ │ 14 │ 07 │
400 │ 272 │ 323 │ 230 │
71,2 │


│ │мероприятия
в области│ │ │ │
│ │ │ │


│ │образования
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Социальная
политика │ │ 18 │ 00
│ 000 │ 000 │ 250 │
158 │ 63,2 │


│ │Молодежная
политика │ │ 18 │ 03
│ 000 │ 000 │ 250 │
158 │ 63,2 │


│ │Государственная
поддержка в│ │ 18 │ 03 │
446 │ 000 │ 250 │ 158 │
63,2 │


│ │области
молодежной политики│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
мероприятия в области│ │ 18 │ 03
│ 446 │ 323 │ 250 │
158 │ 63,2 │


│ │социальной
политики │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие расходы
│ │ 30 │ 00 │
000 │ 000 │ 587 │ 349 │
59,5 │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 000 │ 000 │ 587 │
349 │ 59,5 │


│ │к другим
подразделам │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 515 │ 000 │ 587 │
349 │ 59,5 │


│ │к другим
целевым статьям │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 515 │ 397 │ 587 │
349 │ 59,5 │


│ │к другим видам
расходов │ │ │ │
│ │ │ │


46.│ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ│ 308 │ │ │
│ │ 661 │ 544 │
82,3 │


│ │Г. ДЗЕРЖИНСКА
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие расходы
│ │ 30 │ 00 │
000 │ 000 │ 661 │ 544 │
82,3 │


│ │Проведение
выборов и│ │ 30 │ 02 │
000 │ 000 │ 661 │ 544 │
82,3 │


│ │референдумов
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы на
проведение выборов│ │ 30 │ 02
│ 511 │ 000 │ 661 │
544 │ 82,3 │


│ │и референдумов
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Выборы
в органы│ │ 30 │ 02 │
511 │ 394 │ 661 │ 544 │
82,3 │


│ │законодательной
власти│ │ │ │
│ │ │ │


│ │субъектов РФ,
выборы высшего│ │ │ │
│ │ │ │


│ │должностного
лица субъекта│ │ │ │
│ │ │ │


│ │РФ, выборы в
органы местного│ │ │ │
│ │ │ │


│ │самоуправления
│ │ │ │
│ │ │ │


47.│МУП
"АРХИТЕКТУРНО-│ 320 │ │
│ │ │ 2527 │
698 │ 27,6 │


│ │ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
БЮРО" │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие расходы
│ │ 30 │ 00 │
000 │ 000 │ 2527 │ 698 │
27,6 │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 000 │ 000 │ 2527 │
698 │ 27,6 │


│ │к другим
подразделам │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 515 │ 000 │ 2527 │
698 │ 27,6 │


│ │к другим
целевым статьям │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 515 │ 397 │ 2527 │
698 │ 27,6 │


│ │к другим видам
расходов │ │ │ │
│ │ │ │


48.│ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
│ 321 │ │ │
│ │ 638 │ 360 │
56,4 │


│ │АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │НАДЗОР
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие расходы
│ │ 30 │ 00 │
000 │ 000 │ 638 │ 360 │
56,4 │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 000 │ 000 │ 638 │
360 │ 56,4 │


│ │к другим
подразделам │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 515 │ 000 │ 638 │
360 │ 56,4 │


│ │к другим
целевым статьям │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 515 │ 397 │ 638 │
360 │ 56,4 │


│ │к другим видам
расходов │ │ │ │
│ │ │ │


49.│МУ КС
"СТРОИТЕЛЬ" │ 322 │ │
│ │ │ 388 │
242 │ 62,4 │


│ │Прочие расходы
│ │ 30 │ 00 │
000 │ 000 │ 388 │ 242 │
62,4 │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 000 │ 000 │ 388 │
242 │ 62,4 │


│ │к другим
подразделам │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 515 │ 000 │ 388 │
242 │ 62,4 │


│ │к другим
целевым статьям │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 30 │ 04
│ 515 │ 397 │ 388 │
242 │ 62,4 │


│ │к другим видам
расходов │ │ │ │
│ │ │ │


50.│БАБИНСКАЯ
ПОСЕЛКОВАЯ│ 400 │ │ │
│ │ 4748 │ 2544 │
53,6 │


│ │АДМИНИСТРАЦИЯ
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Местное
самоуправление│ │ 01 │ 00 │
000 │ 000 │ 538 │ 198 │
36,8 │


│ │Функционирование
органов│ │ 01 │ 06 │
000 │ 000 │ 538 │ 198 │
36,8 │


│ │местного
самоуправления │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Содержание
органов местного│ │ 01 │ 06 │
026 │ 000 │ 95 │ 50 │
52,6 │


│ │самоуправления
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Денежное
содержание аппарата│ │ 01 │ 06
│ 026 │ 027 │ 95 │
50 │ 52,6 │


│ │Обеспечение
деятельности│ │ 01 │ 06 │
027 │ 000 │ 443 │ 148 │
33,4 │


│ │органов
местного│ │ │ │
│ │ │ │


│ │самоуправления
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы на
содержание│ │ 01 │ 06 │
027 │ 029 │ 443 │ 148 │
33,4 │


│ │аппарата
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 1137 │ 632 │
55,6 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Коммунальное
хозяйство │ │ 12 │ 02 │
000 │ 000 │ 1137 │ 632 │
55,6 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 02 │
311 │ 000 │ 1137 │ 632 │
55,6 │


│ │коммунального
хозяйства │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы на
благоустройство│ │ 12 │ 02 │
311 │ 443 │ 1137 │ 632 │
55,6 │


│ │Образование
│ │ 14 │ 00 │
000 │ 000 │ 2431 │ 1427 │
58,7 │


│ │Общее
образование │ │ 14 │ 02
│ 000 │ 000 │ 2207 │
1299 │ 58,9 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 14 │ 02 │
400 │ 000 │ 2207 │ 1299 │
58,9 │


│ │общее
образование │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Школы -
детские сады, школы│ │ 14 │ 02
│ 400 │ 260 │ 2207 │
1299 │ 58,9 │


│ │начальные,
неполные средние и│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │средние
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
расходы в области│ │ 14 │ 07
│ 000 │ 000 │ 224 │
128 │ 57,1 │


│ │образования
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
ведомственные│ │ 14 │ 07 │
400 │ 000 │ 214 │ 128 │
59,8 │


│ │расходы в
области образования│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
учреждения и│ │ 14 │ 07 │
400 │ 272 │ 214 │ 128 │
59,8 │


│ │мероприятия
в области│ │ │ │
│ │ │ │


│ │образования
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 14 │ 07
│ 515 │ 000 │ 10 │
0 │ 0,0 │


│ │к другим
целевым статьям │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Расходы
бюджета муниципальных│ │ 14 │ 07
│ 515 │ 386 │ 10 │
0 │ 0,0 │


│ │образований
на компенсацию│ │ │ │
│ │ │ │


│ │льгот по
оплате ЖКУ отдельным│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │категориям
граждан,│ │ │ │
│ │ │ │


│ │работающих и
проживающих в│ │ │ │
│ │ │ │


│ │сельской
местности │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Культура,
искусство и│ │ 15 │ 00 │
000 │ 000 │ 57 │ 25 │
43,9 │


│ │кинематография
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Культура и
искусство │ │ 15 │ 01
│ 000 │ 000 │ 57 │
25 │ 43,9 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 15 │ 01 │
410 │ 000 │ 57 │ 25 │
43,9 │


│ │культуру и
искусство │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Библиотеки
│ │ 15 │ 01 │
410 │ 284 │ 57 │ 25 │
43,9 │


│ │Здравоохранение
и физическая│ │ 17 │ 00 │
000 │ 000 │ 585 │ 262 │
44,8 │


│ │культура
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Здравоохранение
│ │ 17 │ 01 │
000 │ 000 │ 585 │ 262 │
44,8 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 17 │ 01 │
430 │ 000 │ 582 │ 262 │
45,0 │


│ │здравоохранение
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Поликлиники
│ │ 17 │ 01 │
430 │ 301 │ 582 │ 262 │
45,0 │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 17 │ 01
│ 515 │ 000 │ 3 │
0 │ 0,0 │


│ │к другим
целевым статьям│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы
бюджета муниципальных│ │ 17 │ 01
│ 515 │ 386 │ 3 │
0 │ 0,0 │


│ │образований
на компенсацию│ │ │ │
│ │ │ │


│ │льгот по
оплате ЖКУ отдельным│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │категориям
граждан,│ │ │ │
│ │ │ │


│ │работающих и
проживающих в│ │ │ │
│ │ │ │


│ │сельской
местности │ │ │
│ │ │ │
│ │


51.│ГАВРИЛОВСКАЯ
ПОСЕЛКОВАЯ│ 401 │ │ │
│ │ 1899 │ 813 │
42,8 │


│ │АДМИНИСТРАЦИЯ
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Местное
самоуправление│ │ 01 │ 00 │
000 │ 000 │ 157 │ 106 │
67,5 │


│ │Функционирование
органов│ │ 01 │ 06 │
000 │ 000 │ 157 │ 106 │
67,5 │


│ │местного
самоуправления │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Содержание
органов местного│ │ 01 │ 06 │
026 │ 000 │ 12 │ 6 │
50,0 │


│ │самоуправления
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Денежное
содержание аппарата│ │ 01 │ 06
│ 026 │ 027 │ 12 │
6 │ 50,0 │


│ │Обеспечение
деятельности│ │ 01 │ 06 │
027 │ 000 │ 145 │ 100 │
69,0 │


│ │органов
местного│ │ │ │
│ │ │ │


│ │самоуправления
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы на
содержание│ │ 01 │ 06 │
027 │ 029 │ 145 │ 100 │
69,0 │


│ │аппарата
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 918 │ 279 │
30,4 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Коммунальное
хозяйство │ │ 12 │ 02 │
000 │ 000 │ 918 │ 279 │
30,4 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 02 │
311 │ 000 │ 918 │ 279 │
30,4 │


│ │коммунального
хозяйства │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы на
благоустройство│ │ 12 │ 02 │
311 │ 443 │ 918 │ 279 │
30,4 │


│ │Образование
│ │ 14 │ 00 │
000 │ 000 │ 507 │ 313 │
61,7 │


│ │Общее
образование │ │ 14 │ 02
│ 000 │ 000 │ 363 │
234 │ 64,5 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 14 │ 02 │
400 │ 000 │ 363 │ 234 │
64,5 │


│ │общее
образование │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Школы -
детские сады, школы│ │ 14 │ 02
│ 400 │ 260 │ 363 │
234 │ 64,5 │


│ │начальные,
неполные средние и│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │средние
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
расходы в области│ │ 14 │ 07
│ 000 │ 000 │ 144 │
79 │ 54,9 │


│ │образования
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
ведомственные │ │ 14 │ 07
│ 400 │ 000 │ 139 │
75 │ 54,0 │


│ │расходы в
области образования│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
учреждения и│ │ 14 │ 07 │
400 │ 272 │ 139 │ 75 │
54,0 │


│ │мероприятия
в области│ │ │ │
│ │ │ │


│ │образования
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 14 │ 07
│ 515 │ 000 │ 5 │
4 │ 80,0 │


│ │к другим
целевым статьям│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы
бюджета муниципальных│ │ 14 │ 07
│ 515 │ 386 │ 5 │
4 │ 80,0 │


│ │образований
на компенсацию│ │ │ │
│ │ │ │


│ │льгот по
оплате ЖКУ отдельным│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │категориям
граждан,│ │ │ │
│ │ │ │


│ │работающих и
проживающих в│ │ │ │
│ │ │ │


│ │сельской
местности │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Культура,
искусство и│ │ 15 │ 00 │
000 │ 000 │ 165 │ 26 │
15,8 │


│ │кинематография
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Культура и
искусство│ │ 15 │ 01 │
000 │ 000 │ 165 │ 26 │
15,8 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 15 │ 01 │
410 │ 000 │ 165 │ 26 │
15,8 │


│ │культуру и
искусство │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Дворцы и дома
культуры │ │ 15 │ 01 │
410 │ 280 │ 142 │ 21 │
14,8 │


│ │Библиотеки
│ │ 15 │ 01 │
410 │ 284 │ 23 │ 5 │
21,7 │


│ │Здравоохранение
и физическая│ │ 17 │ 00 │
000 │ 000 │ 152 │ 89 │
58,6 │


│ │культура
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Здравоохранение
│ │ 17 │ 01 │
000 │ 000 │ 152 │ 89 │
58,6 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 17 │ 01 │
430 │ 000 │ 152 │ 89 │
58,6 │


│ │здравоохранение
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Фельдшерско-акушерский
пункт│ │ 17 │ 01 │ 430
│ 302 │ 152 │ 89 │
58,6 │


52.│ГОРБАТОВСКАЯ
ПОСЕЛКОВАЯ│ 402 │ │ │
│ │ 7773 │ 4058 │
52,2 │


│ │АДМИНИСТРАЦИЯ
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Местное
самоуправление │ │ 01 │ 00
│ 000 │ 000 │ 661 │
260 │ 39,3 │


│ │Функционирование
органов│ │ 01 │ 06 │
000 │ 000 │ 661 │ 260 │
39,3 │


│ │местного
самоуправления │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Содержание
органов местного│ │ 01 │ 06 │
026 │ 000 │ 78 │ 36 │
46,2 │


│ │самоуправления
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Денежное
содержание аппарата│ │ 01 │ 06
│ 026 │ 027 │ 78 │
36 │ 46,2 │


│ │Обеспечение
деятельности│ │ 01 │ 06 │
027 │ 000 │ 583 │ 224 │
38,4 │


│ │органов
местного│ │ │ │
│ │ │ │


│ │самоуправления
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы на
содержание│ │ 01 │ 06 │
027 │ 029 │ 583 │ 224 │
38,4 │


│ │аппарата
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 1433 │ 283 │
19,7 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Коммунальное
хозяйство │ │ 12 │ 02 │
000 │ 000 │ 1433 │ 283 │
19,7 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 02 │
311 │ 000 │ 1433 │ 283 │
19,7 │


│ │коммунального
хозяйства │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы на
благоустройство│ │ 12 │ 02 │
311 │ 443 │ 1433 │ 283 │
19,7 │


│ │Образование
│ │ 14 │ 00 │
000 │ 000 │ 5374 │ 3357 │
62,5 │


│ │Дошкольное
образование │ │ 14 │ 01
│ 000 │ 000 │ 1172 │
675 │ 57,6 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 14 │ 01 │
400 │ 000 │ 1172 │ 675 │
57,6 │


│ │дошкольное
образование │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Детские
дошкольные учреждения│ │ 14 │ 01
│ 400 │ 259 │ 1172 │
675 │ 57,6 │


│ │Общее
образование │ │ 14 │ 02
│ 000 │ 000 │ 3802 │
2420 │ 63,7 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 14 │ 02 │
400 │ 000 │ 3802 │ 2420 │
63,7 │


│ │общее
образование │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Школы -
детские сады, школы│ │ 14 │ 02
│ 400 │ 260 │ 3802 │
2420 │ 63,7 │


│ │начальные,
неполные средние и│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │средние
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
расходы в области│ │ 14 │ 07
│ 000 │ 000 │ 400 │
262 │ 65,5 │


│ │образования
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
ведомственные расходы│ │ 14 │ 07
│ 400 │ 000 │ 333 │
228 │ 68,5 │


│ │в области
образования │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
учреждения и│ │ 14 │ 07 │
400 │ 272 │ 253 │ 168 │
66,4 │


│ │мероприятия
в области│ │ │ │
│ │ │ │


│ │образования
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Финансирование
мероприятий по│ │ 14 │ 07 │
400 │ 319 │ 80 │ 60 │
75,0 │


│ │организации
оздоровительной│ │ │ │
│ │ │ │


│ │кампании детей
и подростков│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 14 │ 07
│ 515 │ 000 │ 67 │
34 │ 50,7 │


│ │к другим
целевым статьям│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы
бюджета муниципальных│ │ 14 │ 07
│ 515 │ 386 │ 67 │
34 │ 50,7 │


│ │образований
на компенсацию│ │ │ │
│ │ │ │


│ │льгот по
оплате ЖКУ отдельным│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │категориям
граждан,│ │ │ │
│ │ │ │


│ │работающих и
проживающих в│ │ │ │
│ │ │ │


│ │сельской
местности │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Культура,
искусство и│ │ 15 │ 00 │
000 │ 000 │ 305 │ 158 │
51,8 │


│ │кинематография
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Культура и
искусство│ │ 15 │ 01 │
000 │ 000 │ 299 │ 157 │
52,5 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 15 │ 01 │
410 │ 000 │ 299 │ 157 │
52,5 │


│ │культуру и
искусство │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Дворцы и дома
культуры │ │ 15 │ 01 │
410 │ 280 │ 265 │ 148 │
55,8 │


│ │Библиотеки
│ │ 15 │ 01 │
410 │ 284 │ 34 │ 9 │
26,5 │


│ │Прочие
мероприятия в области│ │ 15 │ 03
│ 000 │ 000 │ 6 │
1 │ 16,7 │


│ │культуры и
искусства │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 15 │ 03
│ 515 │ 000 │ 6 │
1 │ 16,7 │


│ │к другим
целевым статьям│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы
бюджета муниципальных│ │ 15 │ 03
│ 515 │ 386 │ 6 │
1 │ 16,7 │


│ │образований
на компенсацию│ │ │ │
│ │ │ │


│ │льгот по
оплате ЖКУ отдельным│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │категориям
граждан,│ │ │ │
│ │ │ │


│ │работающих и
проживающих в│ │ │ │
│ │ │ │


│ │сельской
местности │ │ │
│ │ │ │
│ │


53.│ЖЕЛНИНСКАЯ
ПОСЕЛКОВАЯ│ 403 │ │ │
│ │ 3272 │ 1700 │
52,0 │


│ │АДМИНИСТРАЦИЯ
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Местное
самоуправление│ │ 01 │ 00 │
000 │ 000 │ 153 │ 72 │
47,1 │


│ │Функционирование
органов│ │ 01 │ 06 │
000 │ 000 │ 153 │ 72 │
47,1 │


│ │местного
самоуправления│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Содержание
органов местного│ │ 01 │ 06 │
026 │ 000 │ 74 │ 45 │
60,8 │


│ │самоуправления
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Денежное
содержание аппарата│ │ 01 │ 06
│ 026 │ 027 │ 74 │
45 │ 60,8 │


│ │Обеспечение
деятельности│ │ 01 │ 06 │
027 │ 000 │ 79 │ 27 │
34,2 │


│ │органов
местного│ │ │ │
│ │ │ │


│ │самоуправления
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы на
содержание│ │ 01 │ 06 │
027 │ 029 │ 79 │ 27 │
34,2 │


│ │аппарата
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 531 │ 441 │
83,1 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Коммунальное
хозяйство │ │ 12 │ 02 │
000 │ 000 │ 531 │ 441 │
83,1 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 02 │
311 │ 000 │ 531 │ 441 │
83,1 │


│ │коммунального
хозяйства │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы на
благоустройство │ │ 12 │ 02
│ 311 │ 443 │ 531 │
441 │ 83,1 │


│ │Образование
│ │ 14 │ 00 │
000 │ 000 │ 2419 │ 1122 │
46,4 │


│ │Дошкольное
образование │ │ 14 │ 01
│ 000 │ 000 │ 1241 │
560 │ 45,1 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 14 │ 01 │
400 │ 000 │ 1241 │ 560 │
45,1 │


│ │дошкольное
образование │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Детские
дошкольные учреждения│ │ 14 │ 01
│ 400 │ 259 │ 1241 │
560 │ 45,1 │


│ │Общее
образование │ │ 14 │ 02
│ 000 │ 000 │ 978 │
427 │ 43,7 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 14 │ 02 │
400 │ 000 │ 978 │ 427 │
43,7 │


│ │общее
образование │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Школы -
детские сады, школы│ │ 14 │ 02
│ 400 │ 260 │ 978 │
427 │ 43,7 │


│ │начальные,
неполные средние и│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │средние
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
расходы в области│ │ 14 │ 07
│ 000 │ 000 │ 200 │
135 │ 67,5 │


│ │образования
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
ведомственные│ │ 14 │ 07 │
400 │ 000 │ 200 │ 135 │
67,5 │


│ │расходы в
области образования│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
учреждения и│ │ 14 │ 07 │
400 │ 272 │ 200 │ 135 │
67,5 │


│ │мероприятия
в области│ │ │ │
│ │ │ │


│ │образования
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Культура,
искусство и│ │ 15 │ 00 │
000 │ 000 │ 20 │ 8 │
40,0 │


│ │кинематография
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Культура и
искусство│ │ 15 │ 01 │
000 │ 000 │ 20 │ 8 │
40,0 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 15 │ 01 │
410 │ 000 │ 20 │ 8 │
40,0 │


│ │культуру и
искусство│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Библиотеки
│ │ 15 │ 01 │
410 │ 284 │ 20 │ 8 │
40,0 │


│ │Здравоохранение
и физическая│ │ 17 │ 00 │
000 │ 000 │ 149 │ 57 │
38,3 │


│ │культура
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Здравоохранение
│ │ 17 │ 01 │
000 │ 000 │ 149 │ 57 │
38,3 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 17 │ 01 │
430 │ 000 │ 126 │ 47 │
37,3 │


│ │здравоохранение
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Фельдшерско-акушерский
пункт│ │ 17 │ 01 │ 430
│ 302 │ 126 │ 47 │
37,3 │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 17 │ 01
│ 515 │ 000 │ 23 │
10 │ 43,5 │


│ │к другим
целевым статьям│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы
бюджета муниципальных│ │ 17 │ 01
│ 515 │ 386 │ 23 │
10 │ 43,5 │


│ │образований
на компенсацию│ │ │ │
│ │ │ │


│ │льгот по
оплате ЖКУ отдельным│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │категориям
граждан,│ │ │ │
│ │ │ │


│ │работающих и
проживающих в│ │ │ │
│ │ │ │


│ │сельской
местности │ │ │
│ │ │ │
│ │


54.│ПЫРСКАЯ
ПОСЕЛКОВАЯ│ 404 │ │ │
│ │ 7148 │ 4094 │
57,3 │


│ │АДМИНИСТРАЦИЯ
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Местное
самоуправление │ │ 01 │ 00
│ 000 │ 000 │ 152 │
108 │ 71,1 │


│ │Функционирование
органов│ │ 01 │ 06 │
000 │ 000 │ 152 │ 108 │
71,1 │


│ │местного
самоуправления │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Содержание
органов местного│ │ 01 │ 06 │
026 │ 000 │ 23 │ 13 │
56,5 │


│ │самоуправления
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Денежное
содержание аппарата│ │ 01 │ 06
│ 026 │ 027 │ 23 │
13 │ 56,5 │


│ │Обеспечение
деятельности│ │ 01 │ 06 │
027 │ 000 │ 129 │ 95 │
73,6 │


│ │органов
местного│ │ │ │
│ │ │ │


│ │самоуправления
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы на
содержание│ │ 01 │ 06 │
027 │ 029 │ 129 │ 95 │
73,6 │


│ │аппарата
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Жилищно-коммунальное
│ │ 12 │ 00 │
000 │ 000 │ 1004 │ 694 │
69,1 │


│ │хозяйство
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Коммунальное
хозяйство │ │ 12 │ 02 │
000 │ 000 │ 1004 │ 694 │
69,1 │


│ │Государственная
поддержка│ │ 12 │ 02 │
311 │ 000 │ 1004 │ 694 │
69,1 │


│ │коммунального
хозяйства│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы на
благоустройство│ │ 12 │ 02 │
311 │ 443 │ 1004 │ 694 │
69,1 │


│ │Образование
│ │ 14 │ 00 │
000 │ 000 │ 3336 │ 1977 │
59,3 │


│ │Дошкольное
образование │ │ 14 │ 01
│ 000 │ 000 │ 899 │
555 │ 61,7 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 14 │ 01 │
400 │ 000 │ 899 │ 555 │
61,7 │


│ │дошкольное
образование │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Детские
дошкольные учреждения│ │ 14 │ 01
│ 400 │ 259 │ 899 │
555 │ 61,7 │


│ │Общее
образование │ │ 14 │ 02
│ 000 │ 000 │ 2135 │
1250 │ 58,5 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 14 │ 02 │
401 │ 000 │ 2135 │ 1250 │
58,5 │


│ │общее
образование │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Школы -
детские сады, школы│ │ 14 │ 02
│ 401 │ 260 │ 2135 │
1250 │ 58,5 │


│ │начальные,
неполные средние и│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │средние
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
расходы в области│ │ 14 │ 07
│ 000 │ 000 │ 302 │
172 │ 57,0 │


│ │образования
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
ведомственные│ │ 14 │ 07 │
407 │ 000 │ 258 │ 148 │
57,4 │


│ │расходы в
области образования│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Прочие
учреждения и│ │ 14 │ 07 │
407 │ 272 │ 258 │ 148 │
57,4 │


│ │мероприятия
в области│ │ │ │
│ │ │ │


│ │образования
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 14 │ 07
│ 515 │ 000 │ 44 │
24 │ 54,5 │


│ │к другим
целевым статьям│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Расходы
бюджета муниципальных│ │ 14 │ 07
│ 515 │ 386 │ 44 │
24 │ 54,5 │


│ │образований
на компенсацию│ │ │ │
│ │ │ │


│ │льгот по
оплате ЖКУ отдельным│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │категориям
гражданам,│ │ │ │
│ │ │ │


│ │работающим и
проживающим в│ │ │ │
│ │ │ │


│ │сельской
местности │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Культура,
искусство и│ │ 15 │ 00 │
000 │ 000 │ 5 │ 3 │
60,0 │


│ │кинематография
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Культура и
искусство│ │ 15 │ 01 │
000 │ 000 │ 5 │ 3 │
60,0 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 15 │ 01 │
410 │ 000 │ 5 │ 3 │
60,0 │


│ │культуру и
искусство│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Библиотеки
│ │ 15 │ 01 │
410 │ 284 │ 5 │ 3 │
60,0 │


│ │Здравоохранение
физической│ │ 17 │ 00 │
000 │ 000 │ 2651 │ 1312 │
49,5 │


│ │культура
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Здравоохранение
│ │ 17 │ 01 │
000 │ 000 │ 2651 │ 1312 │
49,5 │


│ │Ведомственные
расходы на│ │ 17 │ 01 │
430 │ 000 │ 2628 │ 1295 │
49,3 │


│ │здравоохранение
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Больницы
│ │ 17 │ 01 │
430 │ 300 │ 2564 │ 1264 │
49,3 │


│ │Фельдшерско-акушерский
пункт │ │ 17 │ 01 │ 430
│ 302 │ 64 │ 31 │
48,4 │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ │ 17 │ 01
│ 515 │ 000 │ 23 │
17 │ 73,9 │


│ │к другим
целевым статьям │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Расходы
бюджета муниципальных│ │ 17 │ 01
│ 515 │ 386 │ 23 │
17 │ 73,9 │


│ │образований
на компенсацию│ │ │ │
│ │ │ │


│ │льгот по
оплате ЖКУ отдельным│ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │категориям
граждан,│ │ │ │
│ │ │ │


│ │работающих и
проживающих в│ │ │ │
│ │ │ │


│ │сельской
местности │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │ВСЕГО
│ │ │ │
│ │ 1109215 │ 849649 │
76,6 │


└───┴─────────────────────────────┴─────────────┴──────┴───────────┴───────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┘




8. ИСПОЛНЕНИЕ
ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ


ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2003 Г. ПО Г. ДЗЕРЖИНСКУ




Ипотечное
кредитование. План - 840,0 тыс. руб., факт на 01.10.2003 - 562,9 тыс.
руб., исполнение - 67,0%.


В целях реализации постановления
Губернатора Нижегородской области от 27.02.1998 "О льготном
жилищном кредитовании граждан" предусмотрена в городском бюджете
на 2003 год компенсация процентной ставки за счет городского бюджета
в размере 60 процентов сверх льготной процентной ставки.


Государственные капитальные вложения
на газификацию поселка Пыра. План - 3000,0 тыс. руб., факт на
01.10.2003 - 302,4 тыс. руб., исполнение - 10,1%.




9. ОЦЕНКА ПОТЕРЬ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ


НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО СОСТОЯНИЮ НА
01.10.2003




Предоставить оценку
потерь городского бюджета от налоговых льгот за 9 месяцев не
представляется возможным, так как срок сдачи отчета - 30 октября.


За 1 полугодие сумма выпадающих
доходов от предоставления налоговых льгот составила 282838 руб., в
том числе:


- ОАО "Акрилат" по налогу
на имущество - 268616 руб. (инвестиционный налоговый кредит);


- ТСЖ-52 по 3% целевому сбору - 9
руб.;


- производственный цех ООО
"Нижегородское УПП Всероссийского общества слепых" по 3%
целевому сбору - 564 руб.;


- религиозные организации города по
арендной плате за землю - 13649 руб.




10. РАСХОДЫ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, НЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО


ПРЯМЫМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ НА 2003 ГОД





(тыс.
руб.)


┌───┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┐


№ │
Наименование резервов │ Классификация
│ Уточненный │Исполнение на│% исполнения│


п/п│
├────────────────┬─────────┬───────────┤годовой
план │ 01.10.2003 │ │


│ │ │ функциональная
│ Целевая │ Вид │на 01.10.2003│
│ │


│ │ ├──────┬─────────┤
статья │ расходов │
│ │ │


│ │ │Раздел│Подраздел│
│ │ │ │


├───┼─────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤


1. │ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ЭНЕРГЕТИКА И│ 07 │ 00 │ 000 │
000 │ 840 │ 563 │ 67,0 │


│ │СТРОИТЕЛЬСТВО
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Возмещение
процентной ставки│ │ │ │
│ 840 │ 563 │ 67,0


│ │по ипотечному
кредитованию │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Строительство,
архитектура │ 07 │ 07 │ 000 │
000 │ 840 │ 563 │ 67,0 │


│ │Государственная
поддержка│ 07 │ 07 │ 314 │
000 │ 840 │ 563 │ 67,0 │


│ │строительства
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ 07 │ 07 │ 314 │
397 │ 840 │ 563 │ 67,0


│ │к другим видам
расходов │ │ │ │
│ │ │ │


2. │ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
│ │ 00 │ 000 │ 000
│ 16338 │ 9354 │ 57,3 │


│ │ХОЗЯЙСТВО
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Льготники
по│ │ │ │
│ 6132 │ 7 │ 0,1 │


│ │жилищно-коммунальным
услугам│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Жилищное
хозяйство │ 12 │ 01 │ 000 │
000 │ 6132 │ 7 │ 0,1


│ │Государственная
поддержка│ 12 │ 01 │ 310 │
000 │ 6132 │ 7 │ 0,1 │


│ │жилищного
хозяйства │ │ │ │
│ │ │


│ │Целевые
дотации и субсидии │ 12 │ 01 │ 310 │
290 │ 6132 │ 7 │ 0,1


│ │ЖСК -
содержание жилфонда │ │ │ │
│ 15 │ 0 │ 0,0


│ │Жилищное
хозяйство │ 12 │ 01 │ 000 │
000 │ 15 │ 0 │ 0,0


│ │Государственная
поддержка│ 12 │ 01 │ 310 │
000 │ 15 │ 0 │ 0,0 │


│ │жилищного
хозяйства │ │ │ │
│ │ │


│ │Целевые
дотации и субсидии │ 12 │ 01 │ 310 │
290 │ 15 │ 0 │ 0,0


│ │Субсидии на
оплату жилья и│ │ │ │
│ 9651 │ 9102 │ 94,3 │


│ │коммунальных
услуг │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Фонд
софинансирования│ 12 │ 01 │ 352 │
000 │ 9651 │ 9102 │ 94,3 │


│ │социальных
расходов │ │ │ │
│ │ │


│ │Расходы
муниципальных│ 12 │ 01 │ 352 │
356 │ 9651 │ 9102 │ 94,3 │


│ │образований по
предоставлению│ │ │ │
│ │ │ │


│ │населению
субсидий на оплату│ │ │ │
│ │ │


│ │жилья и
коммунальных услуг │ │ │ │
│ │ │


│ │Возмещение
разницы в цене по│ │ │ │
│ 540 │ 245 │ 45,4


│ │теплоэнергии
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Коммунальное
хозяйство │ 12 │ 02 │ 000 │
000 │ 540 │ 245 │ 45,4 │


│ │Государственная
поддержка│ 12 │ 02 │ 311 │
000 │ 540 │ 245 │ 45,4 │


│ │коммунального
хозяйства │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Дотация
на услуги,│ 12 │ 02 │ 311 │
440 │ 540 │ 245 │ 45,4 │


│ │оказываемые
населению│ │ │ │
│ │ │ │


│ │электро- и
теплоснабжающими│ │ │ │
│ │ │ │


│ │организациями
│ │ │ │
│ │ │ │


3. │ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО│ 19 │ 00 │ 000 │
000 │ 54051 │ 43057 │ 79,7 │


│ │ДОЛГА
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Обслуживание
государственного│ 19 │ 01 │ 000 │
000 │ 54051 │ 43057 │ 79,7 │


│ │внутреннего
долга │ │ │ │
│ │ │


│ │Процентные
платежи по│ 19 │ 01 │ 462 │
000 │ 54051 │ 43057 │ 79,7 │


│ │муниципальному
долгу │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Выплата
процентов по│ 19 │ 01 │ 462 │
331 │ 7318 │ 8004 │ 109,4


│ │муниципальному
долгу │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Выплата
процентов по│ 19 │ 01 │ 462 │
331 │ 46733 │ 35053 │ 75,0


│ │бюджетным
кредитам (бюджетным│ │ │ │
│ │ │


│ │ссудам),
займам,│ │ │ │
│ │ │ │


│ │предоставленным
бюджетами│ │ │ │
│ │ │ │


│ │других уровней
│ │ │ │
│ │ │ │


4. │ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
│ 30 │ 00 │ 000 │
000 │ 3210 │ 2624 │ 81,7 │


│ │Резервные
фонды │ 30 │ 01 │ 000 │
000 │ 1237 │ │ 0,0


│ │Резервные
фонды │ 30 │ 01 │ 510 │
000 │ 1237 │ │ 0,0


│ │Формирование
резервных фондов│ 30 │ 01 │ 510 │
435 │ 1237 │ │ 0,0 │


│ │исполнительных
органов│ │ │ │
│ │ │ │


│ │субъектов РФ
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Городской суд
│ │ │ │
│ 173 │ 173 │ 100,0 │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ 30 │ 04 │ 000 │
000 │ 173 │ 173 │ 100,0


│ │к другим
подразделам │ │ │ │
│ │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ 30 │ 04 │ 515 │
000 │ 173 │ 173 │ 100,0


│ │к другим
целевым статьям │ │ │ │
│ │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ 30 │ 04 │ 515 │
397 │ 173 │ 173 │ 100,0


│ │к другим видам
расходов │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Судебные
приставы │ │ │ │
│ │ 1100 │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ 30 │ 04 │ 000 │
000 │ │ 1100 │


│ │к другим
подразделам │ │ │ │
│ │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ 30 │ 04 │ 515 │
000 │ │ 1100 │


│ │к другим
целевым статьям │ │ │ │
│ │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ 30 │ 04 │ 515 │
397 │ │ 1100 │


│ │к другим видам
расходов │ │ │ │
│ │ │ │


│ │Оплата услуг
банка │ │ │ │
│ │ 1 │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ 30 │ 04 │ 000 │
000 │ │ 1 │


│ │к другим
подразделам │ │ │ │
│ │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ 30 │ 04 │ 515 │
000 │ │ 1 │


│ │к другим
целевым статьям │ │ │ │
│ │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ 30 │ 04 │ 515 │
397 │ │ 1 │


│ │к другим видам
расходов │ │ │ │
│ │ │ │


│ │В федеральный
бюджет │ │ │ │
│ 1800 │ 1350 │ 75,0 │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ 30 │ 04 │ 000 │
000 │ 1800 │ 1350 │ 75,0


│ │к другим
подразделам │ │ │ │
│ │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ 30 │ 04 │ 515 │
000 │ 1800 │ 1350 │ 75,0


│ │к другим
целевым статьям │ │ │ │
│ │ │


│ │Прочие
расходы, не отнесенные│ 30 │ 04 │ 515 │
397 │ 1800 │ 1350 │ 75,0


│ │к другим видам
расходов │ │ │ │
│ │ │ │


│ │ИТОГО
│ │ │ │
│ 74439 │ 55598 │ 74,7 │


│ │ИТОГО
ВНУТРЕННИХ РАСХОДОВ │ │ │ │
│ 95869 │ 29527 │ 30,8


│ │ВСЕГО РАСХОДОВ
│ │ │ │
│ 170308 │ 85125 │ 50,0 │


└───┴─────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┘




11. РАСХОДОВАНИЕ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА




(тыс. руб.)

















































































































































































































































































































































































































































































































Дата
документа
основания


Номер
документа
основания


Целевое назначение


Дата
уведомления


Сумма


19.02.2003


331


Для поощрения
передовых
военнослужащих войсковой
части № 54096 в
связи с
празднованием Дня защитника
Отечества
(администрация -
мероприятия)


19.02.2003


10,0


05.03.2003


411


Для оказания
материальной
помощи семье погибшего Жембия
А.С.,
погибшего при
исполнении служебных
обязанностей
в Чечне
(администрация - мероприятия)


05.03.2003


5,75


06.03.2003


442


Для поощрения женщин в связи
с
празднованием
Международного дня 8-е Марта
(УВД)


06.03.2003


55,0


21.03.2003


513


На возмещение
расходов,
связанных с предоставлением
льгот по абон.
плате за
телефон Исакову В.Д.,
Конышевой М.В.,
Сергееву
В.И., Шевелеву А.А.,
Тарановой Е.С.
(Дзержинский
узел электросвязи)


21.03.2003


3,84


24.03.2003


519


На установку телефона
реабил.
Щербаковой Н.В. с послед.
возмещением из
федерального
бюджета (Дзержинский узел
электросвязи)


24.03.2003


6,3


24.03.2003


520


На установку телефона
реабил.
Смирновой М.М. с послед.
возмещением из
федерального
бюджета (Дзержинский узел
электросвязи)


24.03.2003


6,3


24.03.2003


521


На установку телефона
реабил.
Иванковой А.В. с послед.
возмещением из
федерального
бюджета (Дзержинский узел
электросвязи)


24.03.2003


6,3


24.03.2003


522


На установку телефона
реабил.
Ланиной А.А. с послед.
возмещением из
федерального
бюджета (Дзержинский узел
электросвязи)


24.03.2003


6,3


24.03.2003


523


На установку телефона
реабил.
Лысову Г.Н. с послед.
возмещением из
федерального
бюджета (Дзержинский узел
электросвязи)


24.03.2003


6,3


24.03.2003


524


На установку телефона
реабил.
Мартюшеву А.В. (Дзержинский
узел электросвязи)


24.03.2003


6,3


24.03.2003


525


На проезд реабилитированным
с
послед. возмещением из
федер. бюджета
(управление
соц. защиты)


24.03.2003


1,58


24.03.2003


526


На проезд
реабилитированной
Байда Р.И. с послед.
возмещением
из федер. бюджета
(управление соц. защиты)


24.03.2003


0,70


24.03.2003


527


На установку телефона
реабил.
Мизиной А.А. с послед.
возмещением из
федерального
бюджета (Дзержинский узел
электросвязи)


24.03.2003


6,3


24.03.2003


528


На проезд реабилитированным
с
послед. возмещением из
федер. бюджета
(управление
соц. защиты)


24.03.2003


5,10


28.03.2003


593


Для премирования членов ГИК
и
лиц, выполняющих работы в ГИК
по договорам (администрация
-
мероприятия)


31.03.2003


48,21


03.04.2003


670


20% госпошлины, взимаемой
с
исковых и иных заявлений и
жалоб (Дзержинский
городской
суд)


03.04.2003


42,9


03.04.2003


671


На оплату счетов
по
постановлению от 18.09.2002
№ 2274 "О
первоначальной
постановке на воинский учет
граждан 1986
года рождения"
(горвоенкомат)
- оплата
почтовых расходов -
7,0 тыс. руб.
- выплата
з/пл. техническим
работникам за январь
- февраль
- 11,5 тыс. руб.
- оплата канц. расходов -
17,2 тыс.
руб.
- оплата трансп. расходов -
27,9 тыс.
руб.


03.04.2003


63,6


15.04.2003


815


На оплату счетов
по
постановлению от 18.09.2002
№ 2274 "О
первоначальной
постановке на воинский учет
граждан 1986
года рождения"
(горвоенкомат)
-
выплата з/пл техническим
работникам за март - 3,4 тыс.
руб.

- оплата трансп. расходов -
30,9
тыс. руб.
- оплата почтовых карточек -
6,6
тыс. руб.
- оплата типограф. расходов -
4,2
тыс. руб.
- оплата проезд. документов -
4,5
тыс. руб.
- оплата канц. расходов - 6,6
тыс.
руб.


15.04.2003


56,2


15.04.2003


816


На установку телефона
реабил.
Кольманович Л.П. с последующ.
возмещением из
федерального
бюджета (Дзержинский узел
электросвязи)


15.04.2003


4,62


15.04.2003


817


Для оказания мат. помощи
в
подготовке праздника Дня
внутренних войск и
поощрения
военнослужащих в/ч 3424
(администрация -
мероприятия)


15.04.2003


10,0


15.04.2003


818


На проезд реабил.
с
последующим возмещением из
федер. бюджета
(управление
соцзащиты)


15.04.2003


4,96


25.04.2003


941


Для
приобретения
поздравительных открыток к
Дню Победы
(управление
соцзащиты)


25.04.2003


20,6


25.04.2003


942


20% госпошлины, взимаемой
с
исковых и иных заявлений и
жалоб (Дзержинский
городской
суд)


25.04.2003


39,5


29.04.2003


978


На установку телефона
реабил.
Корниловой Е.С. с последующим
возмещением из
федерального
бюджета (Дзержинский узел
электросвязи)


29.04.2003


4,62


29.04.2003


979


На установку телефона
реабил.
Барковской В.П. с последующим
возмещением из
федерального
бюджета (Дзержинский узел
электросвязи)


29.04.2003


6,30


06.05.2003


1008


Для оказания мат.
помощи
семье умершей Шишкиной Н.В.
(староста п. Лесная
Поляна)
(администрация - мероприятия)


07.05.2003


1,0


16.05.2003


1100


На оплату счетов
по
постановлению от 12.03.2003
№ 447 "О
подготовке и
проведении призыва граждан на
военную службу
весной 2003
г." (горвоенкомат)
- выплата
з/пл техническим
работникам за апрель - 4,52
тыс. руб.

- оплата трансп. расходов -
20,76 тыс.
руб.


16.05.2003


25,28


16.05.2003


1101


На погашение
кредиторской
задолженности перед ООО
"Визит"
за новогодние подарки
(управление соцзащиты)


16.05.2003


13,2


21.05.2003


1153


Для оказания мат.
помощи
ветеранам УВД - участникам
войны и тыла в связи с
Днем
Дзержинской милиции
(администрация -
мероприятия)


21.05.2003


29,64


21.05.2003


1154


Для оказания мат.
помощи
начальнику УВД Чумазину В.А.


21.05.2003


10,0


21.05.2003


1155


Для премирования
награжденных
работников бюджетной сферы в
связи с
празднованием Дня
города, Дня химика, Дня
Дзержинской
милиции Почетными
дипломом и грамотой
(администрация
- мероприятия)


21.05.2003


6,24


22.05.2003


1162


На проезд реабил.
с
последующим возмещением из
федер. бюджета
(управление
соцзащиты)


22.05.2003


4,37


22.05.2003


1163


Для оказания мат. помощи
на
нужды в/ч 3424, принявшей
участие в сан. уборке
города
(администрация - мероприятия)


22.05.2003


10,0


22.05.2003


1164


Для поощрения
передовых
военнослужащих в/ч 54087 в
честь 60-летней
годовщины
(администрация - мероприятия)


22.05.2003


5,0


30.05.2003


1281


Для оказания мат.
помощи
религ. объед. мусульман в
проведении
праздника
"Сабантуй" (администрация -
мероприятия)


30.05.2003


50,0


30.05.2003


1282


Для обслуживания
праздничных
мероприятий, посвященных
58-летию Дня
Победы
(администрация - мероприятия)


30.05.2003


6,75


16.06.2003


1400


На приобретение
телевизоров
для завершения акции "Жилье -
детям-сиротам"
(администрация
- мероприятия)


19.06.2003


19,45


17.06.2003


1412


На оплату транспортных
услуг,
связанных с розыском лиц,
уклоняющихся от
военной
службы (горвоенкомат)


19.06.2003


15,10


17.06.2003


1413


На оплату счетов
по
постановлению от 12.03.2003
№ 447 "О
подготовке и
проведении призыва граждан на
военную службу
весной 2003
г." (горвоенкомат)
- выплата
з/пл техническим
работникам за май - 2,26 тыс.
руб.

- оплата транспорт. расходов
- 35,94 тыс.
руб.
- оплата канц. расходов -
0,95 тыс.
руб.


19.06.2003


39,15


11.07.2003


1708


На установку телефона
реабил.
Хвостунковой З.З. с
последующим
возмещением из
фед. бюджета (Дзержинский
узел
электросвязи)


14.07.2003


6,3


11.07.2003


1709


На приобретение средств
для
отлова животных (ГО и ЧС)


14.07.2003


14,9


11.07.2003


1710


На приобретение путевок
в
дет. оздоров. лагеря в
размере 10% стоимости
каждой
(управление образования)


15.07.2003


38,41


11.07.2003


1711


На приобретение путевок
в
дет. оздоров. лагеря в
размере 10% стоимости
каждой
(управление детских
дошкольных учреждений)


15.07.2003


36,94


21.07.2003


1796


На организацию мероприятий
по
программе пребывания
делегации из г.
Биттерфельда
(администрация - мероприятия)


24.07.2003


93,30


28.07.2003


1832


20% госпошлины, взимаемой
с
исковых и иных заявлений и
жалоб (Дзержинский
городской
суд)


28.07.2003


45,25


28.07.2003


1833


На проезд реабил.
с
последующим возмещением из
федер. бюджета
(управление
соцзащиты)


28.07.2003


3,10


04.08.2003


1898


На оказание
материальной
помощи для организации и
проведения
похорон
подполковника юстиции
Шорохова Л.П.,
погибшего в г.
Моздоке (УВД)


05.08.2003


30,0


06.08.2003


1918


На оказание мат.
помощи
ветерану труда, инвалиду 2
гр. Волкову
А.В.
(администрация - мероприятия)


06.08.2003


10,0


11.08.2003


1942


На приобр. путевок в
дет.
оздоров. лагерь "Лесная
сказка" для
работников
учреждений соц. защиты
(управление соц.
защиты)


11.08.2003


2,7


06.08.2003


1920


На
приобретение
копировального аппарата
(Дзержинский
городской суд)


12.08.2003


45,07


11.08.2003


1941


На проезд реабилитир.
с
последующим возмещением из
федерального
бюджета
(управление соцзащиты)


12.08.2003


1,42


12.08.2003


1955


На оборудование помещения
под
ЕСС города (ГО и ЧС)


22.08.2003


50,0


29.08.2003


2107


На городские мероприятия
1
сентября "День знаний"
(управление
образования)


29.08.2003


30,0


18.09.2003


2263


На оплату определения
группы
крови призывников по постан.
от 12.03.2003 №
447 "О
подготовке и проведении
призыва граждан
на военную
службу весной 2003 г."
(горвоенкомат)


22.09.2003


17,0


18.09.2003


2264


На укомплектование
группы
разминирования -
инженерно-технической
группы
ОМОН при УВД (УВД)


22.09.2003


282,66


18.09.2003


2265


На организацию
похорон
бывшего начальника УВД
полковника В.А.
Сафарова
(УВД)


22.09.2003


10,0


18.09.2003


2266


На проведение
акции
"Антитеррор" (администрация -
мероприятия)


22.09.2003


2,3


22.09.2003


2314


На проезд реабилитир.
с
последующим возмещением из
федерального
бюджета
(управление соц. защиты)


22.09.2003


6,82


22.09.2003


2315


На поощрение
лучших
сотрудников в связи с
80-летием ППС (УВД)


22.09.2003


12,0


24.09.2003


2333


На отправку сотрудников
ОМОН
при УВД, убывающих в Чечню
(УВД)


25.09.2003


50,0


24.09.2003


2334


На оказание мат.
помощи
В.А. Кузнецовой - члену
президиума гор.
совета
ветеранов в связи с 75-летием
(администрация -
мероприятия)


25.09.2003


3,0


26.09.2003


2346


На выплату
единовремен.
пособия на уч-ся,
поступающего в
1-й класс, из
малообеспеченной семьи по
постановлению
администрации
г. Дзержинска от 19.08.2003
№ 2027
"О выплате
единовременного пособия на
детей,
поступающих в первый
класс, из малообеспеченных
семей"
(управление
образования)
-
управлению образования -
106,5 тыс. руб.
-
Бабинской пос. админ. - 1,5
тыс. руб.
-
Горбатовской пос. админ. -
2,0 тыс. руб.
-
Пырской пос. админ. - 2,5
тыс. руб.


30.09.2003


112,5


26.09.2003


2365


На проведение
торжественных
мероприятий, посвящ. 70-летию
Дзержинского
трамвая
(администрация - мероприятия)


30.09.2003


30,0


26.09.2003


2370


На погашение
кред.
задолженности 2002 г. за
путевки в детский озд.
лагерь
"Лесная сказка"
(администрация
- мероприятия)


30.09.2003


1,32


26.09.2003


2370


На погашение
кред.
задолженности 2002 г. за
путевки в детский озд.
лагерь
"Лесная сказка" (отдел по
делам
молодежи)


30.09.2003


4,32


26.09.2003


2370


На погашение
кред.
задолженности 2002 г. за
путевки в детский озд.
лагерь
"Лесная сказка" и
приобретение
путевок для
детей, нуждающихся в особой
заботе
государства, - 36,0
тыс. руб. (управление
социальной
защиты)


30.09.2003


55,32


26.09.2003


2372


На закупку и посадку
редких
растений на "Аллее
Ильяшевича"
(администрация -
мероприятия)


30.09.2003


10,0


26.09.2003


2371


На приобретение
проездных
билетов работникам бюджетной
сферы, обслуживающим
поселки
- Бабинской пос. админ. -
21,1 тыс. руб.

- Гавриловской пос. админ. -
2,53 тыс. руб.

- Горбатовской пос. админ. -
16,31 тыс. руб.

- Желнинской пос. админ. -
8,4 тыс. руб.

- Пырской пос. админ. -
47,36 тыс. руб.


30.09.2003


95,7








Итого





1763,09




СПРАВКА О ДОХОДАХ,
ПОЛУЧЕННЫХ


ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА


ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА ПО Г.
ДЗЕРЖИНСКУ





План,
Факт на % исполнения

тыс.
руб. 01.10.2003,

тыс.
руб.



Доходы от имущества,
находящегося в 94062 56319 58,0

муниципальной
собственности, - всего

в том числе:



- доходы от аренды земли
54189 27473 50,7



- доходы от аренды
муниципального имущества 35500 21137 59,5



- платежи от муниципальных
предприятий (50% 4373 3259 74,5

прибыли, остающейся в
распоряжении

предприятия)



- прочие поступления
от использования 4450

имущества и от
разрешенных видов

деятельности из них:



разрешительный сбор
524



регистрационный сбор
3908



сбор от продажи лома
металла 18




СПРАВКА АДМИНИСТРАЦИИ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ ПО ВЫДАННЫМ


ГАРАНТИЯМ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВАМ НА
01.10.2003











































































































































п/п


Договор, соглашение,
дата
и №


Кредитор


Предмет договора,
цель
кредита


№ и дата постановления


Сумма по
договору


Остаток долга


В том числе
просроченная

задолженность


Конечный
срок

погашения
по договору
соглашению


Фактически
уплачено
за
2003 г.


Плановый график
погашения
































октябрь


ноябрь

















руб.


руб.


руб.














1.


Договор поручительства
по
обязательствам ОАО
"Оргстекло" № 329
от
26.12.2000


Совет
кредиторов


Поручительство
по
выполнению обязательств
по погашению
кредиторской
задолженности


Постановление гор. Думы
N
424 от 22.06.2000
Дог. поручительства N
187 от
11.07.2000


591538275,00


571866050,00





07.06.2011











2.


Договор поручительства
по
обязательствам ОАО
"Капролактам"
№ 187
от 11.07.2000


Совет
кредиторов


Поручительство
по
выполнению обязательств
по погашению
кредиторской
задолженности


Постановление гор. Думы
N
471 от 28.09.2000
Дог. поручительства от
02.10.2000


539466623,00


425260709,12





31.12.2009











3.


Договор поручительства
по
долгам МУП ЖКХ от
02.10.2000


ОАО
"Нижновэнерго"


Поручительство
по
выполнению обязательств
по погашению
кредиторской
задолженности


Постановление гор. Думы
N
513 от 22.12.2000
Дог. поручительства N
329 от
26.12.2000


128769460,00


83380400,00





До полного
исполнения

сторонами
своих
обязательств











4.


Ипотечный кредит


АКСБ РФ,
Дзержинское

отделение 4342


Поручительство
по
выполнению обязательств
по кредитным договорам


Постановление гор. Думы
N
308 от 22.07.1999 и
№ 433 от 22.06.2000


12481500,00


9178696,57





До полного
исполнения

обязательств
по кредитным
договорам





117260,76


117260,76


Итого





1272255858,00


1089685855,69








0,00


117260,76


117260,76




ПЛАНОВЫЙ ГРАФИК
ПОГАШЕНИЯ







































































































































2003


2004


2005


2006


2007


2008


2009


2010


2011


2012


2013





декабрь


итого









































3000000,00


4000000,00


5000000,00


6000000,00


7000000,00


105000000,00


441866050,00











571866050,00








165724032,12


61162971,00


64951827,00


64951827,00


68470052,00

















425260709,12


83380400,00


83380400,00
































83380400,00


117260,76


351782,28


1207693,76


1204827,76


1191900,76


1182390,76


1174260,76


1121954,76


758147,76


551263,76


327919,76


106554,45


9178696,57


83497660,76


83732182,28


169931725,88


66367798,76


71143727,76


72134217,76


76644312,76


106121954,76


442624197,76


551263,76


327919,76


106554,45


1089685855,69




СПРАВКА АДМИНИСТРАЦИИ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ БЮДЖЕТА


ГОРОДА ПО БЮДЖЕТНЫМ ССУДАМ НА
01.10.2003














































































































































































































п/п


Договор,
соглашение,

дата и №


Кредитор


Предмет договора,
цель
кредита


Сумма
по договору


Остаток
долга


В том числе
просроченная

задолженность


Конечный
срок

погашения по
договору,
соглашению


Фактически
уплачено
за
2003 г.


Плановые графики погашения
долга





























2003














руб.


руб.


руб.








октябрь


ноябрь


декабрь


итого





1.


Бюджетные ссуды до
2002


Департамент
финансов

администрации


На
выплату
заработной платы и
начислений на нее


43576000,00


21350000,00





2004 г.


5259621,71


50000,00


50000,00


952000,00


1052000,00


20298000,00


2.


Бюджетная
ссуда
Соглашение
№ 47/2 от 04.03.2003


Министерство
финансов

Нижегородской
области


На
покрытие
временного кассового
разрыва
с
направлением средств
на погашение текущей
задолженности
перед
ОАО "НТЭК"


20000000,00


20000000,00





05.12.2003





2000000,00


2000000,00


16000000,00


20000000,00





3.


Бюджетная
ссуда
Соглашение № 47/3 от
23.06.2003


Министерство
финансов

Нижегородской
области


На
покрытие
временного кассового
разрыва
с
направлением средств
на выплату отпускных
работникам

образовательных
учреждений


15000000,00


15000000,00


2000000,00


31.12.2003











13000000,00


13000000,00





4.


Бюджетная
ссуда
Соглашение № 47/4 от
04.07.2003


Министерство
финансов

Нижегородской
области


На
покрытие
временного кассового
разрыва
с
направлением средств
на выплату отпускных
работникам

образовательных
учреждений.


15000000,00


15000000,00


2000000,00


31.12.2003











13000000,00


13000000,00





5.


Бюджетная
ссуда
Соглашение № 47/5 от
21.07.2003


Министерство
финансов

Нижегородской
области


На выравнивание
уровня
финансового
состояния бюджета г.
Дзержинска


5672000,00


3141600,00





30.10.2003


2530400,00


3141600,00








3141600,00





6.


Бюджетная
ссуда
Соглашение № 47/6 от
26.08.2003


Министерство
финансов

Нижегородской
области


На выравнивание
уровня
финансового
состояния бюджета г.
Дзержинска


5331000,00


5331000,00





30.10.2003





5331000,00








5331000,00





7.


Бюджетная
ссуда
Соглашение № 47/7 от
24.09.2003


Министерство
финансов

Нижегородской
области


На выравнивание
уровня
финансового
состояния бюджета г.
Дзержинска


5595000,00


5595000,00





31.10.2003





5595000,00








5595000,00





Итого








110174000,00


85417600,00


4000000,00





7790021,71


16117600,00


2050000,00


42952000,00


61119600,00


20298000,00




СПРАВКА АДМИНИСТРАЦИИ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ БЮДЖЕТА


ГОРОДА ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ КРЕДИТАМ
НА 01.10.2003




























































































п/п


Договор,
соглашение,

дата и №


Кредитор


Предмет договора,
цель
кредита


Сумма по
договору,
руб.


Остаток
долга, руб.


В том числе
просроченная

задолженность,
руб.


Конечный
срок

погашения по
договору,
соглашению


Фактически
уплачено
за
2003 г.


Плановые графики погашения
долга





























2004


2005


2006


2007


2008


2009


2010


1.


Гарантийное
обязательство
от
10.11.1998


Департамент
финансов

администрации
Нижегородской
области


На
поддержку
сельскохозяйственной
деятельности

предприятия


882522,00


882522,00





2010 г.


0,00





147087,00


147087,00


147087,00


147087,00


147087,00


147087,00


Итого


882522,00


882522,00


0,00





0,00





147087,00


147087,00


147087,00


147087,00


147087,00


147087,00




СПРАВКА АДМИНИСТРАЦИИ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ БЮДЖЕТА


ГОРОДА ПО БАНКОВСКИМ КРЕДИТАМ НА
01.10.2003





















































































































п/п


Договор,
соглашение,

дата и №


кредитор


Предмет договора,
цель
кредита


Сумма по
договору


Остаток
долга


В том числе
просроченная

задолженность


Конечный
срок

погашения
по договору,
соглашению


Фактически
уплачено за

2003 г.


Плановый
график
погашения





























октябрь


итого














руб.


руб.


руб.














1.


Кредитный договор

495-К от
24.12.2002


ОАО "Урало-Сибирский
Банк"
в г. Н.Новгород


Для погашения
текущей
задолженности перед
ОАО "Нижновэнерго"
за
отпущенную
теплоэнергию


15000000,00








20.06.2003


15000000,00





0,00


2.


Кредитный договор

496-К от
25.12.2002


ОАО "Урало-Сибирский
Банк"
в г. Н.Новгород


Для погашения
текущей
задолженности перед
ОАО "Нижновэнерго"
за
отпущенную
теплоэнергию


15000000,00








20.06.2003


15000000,00





0,00


3.


Кредитный договор

603-К от
18.04.2003


ОАО "Урало-Сибирский
Банк"
в г. Н.Новгород


На погашение
текущей
задолженности перед
ОАО
"НТЭК"
за отпущенную
теплоэнергию


40000000,00


10000000,00





15.10.2003


30000000,00


10000000,00


10000000,00


Итого








70000000,00


10000000,00








60000000,00


10000000,00


10000000,00




СПРАВКА АДМИНИСТРАЦИИ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ БЮДЖЕТА


ГОРОДА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ НА
01.10.2003




























































































п/п


Договор,
соглашение,

дата и №


Кредитор


Предмет
договора,
цель
кредита


Сумма
по договору,

руб.


Остаток
долга,
руб.


В том числе
просроченная

задолженность,
руб.


Конечный срок
погашения по

договору,
соглашению


Фактически
уплачено
за
2003 г.


Плановые погашения

графика долг





























2003





























октябрь


ноябрь


декабрь


итого


1.


Бюджетный кредит
Соглашение

№ 15-02-005 от
26.03.2003


Министерство
финансов

Нижегородской
области


На погашение
задолженности

перед ОАО
"Нижновэнерго"


165000000,00


120991998,00





31.12.2003


44008002,00


7334667,00


7334667,00


106322664,00


120991998,00


Итого


165000000,00


120991998,00


0,00





44008002,00


7334667,00


7334667,00


106322664,00


120991998,00




СПРАВКА О РАЗМЕЩЕНИИ
ОСТАТКОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


БЮДЖЕТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКОВ (ПО
КАЖДОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ


БАНКА ПО КАЖДОМУ СЧЕТУ) НА 01.10.2003




(в руб.)




Расчетно-кассовый
центр по г. Дзержинску




1.
40204810200000100003 (счет местного бюджета) - 13400150,19.


2. 40205810200000100002 (счет
распорядителей кредитов - управления финансов) - 249985,06.


3. 40204810600000100001 (счет
местного казначейства) - 3961744,87.




Итого: 17611880,12
(Семнадцать миллионов шестьсот одиннадцать тысяч восемьсот
восемьдесят рублей 12 коп.)




Кроме того, на счете
векселей - 20000 рублей.












Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru