Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г.
Н.Новгорода от 18.04.2007 № 32


"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2006 ГОД"


(Вместе с "ПРОГРАММОЙ
ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2006 ГОД",
"АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА
2006 ГОД")


Официальная публикация в СМИ:


"День города. Нижний Новгород",
№ 28(157), 04.05.2007






получен из Эталонного банка данных правовой информации Администрации
г. Нижнего Новгорода.









ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА




ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 18 апреля 2007 г. № 32




ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2006 ГОД




В соответствии со
статьей 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 29
Устава города Нижнего Новгорода, статьями 148, 152 Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде,
утвержденного постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода
от 03.07.2002 № 58, рассмотрев представленный администрацией города
Нижнего Новгорода отчет об исполнении бюджета города Нижнего
Новгорода за 2006 год, Городская Дума постановляет:


утвердить отчет об исполнении бюджета
города Нижнего Новгорода за 2006 год по доходам в сумме 11121234,4
тыс. руб., по расходам в сумме 10193193,9 тыс. руб. с превышением
доходов над расходами (профицит бюджета города Нижнего Новгорода) в
сумме 928040,5 тыс. руб. и следующими показателями:


по доходам бюджета города Нижнего
Новгорода за 2006 год согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;


по расходам бюджета города Нижнего
Новгорода за 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов функциональной классификации согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;


по расходам бюджета города Нижнего
Новгорода за 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов ведомственной классификации согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;


по Программе внутренних заимствований
города Нижнего Новгорода за 2006 год согласно приложению 4 к
настоящему постановлению;


по источникам внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за 2006 год
согласно приложению 5 к настоящему постановлению;


по перечню долгосрочных целевых
программ, предусмотренных к финансированию из бюджета города Нижнего
Новгорода в 2006 году, согласно приложению 6 к настоящему
постановлению;


по Адресной инвестиционной программе
города Нижнего Новгорода за 2006 год согласно приложению 7 к
настоящему постановлению;


по смете доходов и расходов целевого
бюджетного фонда "Экологический фонд города Нижнего Новгорода"
за 2006 год согласно приложению 8 к настоящему постановлению.




Председатель Городской
Думы


И.Н.КАРНИЛИН




Глава администрации
города


В.Е.БУЛАВИНОВ












Приложение 1


к постановлению


Городской Думы


от 18.04.2007 № 32




ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2006 ГОД




тыс.
руб.






































































































































































































































































































Код классификации


Наименование доходов


Уточненный
план на

01.01.2007


Исполнено


% исполнения


000 1 00 00000 00 0000 000


ДОХОДЫ


7 192 972,6


7 771 154,5


108,0


000 1 01 00000 00 0000 000


НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ


4 168 619,8


4 530 472,9


108,7


000 1 01 01000 00 0000 110


Налог на прибыль организаций


1 233 102,8


1 441 373,4


116,9


000 1 01 02000 00 0000 110


Налог на доходы физических лиц


2 935 517,0


3 089 099,5


105,2


000 1 05 00000 00 0000 000


НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД


753 279,0


725 702,8


96,3


000 1 05 02000 00 0000 110


Единый налог на вмененный
доход
для отдельных видов деятельности


750 695,0


723 614,4


96,4


000 1 05 03000 00 0000 110


Единый
сельскохозяйственный
налог


2 584,0


2 088,4


80,8


000 1 06 00000 00 0000 000


НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО


860 953,9


927 758,4


107,8


000 1 06 01000 00 0000 110


Налог на имущество
физических
лиц


35 010,0


43 610,1


124,6


000 1 06 02000 00 0000 110


Налог на имущество организаций


442 566,0


388 606,2


87,8


000 1 06 06000 00 0000 110


Земельный налог


383 377,9


495 542,1


129,3


000 1 08 00000 00 0000 000


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА


109 048,0


103 905,2


95,3


000 1 09 00000 00 0000 000


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО
ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ


2 824,7


43 685,0


>100


000 1 09 01000 00 0000 110


Налог на прибыль
организаций,
зачисляемый в местные бюджеты





23 088,7





000 1 09 04000 00 0000 110


Налог на имущество предприятий





17 301,1





000 1 09 06000 00 0000 110


Прочие налоги и сборы (налог
с
продаж)


1 295,3


1 428,5


110,3


000 1 09 07000 00 0000 110


Прочие налоги и сборы
(по
отмененным местным налогам)


1 529,4


1 866,7


122,0


000 1 11 00000 00 0000 000


ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ


876 730,5


943 785,0


107,6


000 1 11 01000 00 0000 120


Дивиденды по акциям и доходы
от
прочих форм участия в капитале,
находящихся в
муниципальной
собственности





327,4





000 1 11 03 000 00 0000120


Проценты, полученные
от
предоставления бюджетных
кредитов внутри страны





119,9





000 1 11 05010 01 0000 120


Арендная плата за
земли,
находящиеся в государственной
собственности до
разграничения
государственной собственности на
землю, и
поступления от продажи
права на заключение договоров
аренды
указанных земельных
участков


286 185,0


318 613,1


111,3


000 1 11 05020 04 0000 120


Арендная плата за земли
после
разграничения государственной
собственности на
землю и
поступления от продажи права на
заключение
договоров аренды
указанных земельных участков





738,9





000 1 11 05030 04 0000 120


Доходы от сдачи в
аренду
имущества, находящегося в
оперативном
управлении органов
государственной власти, органов
местного
самоуправления,
государственных внебюджетных
фондов
и созданных ими
учреждений и в
хозяйственном
ведении федеральных
государственных
унитарных
предприятий и муниципальных
унитарных
предприятий


488 074,1


517 255,2


106,0


000 1 11 07000 00 0000 120


Платежи от государственных
и
муниципальных унитарных
предприятий


9 804,0


9 317,6


95,0


000 1 11 08000 00 0000 120


Прочие доходы от
использования
имущества и прав, находящихся в
государственной
и муниципальной
собственности


92 667,4


97 412,9


105,1


000 1 12 00000 00 0000 000


ПЛАТЕЖИ ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ


53 521,0


57 042,0


106,6


000 1 13 00000 00 0000 000


ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ





19 153,7





000 1 14 00000 00 0000 000


ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ


235 368,7


308 225,9


131,0


000 1 15 00000 00 0000 000


АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И
СБОРЫ


15 350,0


22 928,0


149,4


000 1 16 00000 00 0000 000


ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА


69 277,0


80 119,2


115,7


000 1 17 00000 00 0000 000


ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ


48 000,0


8 398,4


17,5


000 1 19 00000 00 0000 000


ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ
И
СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ





-22,0





000 2 00 00000 00 0000 000


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ


2 699 574,6


2 689 555,2


99,6


000 2 02 01000 00 0000 000


Дотации от других
бюджетов
бюджетной системы РФ


259 517,0


259 517,0


100,0


000 2 02 02000 00 0000 000


Субвенции от других
бюджетов
бюджетной системы РФ


1 778 014,2


1 767 994,8


99,4


000 2 02 03000 00 0000 000


Средства, получаемые
на
компенсацию дополнительных
расходов, возникших в
результате
решений, принятых органами
власти другого
уровня


140 799,9


140 799,9


100,0


000 2 02 04000 00 0000 000


Субсидии от других
бюджетов
бюджетной системы РФ


148 443,5


148 443,5


100,0


000 2 02 05000 00 0000 000


Средства федерального бюджета
на
реализацию Федеральной
инвестиционной программы


372 800,0


372 800,0


100,0


000 3 00 00000 00 0000 000


ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И
ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


672 442,9


660 524,7


98,2





ИТОГО ДОХОДОВ ПО Г. Н.НОВГОРОДУ


10 564 990,1


11 121 234,4


105,3












Приложение 2


к постановлению


Городской Думы


от 18.04.2007 № 32




РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2006 ГОД


ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ


ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ




тыс.
руб.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование


Рз


ПР


ЦСР


ВР


Уточненный
план


Исполнено


%


Общегосударственные вопросы


01

















790 135,4


733 868,1


92,9


Функционирование
высшего
должностного лица субъекта
Российской
Федерации и органа
местного самоуправления


01


02














786,3


462,0


58,8


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


01


02


001


00


00





786,3


462,0


58,8


Глава муниципального
образования


01


02


001


00


00


010


786,3


462,0


58,8


Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти и местного
самоуправления


01


03














27 493,8


24 066,4


87,5


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


01


03


001


00


00





27 493,8


24 066,4


87,5


Центральный аппарат


01


03


001


00


00


005


23 499,3


20 611,4


87,7


Председатель
представительного
органа муниципального образования


01


03


001


00


00


026


937,7


820,7


87,5


Депутаты представительного
органа
муниципального образования


01


03


001


00


00


027


3 056,8


2 634,3


86,2


Функционирование
Правительства
Российской Федерации, высших
органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
местных администраций


01


04














485 559,0


463 638,4


95,5


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


01


04


001


00


00





485 559,0


463 638,4


95,5


Центральный аппарат


01


04


001


00


00


005


201 774,4


190 930,5


94,6


Территориальные органы


01


04


001


00


00


006


282 488,6


271 411,9


96,1


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


01


04


001


00


00


900


1 296,0


1 296,0


100,0


Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и
органов надзора


01


06














65 826,2


64 051,6


97,3


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


01


06


001


00


00





65 826,2


64 051,6


97,3


Центральный аппарат


01


06


001


00


00


005


65 826,2


64 051,6


97,3


Обслуживание государственного
и
муниципального долга


01


12














19 822,0


19 822,0


100,0


Процентные платежи по
долговым
обязательствам


01


12


065


00


00





19 822,0


19 822,0


100,0


Процентные платежи
по
муниципальному долгу


01


12


065


00


00


152


19 822,0


19 822,0


100,0


Резервные фонды


01


13














12 401,2


0,0


0,0


Резервные фонды


01


13


070


00


00





12 401,2


0,0


0,0


Резервные фонды органов
местного
самоуправления


01


13


070


00


00


184


12 401,2


0,0


0,0


Другие общегосударственные
вопросы


01


15














178 246,9


161 827,7


90,8


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


01


15


001


00


00





124 225,1


118 527,2


95,4


Центральный аппарат


01


15


001


00


00


005


60 694,2


56 809,0


93,6


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


01


15


001


00


00


327


44 245,0


43 469,4


98,2


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


01


15


001


00


00


900


19 285,9


18 248,8


94,6


Реализация государственной
политики
в области приватизации и управления
государственной
и муниципальной
собственностью


01


15


090


00


00





8 144,7


5 443,0


66,8


Оценка недвижимости, признание
прав
и регулирование отношений по
государственной и
муниципальной
собственности


01


15


090


00


00


200


8 144,7


5 443,0


66,8


Реализация государственных
функций,
связанных с общегосударственным
управлением


01


15


092


00


00





45 877,1


37 857,5


82,5


Выполнение других
обязательств
государства


01


15


092


00


00


216


42 877,1


36 786,9


85,8


Финансовая поддержка на
возвратной
основе


01


15


092


00


00


520


3 000,0


1 070,6


35,7


Возврат кредита МП
"Теплоэнерго"


01

















-308 998,0


-211 500,0





Другие общегосударственные
вопросы


01


15














-308 998,0


-211 500,0





Реализация государственных
функций,
связанных с общегосударственным
управлением


01


15


092


00


00





-308 998,0


-211 500,0





Финансовая поддержка на
возвратной
основе


01


15


092


00


00


520


-308 998,0


-211 500,0





Национальная безопасность
и
правоохранительная деятельность


03

















109 047,8


104 041,9


95,4


Органы внутренних дел


03


02














84 328,8


80 965,5


96,0


Воинские формирования
(органы,
подразделения)


03


02


202


00


00





84 328,8


80 965,5


96,0


Гражданский персонал


03


02


202


00


00


240


18 985,1


18 985,1


100,0


Обеспечение
функционирования
органов в сфере
национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности


03


02


202


00


00


253


15 343,7


15 342,9


100,0


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


03


02


202


00


00


900


50 000,0


46 637,5


93,3


Органы юстиции


03


04














300,0


0,0


0,0


Непрограммные инвестиции в
основные
фонды


03


04


102


00


00





300,0


0,0


0,0


Строительство
объектов
общегражданского назначения


03


04


102


00


00


214


300,0


0,0


0,0


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных
бедствий, гражданская
оборона


03


09














24 419,0


23 076,4


94,5


Мероприятия по предупреждению
и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий


03


09


218


00


00





4 244,8


3 558,4


83,8


Выполнение других
обязательств
государства


03


09


218


00


00


216


6,8


6,7


98,5


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных
бедствий природного и
техногенного характера


03


09


218


00


00


260


4 238,0


3 551,7


83,8


Поисковые и
аварийно-спасательные
учреждения


03


09


302


00


00





20 174,2


19 518,0


96,7


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


03


09


302


00


00


327


19 383,0


18 726,8


96,6


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


03


09


302


00


00


900


791,2


791,2


100,0


Национальная экономика


04

















927 668,2


899 401,9


97,0


Транспорт


04


08














860 030,4


841 514,2


97,8


Непрограммные инвестиции в
основные
фонды


04


08


102


00


00





440 646,0


426 317,6


96,7


Строительство
объектов
общегражданского назначения


04


08


102


00


00


214


440 646,0


426 317,6


96,7


Другие виды транспорта


04


08


317


00


00





389 653,6


385 465,8


98,9


Отдельные мероприятия по
другим
видам транспорта


04


08


317


00


00


366


389 653,6


385 465,8


98,9


Дотации и субвенции


04


08


517


00


00





29 730,8


29 730,8


100,0


Обеспечение равной
доступности
услуг общественного транспорта на
территории
соответствующего
субъекта Российской Федерации
для
отдельных категорий граждан


04


08


517


00


00


616


29 730,8


29 730,8


100,0


Связь и информатика


04


09














21 108,9


20 347,5


96,4


Информационные технологии и
связь


04


09


330


00


00





21 108,9


20 347,5


96,4


Информатика


04


09


330


00


00


381


21 108,9


20 347,5


96,4


Другие вопросы в
области
национальной экономики


04


11














46 528,9


37 540,2


80,7


Непрограммные инвестиции в
основные
фонды


04


11


102


00


00





1 410,0


1 298,6


92,1


Строительство
объектов
общегражданского назначения


04


11


102


00


00


214


1 410,0


1 298,6


92,1


Мероприятия в
области
строительства, архитектуры и
градостроительства


04


11


338


00


00





1 008,0


1 008,0


100,0


Мероприятия в области
застройки
территорий


04


11


338


00


00


405


1 008,0


1 008,0


100,0


Реализация государственных
функций
в области национальной экономики


04


11


340


00


00





43 000,9


34 133,9


79,4


Выполнение других
обязательств
государства


04


11


340


00


00


216


29 073,5


22 658,5


77,9


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


04


11


340


00


00


327


8 827,4


7 631,5


86,5


Субсидирование процентных
ставок по
привлеченным кредитам в российских
кредитных
организациях


04


11


340


00


00


340


2 100,0


2 014,4


95,9


Мероприятия по
землеустройству и
землепользованию


04


11


340


00


00


406


3 000,0


1 829,5


61,0


Малый бизнес и
предпринимательство


04


11


345


00


00





1 110,0


1 099,7


99,1


Государственная поддержка
малого
предпринимательства


04


11


345


00


00


521


1 110,0


1 099,7


99,1


Жилищно-коммунальное хозяйство


05

















2 859 271,1


2 722 265,8


95,2


Жилищное хозяйство


05


01














639 577,3


631 543,6


98,7


Федеральные целевые программы


05


01


100


00


00





22,0


0,0


0,0


Федеральная целевая
программа
"Жилище" на 2002 - 2010 годы


05


01


100


04


00





22,0


0,0


0,0


Подпрограмма "Обеспечение
жильем
участников ликвидации последствий
радиационных
аварий и катастроф"


05


01


100


04


02





22,0


0,0


0,0


Строительство объектов для
нужд
отрасли


05


01


100


04


02


213


22,0


0,0


0,0


Непрограммные инвестиции в
основные
фонды


05


01


102


00


00





92 110,0


86 302,6


93,7


Строительство
объектов
общегражданского назначения


05


01


102


00


00


214


92 110,0


86 302,6


93,7


Поддержка жилищного хозяйства


05


01


350


00


00





543 029,3


542 593,1


99,9


Субсидии


05


01


350


00


00


197


96 786,6


96 720,3


99,9


Мероприятия в области
жилищного
хозяйства


05


01


350


00


00


410


446 242,7


445 872,8


99,9


Региональные целевые программы


05


01


522


00


00





4 416,0


2 647,9


60,0


Мероприятия в области
жилищного
хозяйства


05


01


522


00


00


410


4 416,0


2 647,9


60,0


Коммунальное хозяйство


05


02














2 089 828,0


1 989 437,8


95,2


Непрограммные инвестиции в
основные
фонды


05


02


102


00


00





156 984,6


155 691,4


99,2


Строительство
объектов
общегражданского назначения


05


02


102


00


00


214


156 984,6


155 691,4


99,2


Поддержка коммунального
хозяйства


05


02


351


00


00





1 932 843,4


1 833 746,4


94,9


Субсидии


05


02


351


00


00


197


31 245,6


26 097,1


83,5


Мероприятия в области
коммунального
хозяйства


05


02


351


00


00


411


119 519,9


92 603,2


77,5


Мероприятия по
благоустройству
городских и сельских поселений


05


02


351


00


00


412


1 782 077,9


1 715 046,1


96,2


Другие вопросы в области
жилищно-
коммунального хозяйства


05


04














129 865,8


101 284,4


78,0


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


05


04


001


00


00





39 865,8


38 304,1


96,1


Центральный аппарат


05


04


001


00


00


005


11 281,9


10 459,5


92,7


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


05


04


001


00


00


327


28 583,9


27 844,6


97,4


Целевые программы
муниципальных
образований


05


04


795


00


00





90 000,0


62 980,3


70,0


Программа "Молодой
семье -
доступное жилье" на 2004 - 2010
годы


05


04


795


04


00





90 000,0


62 980,3


70,0


Строительство объектов для
нужд
отрасли


05


04


795


04


00


213


90 000,0


62 980,3


70,0


Охрана окружающей среды


06

















89 469,8


66 524,2


74,4


Охрана растительных и
животных
видов и среды их обитания


06


02














89 469,8


66 524,2


74,4


Состояние окружающей среды
и
природопользования


06


02


410


00


00





83 022,7


60 275,3


72,6


Природоохранные мероприятия


06


02


410


00


00


443


83 022,7


60 275,3


72,6


Природоохранные учреждения


06


02


411


00


00





6 447,1


6 248,9


96,9


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


06


02


411


00


00


327


6 247,1


6 077,2


97,3


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


06


02


411


00


00


900


200,0


171,7


85,9


Образование


07

















3 923 318,0


3 850 033,1


98,1


Дошкольное образование


07


01














1 229 237,2


1 211 217,9


98,5


Детские дошкольные учреждения


07


01


420


00


00





1 229 237,2


1 211 217,9


98,5


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


07


01


420


00


00


327


1 069 834,5


1 055 696,5


98,7


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений за счет
субвенции
из областного бюджета


07


01


420


00


00


523


9 096,0


8 882,6


97,7


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


07


01


420


00


00


900


150 306,7


146 638,8


97,6


Общее образование


07


02














2 434 047,2


2 383 456,7


97,9


Непрограммные инвестиции в
основные
фонды


07


02


102


00


00





71 174,0


71 174,0


100,0


Строительство
объектов
общегражданского назначения


07


02


102


00


00


214


71 174,0


71 174,0


100,0


Школы - детские сады,
школы
начальные, неполные средние и
средние


07


02


421


00


00





1 540 302,1


1 521 042,5


98,7


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


07


02


421


00


00


327


389 943,3


376 145,1


96,5


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений за счет
субвенции
из областного бюджета


07


02


421


00


00


523


1 001 967,7


998 590,0


99,7


Внедрение
инновационных
образовательных программ
в
государственных и муниципальных
общеобразовательных
школах


07


02


421


00


00


621


20 800,0


20 799,9


100,0


Ежемесячное денежное
вознаграждение
за классное руководство


07


02


421


00


00


623


62 977,7


62 160,5


98,7


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


07


02


421


00


00


900


64 613,4


63 347,0


98,0


Школы-интернаты


07


02


422


00


00





36 251,8


34 472,8


95,1


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


07


02


422


00


00


327


16 371,2


14 733,0


90,0


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений за счет
субвенции
из областного бюджета


07


02


422


00


00


523


19 415,1


19 304,0


99,4


Ежемесячное денежное
вознаграждение
за классное руководство


07


02


422


00


00


623


163,0


147,9


90,7


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


07


02


422


00


00


900


302,5


287,9


95,2


Учреждения по внешкольной
работе с
детьми


07


02


423


00


00





502 279,2


489 121,0


97,4


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


07


02


423


00


00


327


453 071,8


443 557,3


97,9


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


07


02


423


00


00


900


49 207,4


45 563,7


92,6


Детские дома


07


02


424


00


00





60 109,4


56 615,4


94,2


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


07


02


424


00


00


327


3 020,4


2 686,0


88,9


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений за счет
субвенции
из областного бюджета


07


02


424


00


00


523


57 089,0


53 929,4


94,5


Специальные
(коррекционные)
учреждения


07


02


433


00


00





193 794,9


182 023,9


93,9


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


07


02


433


00


00


327


9 852,4


9 644,3


97,9


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений за счет
субвенции
из областного бюджета


07


02


433


00


00


523


175 919,7


170 325,0


96,8


Ежемесячное денежное
вознаграждение
за классное руководство


07


02


433


00


00


623


7 025,2


1 118,9


15,9


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


07


02


433


00


00


900


997,6


935,7


93,8


Вечерние и заочные
средние
образовательные школы


07


02


434


00


00





30 135,8


29 007,1


96,3


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


07


02


434


00


00


327


5 322,8


4 832,5


90,8


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений за счет
субвенции
из областного бюджета


07


02


434


00


00


523


22 524,5


22 342,6


99,2


Ежемесячное денежное
вознаграждение
за классное руководство


07


02


434


00


00


623


1 489,8


1 449,0


97,3


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


07


02


434


00


00


900


798,7


383,0


48,0


Молодежная политика и
оздоровление
детей


07


07














21 596,1


21 321,2


98,7


Организационно-воспитательная

работа с молодежью


07


07


431


00


00





2 392,9


2 313,0


96,7


Проведение мероприятий для
детей и
молодежи


07


07


431


00


00


447


2 392,9


2 313,0


96,7


Мероприятия по
проведению
оздоровительной кампании детей


07


07


432


00


00





19 203,2


19 008,2


99,0


Оздоровление детей


07


07


432


00


00


452


19 077,4


18 882,4


99,0


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


07


07


432


00


00


900


125,8


125,8


100,0


Другие вопросы в
области
образования


07


09














238 437,5


234 037,3


98,2


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


07


09


001


00


00





9 145,4


8 724,6


95,4


Центральный аппарат


07


09


001


00


00


005


9 145,4


8 724,6


95,4


Учреждения,
обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
образования


07


09


435


00


00





1 443,0


1 247,4


86,4


Государственная поддержка в
сфере
образования


07


09


435


00


00


285


1 443,0


1 247,4


86,4


Мероприятия в области
образования


07


09


436


00


00





32 026,4


31 914,0


99,6


Государственная поддержка в
сфере
образования


07


09


436


00


00


285


537,6


431,0


80,2


Проведение мероприятий для
детей и
молодежи


07


09


436


00


00


447


31 488,8


31 483,0


100,0


Учебно-методические
кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы
хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки,
межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические
пункты


07


09


452


00


00





102 668,0


99 249,9


96,7


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


07


09


452


00


00


327


93 415,4


90 435,5


96,8


Целевые программы
муниципальных
образований


07


09


522


00


00





126,0


102,9


81,7


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


07


09


522


00


00


327


126,0


102,9


81,7


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


07


09


452


00


00


900


9 252,6


8 814,4


95,3


Целевые программы
муниципальных
образований


07


09


795


00


00





93 028,7


92 798,5


99,8


Программа "Комплекс мер по
развитию
детско-юношеских спортивных школ и
клубов города
Нижнего Новгорода на
2004 - 2006 годы"


07


09


795


14


00





4 111,0


3 988,4


97,0


Государственная поддержка в
сфере
образования


07


09


795


14


00


285


4 111,0


3 988,4


97,0


Программа "Образование
города
Нижнего Новгорода: новое качество
развития на
2004 - 2006 годы"


07


09


795


15


00





88 917,7


88 810,1


99,9


Государственная поддержка в
сфере
образования


07


09


795


15


00


285


88 917,7


88 810,1


99,9


Культура, кинематография и
средства
массовой информации


08

















301 435,3


289 490,3


96,0


Культура


08


01














254 410,4


244 604,5


96,1


Непрограммные инвестиции в
основные
фонды


08


01


102


00


00





46 300,0


39 708,1


85,8


Строительство
объектов
общегражданского назначения


08


01


102


00


00


214


46 300,0


39 708,1


85,8


Дворцы и дома культуры,
другие
учреждения культуры и средств
массовой
информации


08


01


440


00


00





6 035,3


5 704,7


94,5


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


08


01


440


00


00


327


4 950,3


4 866,0


98,3


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


08


01


440


00


00


900


1 085,0


838,7


77,3


Музеи и постоянные выставки


08


01


441


00


00





12 075,2


11 519,6


95,4


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


08


01


441


00


00


327


11 156,5


10 638,6


95,4


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


08


01


441


00


00


900


918,7


881,0


95,9


Библиотеки


08


01


442


00


00





98 602,6


96 995,2


98,4


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


08


01


442


00


00


327


94 729,0


93 247,5


98,4


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


08


01


442


00


00


900


3 873,6


3 747,7


96,7


Театры, цирки, концертные и
другие
организации исполнительских
искусств


08


01


443


00


00





46 551,7


45 854,5


98,5


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


08


01


443


00


00


327


26 401,5


26 196,0


99,2


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


08


01


443


00


00


900


20 150,2


19 658,5


97,6


Мероприятия в сфере
культуры,
кинематографии и средств массовой
информации


08


01


450


00


00





44 645,1


44 623,8


100,0


Государственная поддержка в
сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой
информации


08


01


450


00


00


453


44 645,1


44 623,8


100,0


Региональные целевые программы


08


01


522


00


00





200,5


198,6


99,1


Государственная поддержка в
сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой
информации


08


01


522


00


00


453


200,5


198,6


99,1


Кинематография


08


02














15 417,9


15 090,2


97,9


Мероприятия в сфере
культуры,
кинематографии и средств массовой
информации


08


02


450


00


00





15 417,9


15 090,2


97,9


Государственная поддержка в
сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой
информации


08


02


450


00


00


453


8 382,8


8 299,6


99,0


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


08


02


450


00


00


900


7 035,1


6 790,6


96,5


Телевидение и радиовещание


08


03














6 845,0


6 845,0


100,0


Телерадиокомпании


08


03


453


00


00





6 845,0


6 845,0


100,0


Государственная поддержка в
сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой
информации


08


03


453


00


00


453


6 845,0


6 845,0


100,0


Периодическая печать и
издательства


08


04














11 153,9


10 848,5


97,3


Периодические издания,
учрежденные
органами законодательной и
исполнительной
власти


08


04


457


00


00





11 153,9


10 848,5


97,3


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


08


04


457


00


00


327


8 768,3


8 493,7


96,9


Государственная поддержка в
сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой
информации


08


04


457


00


00


453


1 738,0


1 738,0


100,0


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


08


04


457


00


00


900


647,6


616,8


95,2


Другие вопросы в области
культуры,
кинематографии и средств массовой
информации


08


06














13 608,1


12 102,1


88,9


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


08


06


001


00


00





7 112,9


6 581,8


92,5


Центральный аппарат


08


06


001


00


00


005


7 112,9


6 581,8


92,5


Учебно-методические
кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы
хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки,
межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические
пункты


08


06


452


00


00





1 353,5


1 081,8


79,9


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


08


06


452


00


00


327


1 353,5


1 081,8


79,9


Мероприятия в сфере
культуры,
кинематографии и средств массовой
информации


08


06


450


00


00





5 141,7


4 438,5


86,3


Государственная поддержка в
сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой
информации


08


06


450


00


00


453


5 141,7


4 438,5


86,3


Здравоохранение и спорт


09

















1 383 858,7


1 346 968,8


97,3


Здравоохранение


09


01














1 290 347,2


1 255 160,9


97,3


Непрограммные инвестиции в
основные
фонды


09


01


102


00


00





55 008,0


54 274,2


98,7


Строительство
объектов
общегражданского назначения


09


01


102


00


00


214


55 008,0


54 274,2


98,7


Больницы, клиники,
госпитали,
медико-санитарные части


09


01


470


00


00





596 929,2


579 944,3


97,2


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


09


01


470


00


00


327


469 673,6


453 529,9


96,6


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


09


01


470


00


00


900


127 255,6


126 414,4


99,3


Поликлиники,
амбулатории,
диагностические центры


09


01


471


00


00





323 539,3


318 118,7


98,3


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


09


01


471


00


00


327


129 298,4


124 279,4


96,1


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


09


01


471


00


00


900


194 240,9


193 839,3


99,8


Санатории для детей и
подростков


09


01


474


00


00





247,1


78,2


31,6


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


09


01


474


00


00


327


247,1


78,2


31,6


Родильные дома


09


01


476


00


00





40 098,3


39 425,1


98,3


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


09


01


476


00


00


327


34 937,5


34 267,2


98,1


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


09


01


476


00


00


900


5 160,8


5 157,9


99,9


Станции скорой и неотложной
помощи


09


01


477


00


00





246 221,5


235 281,1


95,6


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


09


01


477


00


00


327


217 965,5


214 241,8


98,3


Денежные выплаты
медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов,
врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам
скорой
медицинской помощи


09


01


477


00


00


624


27 394,9


20 178,2


73,7


Расходы за счет средств,
полученных
от предпринимательской и иной
приносящей
доход деятельности


09


01


477


00


00


900


861,1


861,1


100,0


Реализация государственных
функций
в области здравоохранения, спорта и
туризма


09


01


485


00


00





24 303,8


24 042,8


98,9


Мероприятия в
области
здравоохранения, спорта и
физической
культуры, туризма


09


01


485


00


00


455


3 028,8


2 774,8


91,6


Централизованные
закупки
медикаментов и медицинского
оборудования


09


01


485


00


00


457


21 275,0


21 268,0


100,0


Целевые программы
муниципальных
образований


09


01


795


00


00





4 000,0


3 996,5


99,9


Программа
"Совершенствование
экстренной медицинской помощи
в
городе Нижнем Новгороде" на 2002 -
2006 годы


09


01


795


23


00





4 000,0


3 996,5


99,9


Мероприятия в
области
здравоохранения, спорта и
физической
культуры, туризма


09


01


795


23


00


455


4 000,0


3 996,5


99,9


Спорт и физическая культура


09


02














69 840,3


69 476,5


99,5


Непрограммные инвестиции в
основные
фонды


09


02


102


00


00





57 287,5


56 938,4


99,4


Строительство
объектов
общегражданского назначения


09


02


102


00


00


214


57 287,5


56 938,4


99,4


Физкультурно-оздоровительная
работа
и спортивные мероприятия


09


02


512


00


00





12 552,8


12 538,1


99,9


Мероприятия в
области
здравоохранения, спорта и
физической
культуры, туризма


09


02


512


00


00


455


12 552,8


12 538,1


99,9


Другие вопросы в
области
здравоохранения и спорта


09


04














23 671,2


22 331,4


94,3


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


09


04


001


00


00





20 916,8


19 578,2


93,6


Центральный аппарат


09


04


001


00


00


005


20 916,8


19 578,2


93,6


Учебно-методические
кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы
хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки,
межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические
пункты


09


04


452


00


00





1 921,9


1 921,8


100,0


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


09


04


452


00


00


327


1 921,9


1 921,8


100,0


Поддержка
туристической
деятельности


09


04


513


00


00





832,5


831,4


99,9


Мероприятия в
области
здравоохранения, спорта и
физической
культуры, туризма


09


04


513


00


00


455


832,5


831,4


99,9


Социальная политика


10

















460 508,8


392 099,8


85,1


Пенсионное обеспечение


10


01














4 897,0


4 683,1


95,6


Пенсии


10


01


490


00


00





4 897,0


4 683,1


95,6


Доплаты к пенсиям
государственных
служащих субъектов Российской
Федерации
и муниципальных служащих


10


01


490


00


00


714


4 897,0


4 683,1


95,6


Социальное обслуживание
населения


10


02














270,1


195,8


72,5


Учреждения социального
обслуживания
населения


10


02


506


00


00





270,1


195,8


72,5


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


10


02


506


00


00


327


270,1


195,8


72,5


Социальное обеспечение
населения


10


03














450 250,0


382 476,1


84,9


Федеральная целевая
программа
"Жилище" на 2002 - 2010 годы
(второй
этап)


10


03


104


00


00





9 941,5


1 115,5


11,2


Подпрограмма "Обеспечение
жильем
молодых семей"


10


03


104


20


00





9 941,5


1 115,5


11,2


Предоставление субсидий
молодым
семьям для приобретения жилья


10


03


104


20


00


661


9 941,5


1 115,5


11,2


Меры социальной поддержки
граждан


10


03


505


00


00





374 040,8


363 451,2


97,2


Оказание социальной помощи


10


03


505


00


00


483


50 496,8


50 021,0


99,1


Предоставление гражданам
субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных
услуг


10


03


505


00


00


572


323 544,0


313 430,2


96,9


Реализация государственных
функций
в области социальной политики


10


03


514


00


00





16 324,7


15 943,9


97,7


Мероприятия в области
социальной
политики


10


03


514


00


00


482


16 324,7


15 943,9


97,7


Фонд компенсаций


10


03


519


00


00





19 550,7


1 965,5


10,1


Обеспечение жильем
отдельных
категорий граждан


10


03


519


00


00


613


19 550,7


1 965,5


10,1


Муниципальные целевые программы


10


03


522


00


00





30 392,3


0,0


0,0


Программа "Победа" по
празднованию
60-й годовщины Победы в Великой
Отечественной
войне 1941 - 1945
гг., и проведению на
территории
города Нижнего Новгорода Года
ветерана
Великой Отечественной
войны


10


03


522


00


00


661


30 392,3


0,0


0,0


Борьба с беспризорностью,
опека,
попечительство


10


04














327,5


327,5


100,0


Мероприятия по борьбе
с
беспризорностью, по опеке и
попечительству


10


04


511


00


00





327,5


327,5


100,0


Профилактика безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних


10


04


511


00


00


481


327,5


327,5


100,0


Другие вопросы в области
социальной
политики


10


06














4 764,2


4 417,3


92,7


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


10


06


001


00


00





4 764,2


4 417,3


92,7


Центральный аппарат


10


06


001


00


00


005


4 764,2


4 417,3


92,7


Всего:




















