ПОСТАНОВЛЕНИЕ Земского собрания
Выксунского района от 09.07.2003 № 36
"О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЫКСУНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2001 - 2003 ГОДЫ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ВЫКСУНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2003 г. № 36
О РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ВЫКСУНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2001 - 2003 ГОДЫ
-
Заслушав и обсудив
информацию о реализации Программы социально-экономического развития
Выксунского района Нижегородской области на 2001 - 2003 годы, Земское
собрание постановляет:
1. Информацию о реализации Программы
принять к сведению (приложение).
2. Рассмотреть итоги выполнения
Программы социально-экономического развития Выксунского района
Нижегородской области на 2001 - 2003 годы по окончании срока
реализации в полном объеме.
3. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на постоянную комиссию Земского собрания по
развитию района и муниципальному имуществу.
-
Председатель Земского
собрания
Ю.Н.МАНАХОВ
-
Приложение
к постановлению
Земского собрания
Выксунского района
от 09.07.2003 № 36
-
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВЫКСУНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2001 - 2003 ГОДЫ
-
По состоянию на 1
января 2003 года
ВВЕДЕНИЕ
Успешная реализация
и окончание срока Программы социально-экономического развития на 1998
- 2000 годы дали предпосылку к разработке Программы по дальнейшему
социально-экономическому развитию территории Выксунского района и
созданию условий экономического роста на период до 2003 года.
Для определения наиболее острых
проблем района проведен анализ и оценка дана исходного
социально-экономического состояния района по всем показателям
экономики и социальной сферы, составлен перечень, выбраны приоритеты,
требующие программного решения.
Программа социально-экономического
развития Выксунского района на 2001 - 2003 годы была разработана
департаментом экономики, промышленности, предпринимательства,
потребительского рынка и ресурсов администрации района совместно с
комитетами и отделами администрации и направлена на выявление
следующих задач:
увеличение объемов производства
промышленной продукции, повышение эффективности работы предприятий и
конкурентоспособности выпускаемой продукции;
стабилизация и развитие
агропромышленного комплекса, развитие лесного хозяйства;
создание благоприятного климата для
привлечения инвестиций, развития предпринимательства;
совершенствование налоговой,
бюджетной и финансовой политики на местном уровне;
осуществление жилищно-коммунальной
реформы, направленной на повышение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению, снижение бюджетных расходов на
содержание и эксплуатацию объектов ЖКХ, газификация;
совершенствование структуры
социальной защиты населения, ориентированной на адресное
предоставление помощи, охрана здоровья населения и развитие культуры
и спорта;
совершенствование транспортного
обслуживания населения;
развитие потребительского рынка;
обеспечение экологической
безопасности населения и благоустройство территории.
Каждая из этих задач была выделена в
отдельные программы, мониторинг выполнения которых осуществляется на
протяжении всего периода действия Программы, утвержденной
постановлением Земского собрания района от 27.06.2001 № 58.
ИНФОРМАЦИЯ О
ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВЫКСУНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 - 2003
ГОДЫ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1
ЯНВАРЯ 2003 ГОДА
В целях дальнейшей
стабилизации социально-экономического положения района, закрепления
достигнутых положительных результатов в экономике и бюджетной
системе, обеспечения условий для повышения жизненного уровня и
качества жизни населения района администраций района разработана и
утверждена постановлением Земского собрания от 27.06.2001 № 58
Программа социально-экономического развития Выксунского района
Нижегородской области на 2001 - 2003 годы.
На 2001 - 2002 годы предусмотрены
следующие мероприятия:
-
┌──────┬───────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ № │
Мероприятие │ Показатели, предусмотренные │
Информация о выполнении │
│ п/п │
│ Программой │
│
│ │
├───────────┬────────┬───────────┼───────────────────────┬────────┬───────────┬─────────────────┤
│ │ │ Срок
│Объем │Источник │ Выполнено (что
│Объем │Источник │ Оценка │
│ │ │выполнения
│финанси-│финанси- │ сделано), срок
│финанси-│финанси- │ эффективности │
│ │ │
│рования,│рования
│ │рования,│рования │
│
│ │ │ │млн
руб.│ │ │млн руб.│
│ │
├──────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤
│1. │Программа
социальной защиты│ │ 5,62 │ │
│ 4,42 │ │
│
│ │населения
│ │ │ │
│ │ │
│
├──────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤
│1.1. │Развитие
инфраструктуры│ │ │ │
│ │ │
│
│ │социальной
защиты населения│ │ │ │
│ │ │
│
├──────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │-
преобразование дома│ 2001 год │ 0,6 │МБ
│Выполнено │ 0,4 │МБ │
│
│ │детства
в│ │ │ │
│ │ │
│
│ │социально-реабилитационный
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │центр
для│ │ │ │
│ │ │
│
│ │несовершеннолетних
детей │ │ │ │
│ │ │
│
├──────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │-
строительство Дома│2001 - 2002│ 5 │ФБ
│Открытие перенесено с│ 4 │ФБ │
│
│ │милосердия
│ │ │
│декабря 2002 года на│ │ │
│
│ │ │ │
│ │июнь
2003 года │ │ │
│
├──────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │-
развитие сети│2001 - 2002│ 0,02 │Средства
ЧП│Открыты │ 0,02 │Средства ЧП│
│
│ │дополнительных
услуг│ │ │ │
│ │ │
│
│ │(социальная
аптека,│ │ │ │
│ │ │
│
│ │парикмахерская,
медико-│ │ │ │
│ │ │
│
│ │социальное
отделение) │ │ │ │
│ │ │
│
├──────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤
│2. │Программа
реформирования│ │ 29,38 │ │
│ 31,58 │ │
│
│ │жилищно-коммунального
│ │ │ │
│ │ │
│
│ │хозяйства
│ │ │ │
│ │ │
│
├──────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤
│2.1. │Организация
единого│2001 - 2002│ 1,9 │МБ
│Открыт филиал ООО│ 1,8 │МБ
│Оздоровление │
│ │расчетно-кассового
центра │ │ │
│"Саровская биллинговая│ │
│финансов │
│ │ │ │
│ │компания"
│ │ │предприятий ЖКХ
│
├──────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤
│2.2. │Внедрение
механизма│2001 - 2002│ 15 │МБ
│Система введена │ 20 │МБ │
│
│ │предоставления
ипотечных│ │ │ │
│ │ │
│
│ │кредитов
│ │ │ │
│ │ │
│
├──────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤
│2.3. │Привлечение
частного│2001 - 2002│ │
│Привлечено 5│ │ │
│
│ │бизнеса к
обслуживанию│ │ │
│предприятий │ │ │
│
│ │жилищного
фонда │ │ │ │
│ │ │
│
├──────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤
│2.4. │Энергосберегающие
│ │ │ │
│ │ │
│
│ │предприятия
│ │ │ │
│ │ │
│
├──────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │- перевод
котельной мкрн│ 2002 │ 1,5 │МБ
│80% плановых работ │ 1,2 │МБ
│Экономия 2 млн│
│ │Южный на
газ │ │ │
│ │ │
│руб./год │
├──────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │- установка
приборов учета│2001 - 2003│ 1
│Предприятия│Установлено счетчиков│ 0,9
│Средства │20% экономии от│
│ │и
регулирования тепла,│ │ │ЖКХ
│электроэнергии - 152, │
│предприятий│потребляемых │
│ │воды, газа,
электроэнергии │ │ │
│теплоэнергии - 56, │ │ЖКХ,
│ресурсов │
│ │ │ │
│ │газа
- 12, │ │населения │
│
│ │ │ │
│ │воды
- 215 │ │ │
│
├──────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │-
модернизация теплотрасс │2001 - 2003│ 8,6 │МБ
- 50%,│Выполнено 74% от│ 6,4 │МБ -
│Экономия │
│ │ │ │
│предприятия│плановых
заданий │ │2,5 млн│энергоресурсов
│
│ │ │ │
│ЖКХ - 50% │
│ │руб., │3,5 млн
руб./год │
│ │ │ │
│ │ │
│предприятия│
│
│ │ │ │
│ │ │
│ЖКХ - 3,9│
│
│ │ │ │
│ │ │
│млн руб. │
│
├──────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │-
разработка проектной│2001 - 2002│ 0,48 │МБ
│Выполнено │ 0,48 │МБ
│Увеличение КПД│
│ │документации
реконструкции│ │ │ │
│ │ │котлов
до 90% │
│ │4 котельных
│ │ │ │
│ │ │
│
├──────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │- перевод
3 диспетчерских│ 2002 │ 0,5 │0,25% -
МБ,│Выполнено │ 0,37 │МБ -
0,185│Экономия 0,3 млн│
│ │пультов
управления лифтами│ │ │0,25% -
МУП│ │ │млн
руб.,│руб./год │
│ │на
централизованный пульт в│ │ │ЖКХ
│ │ │МУП ЖКХ│
│
│ │магазине
"Центральный" │ │
│"Централь- │ │
│"Централь- │ │
│ │ │ │
│ное" │
│ │ное" -│
│
│ │ │ │
│ │ │
│0,185 млн│
│
│ │ │ │
│ │ │
│руб. │
│
│ │ │ │
│ │ │
│ │ │
├──────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │-
монтаж системы│2001 - 2002│ 0,4 │МУП
│Выполнено │ 0,44 │МУП
│Экономия в│
│ │водоподготовки
в 4│ │ │"Тепловые │
│ │"Тепловые
│потреблении │
│ │котельных
(СХТ, п.│ │ │сети"
│ │ │сети"
│энергоресурсов на│
│ │Досчатое,
п. Шиморское, дом│ │ │ │
│ │ │12%
│
│ │детства
"Пеликан") │ │ │
│ │ │
│ │
├──────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤
│3. │Программа
газификации│ │ 135,5 │ │
│ 59,9 │ │
│
│ │Выксунского
района │ │ │ │
│ │ │
│
├──────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤
│3.1. │Газоснабжение
г. Выксы и│2001 - 2003│ 135,5 │ОБ-50%
│Сдача в эксплуатацию│ 34,2 │МБ,
│Развитие системы│
│ │населенных
пунктов района │ │ │МБ-33,5%
│газопроводов: │ 25,7 │средства
│газоснабжения │
│ │ │ │
│средства │2001
год: план - 18,2│ │населения │района
│
│ │ │ │
│населения -│км,
факт - 16,885; │ │ │
│
│ │ │ │
│16,5% │2002
год: план - 132│ │ │
│
│ │ │ │
│ │км,
факт - 50,403 │ │ │
│
├──────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 4. │Программа
│ │ 1,8 │ │
│ 1,76 │ │
│
│ │совершенствования
│ │ │ │
│ │ │
│
│ │транспортного
обслуживания│ │ │ │
│ │ │
│
│ │населения
│ │ │ │
│ │ │
│
├──────┼───────────────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤
│4.1. │Содействие
развития│2001 - 2002│ │
│Привлечено к работе 14│ │
│Расширение сети│
│ │частного
транспортного│ │ │
│частных │ │
│пассажирских │
│ │обслуживания
│ │ │
│предпринимателей │ │
│перевозок, │
│ │ │ │
│ │(пассажирские
│ │ │развитие │
│ │ │ │
│ │перевозки:
|