10 535 715,1


10 193 193,9


96,7












Приложение 3


к постановлению


Городской Думы


от 18.04.2007 № 32




РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2006 ГОД


ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ


ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ





тыс.
руб.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование


Вед


Рз


ПР


ЦСР


ВР


Уточненный
план


Исполнено


%


Департамент здравоохранения


054




















1 253 530,9


1 217 960,8


97,2


Общегосударственные вопросы


054


01

















123,0


123,0


100,0


Другие
общегосударственные
вопросы


054


01


15














123,0


123,0


100,0


Реализация
государственных
функций, связанных
с
общегосударственным управлением


054


01


15


092


00


00





123,0


123,0


100,0


Выполнение других
обязательств
государства


054


01


15


092


00


00


216


123,0


123,0


100,0


Национальная экономика


054


04

















59,7


59,7


100,0


Связь и информатика


054


04


09














59,7


59,7


100,0


Информационные технологии и
связь


054


04


09


330


00


00





59,7


59,7


100,0


Информатика


054


04


09


330


00


00


381


59,7


59,7


100,0


Здравоохранение и спорт


054


09

















1 253 348,2


1 217 778,1


97,2


Здравоохранение


054


09


01














1 235 339,2


1 200 886,7


97,2


Больницы, клиники,
госпитали,
медико-санитарные части


054


09


01


470


00


00





596 929,2


579 944,3


97,2


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


054


09


01


470


00


00


327


469 673,6


453 529,9


96,6


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


054


09


01


470


00


00


900


127 255,6


126 414,4


99,3


Поликлиники,
амбулатории,
диагностические центры


054


09


01


471


00


00





323 539,3


318 118,7


98,3


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


054


09


01


471


00


00


327


129 298,4


124 279,4


96,1


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


054


09


01


471


00


00


900


194 240,9


193 839,3


99,8


Санатории для детей и
подростков


054


09


01


474


00


00





247,1


78,2


31,6


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


054


09


01


474


00


00


327


247,1


78,2


31,6


Родильные дома


054


09


01


476


00


00





40 098,3


39 425,1


98,3


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


054


09


01


476


00


00


327


34 937,5


34 267,2


98,1


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


054


09


01


476


00


00


900


5 160,8


5 157,9


99,9


Станции скорой и
неотложной
помощи


054


09


01


477


00


00





246 221,5


235 281,1


95,6


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


054


09


01


477


00


00


327


217 965,5


214 241,8


98,3


Денежные выплаты
медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов,
врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам
скорой
медицинской помощи


054


09


01


477


00


00


624


27 394,9


20 178,2


73,7


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


054


09


01


477


00


00


900


861,1


861,1


100,0


Реализация
государственных
функций в
области
здравоохранения, спорта и туризма


054


09


01


485


00


00





24 303,8


24 042,8


98,9


Мероприятия в
области
здравоохранения, спорта и
физической
культуры, туризма


054


09


01


485


00


00


455


3 028,8


2 774,8


91,6


Централизованные
закупки
медикаментов и медицинского
оборудования


054


09


01


485


00


00


457


21 275,0


21 268,0


100,0


Целевые программы
муниципальных
образований


054


09


01


795


00


00





4 000,0


3 996,5


99,9


Программа
"Совершенствование
экстренной медицинской помощи
в
городе Нижнем Новгороде" на 2002
- 2006 годы


054


09


01


795


23


00





4 000,0


3 996,5


99,9


Мероприятия в
области
здравоохранения, спорта и
физической
культуры, туризма


054


09


01


795


23


00


455


4 000,0


3 996,5


99,9


Другие вопросы в
области
здравоохранения и спорта


054


09


04














18 009,0


16 891,4


93,8


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


054


09


04


001


00


00





16 087,1


14 969,6


93,1


Центральный аппарат


054


09


04


001


00


00


005


16 087,1


14 969,6


93,1


Учебно-методические
кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные
учебно-
производственные
комбинаты,
логопедические пункты


054


09


04


452


00


00





1 921,9


1 921,8


100,0


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


054


09


04


452


00


00


327


1 921,9


1 921,8


100,0


Департамент культуры


056




















428 865,6


421 593,2


98,3


Образование


056


07

















196 920,9


193 993,0


98,5


Общее образование


056


07


02














196 920,9


193 993,0


98,5


Учреждения по внешкольной
работе
с детьми


056


07


02


423


00


00





196 920,9


193 993,0


98,5


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


056


07


02


423


00


00


327


169 046,5


166 976,2


98,8


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


056


07


02


423


00


00


900


27 874,4


27 016,8


96,9


Культура, кинематография
и
средства массовой информации


056


08

















231 944,7


227 600,2


98,1


Культура


056


08


01














208 060,4


204 846,4


98,5


Дворцы и дома культуры,
другие
учреждения культуры и средств
массовой информации


056


08


01


440


00


00





6 035,3


5 704,7


94,5


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


056


08


01


440


00


00


327


4 950,3


4 866,0


98,3


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


056


08


01


440


00


00


900


1 085,0


838,7


77,3


Музеи и постоянные выставки


056


08


01


441


00


00





12 075,2


11 519,6


95,4


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


056


08


01


441


00


00


327


11 156,5


10 638,6


95,4


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


056


08


01


441


00


00


900


918,7


881,0


95,9


Библиотеки


056


08


01


442


00


00





98 602,6


96 995,2


98,4


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


056


08


01


442


00


00


327


94 729,0


93 247,5


98,4


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


056


08


01


442


00


00


900


3 873,6


3 747,7


96,7


Театры, цирки, концертные
и
другие организации
исполнительских искусств


056


08


01


443


00


00





46 551,7


45 854,5


98,5


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


056


08


01


443


00


00


327


26 401,5


26 196,0


99,2


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


056


08


01


443


00


00


900


20 150,2


19 658,5


97,6


Мероприятия в сфере
культуры,
кинематографии и средств массовой
информации


056


08


01


450


00


00





44 595,1


44 573,8


100,0


Государственная поддержка в
сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации


056


08


01


450


00


00


453


44 595,1


44 573,8


100,0


Региональные целевые программы


056


08


01


522


00


00





200,5


198,6


99,1


Государственная поддержка в
сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации


056


08


01


522


00


00


453


200,5


198,6


99,1


Кинематография


056


08


02














15 417,9


15 090,2


97,9


Мероприятия в сфере
культуры,
кинематографии и средств массовой
информации


056


08


02


450


00


00





15 417,9


15 090,2


97,9


Государственная поддержка в
сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации


056


08


02


450


00


00


453


8 382,8


8 299,6


99,0


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


056


08


02


450


00


00


900


7 035,1


6 790,6


96,5


Другие вопросы в
области
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации


056


08


06














8 466,4


7 663,6


90,5


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


056


08


06


001


00


00





7 112,9


6 581,8


92,5


Центральный аппарат


056


08


06


001


00


00


005


7 112,9


6 581,8


92,5


Учебно-методические
кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные
учебно-
производственные
комбинаты,
логопедические пункты


056


08


06


452


00


00





1 353,5


1 081,8


79,9


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


056


08


06


452


00


00


327


1 353,5


1 081,8


79,9


Целевой бюджетный
экологический
фонд города Нижнего Новгорода


070




















78 203,4


56 161,5


71,8


Охрана окружающей среды


070


06

















78 203,4


56 161,5


71,8


Охрана растительных и
животных
видов и среды их обитания


070


06


02














78 203,4


56 161,5


71,8


Состояние окружающей среды
и
природопользования


070


06


02


410


00


00





78 203,4


56 161,5


71,8


Природоохранные мероприятия


070


06


02


410


00


00


443


78 203,4


56 161,5


71,8


Департамент образования
и
социально-правовой защиты детства


075




















3 547 727,6


3 483 346,0


98,2


Образование


075


07

















3 547 661,8


3 483 280,2


98,2


Дошкольное образование


075


07


01














1 229 237,2


1 211 217,9


98,5


Детские дошкольные учреждения


075


07


01


420


00


00





1 229 237,2


1 211 217,9


98,5


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


075


07


01


420


00


00


327


1 069 834,5


1 055 696,5


98,7


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений за
счет
субвенции из областного
бюджета


075


07


01


420


00


00


523


9 096,0


8 882,6


97,7


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


075


07


01


420


00


00


900


150 306,7


146 638,8


97,6


Общее образование


075


07


02














2 070 384,8


2 027 656,7


97,9


Школы - детские сады,
школы
начальные, неполные средние и
средние


075


07


02


421


00


00





1 540 302,1


1 521 042,5


98,7


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


075


07


02


421


00


00


327


389 943,3


376 145,1


96,5


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений за
счет
субвенции из областного
бюджета


075


07


02


421


00


00


523


1 001 967,7


998 590,0


99,7


Внедрение
инновационных
образовательных программ в
государственных
и муниципальных
общеобразовательных школах


075


07


02


421


00


00


621


20 800,0


20 799,9


100,0


Ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное
руководство


075


07


02


421


00


00


623


62 977,7


62 160,5


98,7


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


075


07


02


421


00


00


900


64 613,4


63 347,0


98,0


Школы-интернаты


075


07


02


422


00


00





36 251,8


34 472,8


95,1


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


075


07


02


422


00


00


327


16 371,2


14 733,0


90,0


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений за
счет
субвенции из областного
бюджета


075


07


02


422


00


00


523


19 415,1


19 304,0


99,4


Ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное
руководство


075


07


02


422


00


00


623


163,0


147,9


90,7


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


075


07


02


422


00


00


900


302,5


287,9


95,2


Учреждения по внешкольной
работе
с детьми


075


07


02


423


00


00





209 790,8


204 495,0


97,5


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


075


07


02


423


00


00


327


202 611,8


197 415,1


97,4


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


075


07


02


423


00


00


900


7 179,0


7 079,9


98,6


Детские дома


075


07


02


424


00


00





60 109,4


56 615,4


94,2


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


075


07


02


424


00


00


327


3 020,4


2 686,0


88,9


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений за
счет
субвенции из областного
бюджета


075


07


02


424


00


00


523


57 089,0


53 929,4


94,5


Специальные
(коррекционные)
учреждения


075


07


02


433


00


00





193 794,9


182 023,9


93,9


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


075


07


02


433


00


00


327


9 852,4


9 644,3


97,9


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений за
счет
субвенции из областного
бюджета


075


07


02


433


00


00


523


175 919,7


170 325,0


96,8


Ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное
руководство


075


07


02


433


00


00


623


7 025,2


1 118,9


15,9


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


075


07


02


433


00


00


900


997,6


935,7


93,8


Вечерние и заочные
средние
образовательные школы


075


07


02


434


00


00





30 135,8


29 007,1


96,3


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


075


07


02


434


00


00


327


5 322,8


4 832,5


90,8


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений за
счет
субвенции из областного
бюджета


075


07


02


434


00


00


523


22 524,5


22 342,6


99,2


Ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное
руководство


075


07


02


434


00


00


623


1 489,8


1 449,0


97,3


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


075


07


02


434


00


00


900


798,7


383,0


48,0


Молодежная политика
и
оздоровление детей


075


07


07














21 548,6


21 273,7


98,7


Организационно-воспитательная

работа с молодежью


075


07


07


431


00


00





2 345,4


2 265,5


96,6


Проведение мероприятий для
детей
и молодежи


075


07


07


431


00


00


447


2 345,4


2 265,5


96,6


Мероприятия по
проведению
оздоровительной кампании детей


075


07


07


432


00


00





19 203,2


19 008,2


99,0


Оздоровление детей


075


07


07


432


00


00


452


19 077,4


18 882,4


99,0


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


075


07


07


432


00


00


900


125,8


125,8


100,0


Другие вопросы в
области
образования


075


07


09














226 491,2


223 131,9


98,5


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


075


07


09


001


00


00





9 145,4


8 724,6


95,4


Центральный аппарат


075


07


09


001


00


00


005


9 145,4


8 724,6


95,4


Мероприятия в области
образования


075


07


09


436


00


00





31 418,8


31 413,5


100,0


Проведение мероприятий для
детей
и молодежи


075


07


09


436


00


00


447


31 418,8


31 413,5


100,0


Учебно-методические
кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные
учебно-
производственные
комбинаты,
логопедические пункты


075


07


09


452


00


00





95 440,3


92 649,0


97,1


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


075


07


09


452


00


00


327


86 187,7


83 834,6


97,3


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


075


07


09


452


00


00


900


9 252,6


8 814,4


95,3


Целевые программы
муниципальных
образований


075


07


09


522


00


00





126,0


102,9


81,7


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


075


07


09


522


00


00


327


126,0


102,9


81,7


Целевые программы
муниципальных
образований


075


07


09


795


00


00





90 360,7


90 241,9


99,9


Программа "Комплекс
мер по
развитию детско-юношеских
спортивных школ
и клубов города
Нижнего Новгорода на 2004 - 2006
годы"


075


07


09


795


14


00





1 443,0


1 431,8


99,2


Государственная поддержка в
сфере
образования


075


07


09


795


14


00


285


1 443,0


1 431,8


99,2


Программа "Образование
города
Нижнего Новгорода: новое
качество развития
на 2004 - 2006
годы"


075


07


09


795


15


00





88 917,7


88 810,1


99,9


Государственная поддержка в
сфере
образования


075


07


09


795


15


00


285


88 917,7


88 810,1


99,9


Здравоохранение и спорт


075


09

















65,8


65,8


100,0


Спорт и физическая культура


075


09


02














65,8


65,8


100,0


Физкультурно-оздоровительная

работа и спортивные мероприятия


075


09


02


512


00


00





65,8


65,8


100,0


Мероприятия в
области
здравоохранения, спорта и
физической
культуры, туризма


075


09


02


512


00


00


455


65,8


65,8


100,0


Департамент финансов и
налоговой
политики


092




















92 778,9


83 873,6


90,4


Общегосударственные вопросы


092


01

















92 778,9


83 873,6


90,4


Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных
органов и органов
надзора


092


01


06














65 826,2


64 051,6


97,3


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


092


01


06


001


00


00





65 826,2


64 051,6


97,3


Центральный аппарат


092


01


06


001


00


00


005


65 826,2


64 051,6


97,3


Обслуживание государственного
и
муниципального долга


092


01


12














19 822,0


19 822,0


100,0


Процентные платежи по
долговым
обязательствам


092


01


12


065


00


00





19 822,0


19 822,0


100,0


Процентные платежи
по
муниципальному долгу


092


01


12


065


00


00


152


19 822,0


19 822,0


100,0


Резервные фонды


092


01


13














7 130,7


0,0


0,0


Резервные фонды


092


01


13


070


00


00





7 130,7


0,0


0,0


Резервные фонды органов
местного
самоуправления


092


01


13


070


00


00


184


7 130,7


0,0


0,0


Департамент транспорта и связи


104




















278 754,4


278 754,4


100,0


Национальная экономика


104


04

















278 754,4


278 754,4


100,0


Транспорт


104


04


08














278 754,4


278 754,4


100,0


Другие виды транспорта


104


04


08


317


00


00





249 023,6


249 023,6


100,0


Отдельные мероприятия по
другим
видам транспорта


104


04


08


317


00


00


366


249 023,6


249 023,6


100,0


Дотации и субвенции


104


04


08


517


00


00





29 730,8


29 730,8


100,0


Обеспечение равной
доступности
услуг общественного транспорта на
территории
соответствующего
субъекта Российской Федерации для
отдельных
категорий граждан


104


04


08


517


00


00


616


29 730,8


29 730,8


100,0


Главное
управление
благоустройства


131




















812 562,6


759 925,1


93,5


Национальная безопасность
и
правоохранительная деятельность


131


03

















100,0


100,0


100,0


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных
бедствий, гражданская
оборона


131


03


09














100,0


100,0


100,0


Мероприятия по предупреждению
и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных
бедствий


131


03


09


218


00


00





100,0


100,0


100,0


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных
бедствий природного и
техногенного характера


131


03


09


218


00


00


260


100,0


100,0


100,0


Жилищно-коммунальное хозяйство


131


05

















801 196,2


749 462,4


93,5


Коммунальное хозяйство


131


05


02














784 150,3


733 611,9


93,6


Поддержка коммунального
хозяйства


131


05


02


351


00


00





784 150,3


733 611,9


93,6


Мероприятия по
благоустройству
городских и сельских поселений


131


05


02


351


00


00


412


784 150,3


733 611,9


93,6


Другие вопросы в области
жилищно-
коммунального хозяйства


131


05


04














17 045,9


15 850,5


93,0


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


131


05


04


001


00


00





17 045,9


15 850,5


93,0


Центральный аппарат


131


05


04


001


00


00


005


11 281,9


10 459,5


92,7


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


131


05


04


001


00


00


327


5 764,0


5 391,0


93,5


Охрана окружающей среды


131


06

















11 266,4


10 362,7


92,0


Охрана растительных и
животных
видов и среды их обитания


131


06


02














11 266,4


10 362,7


92,0


Состояние окружающей среды
и
природопользования


131


06


02


410


00


00





4 819,3


4 113,8


85,4


Природоохранные мероприятия


131


06


02


410


00


00


443


4 819,3


4 113,8


85,4


Природоохранные учреждения


131


06


02


411


00


00





6 447,1


6 248,9


96,9


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


131


06


02


411


00


00


327


6 247,1


6 077,2


97,3


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


131


06


02


411


00


00


900


200,0


171,7


85,9


Департамент архитектуры
и
градостроительства


132




















23 345,3


21 594,2


92,5


Общегосударственные вопросы


132


01

















23 345,3


21 594,2


92,5


Функционирование
Правительства
Российской Федерации, высших
органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
местных администраций


132


01


04














21 646,3


19 895,2


91,9


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


132


01


04


001


00


00





21 646,3


19 895,2


91,9


Центральный аппарат


132


01


04


001


00


00


005


21 646,3


19 895,2


91,9


Другие
общегосударственные
вопросы


132


01


15














1 699,0


1 699,0


100,0


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


132


01


15


001


00


00





1 385,5


1 385,5


100,0


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


132


01


15


001


00


00


327


1 385,5


1 385,5


100,0


Реализация
государственных
функций, связанных
с
общегосударственным управлением


132


01


15


092


00


00





313,5


313,5


100,0


Выполнение других
обязательств
государства


132


01


15


092


00


00


216


313,5


313,5


100,0


Департамент жилья и
инженерной
инфраструктуры


133




















648 737,5


646 534,3


99,7


Жилищно-коммунальное хозяйство


133


05

















648 737,5


646 534,3


99,7


Жилищное хозяйство


133


05


01














525 785,7


525 582,3


100,0


Поддержка жилищного хозяйства


133


05


01


350


00


00





525 785,7


525 582,3


100,0


Субсидии


133


05


01


350


00


00


197


96 122,4


96 070,6


99,9


Мероприятия в области
жилищного
хозяйства


133


05


01


350


00


00


410


429 663,3


429 511,7


100,0


Коммунальное хозяйство


133


05


02














100 131,9


98 498,4


98,4


Поддержка коммунального
хозяйства


133


05


02


351


00


00





100 131,9


98 498,4


98,4


Субсидии


133


05


02


351


00


00


197


26 232,1


26 019,4


99,2


Мероприятия в
области
коммунального хозяйства


133


05


02


351


00


00


411


70 500,0


69 079,2


98,0


Мероприятия по
благоустройству
городских и сельских поселений


133


05


02


351


00


00


412


3 399,8


3 399,8


100,0


Другие вопросы в области
жилищно-
коммунального хозяйства


133


05


04














22 819,9


22 453,6


98,4


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


133


05


04


001


00


00





22 819,9


22 453,6


98,4


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


133


05


04


001


00


00


327


22 819,9


22 453,6


98,4


Департамент жилья и
инженерной
инфраструктуры (возврат кредита
МП
"Теплоэнерго")


133




















-308 998,0


-211 500,0





Общегосударственные вопросы


133


01

















-308 998,0


-211 500,0





Другие
общегосударственные
вопросы


133


01


15














-308 998,0


-211 500,0





Реализация
государственных
функций, связанных
с
общегосударственным управлением


133


01


15


092


00


00





-308 998,0


-211 500,0





Финансовая поддержка
на
возвратной основе


133


01


15


092


00


00


520


-308 998,0


-211 500,0





Департамент внешнеэкономических
и
межрегиональных связей


140




















1 031,5


987,3


95,7


Общегосударственные вопросы


140


01

















199,0


155,9


78,3


Другие
общегосударственные
вопросы


140


01


15














199,0


155,9


78,3


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


140


01


15


001


00


00





199,0


155,9


78,3


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


140


01


15


001


00


00


327


199,0


155,9


78,3


Здравоохранение и спорт


140


09

















832,5


831,4


99,9


Другие вопросы в
области
здравоохранения и спорта


140


09


04














832,5


831,4


99,9


Поддержка
туристической
деятельности


140


09


04


513


00


00





832,5


831,4


99,9


Мероприятия в
области
здравоохранения, спорта и
физической
культуры, туризма


140


09


04


513


00


00


455


832,5


831,4


99,9


Департамент
экономики,
планирования, промышленности
и
предпринимательства


141




















1 097 336,0


979 625,9


89,3


Общегосударственные вопросы


141


01

















3 000,0


1 070,6


35,7


Другие
общегосударственные
вопросы


141


01


15














3 000,0


1 070,6


35,7


Реализация
государственных
функций, связанных
с
общегосударственным управлением


141


01


15


092


00


00





3 000,0


1 070,6


35,7


Финансовая поддержка
на
возвратной основе


141


01


15


092


00


00


520


3 000,0


1 070,6


35,7


Национальная безопасность
и
правоохранительная деятельность


141


03

















300,0


0,0


0,0


Органы юстиции


141


03


04














300,0


0,0


0,0


Непрограммные инвестиции
в
основные фонды


141


03


04


102


00


00





300,0


0,0


0,0


Строительство
объектов
общегражданского назначения


141


03


04


102


00


00


214


300,0


0,0


0,0


Национальная экономика


141


04

















449 743,0


434 891,1


96,7


Транспорт


141


04


08














440 646,0


426 317,6


96,7


Непрограммные инвестиции
в
основные фонды


141


04


08


102


00


00





440 646,0


426 317,6


96,7


Строительство
объектов
общегражданского назначения


141


04


08


102


00


00


214


440 646,0


426 317,6


96,7


Другие вопросы в
области
национальной экономики


141


04


11














9 097,0


8 573,5


94,2


Непрограммные инвестиции
в
основные фонды


141


04


11


102


00


00





1 410,0


1 298,6


92,1


Строительство
объектов
общегражданского назначения


141


04


11


102


00


00


214


1 410,0


1 298,6


92,1


Мероприятия в
области
строительства, архитектуры и
градостроительства


141


04


11


338


00


00





1 008,0


1 008,0


100,0


Мероприятия в области
застройки
территорий


141


04


11


338


00


00


405


1 008,0


1 008,0


100,0


Реализация
государственных
функций в области национальной
экономики


141


04


11


340


00


00





5 569,0


5 167,2


92,8


Выполнение других
обязательств
государства


141


04


11


340


00


00


216


313,5


134,0


42,7


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


141


04


11


340


00


00


327


3 155,5


3 018,8


95,7


Субсидирование процентных
ставок
по привлеченным кредитам в
российских
кредитных организациях


141


04


11


340


00


00


340


2 100,0


2 014,4


95,9


Малый бизнес
и
предпринимательство


141


04


11


345


00


00





1 110,0


1 099,7


99,1


Государственная поддержка
малого
предпринимательства


141


04


11


345


00


00


521


1 110,0


1 099,7


99,1


Жилищно-коммунальное хозяйство


141


05

















354 639,0


318 488,5


89,8


Жилищное хозяйство


141


05


01














96 548,0


88 950,5


92,1


Федеральные целевые программы


141


05


01


100


00


00





22,0


0,0


0,0


Федеральная целевая
программа
"Жилище" на 2002 - 2010 годы


141


05


01


100


04


00





22,0


0,0


0,0


Подпрограмма "Обеспечение
жильем
участников ликвидации последствий
радиационных аварий
и катастроф"


141


05


01


100


04


02





22,0


0,0


0,0


Строительство объектов для
нужд
отрасли


141


05


01


100


04


02


213


22,0


0,0


0,0


Непрограммные инвестиции
в
основные фонды


141


05


01


102


00


00





92 110,0


86 302,6


93,7


Строительство
объектов
общегражданского назначения


141


05


01


102


00


00


214


92 110,0


86 302,6


93,7


Региональные целевые программы


141


05


01


522


00


00





4 416,0


2 647,9


60,0


Мероприятия в области
жилищного
хозяйства


141


05


01


522


00


00


410


4 416,0


2 647,9


60,0


Коммунальное хозяйство


141


05


02














168 091,0


166 557,7


99,1


Непрограммные инвестиции
в
основные фонды


141


05


02


102


00


00





156 984,6


155 691,4


99,2


Строительство
объектов
общегражданского назначения


141


05


02


102


00


00


214


156 984,6


155 691,4


99,2


Поддержка коммунального
хозяйства


141


05


02


351


00


00





11 106,4


10 866,3


97,8


Мероприятия по
благоустройству
городских и сельских поселений


141


05


02


351


00


00


412


11 106,4


10 866,3


97,8


Другие вопросы в области
жилищно-
коммунального хозяйства


141


05


04














90 000,0


62 980,3


70,0


Целевые программы
муниципальных
образований


141


05


04


795


00


00





90 000,0


62 980,3


70,0


Программа "Молодой
семье -
доступное жилье" на 2004 - 2010
годы


141


05


04


795


04


00





90 000,0


62 980,3


70,0


Строительство объектов для
нужд
отрасли


141


05


04


795


04


00


213


90 000,0


62 980,3


70,0


Образование


141


07

















71 174,0


71 174,0


100,0


Общее образование


141


07


02














71 174,0


71 174,0


100,0


Непрограммные инвестиции
в
основные фонды


141


07


02


102


00


00





71 174,0


71 174,0


100,0


Строительство
объектов
общегражданского назначения


141


07


02


102


00


00


214


71 174,0


71 174,0


100,0


Культура, кинематография
и
средства массовой информации


141


08

















46 300,0


39 708,1


85,8


Культура


141


08


01














46 300,0


39 708,1


85,8


Непрограммные инвестиции
в
основные фонды


141


08


01


102


00


00





46 300,0


39 708,1


85,8


Строительство
объектов
общегражданского назначения


141


08


01


102


00


00


214


46 300,0


39 708,1


85,8


Здравоохранение и спорт


141


09

















112 295,5


111 212,6


99,0


Здравоохранение


141


09


01














55 008,0


54 274,2


98,7


Непрограммные инвестиции
в
основные фонды


141


09


01


102


00


00





55 008,0


54 274,2


98,7


Строительство
объектов
общегражданского назначения


141


09


01


102


00


00


214


55 008,0


54 274,2


98,7


Спорт и физическая культура


141


09


02














57 287,5


56 938,4


99,4


Непрограммные инвестиции
в
основные фонды


141


09


02


102


00


00





57 287,5


56 938,4


99,4


Строительство
объектов
общегражданского назначения


141


09


02


102


00


00


214


57 287,5


56 938,4


99,4


Социальная политика


141


10

















59 884,5


3 081,0


5,1


Социальное обеспечение
населения


141


10


03














59 884,5


3 081,0


5,1


Федеральная целевая
программа
"Жилище" на 2002 - 2010 годы
(второй
этап)


141


10


03


104


00


00





9 941,5


1 115,5


11,2


Подпрограмма "Обеспечение
жильем
молодых семей"


141


10


03


104


20


00





9 941,5


1 115,5


11,2


Предоставление субсидий
молодым
семьям для приобретения жилья


141


10


03


104


20


00


661


9 941,5


1 115,5


11,2


Фонд компенсаций


141


10


03


519


00


00





19 550,7


1 965,5


10,1


Обеспечение жильем
отдельных
категорий граждан


141


10


03


519


00


00


613


19 550,7


1 965,5


10,1


Региональные целевые программы


141


10


03


522


00


00





30 392,3


0,0


0,0


Предоставление субсидий
молодым
семьям для приобретения жилья


141


10


03


522


00


00


661


30 392,3


0,0


0,0


Комитет по труду и работе
с
населением


148




















398 717,2


387 246,7


97,1


Социальная политика


148


10

















398 717,2


387 246,7


97,1


Пенсионное обеспечение


148


10


01














4 897,0


4 683,1


95,6


Пенсии


148


10


01


490


00


00





4 897,0


4 683,1


95,6


Доплаты к пенсиям
государственных
служащих субъектов Российской
Федерации
и муниципальных
служащих


148


10


01


490


00


00


714


4 897,0


4 683,1


95,6


Социальное обслуживание
населения


148


10


02














270,1


195,8


72,5


Учреждения
социального
обслуживания населения


148


10


02


506


00


00





270,1


195,8


72,5


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


148


10


02


506


00


00


327


270,1


195,8


72,5


Социальное обеспечение
населения


148


10


03














388 785,9


377 950,5


97,2


Меры социальной поддержки
граждан


148


10


03


505


00


00





372 524,8


362 070,2


97,2


Оказание социальной помощи


148


10


03


505


00


00


483


48 980,8


48 640,0


99,3


Предоставление гражданам
субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных
услуг


148


10


03


505


00


00


572


323 544,0


313 430,2


96,9


Реализация
государственных
функций в области социальной
политики


148


10


03


514


00


00





16 261,1


15 880,3


97,7


Мероприятия в области
социальной
политики


148


10


03


514


00


00


482


16 261,1


15 880,3


97,7


Другие вопросы в
области
социальной политики


148


10


06














4 764,2


4 417,3


92,7


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


148


10


06


001


00


00





4 764,2


4 417,3


92,7


Центральный аппарат


148


10


06


001


00


00


005


4 764,2


4 417,3


92,7


Комитет по физкультуре и спорту


164




















115 514,8


110 233,1


95,4


Образование


164


07

















98 235,5


93 189,6


94,9


Общее образование


164


07


02














95 567,5


90 633,0


94,8


Учреждения по внешкольной
работе
с детьми


164


07


02


423


00


00





95 567,5


90 633,0


94,8


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


164


07


02


423


00


00


327


81 413,5


79 166,0


97,2


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


164


07


02


423


00


00


900


14 154,0


11 467,0


81,0


Другие вопросы в
области
образования


164


07


09














2 668,0


2 556,6


95,8


Целевые программы
муниципальных
образований


164


07


09


795


00


00





2 668,0


2 556,6


95,8


Программа "Комплекс
мер по
развитию детско-юношеских
спортивных школ
и клубов города
Нижнего Новгорода на 2004 - 2006
годы"


164


07


09


795


14


00





2 668,0


2 556,6


95,8


Государственная поддержка в
сфере
образования


164


07


09


795


14


00


285


2 668,0


2 556,6


95,8


Здравоохранение и спорт


164


09

















17 279,3


17 043,5


98,6


Спорт и физическая культура


164


09


02














12 449,6


12 434,9


99,9


Физкультурно-оздоровительная

работа и спортивные мероприятия


164


09


02


512


00


00





12 449,6


12 434,9


99,9


Мероприятия в
области
здравоохранения, спорта и
физической
культуры, туризма


164


09


02


512


00


00


455


12 449,6


12 434,9


99,9


Другие вопросы в
области
здравоохранения и спорта


164


09


04














4 829,7


4 608,6


95,4


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


164


09


04


001


00


00





4 829,7


4 608,6


95,4


Центральный аппарат


164


09


04


001


00


00


005


4 829,7


4 608,6


95,4


Комитет по управлению
городским
имуществом и земельными ресурсами


166




















304 610,9


255 593,9


83,9


Общегосударственные вопросы


166


01

















85 111,3


77 528,1


91,1


Другие
общегосударственные
вопросы


166


01


15














85 111,3


77 528,1


91,1


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


166


01


15


001


00


00





67 615,6


62 734,8


92,8


Центральный аппарат


166


01


15


001


00


00


005


60 694,2


56 809,0


93,6


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


166


01


15


001


00


00


327


5 635,5


5 458,3


96,9


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


166


01


15


001


00


00


900


1 285,9


467,5


36,4


Реализация
государственной
политики в области приватизации и
управления
государственной и
муниципальной собственностью


166


01


15


090


00


00





8 144,7


5 443,0


66,8


Оценка недвижимости,
признание
прав и регулирование отношений по
государственной
и муниципальной
собственности


166


01


15


090


00


00


200


8 144,7


5 443,0


66,8


Реализация
государственных
функций, связанных
с
общегосударственным управлением


166


01


15


092


00


00





9 351,0


9 350,3


100,0


Выполнение других
обязательств
государства


166


01


15


092


00


00


216


9 351,0


9 350,3


100,0


Национальная экономика


166


04

















172 390,0


160 796,2


93,3


Транспорт


166


04


08














140 630,0


136 442,2


97,0


Другие виды транспорта


166


04


08


317


00


00





140 630,0


136 442,2


97,0


Отдельные мероприятия по
другим
видам транспорта


166


04


08


317


00


00


366


140 630,0


136 442,2


97,0


Другие вопросы в
области
национальной экономики


166


04


11














31 760,0


24 354,0


76,7


Реализация
государственных
функций в области национальной
экономики


166


04


11


340


00


00





31 760,0


24 354,0


76,7


Выполнение других
обязательств
государства


166


04


11


340


00


00


216


28 760,0


22 524,5


78,3


Мероприятия по землеустройству
и
землепользованию


166


04


11


340


00


00


406


3 000,0


1 829,5


61,0


Жилищно-коммунальное хозяйство


166


05

















47 109,6


17 269,6


36,7


Жилищное хозяйство


166


05


01














76,2


76,2


100,0


Поддержка жилищного хозяйства


166


05


01


350


00


00





76,2


76,2


100,0


Субсидии


166


05


01


350


00


00


197


76,2


76,2


100,0


Коммунальное хозяйство


166


05


02














47 033,4


17 193,4


36,6


Поддержка коммунального
хозяйства


166


05


02


351


00


00





47 033,4


17 193,4


36,6


Субсидии


166


05


02


351


00


00


197


5 013,5


77,7


1,5


Мероприятия в
области
коммунального хозяйства


166


05


02


351


00


00


411


42 019,9


17 115,7


40,7


Комитет по делам ГО и
ЧС,
военнослужащих и
правоохранительных
органов


177




















23 804,5


22 462,0


94,4


Национальная безопасность
и
правоохранительная деятельность


177


03

















23 804,5


22 462,0


94,4


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных
бедствий, гражданская
оборона


177


03


09














23 804,5


22 462,0


94,4


Мероприятия по предупреждению
и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных
бедствий


177


03


09


218


00


00





3 630,3


2 944,0


81,1


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных
бедствий природного и
техногенного характера


177


03


09


218


00


00


260


3 630,3


2 944,0


81,1


Поисковые и
аварийно-спасательные
учреждения


177


03


09


302


00


00





20 174,2


19 518,0


96,7


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


177


03


09


302


00


00


327


19 383,0


18 726,8


96,6


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


177


03


09


302


00


00


900


791,2


791,2


100,0


ГУВД Нижегородской области


188




















84 328,8


80 965,5


96,0


Национальная безопасность
и
правоохранительная деятельность


188


03

















84 328,8


80 965,5


96,0


Органы внутренних дел


188


03


02














84 328,8


80 965,5


96,0


Воинские формирования
(органы,
подразделения)


188


03


02


202


00


00





84 328,8


80 965,5


96,0


Гражданский персонал


188


03


02


202


00


00


240


18 985,1


18 985,1


100,0


Обеспечение
функционирования
органов в сфере национальной
безопасности
и правоохранительной
деятельности


188


03


02


202


00


00


253


15 343,7


15 342,9


100,0


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


188


03


02


202


00


00


900


50 000,0


46 637,5


93,3


Администрация города
Нижнего
Новгорода


303




















1 623 226,4


1 569 630,0


96,7


Общегосударственные вопросы


303


01

















553 941,1


521 316,3


94,1


Функционирование
высшего
должностного лица субъекта
Российской
Федерации и органа
местного самоуправления


303


01


02














786,3


462,0


58,8


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


303


01


02


001


00


00





786,3


462,0


58,8


Глава муниципального
образования


303


01


02


001


00


00


010


786,3


462,0


58,8


Функционирование
Правительства
Российской Федерации, высших
органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
местных администраций


303


01


04














463 912,7


443 743,2


95,7


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


303


01


04


001


00


00





463 912,7


443 743,2


95,7


Центральный аппарат


303


01


04


001


00


00


005


180 128,1


171 035,3


95,0


Территориальные органы


303


01


04


001


00


00


006


282 488,6


271 411,9


96,1


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


303


01


04


001


00


00


900


1 296,0


1 296,0


100,0


Резервные фонды


303


01


13














5 270,5


0,0


0,0


Резервные фонды


303


01


13


070


00


00





5 270,5


0,0


0,0


Резервные фонды органов
местного
самоуправления


303


01


13


070


00


00


184


5 270,5


0,0


0,0


Другие
общегосударственные
вопросы


303


01


15














83 971,6


77 111,1


91,8


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


303


01


15


001


00


00





55 025,0


54 251,0


98,6


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


303


01


15


001


00


00


327


37 025,0


36 469,7


98,5


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


303


01


15


001


00


00


900


18 000,0


17 781,3


98,8


Реализация
государственных
функций, связанных
с
общегосударственным управлением


303


01


15


092


00


00





28 946,6


22 860,1


79,0


Выполнение других
обязательств
государства


303


01


15


092


00


00


216


28 946,6


22 860,1


79,0


Национальная безопасность
и
правоохранительная деятельность


303


03

















514,5


514,4


100,0


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных
бедствий, гражданская
оборона


303


03


09














514,5


514,4


100,0


Мероприятия по предупреждению
и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных
бедствий


303


03


09


218


00


00





514,5


514,4


100,0


Выполнение других
обязательств
государства


303


03


09


218


00


00


216


6,8


6,7


98,5


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных
бедствий природного и
техногенного характера


303


03


09


218


00


00


260


507,7


507,7


100,0


Национальная экономика


303


04

















26 721,1


24 900,5


93,2


Связь и информатика


303


04


09














21 049,2


20 287,8


96,4


Информационные технологии и
связь


303


04


09


330


00


00





21 049,2


20 287,8


96,4


Информатика


303


04


09


330


00


00


381


21 049,2


20 287,8


96,4


Другие вопросы в
области
национальной экономики


303


04


11














5 671,9


4 612,7


81,3


Реализация
государственных
функций в области национальной
экономики


303


04


11


340


00


00





5 671,9


4 612,7


81,3


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


303


04


11


340


00


00


327


5 671,9


4 612,7


81,3


Жилищно-коммунальное хозяйство


303


05

















1 007 588,8


990 511,0


98,3


Жилищное хозяйство


303


05


01














17 167,4


16 934,6


98,6


Поддержка жилищного хозяйства


303


05


01


350


00


00





17 167,4


16 934,6


98,6


Субсидии


303


05


01


350


00


00


197


588,0


573,5


97,5


Мероприятия в области
жилищного
хозяйства


303


05


01


350


00


00


410


16 579,4


16 361,1


98,7


Коммунальное хозяйство


303


05


02














990 421,4


973 576,4


98,3


Поддержка коммунального
хозяйства


303


05


02


351


00


00





990 421,4


973 576,4


98,3


Мероприятия в
области
коммунального хозяйства


303


05


02


351


00


00


411


7 000,0


6 408,3


91,5


Мероприятия по
благоустройству
городских и сельских поселений


303


05


02


351


00


00


412


983 421,4


967 168,1


98,3


Образование


303


07

















9 325,8


8 396,3


90,0


Молодежная политика
и
оздоровление детей


303


07


07














47,5


47,5


100,0


Организационно-воспитательная

работа с молодежью


303


07


07


431


00


00





47,5


47,5


100,0


Проведение мероприятий для
детей
и молодежи


303


07


07


431


00


00


447


47,5


47,5


100,0


Другие вопросы в
области
образования


303


07


09














9 278,3


8 348,8


90,0


Учреждения,
обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
образования


303


07


09


435


00


00





1 443,0


1 247,4


86,4


Государственная поддержка в
сфере
образования


303


07


09


435


00


00


285


1 443,0


1 247,4


86,4


Мероприятия в области
образования


303


07


09


436


00


00





607,6


500,5


82,4


Государственная поддержка в
сфере
образования


303


07


09


436


00


00


285


537,6


431,0


80,2


Проведение мероприятий для
детей
и молодежи


303


07


09


436


00


00


447


70,0


69,5


99,3


Учебно-методические
кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные
учебно-
производственные
комбинаты,
логопедические пункты


303


07


09


452


00


00





7 227,7


6 600,9


91,3


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


303


07


09


452


00


00


327


7 227,7


6 600,9


91,3


Культура, кинематография
и
средства массовой информации


303


08

















23 190,6


22 182,0


95,7


Культура


303


08


01














50,0


50,0


100,0


Мероприятия в сфере
культуры,
кинематографии и средств массовой
информации


303


08


01


450


00


00





50,0


50,0


100,0


Государственная поддержка в
сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации


303


08


01


450


00


00


453


50,0


50,0


100,0


Телевидение и радиовещание


303


08


03














6 845,0


6 845,0


100,0


Телерадиокомпании


303


08


03


453


00


00





6 845,0


6 845,0


100,0


Государственная поддержка в
сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации


303


08


03


453


00


00


453


6 845,0


6 845,0


100,0


Периодическая печать
и
издательства


303


08


04














11 153,9


10 848,5


97,3


Периодические
издания,
учрежденные органами
законодательной и
исполнительной
власти


303


08


04


457


00


00





11 153,9


10 848,5


97,3


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


303


08


04


457


00


00


327


8 768,3


8 493,7


96,9


Государственная поддержка в
сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации


303


08


04


457


00


00


453


1 738,0


1 738,0


100,0


Расходы за счет
средств,
полученных от предпринимательской
и иной
приносящей доход
деятельности


303


08


04


457


00


00


900


647,6


616,8


95,2


Другие вопросы в
области
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации


303


08


06














5 141,7


4 438,5


86,3


Мероприятия в сфере
культуры,
кинематографии и средств массовой
информации


303


08


06


450


00


00





5 141,7


4 438,5


86,3


Государственная поддержка в
сфере
культуры, кинематографии и
средств массовой
информации


303


08


06


450


00


00


453


5 141,7


4 438,5


86,3


Здравоохранение и спорт


303


09

















37,4


37,4


100,0


Спорт и физическая культура


303


09


02














37,4


37,4


100,0


Физкультурно-оздоровительная

работа и спортивные мероприятия


303


09


02


512


00


00





37,4


37,4


100,0


Мероприятия в
области
здравоохранения, спорта и
физической
культуры, туризма


303


09


02


512


00


00


455


37,4


37,4


100,0


Социальная политика


303


10

















1 907,1


1 772,1


92,9


Социальное обеспечение
населения


303


10


03














1 579,6


1 444,6


91,5


Меры социальной поддержки
граждан


303


10


03


505


00


00





1 516,0


1 381,0


91,1


Оказание социальной помощи


303


10


03


505


00


00


483


1 516,0


1 381,0


91,1


Реализация
государственных
функций в области социальной
политики


303


10


03


514


00


00





63,6


63,6


100,0


Мероприятия в области
социальной
политики


303


10


03


514


00


00


482


63,6


63,6


100,0


Борьба с беспризорностью,
опека,
попечительство


303


10


04














327,5


327,5


100,0


Мероприятия по борьбе
с
беспризорностью, по опеке и
попечительству


303


10


04


511


00


00





327,5


327,5


100,0


Профилактика безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних


303


10


04


511


00


00


481


327,5


327,5


100,0


Городская Дума города
Нижнего
Новгорода


330




















27 493,8


24 066,4


87,5


Общегосударственные вопросы


330


01

















27 493,8


24 066,4


87,5


Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти и местного
самоуправления


330


01


03














27 493,8


24 066,4


87,5


Руководство и управление в
сфере
установленных функций


330


01


03


001


00


00





27 493,8


24 066,4


87,5


Центральный аппарат


330


01


03


001


00


00


005


23 499,3


20 611,4


87,7


Председатель
представительного
органа муниципального образования


330


01


03


001


00


00


026


937,7


820,7


87,5


Депутаты представительного
органа
муниципального образования


330


01


03


001


00


00


027


3 056,8


2 634,3


86,2


Расходы, не отнесенные к
другим
ведомствам и возникшие в процессе
исполнения бюджета


900




















4 143,0


4 140,0


99,9


Общегосударственные вопросы


900


01

















4 143,0


4 140,0


99,9


Другие
общегосударственные
вопросы


900


01


15














4 143,0


4 140,0


99,9


Реализация
государственных
функций, связанных
с
общегосударственным управлением


900


01


15


092


00


00





4 143,0


4 140,0


99,9


Выполнение других
обязательств
государства


900


01


15


092


00


00


216


4 143,0


4 140,0


99,9


Всего:























10 535 715,1


10 193 193,9


96,7












Приложение 4


к постановлению


Городской Думы


от 18.04.2007 № 32




ПРОГРАММА ВНУТРЕННИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ


ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2006 ГОД





тыс.
руб.
































































































































































Код бюджетной классификации


Вид обязательства


Величина

муниципального
долга на
01.01.2006


Объем
привлечения
в
2006 году


Объем
погашения
в
2006
году


Планируемая
величина

муниципального
долга на
01.01.2007


Фактическая
величина

муниципального
долга на
01.01.2007


Курс на 2006 год: из расчета 1
доллар США = 28,6 рубля


Обязательства, действующие на 1
января 2006 года:


092 00 00 00 00 00 0000 000


Внутренний долг,
всего:


599 167,7


0,0


166 366,3


432 801,4


386 493,5





в том числе:

















092 02 01 01 00 04 0000 000


1. Бюджетные
кредиты,
всего:


594 154,9


0,0


166 366,3


427 788,6


383 170,4





в том числе:

















092 02 01 01 00 04 0000 000


1.1. Бюджетные
кредиты,
полученные
из федерального
бюджета, всего:


464 686,7


0,0


42 929,4


421 757,3


383 170,4





в том числе:

















092 02 01 01 00 04 0000 000


- по жилищному
проекту


302 467,7


0,0


27 943,0


274 524,7


249 408,2


092 02 01 01 00 04 0000 000


- по проекту
"Городской

общественный
транспорт"


162 219,0


0,0


14 986,4


147 232,6


133 762,2


092 02 01 01 00 04 0000 000


1.2. Бюджетные
кредиты,
полученные
из областного
бюджета, всего:


129 468,2


0,0


123 436,9


6 031,3


0,0





в том числе:

















092 02 01 01 00 04 0000 000


- средства
еврозайма


117 968,2


0,0


111 936,9


6 031,3


0,0


092 02 01 01 00 04 0000 000


- ссуда на расходы
ЖКХ


11 500,0


0,0


11 500,0


0,0


0,0


092 04 01 00 00 04 0000 000


2. Муниципальные
гарантии,
всего:


5 012,8


0,0


0,0


5 012,8


3 323,1





в том числе:




















- льготные жилищные
кредиты


5 012,8


0,0


0,0


5 012,8


3 323,1












Приложение 5


к постановлению


Городской Думы


от 18.04.2007 № 32




ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ


ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА ЗА 2006 ГОД




тыс.
руб.










































































































































Код бюджетной классификации


Наименование


Уточненный
план


Исполнено


092 02 01 00 00 00 0000 000


Кредитные соглашения и
договоры,
заключенные от имени Российской
Федерации,
субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований,
государственных внебюджетных фондов,
указанные
в валюте Российской
Федерации


-166 366,3


-166 366,3


092 02 01 00 00 00 0000 800


Погашение кредитов по
кредитным
соглашениям и договорам, заключенным
от имени
Российской Федерации,
субъектов Российской
Федерации,
муниципальных
образований,
государственных внебюджетных фондов


166 366,3


166 366,3


092 02 01 01 00 00 0000 810


Бюджетные кредиты,
полученные от
других бюджетов бюджетной
системы
Российской Федерации


166 366,3


166 366,3


092 02 01 01 00 04 0000 810


Бюджетные кредиты,
полученные от
других бюджетов бюджетной
системы
Российской Федерации бюджетами
городских
округов


166 366,3


166 366,3


166 05 00 00 00 00 0000 000


Акции и иные формы участия в
капитале,
находящиеся в государственной и
муниципальной
собственности


16 300,0


19 995,7


166 05 00 00 00 00 0000 630


Продажа (уменьшение стоимости)
акций и
иных форм участия в капитале,
находящихся
в государственной и
муниципальной собственности


16 300,0


19 995,7


166 05 00 00 00 04 0000 630


Продажа акций и иных форм
участия в
капитале, находящихся в муниципальной
собственности


16 300,0


19 995,7


166 06 00 00 00 00 0000 000


Земельные участки,
находящиеся в
государственной и
муниципальной
собственности


149 500,0


158 386,3


166 06 00 00 00 00 0000 430


Продажа (уменьшение
стоимости)
земельных участков, находящихся
в
государственной и муниципальной
собственности


149 500,0


158 386,3


166 06 01 00 00 00 0000 430


Иные земельные участки,
находящиеся в
государственной собственности


149 500,0


158 386,3


166 06 01 00 00 04 0000 430


Поступления от продажи иных
земельных
участков, находящихся
в
государственной собственности до
разграничения
государственной
собственности на землю


149 500,0


158 386,3


092 08 00 00 00 00 0000 000


Остатки средств бюджетов


-28 708,7


-940 056,2


092 08 00 00 00 00 0000 510


Увеличение остатков средств
бюджетов


10 730 790,1


11 299 616,4


092 08 02 00 00 00 0000 510


Увеличение прочих остатков
средств
бюджетов


10 730 790,1


11 299 616,4


092 08 02 01 00 00 0000 510


Увеличение прочих остатков
денежных
средств бюджетов


10 730 790,1


11 299 616,4


092 08 02 01 00 04 0000 510


Увеличение прочих остатков
денежных
средств бюджетов городских округов


10 730 790,1


11 299 616,4


092 08 00 00 00 00 0000 610


Уменьшение остатков средств
бюджетов


10 702 081,4


10 359 560,2


092 08 02 00 00 00 0000 610


Уменьшение прочих остатков
средств
бюджетов


10 702 081,4


10 359 560,2


092 08 02 01 00 00 0000 610


Уменьшение прочих остатков
денежных
средств бюджетов


10 702 081,4


10 359 560,2


092 08 02 01 00 04 0000 610


Уменьшение прочих остатков
денежных
средств бюджетов городских округов


10 702 081,4


10 359 560,2





Всего:


-29 275,0


-928 040,5












Приложение 6


к постановлению


Городской Думы


от 18.04.2007 № 32




ПЕРЕЧЕНЬ


ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ


К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА


В 2006 ГОДУ




тыс.
руб.















































































Наименование программы


Утвержденный
план


Уточненный
план


Исполнено


%
исполнения


уточненному
плану)


Образование


"Комплекс мер по
развитию
детско-юношеских спортивных
школ и клубов города
Нижнего
Новгорода на 2004 - 2006
годы"


4 111,0


4 111,0


3 988,4


97,0%


"Образование города
Нижнего
Новгорода: новое качество
развития на 2004 -
2006 годы"


88 917,7


88 917,7


88 810,1


99,9%


Итого:


93 028,7


93 028,7


92 798,5


99,8%


Здравоохранение и спорт


"Совершенствование
экстренной
медицинской помощи в городе
Нижнем Новгороде"
на 2002 -
2006 годы


4 000,0


4 000,0


3 996,5


99,9%


Жилищное хозяйство


"Молодой семье -
доступное
жилье" на 2004 - 2010 годы


111 104,0


90 000,0


62 980,3


70,0%


Городская целевая
программа
"Молодая семья" в рамках
реализации
подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых
семей"
федеральной целевой
программы "Жилище" на 2002
-
2010 годы





5 895,5








Итого:


111 104,0


95 895,5


62 980,3


65,7%


Всего:


208 132,7


192 924,2


159 775,3


82,8%












Приложение 7


к постановлению


Городской Думы


от 18.04.2007 № 32




АДРЕСНАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА


ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2006 ГОД






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование отрасли,

местонахождение объекта


2006 г., объем капвложений
(тыс. руб.)


Ввод мощностей (ед. изм.)





Предусмотрено
в АИП


Факт


Предусмотрено в АИП


Фактически выполненные

работы








выполнения


финансирования








Всего


1 577 929,5


1 136 599,5


1 338 247








в том числе:

















городской бюджет


503 070,5


404 606,9


499 691








областной бюджет


42 596


35 320,3


37 752,8








федеральный бюджет


372 800


273 373,8


352 226,7








привлеченные средства


659 463


423 298,5


448 576,5








Кроме того:


13 100


12 600


12 600








Средства областного
бюджета,
направляемые напрямую
заказчику


3 000


2 500


2 500








Средства
федерального
бюджета, направляемые
заказчику
напрямую через
область


10 100


10 100


10 100








Всего объем средств
на
реализацию Адресной
инвестиционной программы


1 591 029,5


1 149 199,5


1 350 847








в том числе:

















городской бюджет


503 070,5


404 606,9


499 691








областной бюджет


45 596


37 820,3


40 252,8








федеральный бюджет


382 900


283 473,8


362 326,7








привлеченные средства


659 463


423 298,5


448 576,5








из них по отраслям:

















Жилищное хозяйство


274 587


223 056,2


230 065,3


16933 кв. м/265 кв.


7354 кв. м/120 кв.


в том числе:

















городской бюджет


52 304


47 698,4


52 298,8


6560 кв. м/107 кв.





областной бюджет


25 946


18 670,6


21 103,1








средства инвесторов
-
дольщиков в строительстве
домов


196 337


156 687,2


156 663,4


10373 кв. м/158 кв.





МУ "ГУММиД"


89 422


52 367,3


52 607,8


7297 кв. м/120 кв.


7354 кв. м/120 кв.


в том числе:

















городской бюджет


20 650


20 409,5


20 650


5106 кв. м/84 кв.





средства инвесторов
-
дольщиков в строительстве
домов


68 772


31 957,8


31 957,8


2191 кв. м/36 кв.





Дом № 1 в группе ж/д в мкрн
3
жилого района "Мещерское
Озеро" по ул. С.
Акимова в
Канавинском районе (70% -
администрация
города, 30% -
МУ "ГУММиД")


52 372


38 967,3


39 207,8


7297 кв. м/120 кв.


Дом сдан в эксплуатацию
в
декабре 2006 года - 7354
кв. м/120 кв.


в том числе:

















городской бюджет


7 250


7 009,5


7 250


5106 кв. м/84 кв.





средства инвестора -
дольщика
в строительстве дома


45 122


31 957,8


31 957,8


2191 кв. м/36 кв.





Дом № 2 в группе ж/д в мкрн
3
жилого района "Мещерское
Озеро" по ул. С.
Акимова в
Канавинском районе (70% -
администрация,
30% - долевое
участие инвестора)


37 050


13 400


13 400


продолжение стр-ва


Выполнены
земляные
работы, свайное поле,
устройство
ростверка,
стен подвала, перекрытие
над подвалом,
наружный
водопровод


в том числе:

















городской бюджет


13 400


13 400


13 400








средства инвестора -
дольщика
в строительстве дома


23 650


0


0








МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"


185 165


170 688,9


177 457,5


9636 кв. м/145 кв.





в том числе:

















городской бюджет


31 654


27 288,9


31 648,8


1454 кв. м/23 кв.





областной бюджет


25 946


18 670,6


21 103,1








средства инвесторов
-
дольщиков в строительстве
домов


127 565


124 729,4


124 705,6


8182 кв. м/122 кв.





Проект "Ветхий фонд"

















Дом № 7 (уч. 4) в мкрн
6
Сормово в Сормовском районе
(60% - администрация
города,
40% - долевое участие
инвестора)


22 650


15 793


15 799


начало стр-ва


Выполнен рабочий
проект,
смета готова на 30%


в том числе:

















городской бюджет


5 650


5 644


5 650








средства инвестора -
дольщика
в строительстве дома


17 000


10 149


10 149








Дом в квартале ул.
Академика
Баха, Даргомыжского в
Ленинском районе
(50% -
администрация, 50% - долевое
участие инвестора)


1 000


119,7


1 000


начало стр-ва


Проведен
конкурс,
заключен договор на
проектирование,
выплачен
аванс, начат
сбор ТУ


в том числе:











начало стр-ва





городской бюджет


1 000


155,3


1 000








Дом в мкрн Кузнечиха
в
Советском районе


3 000


3 000


3 000


проектные работы и
начало
стр-ва
(свайное поле)


Корректура проекта


в том числе:

















городской бюджет


3 000


3 000


3 000








Дом в мкрн 2 Бурнаковский
в
Московском районе


1 877


2 611,4


1 876,1


изыскательские
и
проектные работы


Проведен сбор
техусловий,
проектные работы
выполнены на 70%


в том числе:

















городской бюджет


1 877


2 611,4


1 876,1








Дом № 1 в группе жилых
домов
по ул. Цветочной в Приокском
районе


904


378,7


904


изыскательские
и
проектные работы


Начат сбор
техусловий,
проведен конкурс на
стр-во и
проектирование,
выполнен форэскизный
проект, выдан
аванс на
проектные работы


в том числе:

















городской бюджет


904


378,7


904








Дом № 2 в группе жилых
домов
по ул. Цветочная в Приокском
районе


905


0


905


изыскательские
и
проектные работы


Выполнен
форэскизный
проект, выплачен аванс на
проектные работы


в том числе:

















городской бюджет


905





905








Дом № 3 в группе жилых
домов
по ул. Цветочная в Приокском
районе


905


0


905


изыскательские
и
проектные работы


Выполнен
форэскизный
проект, выплачен аванс на
проектные работы


в том числе:

















городской бюджет


905





905








Жилой дом по
ул.
Красноуральская (№ 1б по ул.
Спутник) в
Автозаводском
районе


100


95,1


100


изыскательские
и
проектные работы


Проводится
межевание
участка, проведен конкурс


в том числе:

















городской бюджет


100


95,1


100








Жилой дом № 17 (2-я
очередь)
по ул. Зайцева в мкрн 6
Сормово в Сормовском
районе


13


6,9


12,3


изыскательские работы


Предпроектные разработки


в том числе:

















городской бюджет


13


6,9


12,3








Дом 2а в мкрн 5
Верхние
Печеры


4 250


4 247,1


4 247,1


4442 кв. м/71 кв.


Проведены работы
по
подключению к сетям
тепло- и
водоснабжения.
Ведется сбор документов
для ввода
объекта в
эксплуатацию


в том числе:

















городской бюджет


4 250


4 247,1


4 247,1








Жилой дом по ул.
Римского-
Корсакова в Сормовском районе


500


0


500


проектные работы


Выполнен
форэскизный
проект, выплачен аванс
проектной организации


в том числе:

















городской бюджет


500





500








Жилой дом № 1 по ул.
Маршала
Казакова в Канавинском районе


500


500


500


проектные работы


Выполнен
форэскизный
проект, выплачен аванс
проектной организации


в том числе:

















городской бюджет


500


500


500








Проект "Субсидии
для
бюджетных работников"

















Дом по ул. Чкалова
в
Канавинском районе (50% -
администрация, 50% -
долевое
участие инвестора)


1 100


211,4


1 100


начало стр-ва


Сбор
техусловий,
выполнялась корректура
проекта


в том числе:

















городской бюджет


1 100


211,4


1 100








Дом по пр. Молодежный
в
Автозаводском районе


50


44,6


50


изыскательские
и
проектные работы


Выполнен
форэскизный
проект


в том числе:

















городской бюджет


50


44,6


50








Жилой дом по
ул.
Красноуральская (№ 1а по ул.
Спутник) в
Автозаводском
районе


100


95,1


100


изыскательские
и
проектные работы


Выполнен
форэскизный
проект


в том числе:

















городской бюджет


100


95,1


100








Дом № 2б в мкрн В.Печеры


500


0


500


проектные работы


Предпроектные работы


в том числе:

















городской бюджет


500





500








Дом по ул. Бринского
-
Родионова


7 000


7 000


7 000





Контур здания дома закрыт
на
100%, выполнены:
звукоизоляция перекрытий
- 30%,
монтаж наружных
сетей - 90%, внутренние
инженерные
коммуникации -
60%, благоустройство -
80%


в том числе:

















городской бюджет


3 500


3 500


3 500








областной бюджет


3 500


3 500


3 500








Дома № 34, 35 в мкрн В.Печеры


29 246


21 969,9


24 402,4


плата за подключение
к
сетям МП
"Теплоэнерго" - 2804;
МП
"Водоканал" - 3996


Стр-во находится
в
завершающей стадии,
ведется сбор документов
для
ввода объекта в
эксплуатацию


в том числе:

















городской бюджет


6 800


6 799,3


6 799,3








областной бюджет


22 446


15 170,6


17 603,1








Проект "Жилье шаг за
шагом"

















Жилой дом в застройке по
ул.
Деловая - Родионова (лот N
24) в Нижегородском
районе
(офисные помещения площадью
1858,5 кв. м)


58 720


62 711,6


62 711,6


5194 кв. м/74 кв.


Дом принят
рабочей
комиссией, работы по
благоустройству
будут
выполнены во 2 кв. 2007
года


в том числе:

















средства инвестора -
дольщика
в строительстве дома


58 720


62 711,6


62 711,6








Жилой дом в застройке по
ул.
Деловая - Родионова (лот N
25) в Нижегородском
районе


31 200


31 221,8


31 200


продолжение стр-ва


Выполнены: фундаменты
-
100%, кирпичная кладка и
монтаж
перекрытий
детского сада - 100%,
кирпичная кладка и
монтаж
плит перекрытий жилой
части - 30%


в том числе:

















средства инвестора -
дольщика
в строительстве дома


31 200


31 221,8


31 200








Жилой дом в застройке по
ул.
Деловая - Родионова (лот N
26) в Нижегородском
районе
(офисные помещения площадью
1054,54 кв. м)


20 645


20 647


20 645


продолжение стр-ва


Выполнены: фундаменты
-
100%, кирпичная кладка
первого этажа - 50%


в том числе:

















средства инвестора -
дольщика
в строительстве дома


20 645


20 647


20 645








Национальная
экономика
(другие вопросы в области
национальной
экономики -
газовые сети), МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"


4 385


2 219,9


2 309,6








в том числе:

















городской бюджет


1 410


1 208,9


1 298,6








привлеченные средства


2 975


1 011


1 011








Газопровод по ул. Безводная
в
Автозаводском районе
(городской бюджет)


970


880,2


970


ввод 0,8 км/24 кв.


Выполнено
проектирование.
Выплачен аванс подрядчику
на выполнение
СМР. Ввод -
в 2007 году


Газовые сети сл. Печеры
в
Нижегородском районе
(привлеченные
средства
инвесторов)


2 975


1 011


1 011


ввод 1-го п. к.


Подписан
инвестиционный
договор на сумму 4076
тыс. руб. В
рамках
договора выполнены
изыскательские работы
и
проектирование 1-го п. к.


Газопровод к жилым домам N
3,
5, 6, 7 в п. Зеленый Город в
Нижегородском районе
с
монтажом АОГВ (городской
бюджет)


40


32


32


предпроектные работы


Проведено
обследование
жилых домов, выполнены
предпроектные работы


Газопровод по ул. Муромская
в
Канавинском районе (городской
бюджет)


330


226,8


226,7


ввод 0,2 км (6 домов)


Проложено 0,2 км
газовых
сетей. Ввод - в 1 кв.
2007 года


Газопровод по
ул.
Нефтегазовская - Народная в
Московском районе
(городской
бюджет)


70


69,9


69,9


оплата
кредиторской
задолженности


Кредиторская

задолженность оплачена,
введено 0,8 км газовых
сетей


Национальная
экономика
(транспорт)


445 646


322 327,9


427 802,4








в том числе:

















городской бюджет


81 596


51 875,6


81 267,9








областной бюджет


16 250


16 249,7


16 249,7








федеральный бюджет


342 800


252 717,8


328 800








привлеченные средства


5 000


1 484,8


1 484,8








из них:

















МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"
(привлеченные средства)


5 000


1 484,8


1 484,8








Кремлевский фуникулер


5 000


1 484,8


1 484,8


проектные работы


Начато проектирование


МУ "ГУММиД"


426 646


306 876


412 350,5








в том числе:

















городской бюджет


67 596


37 908,5


67 300,8








областной бюджет


16 250


16 249,7


16 249,7








федеральный бюджет


342 800


252 717,8


328 800








Продление Автозаводской
линии
метрополитена от ст.
"Московская"
до ст.
"Горьковская" с
мостовым
переходом через р. Оку


233 294


195 782,7


219 293,6


продолжение стр-ва


Велась разработка
рабочей
документации, стр-во
метромоста. В конце
года
из горбюджета перечислен
аванс в размере 23
млн
руб. Воронежскому заводу
мостовых

металлоконструкций, срок
изготовления - 3 мес.,
сборка
- в начале
следующего года


в том числе:

















городской бюджет


25 494


2 484,9


25 493,6








федеральный бюджет


207 800


193 297,8


193 800








Совмещенный мостовой
переход
через р. Оку (с метро- и
автомобильным
проездами)


150 000


74 420,9


149 705,9


продолжение стр-ва


Выполнен
монтаж
металлоконструкций в
объеме 108 п. м - 1300
т,
велись работы по
устройству
видовой
площадки у опоры № 14,
разработке
рабочей
документации. Оплачена
кредиторская

задолженность 75,6 млн
руб. (федеральный бюджет)


в том числе:

















городской бюджет


15 000


15 000,9


14 705,9








федеральный бюджет


135 000


59 420


135 000








Продление 2-й
очереди
метрополитена от ст.
"Московская"
до ст. "Волга" -
пусковой участок от
ст.
"Московская" до ст. "Ярмарка"


23 326


16 817,9


23 325,3


продолжение стр-ва
(стр-во
тупиков
оборота, содержание
горных
выработок,
оплата кредиторской
задолженности)


Велись работы
по
обслуживанию тоннелей и
содержанию
горных
выработок в безопасном
состоянии,
строительному
водопонижению,
электроснабжению

устройств водопонижения,
проведен демонтаж
горного
комплекса, 6507 -
погашение
кредиторской
задолженности


в том числе:

















городской бюджет


23 326


16 817,9


23 325,3








Проектные работы
по
строительству станций метро
"Оперный театр"
и "Сенная"


8 000


8 026,8


8 000


ПИР


Разработка проекта


в том числе:

















городской бюджет


3 000


3 026,8


3 000








областной бюджет


5 000


5 000


5 000








Проектно-изыскательские

работы по автодорожным
подходам к совмещенному
мосту
через р. Оку (областной
бюджет)


10 000


10 000


10 000


ПИР


Разработка проекта


Строительство
метрополитена
(закрепление технических зон
под
метрополитеном)
(областной бюджет)


1 250


1 249,7


1 249,7





Выполнено
закрепление
участков ст. "Парк
Культуры"
- ст.
"Юго-Западная" и
ст.
"Буревестник" - ст.
"Сормовская"


Транспортный тоннель по
ул.
Должанская


776


578


776


консервация
объекта,
погашение
кредиторской

задолженности


Оплата
кредиторской
задолженности (185 тыс.
руб.), выполнены
работы
по консервации тоннеля


в том числе:

















городской бюджет


776


578


776








МП
"Нижегородэлектротранс"
(городской бюджет)


14 000


13 967,1


13 967,1








Строительство
участка
трамвайной линии через ул.
Новикова-Прибоя с
соединением
маршрутов трамваев № 4 и 8


14 000


13 967,1


13 967,1


ввод 1 км


Объект сдан
в
эксплуатацию


Образование


127 969


105 710,7


122 213,6








в том числе:

















городской бюджет


71 174


51 538,2


71 174








привлеченные
средства
инвесторов


56 795


54 172,5


51 039,6








МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"


127 969


105 710,7


122 213,6








городской бюджет


71 174


51 538,2


71 174








привлеченные
средства
инвесторов


56 795


54 172,5


51 039,6








Школа № 19 по ул.
Славянская
в Нижегородском районе на 900
уч. мест (2-й
пусковой
комплекс: блок 3 - классы,
блок 5 - спортзал,
блок 4 -
зимний сад; благоустройство,
спортивное ядро)


23 005


23 342,9


20 210


ввод 2-го п. к.


Стр-во объекта
завершено.
Ведется сбор документов
для ввода объекта
в
эксплуатацию


в том числе:

















городской бюджет


20 210


20 210


20 210








привлеченные
средства
инвесторов


2 795


3 132,9


0








Пристрой к школе № 151
в
Советском районе


4 880


5 462,9


4 880


продолжение стр-ва,
плата
за подключение
ОАО "Нижновэнерго"


Завершено
проектирование,
выполнены работы по
переносу
коммуникаций
(водопровод, канализация,
сети
электроснабжения),
земляные работы в осях 1
- 7


в том числе:

















городской бюджет


4 880


5 462,9


4 880








Физкультурно-оздоровительный

комплекс школы № 186 по ул.
Генкиной в Советском районе


24 000


24 000


24 000


ввод


Физические объемы
будут
подтверждены после
передачи
незавершенного
стр-ва от инвестора


в том числе:

















привлеченные
средства
инвесторов


24 000


24 000


24 000








Школа № 81 по ул.
Федосеенко
в Сормовском районе на 900
уч. мест


25 024


7 929,6


25 024


начало стр-а, плата
за
подключение ОАО
"Нижновэнерго"


Проектные
работы
выполнены, проведен
конкурс.
Выполнены
земляные работы в осях 1
- 19, свайное поле в
осях
1 - 5, 6 - 12, 13 - 18;
ж/б ростверк в осях 1 -
5,
6 - 9, установка
фундаментных стеновых
блоков,
плит перекрытий
над подвалом


в том числе:

















городской бюджет


25 024


7 929,6


25 024








Реконструкция школы № 48
в
Приокском районе


13 902


10 128,1


13 902


окончание разработки
ПСД,
начало работ


Проектные
работы
выполнены на 100%.
Кирпичная кладка
стен
первого этажа - 70%,
установка
железобетонных
плит перекрытия


в том числе:

















городской бюджет


13 902


10 128,1


13 902








Школа по ул. Деловая
-
Родионова на 1100 уч. мест


30 000


27 039,6


27 039,6


проектные работы,
начало
стр-ва


Выполнены земляные работы
и
свайное поле 4 блоков,
ж/б ростверк 1-го и 2-го
блоков,
ведется монтаж
ж/б ростверка блока 3 в
осях А - Г,
установка
фундаментных стеновых
блоков 2-го
блока,
выполнена кирпичная
кладка стен 2-го этажа
в
осях 1 - 4


в том числе:

















привлеченные
средства
инвесторов


30 000


27 039,6


27 039,6








Физкультурно-оздоровительный

комплекс к школе № 119 в
Автозаводском районе
(2-я
очередь)


2 000


1 228,8


2 000


корректура ПСД,
стр-во
ФОКа, оплата
кредиторской
задолженности по 1
п.
к.


Оплата
кредиторской
задолженности, сбор
техусловий,
обследование
существующих конструкций,
корректура ПСД,
демонтаж
кладки и частично
фундаментов 3-го п.
к.
под строительство ФОКа


в том числе:

















городской бюджет


2 000


1 228,8


2 000








Школа в мкрн 2 Бурнаковский
в
Московском районе на 900 уч.
мест


3 658


5 641,6


3 658


завершение разработки
ПСД


Документация
выполнена,
направлена на экспертизу


в том числе:

















городской бюджет


3 658


5 641,6


3 658








Пристрой к школе № 168 в
мкрн
Сортировочный в Канавинском
районе


1 500


937,2


1 500


проектные работы


Ведутся
предпроектные
работы


в том числе:

















городской бюджет


1 500


937,2


1 500








Культура


46 300


37 031,8


39 708,1








в том числе:

















городской бюджет


15 900


15 975,8


15 881,4








областной бюджет


400


400


400








федеральный бюджет


30 000


20 656


23 426,7








Кроме того,
средства
областного бюджета,
поступившие
напрямую
заказчику


2 500


2 500


2 500








из них:

















МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"


32 300


23 031,8


25 708,1








в том числе:

















городской бюджет


1 900


1 975,8


1 881,4








областной бюджет


400


400


400








федеральный бюджет


30 000


20 656


23 426,7








Планетарий (в районе
цирка)
по ул. Революционная, 20 в
Канавинском районе
(2-я
очередь - звездный зал,
обсерватория)


31 900


22 645,5


25 321,8


ввод 2-й очереди


Выполнен монтаж
несущих
конструкций 16-метрового
купола в большом
звездном
зале, ведется отделка
купола. Установлен
купол
обсерватории


в том числе:

















городской бюджет


1 500


1 589,5


1 495,1








областной бюджет


400


400,0


400








федеральный бюджет


30 000


20 656


23 426,7








Дом культуры школьников
в
Автозаводском районе


400


386,3


386,3


охрана, свет, тепло,
оплата
кредиторской
задолженности


Оплата за охрану объекта


в том числе:

















городской бюджет


400


386,3


386,3








Государственное
учреждение
культуры "Нижегородский
государственный
историко-
архитектурный музей-
заповедник"


14 000


14 000


14 000








Реконструкция
здания
фондохранилища Нижегородского
государственного
историко-
архитектурного музея-
заповедника


14 000


14 000


14 000


завершение

реконструкции
фондохранилища


Работы завершены


в том числе:

















городской бюджет


14 000


14 000


14 000








Кроме того,
средства
областного бюджета,
поступившие
напрямую
заказчику


2 500


2 500


2 500








Здравоохранение
(городской
бюджет)


55 008


53 326


54 392,5








МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"


55 008


53 326


54 392,5








Пищеблок больницы № 33
в
Ленинском районе


3 720


1 149,2


3 721,3


продолжение стр-ва


Начаты работы
по
проектированию нового
пристроя,
выполнена
разбивка здания на
местности, выплачен
аванс
подрядчику


Реконструкция здания
на
территории больницы № 40 под
морг и ритуальный зал


5 000


5 119


5 000


начало СМР


Велись работы
по
расчистке помещений с
отбивкой
старой
штукатурки стен и вывозу
мусора,
усилению
простенков, установке
отопительных приборов

с трубной разводкой,
устройству
наружной
теплотрассы с горячим
водоснабжением


Пристрой к больнице № 30
в
Московском районе


41 000


43 220,5


40 421,7


продолжение стр-ва


Стены и кровля -
100%,
установлены оконные блоки
с остеклением,
внутренние
перегородки - 90%,
штукатурные работы -
30%,
звукоизоляция перекрытий
- 70%


Мероприятия по
сносу
неэксплуатируемой части
здания лечебного
корпуса № 1
МЛПУ "Городская детская
клиническая
больница № 1"


3 000


2 999,8


3 000


изготовление ПСД, СМР


Снос неэксплуатируемой

части лечебного корпуса,
укрепление,
утепление
оставшейся стены


Станция скорой помощи по
ул.
Родионова в Нижегородском
районе


1 000


16,8


999,7


проектные работы


Сбор техусловий,
выдан
аванс на проектные работы


Поликлиника в жилом доме N
39
в мкрн 5 Верхние Печеры


1 000


532,7


961,8


охрана объекта,
оплата
кредиторской
задолженности


Охрана объекта, плата
за
аренду земли, оплата
кредиторской

задолженности


Реконструкция МЛПУ
"Городская
клиническая больница № 40"


288


288


288


плата за услуги
охраны


Оплата охраны объекта


Спорт и физическая
культура
(городской бюджет)


57 287,5


44 626,1


56 820,1








МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"


57 287,5


44 626,1


56 820,1








Строительство пяти
спортивных
комплексов в районах города
(городской бюджет)


54 584


42 335,1


54 116,6








в том числе:

















Районный спортивный
комплекс
по ул. Мончегорская (рядом с
домом № 12, корп.
1) в
Автозаводском районе


17 250


16 931,9


16 938,9


ввод


СМР выполнены, ввод
в
эксплуатацию будет
оформлен в 2007 году


Районный спортивный
комплекс
на территории школы № 94 по
ул. Даргомыжского,
22а в
Ленинском районе


14 585


7 009,9


14 578,9


ввод


СМР выполнены, ввод
в
эксплуатацию будет
оформлен в 2007 году


Районный спортивный
комплекс
по ул. Тонкинская, 4 в
Канавинском районе


17 660


17 510


17 510


ввод


СМР выполнены, ввод
в
эксплуатацию будет
оформлен в 2007 году


Районный спортивный
комплекс
по ул. Б. Корнилова, 10 в
Советском районе


2 432


356,1


2 431,8





Выполнены
проектные
работы, выплачен аванс на
выполнение СМР


Районный спортивный
комплекс
по ул. Зайцева (рядом с домом
23) в Сормовском
районе


2 657


527,2


2 657





Выполнены
проектные
работы, выплачен аванс на
выполнение СМР


Реконструкция здания
дома
спорта "Искра" Канавинского
района


412,5





412,5


оплата
кредиторской
задолженности


Оплата
кредиторской
задолженности


СДК
"Спортивно-досуговый
город "Сормово"


2 291


2 291


2 291


оплата
кредиторской
задолженности,
земельного налога


Оплата
кредиторской
задолженности, земельного
налога


Национальная безопасность
и
правоохранительная
деятельность
(городской
бюджет)


300


0


0








МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"


300


0


0








Нарсуд в Автозаводском районе


300








оплата
кредиторской
задолженности





Коммунальное хозяйство


566 447


348 300,9


404 935,4








в том числе:

















городской бюджет


168 091


138 357,9


166 557,7








привлеченные средства


398 356


209 943


238 377,7








Кроме того:

















Средства
федерального
бюджета, поступившие
заказчику
напрямую через
область


10 100


10 100


10 100








Средства областного
бюджета,
поступившие заказчику
напрямую через
область


500


0


0








из них:

















МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"


90 982


80 041,9


88 928,9








в том числе:

















городской бюджет


29 959


20 922,8


29 809,8








привлеченные средства


61 023


59 119,1


59 119,1








Дорога в кв. ул. Бринского
-
Родионова (городской бюджет)


199,4


137,3


134,9


начало строительных
работ


Завершено проектирование


ЦТП больницы им.
Семашко
(городской бюджет)


985,6





985,6


оплата
кредиторской
задолженности


Оплачена
кредиторская
задолженность


Строительство
ПС
"Университетская" с
кабельными
линиями


27 274


19 370,3


27 274


ввод


Демонтаж
теплотрассы,
перенос подпорной стенки,
устройство
железобетонных
фундаментных блоков по
периметру
здания,
контурное заземление,
кирпичная
кладка,
горизонтальная и
вертикальная

гидроизоляция


в том числе:

















городской бюджет


27 274


19 370,3


27 274








ЦТП-43 мкрн Родионова
-
Деловая


1 500


1 415,2


1 415,3





Выполнены работы по
1-й
очереди стр-ва теплового
пункта, установлено
и
действует технологическое
оборудование


в том числе:

















городской бюджет


1 500


1 415,2


1 415,3








Кабельная линия
наружного
электроснабжения мкрн
Родионова -
Деловая от ПС
110/10 "Афонинская" -
РП
"Медвежья долина" - ТП 404
мкрн Родионова -
Деловая


61 023


59 119,1


59 119,1





Проложено 6
кабельных
линий на участке 10,3 км
общей протяженностью
61,5
км, на участке 1,6 км
проложен кабель
общей
протяженностью 3,2 км


в том числе:

















привлеченные
средства
инвесторов


61 023


59 119,1


59 119,1








ЗАО "ТЭК-НН"


60 000


59 918


59 917,5








Котельная по ул. Деловая,
14
в Нижегородском районе


60 000


59 918


59 917,5


ввод 1-го п. к. 2-й
очереди


Ввод 1-го п. к. мощностью
30
Гкал/ч (в составе:
здание котельной с
пристроенной

коллекторной,
оборудование,
ГРП,
насосная аварийного
топлива, дымовая
труба,
магистральный газопровод
- 2,5 км, 1-я
очередь
станции электроснабжения,
теплотрасса от
ул.
Деловая до ул. Усилова).
Выполнен проект
2-й
очереди стр-ва, велись
СМР по 2-й
очереди
электростанции


в том числе:

















городской бюджет


15 000


14 918


14 917,5








привлеченные средства


45 000


45 000


45 000








Главное
управление
благоустройства города
Нижнего Новгорода


49 241


24 367,6


43 798,7








в том числе:

















городской бюджет


44 341


24 367,6


43 798,7








привлеченные средства


4 900


0


0








Реконструкция
ливневого
коллектора по хозяйственному
проезду Южное шоссе
от дома N
28 до дома № 34 в
Автозаводском
районе
(городской бюджет)


4 018


1 157,5


3 981,4


ввод 365 п.
м
(корректировка
проекта,

строительно-монтажные
работы)


Выполнены работы
по
корректировке рабочего
проекта и
необходимые
согласования,
строительно-монтажные

работы по прокладке
ливневого
коллектора
Д-500 мм протяженностью
100 п. м


Инженерные мероприятия
по
водопонижению п.
Сортировочный в
Канавинском
районе (городской бюджет)


1 745


1 744,2


1 744,2


корректировка
проекта,
прокладка
коллектора под ж/д и
автомобильными путями


Выполнены работы
по
корректировке рабочего
проекта


Ливневая насосная
станция
№ 5, пр. Ленина (городской
бюджет)


1 375


0


1 217,1


разработка проекта


Начаты работы
по
разработке рабочего
проекта, срок окончания
-
28.02.2007


Ливневые сети
Автозаводского
района, реконструкция
Автозаводского
канала
(городской бюджет)


10 689


4 207,4


10 671,3


корректура
проекта,
строительные работы


Выполнены работы
по
корректировке рабочего
проекта и
необходимые
согласования,
строительно-монтажные

работы по расчистке и
углублению дна
русла
канала в объеме 25 тыс.
куб. м


Городское
муниципальное
кладбище "Нижегородское" (2-я
очередь)
(городской бюджет)


7 922


4 030,4


7 810,3


продолжение стр-ва
дорог


Продолжено стр-во
дорог:
выполнено устройство
песчаного и
щебеночного
оснований на S=15,7 тыс.
кв. м


Городское
муниципальное
кладбище "Новое Стригинское"
(городской
бюджет)


2 200


843,2


2 180,7


продолжение стр-ва
дорог


Продолжено стр-во
дорог:
выполнено устройство
песчаного и
щебеночного
оснований дорог, стр-во
водопропускной трубы
и
устройство водоотводного
канала


Дублер Сормовского шоссе
на
участке от ул. Васенко до ул.
Коминтерна (по
ул.
Марксистская) (городской
бюджет)


5 449


5 449


5 449


проектные работы


Проведен
конкурс,
заключен муниципальный
контракт с
Нижегородским
филиалом "ГипродорНИИ",
выполнены
проектные
работы, ведутся
согласования


Ливневая канализация в мкрн
5
Верхние Печеры (городской
бюджет)


574


0


552,4


проектные работы


Начаты работы
по
разработке рабочего
проекта, срок окончания
-
28.02.2007


Дублер пр. Гагарина
от
Анкудиновского шоссе до ул.
Ларина (городской бюджет)


1 700


1 700


1 700


проектные работы


Проведен
конкурс,
заключен договор с
Нижегороддорпроектом,

начато проектирование.
Срок окончания
по
договору - 17.05.2007


Расширение Окского
съезда
(городской бюджет)


1 464


1 463,6


1 463,6


обоснование
и
проектные работы


Начаты работы
по
проектированию, подрядчик
- ГОУ "ННГАСУ".
Срок
окончания - 04.06.2007


Строительство
пешеходного
моста через Касьяновский
овраг (городской
бюджет)


894


818,8


818,8


проектные работы


Выполнены
проектные
работы. В настоящее время
готовится заявка
в
инвестиционный совет при
Губернаторе НО


Разворотная площадка в
мкрн
Верхние Печеры


5 000


0


0





Работы выполнены за
счет
инвесторов


в том числе:

















городской бюджет


100


0


0








привлеченные средства


4 900


0


0








Участок складирования снега
в
Московском районе г. Нижнего
Новгорода (городской
бюджет)


300


300


300


корректура

документации, начало
стр-ва


Начаты работы
по
корректуре рабочего
проекта
(ОАО
"Нижегородский
Сантехпроект").
Срок
окончания - 04.06.2007


Строительство
участка
складирования снега в
Автозаводском
районе г.
Нижнего Новгорода (городской
бюджет)


880


880


880


проектные работы


Начаты работы
по
разработке рабочего
проекта
(ОАО
"Нижегородский
Сантехпроект").
Срок
окончания - 04.06.2007


Строительство
станции
снеготаяния в Приокском
районе г. Нижнего
Новгорода
(городской бюджет)


500


500


500


проектные работы


Начаты работы
по
разработке рабочего
проекта
(ОАО
"Нижегородский
Сантехпроект").
Срок
окончания - 04.06.2007


Реконструкция
Стригинского
канала (городской бюджет)


1 250


1 250


1 250


проектные работы


Выполнены работы
по
разработке рабочего
проекта


Берегоукрепление
правого
берега р. Оки в районе
лодочной станции г.
Нижнего
Новгорода (городской бюджет)


782


0


781,7


корректировка проекта


Начаты работы
по
корректировке рабочего
проекта. Срок окончания
-
01.03.2007


Берегоукрепление
правого
берега р. Оки на участке от
Межевого оврага до
завода им.
Ленина (НИТЕЛ) (городской
бюджет)


1 199


0


1 198,2


корректировка проекта


Начаты работы
по
корректировке рабочего
проекта, срок
выполнения
работ - 01.02.2007


Транспортная развязка
и
путепровод на ул.
Циолковского в
Сормовском
районе (городской бюджет)


1 300


23,5


1 300


начало проектных
работ


Начаты работы
по
разработке проекта на
стадии
"обоснование
инвестиций" (СМФ
"Промстрой").
Выплачен
аванс. Срок выполнения по
контракту 04.10.2006
-
04.06.2007


МП "Городские
электросети"
(городской бюджет)


3 080


3 080


3 080








ПС "Университетская"
с
кабельными линиями


3 080


3 080


3 080


окончание проектных
работ


Выполнена ПСД,
получено
заключение по проекту
№ 354-06/УГГЭНО-1080
от
20.07.2006


Администрация
Автозаводского
района


16 500


15 961,2


15 961,2








в том числе:

















городской бюджет


14 000


14 000


14 000








привлеченные средства


2 500


1 961,2


1 961,2








РП-29 с прокладкой
кабельных
линий в п. Стригино
(городской бюджет)


13 500


13 500


13 500


начало стр-ва


Проведен
конкурс,
подрядчиком - ООО "АЭС" -
построено
здание РП № 29
с двумя вводными
ячейками,
проложена
высоковольтная кабельная
линия (в 2 нитки
кабеля)
от РП № 29 до РП № 30
(мкрн III Аэродромный)


Реконструкция переезда по
ул.
Львовская


3 000


2 461,2


2 461,2


ввод


Оборудовано
устройство
заграждения переезда,
демонтированы
и
установлены дорожные
знаки,
перенесен
светофорный объект,
перенесены
опоры
наружного освещения,
выполнены работы
по
расширению дорожного
полотна


в том числе:

















городской бюджет


500


500


500








привлеченные средства


2 500


1 961,2


1 961,2








МП "Комбинат ритуальных
услуг
населению" (городской бюджет)


1 934


1 950,4


1 933,2








Инфраструктура
кладбища
"Нижегородское" (городской
бюджет)


1 844


1 861,2


1 844


административное
здание,
мемориал,
ограждение


Разработка
проекта
"Охрана окружающей среды"
к проекту
стр-ва кладбища
"Нижегородское".

Санитарно-эпидемическая,
экологическая
экспертиза
проекта. Устройство
мемориальной площадки
и
знака, стр-во
административного здания


Проектные работы
по
расширению кладбищ "Новое
Стригинское",
"Ново-
Сормовское" (городской
бюджет)


90


89,2


89,2


проектные работы


Санитарно-экологическая

экспертиза проектной
документации.

Разработка проекта
"Охрана окружающей среды"


Администрация
Нижегородского
района


8 252


8 126


8 048








Реконструкция
и
благоустройство ул.
Б.Покровская


8 252


8 126


8 048





Выполнены работы по
1-й
очереди: замена
асфальтового покрытия
на
брусчатку - 2,847 кв. м,
проложена
ливневая
канализация с установкой
2 колодцев).
Выполнены
работы по перекладке
инженерных
коммуникаций,
наружное освещение,
озеленение


в том числе:

















городской бюджет


1 000


1 000


1 000








привлеченные средства


7 252


7 126


7 048








Департамент
экономики,
планирования, промышленности
и
предпринимательства
(привлеченные средства)


35 880


35 880


35 880








Обеспечение
технической
возможности присоединения
электрической
мощности на ПС
110/10 "Афонинская"


35 880


35 880


35 880


начало проектных
работ


Для электроснабжения
мкрн
Деловая - Родионова
получены
техусловия,
оплачены расходы за
технологическое

присоединение мощности
5,2 МВт от
ПС
"Афонинская"


Администрация
Сормовского
района (городской бюджет)


100


100


100








Благоустройство
территории
мкрн по ул. Федосеенко
(военный городок)


100


100


100


проектные работы


Выполнены
проектные
работы


МП "Нижегородский
водоканал"


227 818


79 348,8


99 386,8








в том числе:

















городской бюджет


29 517


31 834,1


28 919,4








привлеченные средства


198 301


47 514,7


70 467,4








Кроме того,
федеральный
бюджет (через область)


6 000


6 000


6 000








Реконструкция ВНС по
ул.
Мончегорская в Автозаводском
районе


20 080


4 465,6


4 581


стр-во
насосной,
прокладка сетей


Разработана ПСД, начаты
СМР
на ЦТП-30, проложено
769 п. м водопровода от
ЦТП-30 до
ж. домов № 34,
36 по ул. Космическая


в том числе:

















городской бюджет


168


167,5


167,5








привлеченные средства


19 912


4 298,1


4 413,5








Реконструкция
дюкерного
перехода через р. Оку в
районе Канавинского
моста г.
Н.Новгорода


44 363


37 482,5


28 565,8


ввод первой нитки
дюкера
- 0,8 км


Завершены работы
по
устройству 2 камер
переключения с
обвязкой
камер трубопроводами, по
реконструкции
правой
нитки дюкера методом
"труба в
трубе"
протяженностью 904 п. м,
начаты работы
по
реконструкции второй
нитки


в том числе:

















городской бюджет


12 408


29 648,5


12 408








привлеченные средства


31 955


7 834


16 157,8








Кроме того,
федеральный
бюджет (через область)


6 000


6 000


6 000








КНС с самотечными и
напорными
коллекторами в жилом квартале
ул. Снежная,
Самочкина и р.
Ржавки в Ленинском районе


39


41,9


41,9


продолжение стр-ва


Разработана ПСД,
ведутся
согласования


в том числе:

















городской бюджет


25


8,5


8,5








привлеченные средства


14


33,4


33,4








КНС для роддома № 5
в
Московском районе (городской
бюджет)


90


60,6


60,6


проектные работы


Разработана ПСД,
ведутся
согласования


Водовод к п.
Доскино
Автозаводского района


168


131,3


178,3


начало стр-ва


ПСД выполнена,
получены
согласования, направлена
в
Управление
Главгосэкспертизы,
заключение получено
в
январе 2007 года


в том числе:

















городской бюджет


140


104,3


138,2








привлеченные средства


28


27


40,1








Водовод Д-1000 мм
от
Московского шоссе до насосной
станции в Ленинском районе


14 564


29,8


14 566,8


продолжение стр-ва


Получено
заключение
Главгосэкспертизы,
утверждена ПСД,
проведен
конкурс по определению
подрядной
строительной
организации, которой в
конце декабря
перечислен
аванс


в том числе:

















городской бюджет


14 537





14 537








привлеченные средства


27


29,8


29,8








Строительство водопровода
в
сл. Подновье Нижегородского
района (городской бюджет)


245


287,3


175,9


проектные работы


Выполнено 30%
проектных
работ


Канализационный
коллектор
Д-600 мм по ул. Ковалихинская
на участке от ул.
Ошарская до
ул. Семашко


40 000


4 010,7


14 969,1


корректура
проекта,
продолжение стр-ва


Разработана ПСД,
ведутся
согласования. В связи с
аварийным
состоянием
коллектора выполнен
временный
сбросный
коллектор Д-400 мм
протяженностью 200 п.
м,
проведены разработка и
крепление котлована


в том числе:

















городской бюджет


7


6,2


6,2








привлеченные средства


39 993


4 004,5


14 962,9








Канализационный
коллектор
Д-400 мм по ул. Малая Ямская
(городской бюджет)


2


1,1


1,1


проектные работы


Сбор исходных данных


Водовод по ул. Ильинская
от
ул. Маслякова до ул.
Сергиевская
(городской
бюджет)


600


600


343,8


проектные работы


Выполнено 30%
проектных
работ


Реконструкция
водопровода
Д-1000 по ул. Гайдара (от ул.
Садовая до
ливневого канала)
(городской бюджет)


1 000


746,2


872,1


завершение работ,
начатых
в 2005 году


Проведена
экспертиза
проекта, завершены
строительные работы
по
1-й очереди - 915 п. м,
выполнено

благоустройство, объект
предъявлен
рабочей
комиссии


Водоснабжение п.
Зеленый
Город, дома № 3, 5, 6, 7
(городской бюджет)


160


160


156,6


проектные работы


Проектные
работы
выполнены на 30%


Строительство
резервного
ввода холодного водоснабжения
на котельную МП
"Теплоэнерго"
по пр. Гагарина


146


58,5


58,5


проектные работы


Разработана ПСД,
ведутся
согласования


в том числе:

















городской бюджет


135


43,9


43,9








привлеченные средства


11


14,6


14,6








Водоснабжение п.
Новая
Стройка в Московском районе
(2-я очередь)
(привлеченные
средства)


2 500


572,9


582,8





Выполнено 80%
проектных
работ


Перекладка
водопровода,
детская областная больница
(привлеченные
средства)


1 725


1,1


48,4


ввод 0,25 км


Сбор исходных
данных,
заключен договор на
выполнение
проектных
работ


Перекладка водопровода,
ул.
Смирнова, 13 - Макдоналдс -
ул. Фучика, клуб
юного
автомобилиста (привлеченные
средства)


10 300


599,6


5 605,3


ввод 0,65 км


Выполнены
проектные
работы, перечислен аванс
подрядчику, который
будет
отработан в 1 кв. 2007
года


Перекладка водопровода по
ул.
Гайдара (привлеченные
средства)


15 500


5 555,4


5 193,6


ввод 1 км


Проложен
водовод
протяженностью 195 п. м,
объект предъявлен
рабочей
комиссии


Перекладка водовода Д-300
мм
от ул. Березовская, 133 до
дома № 37 по
ул.
Большевистская с переходом
через р.
Левинку
(привлеченные средства)


3 582


3 602,9


2 148,3


ввод 0,329 км


Выполнена ПСД, СМР - на
52%,
проложен участок
водовода Д-300 мм
протяженностью
197 п. м


Перекладка водовода Д-200
по
ул. Веденяпина от дома № 24
до 27 в Автозаводском
районе
(привлеченные средства)


942


6


6,7


ввод 0,204 км


Разработана ПСД,
ведутся
согласования


Перекладка водовода Д-300
мм
от клуба "Эмка" до ст.
Счастливая
(привлеченные
средства)


9 990


8 227,1


4 502


ввод 1,1 км


Строительные
работы
выполнены на 90%,
проложен водовод Д-300
мм
протяженностью 1 км


Реконструкция водовода
Д-200
мм от ТНС № 14 до дома № 27
по ул. Переходникова,
по ул.
Газовская до дома № 18/2 по
ул. Мельникова
(привлеченные
средства)


3 772


22,6


22,6


ввод 0,775 км


Выполнена в полном объеме
ПСД,
проводятся
согласования с
инженерными
службами
города


Строительство

канализационного коллектора
Д-1000 мм по
ул.
Ковалихинская (от ул.
Трудовая до ул.
Белинского)
(привлеченные средства)


25 750


150,5


285,3





Проектные
работы
выполнены на 60%


Модернизация КНС,
замена
насосов с переводом в
автоматический режим
работы.
КНС № 3, 15, 16, 19, 24, 27
(привлеченные
средства)


4 800


0


0





Начат сбор
исходных
данных, работы временно
приостановлены в связи
с
первоочередным
выполнением таких же
работ
на других станциях


Реконструкция

канализационного коллектора
по Московскому шоссе Д-1200
-
1500 мм от ул. Кузбасской до
ш.
Масложиркомбината
(привлеченные средства)


2 500


2 138,8


2 112,2





Проектные
работы
выполнены на 70%


Перекладка
самотечной
канализации по ул. Дружаева -
Львовская (ГЖД)
(привлеченные
средства)


9 000


8 734,2


8 707,6


ввод


Самотечный
коллектор
протяженностью 234 м сдан
приемочной
комиссии
23.11.2006 по акту


Перекладка
самотечного
коллектора Д-1500 мм от дома
№ 17 по
Московскому шоссе
(привлеченные средства)


16 000


1 662,2


5 600,5





Выполнена в полном объеме
ПСД,
проводятся
согласования с
инженерными
службами
города


МП "Теплоэнерго"


72 660


39 527


47 901,1








в том числе:

















городской бюджет


29 160


26 185


28 999,1








привлеченные средства


43 500


13 342


18 902








Кроме того,
федеральный
бюджет (через область)


4 100


4 100


4 100








Реконструкция котельной
по
ул. Безрукова, 5 в Московском
районе


1 900


1 900


1 900


продолжение стр-ва


Приобретение и монтаж
ГРУ,
прокладка
газопровода к котлу
(перевод
котла с мазута
на газ)


в том числе:

















городской бюджет


1 900


1 900


1 900








Строительство ЦТП по
ул.
Федосеенко, 89а и прокладка
т/сетей в Сормовском
районе
(наружные коммуникации)


5 400


5 901


5 901


ввод


Приобретение и
монтаж
деаэрационной
установки,
прокладка
электрокабеля, наружного
водовода, монтаж
летних
насосов


городской бюджет


3 700


3 700


3 700








привлеченные средства


1 700


2 201


2 201








Реконструкция котельной
по
ул. Бекетова, 13 в Советском
районе


8 500


0


5 000


проектные работы


Начато проектирование


в том числе:

















городской бюджет


2 500


0


2 500








привлеченные средства


6 000


0


2 500








Реконструкция котельной
по
ул. Соревнования, 4а в
Нижегородском районе


4 210


4 210


4 210


ввод 1,365 мВТ


Реконструкция
проведена
(мощность - 1,365 мВТ)


в том числе:

















городской бюджет


4 210


4 210


4 210








Кроме того,
федеральный
бюджет (через область)


4 100


4 100


4 100








Тепловой узел
управления
задвижками (павильон № 2) на
ул.
Ковалихинская в
Нижегородском районе


7 000


7 000


7 000


стр-во павильона


Стр-во теплового
узла
(павильон задвижек),
участка
магистрального
трубопровода, вынос
электрокабеля из
зоны
стр-ва


в том числе:

















городской бюджет


7 000


7 000


7 000








Реконструкция котельной
по
пр. Гагарина, 178 (2-я
очередь) в Приокском
районе


6 900


2 100


2 100


продолжение работ


Изготовление и
монтаж
деаэрационной
установки,
демонтаж
существующей
деаэрацустановки


в том числе:

















городской бюджет


2 100


2 100


2 100








привлеченные средства


4 800


0


0








Реконструкция котельной
по
ул. Горная, 13 в Приокском
районе


8 300


8 299


8 299


начало работ


Обвязка
вновь
устанавливаемого котла,
антикоррозионные
и
изоляционные работы,
газооборудование котла и
ГРУ,
КИПиА, щиты
управления


в том числе:

















городской бюджет


4 300


4 160


4 160








привлеченные средства


4 000


4 139


4 139








Реконструкция котельной
по
ул. Водопроводная в
Канавинском районе


1 100


1 083


1 083


начало работ


Приобретение и
монтаж
газового оборудования ГРП


в том числе:

















городской бюджет


1 100


1 083


1 083








Строительство ЦТП-53
и
теплотрассы горячего
водоснабжения от ЦТП-53
до
ж/домов по ул. Зайцева в мкрн
5 Сормовского района


1 000


855


998,3





Проектные
работы,
получение заключения
Главгосэкспертизы


в том числе:

















городской бюджет


1 000


855


998,3








Реконструкция НПС-2 по
ул.
Володарского в Нижегородском
районе (городской бюджет)


1 350


1 177


1 347,8


проектные работы


Проектные
работы,
получение заключения
Главгосэкспертизы


Реконструкция
магистральных
теплотрасс от НТЦ до
павильона № 1 и
от павильона
до НПС-2 (привлеченные
средства)


5 000


1 694


1 694


проектные работы


Начало проектирования


Реконструкция котельной
НТЦ
по ул. Ветеринарная, 5а
(привлеченные средства)


7 500


0


0


проектные работы


Начало проектирования


Реконструкция котельной
по
ул. Ванеева, 209б
(привлеченные средства)


2 200


1 358


1 358


проектные работы


Начало проектирования


Реконструкция котельной,
ул.
Суетинская, 21 (привлеченные
средства)


2 400


2 198


2 198


проектные работы


Начало проектирования


Реконструкция котельной,
ул.
Горького, 4а (привлеченные
средства)


3 700





3 060


проектные работы


Начало проектирования


Реконструкция котельной
по
ул. Чкалова, 9 (привлеченные
средства)


1 500


0


0








Реконструкция котельной,
ул.
Академика Баха, 4
(привлеченные средства)


1 500


0


0








Реконструкция котельной,
пер.
Союзный, 43 (привлеченные
средства)


1 500


0


0





Реконструкция
резервного
топливного хозяйства
котельной


Строительство 3 ИТП,
ул.
Аэродромная, 28, 30, 32
(привлеченные средства)


1 700


1 752


1 752





Установка
блочных
индивидуальных тепловых
пунктов в подвалах
жилых
домов № 28, 30, 32 по ул.
Аэродромная


ООО "ПБО-НН"

















Строительство
мойки
автомобилей с очистными
сооружениями и
системой
оборотного водоснабжения по
ул. Салганская,
11 в
Советском районе (средства
областного
бюджета,
направляемые напрямую
заказчику)


500


0


0


начало проектных
работ





Кроме Адресной
инвестиционной
программы:

















1. Переданные в 2006
году
средства федерального,
областного и
городского
бюджетов на приобретение
квартир

















1.1. Средства
городского
бюджета на реализацию
подпрограммы
"Переселение
граждан РФ из ветхого и
аварийного
жилищного фонда"
(по свидетельствам)


11 107


10 718,9


10 718,9





18 квартир


1.2. Средства
федерального
бюджета на реализацию
подпрограммы
"Обеспечение
жильем отдельных категорий
граждан"
ФЦП "Жилище"


19 550,7


1 965,5


1 965,5





8 квартир


1.3. Средства из
резервного
фонда Правительства
Нижегородской
области
(приобретение квартир по
распоряжениям)


2 753


2 181,8


2 181,8





4 квартиры


1.4. Средства на
реализацию
городской целевой программы
"Молодой
семье - доступное
жилье" на 2004 - 2010
годы
(средства городского бюджета)


90 000


62 980,3


62 980,3





92 квартиры


1.5. Средства
федерального
бюджета на реализацию
подпрограммы
"Обеспечение
жильем молодых семей" в
рамках
ФЦП "Жилище"


1 583,9


1 115,5


1 115,5





4 семьи


1.6. Средства
городского
бюджета на предоставление
возмездных
субсидий на
возвратной основе


3 000


1 604


1 604





12 квартир


Итого по п. 1


127 994,6


80 566


80 566





138 квартир


городской бюджет


104 107


75 303,2


75 303,2








областной бюджет


2 753


2 181,8


2 181,8








федеральный бюджет


21 134,6


3 081


3 081








2. Мероприятия в
области
архитектуры и
градостроительства


1 008


1 008


1 008


















Приложение 8


к постановлению


Городской Думы


от 18.04.2007 № 32




СМЕТА ДОХОДОВ И
РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА


"ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА" ЗА 2006 ГОД




тыс.
руб.



































































































































































































































































































































































































































п/п


Наименование


План


Факт





Остаток средств на 01.01.2006


18 682,4


18 682,4





Доходы - всего:


59 521,0


71 697,0





из них:








1


Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду - всего:


53 521,0


57 042,0


1.1


Плата за выбросы, сбросы
загрязняющих
веществ, размещение отходов, другие
виды
вредного воздействия в пределах
установленных
допустимых нормативов


22 200,0


23 660,5





В том числе:











Плата за выбросы в
атмосферный воздух
загрязняющих веществ
стационарными
источниками


610,0


650,2





Плата за выбросы в
атмосферный воздух
загрязняющих веществ
передвижными
источниками


290,0


309,1





Плата за сбросы
загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные водные
объекты


10 900,0


11 617,1





Плата за размещение отходов
производства и
потребления


10 400,0


11 084,1


1.2


Плата за выбросы, сбросы
загрязняющих
веществ, размещение отходов, другие
виды
вредного воздействия в пределах
установленных
лимитов


1 660,0


1 769,2





В том числе:











Плата за выбросы в
атмосферный воздух
загрязняющих веществ
стационарными
источниками


110,0


117,2





Плата за сбросы
загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные водные
объекты


1 550,0


1 652,0


1.3


Плата за сверхлимитное
загрязнение
окружающей природной среды


29 661,0


31 612,3





В том числе:











Плата за выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников


1 600,0


1 705,3





Плата за сбросы
загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные водные
объекты


25 000,0


26 644,7





Плата за размещение отходов
производства и
потребления


3 061,0


3 262,3


2


Штрафы


500,0


249,5


3


Средства, поступающие от
внесения
компенсационной стоимости
зеленых
насаждений при их уничтожении (вырубке,
сносе)
и (или) повреждении и
компенсационного
озеленения


5 500,0


14 405,5





Расходы











Расходы - всего:


78 203,4


56 161,5





из них:








1


Охрана водного бассейна








1.1


Расчистка городских
водоемов и их
водоохранных зон


13 052,6


2 983,4





Завершение работ по
расчистке и
дноуглублению Западно-Стрелочного канала


552,6


552,6





Выполнение изыскательских
работ, разработка
ПСД, расчистка и дноуглубление р. Ржавка
и
Борзовка (заречная часть)


4 000,0


1 039,5





Выполнение изыскательских
работ, разработка
ПСД, расчистка и дноуглубление р. Старка
и
Кова (нагорная часть)


3 000,0


1 391,3





Корректировка ПСД и начало
строительства
полигона складирования снега с
очистными
сооружениями талых вод в Бурнаковской
низине


5 500,0


-


1.2


Реализация программы "Чистая
вода"


500,0


3,8





Итого:


13 552,6


2 987,2


2


Охрана атмосферного воздуха








2.1


Переоборудование
муниципального транспорта
на газомоторное топливо


800,0


647,3





Итого:


800,0


647,3


3


Охрана окружающей среды от
производственных
и бытовых отходов








3.1


Комплексное решение
проблемы ТБО на
территории г. Н.Новгорода


11 000,0


6 210,5


3.2


Приобретение контейнеров и
спецтехники для
уборки и вывоза мусора


25 500,0


21 525,0





Приобретение контейнеров для
сбора мусора
(8 районов города)


20 180,0


20 180,0





Приобретение спецтехники для
нужд города


5 320,0


1 345,0





Итого:


36 500,0


27 735,5


4


Сохранение и развитие зеленого
фонда








4.1


Компенсационное озеленение на
территории г.
Н.Новгорода


11 688,8


11 085,9





Итого:


11 688,8


11 085,9


5


Создание и
совершенствование
автоматизированных систем
мониторинга
окружающей среды








5.1


ВВУГМС. Проведение
наблюдений на
стационарных постах г. Н.Новгорода и
к.п.
Зеленый Город за состоянием загрязнения
атмосферного
воздуха


501,0


501,0


5.2


ВВУГМС. Выполнение работ по
подготовке и
передаче в администрацию г.
Н.Новгорода
прогнозов погоды на одни сутки


441,0


441,0





Итого:


942,0


942,0


6


Экологическое образование и
воспитание








6.1


Экологические лагеря для
школьников


720,0


265,5





Экологическая смена в МОУ
"Загородный
оздоровительный центр "Александровка"


500,0


110,0





Летний экологический
лагерь МОУ
"Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 1"


120,0


55,5





Экологическое воспитание и
развитие детей
дошкольного возраста на базе МДОУ "Д/с
N
95"


50,0


50,0





Экологическое воспитание и
развитие детей
дошкольного возраста на базе МДОУ "Д/с
N
452"


50,0


50,0





Итого:


720,0


265,5


7


Проведение форумов,
конференций


-


-


8


Развитие
материально-технической базы
природоохранных органов


14 000,0


12 498,1





РАСХОДЫ, ВСЕГО


78 203,4


56 161,5












Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru