| |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г.
Н.Новгорода от 18.04.2007 № 32
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2006 ГОД"
(Вместе с "ПРОГРАММОЙ
ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2006 ГОД",
"АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА
2006 ГОД")
Официальная публикация в СМИ:
"День города. Нижний Новгород",
№ 28(157), 04.05.2007
получен из Эталонного банка данных правовой информации Администрации
г. Нижнего Новгорода. -
-
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2007 г. № 32
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2006 ГОД
В соответствии со
статьей 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 29
Устава города Нижнего Новгорода, статьями 148, 152 Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде,
утвержденного постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода
от 03.07.2002 № 58, рассмотрев представленный администрацией города
Нижнего Новгорода отчет об исполнении бюджета города Нижнего
Новгорода за 2006 год, Городская Дума постановляет:
утвердить отчет об исполнении бюджета
города Нижнего Новгорода за 2006 год по доходам в сумме 11121234,4
тыс. руб., по расходам в сумме 10193193,9 тыс. руб. с превышением
доходов над расходами (профицит бюджета города Нижнего Новгорода) в
сумме 928040,5 тыс. руб. и следующими показателями:
по доходам бюджета города Нижнего
Новгорода за 2006 год согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
по расходам бюджета города Нижнего
Новгорода за 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов функциональной классификации согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;
по расходам бюджета города Нижнего
Новгорода за 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов ведомственной классификации согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;
по Программе внутренних заимствований
города Нижнего Новгорода за 2006 год согласно приложению 4 к
настоящему постановлению;
по источникам внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за 2006 год
согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
по перечню долгосрочных целевых
программ, предусмотренных к финансированию из бюджета города Нижнего
Новгорода в 2006 году, согласно приложению 6 к настоящему
постановлению;
по Адресной инвестиционной программе
города Нижнего Новгорода за 2006 год согласно приложению 7 к
настоящему постановлению;
по смете доходов и расходов целевого
бюджетного фонда "Экологический фонд города Нижнего Новгорода"
за 2006 год согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
Председатель Городской
Думы
И.Н.КАРНИЛИН
Глава администрации
города
В.Е.БУЛАВИНОВ
Приложение 1
к постановлению
Городской Думы
от 18.04.2007 № 32
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2006 ГОД
тыс.
руб.
Код классификации
|
Наименование доходов
|
Уточненный план на
01.01.2007
|
Исполнено
|
% исполнения |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ
|
7 192 972,6 |
7 771 154,5 |
108,0
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
4 168 619,8 |
4 530 472,9 |
108,7
|
000 1 01 01000 00 0000 110 |
Налог на прибыль организаций
|
1 233 102,8 |
1 441 373,4 |
116,9
|
000 1 01 02000 00 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц
|
2 935 517,0 |
3 089 099,5 |
105,2
|
000 1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
753 279,0 |
725 702,8 |
96,3
|
000 1 05 02000 00 0000 110 |
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности |
750 695,0 |
723 614,4 |
96,4
|
000 1 05 03000 00 0000 110 |
Единый
сельскохозяйственный налог
|
2 584,0 |
2 088,4 |
80,8
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
860 953,9 |
927 758,4 |
107,8
|
000 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество
физических лиц
|
35 010,0 |
43 610,1 |
124,6
|
000 1 06 02000 00 0000 110 |
Налог на имущество организаций
|
442 566,0 |
388 606,2 |
87,8
|
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог
|
383 377,9 |
495 542,1 |
129,3
|
000 1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
|
109 048,0 |
103 905,2 |
95,3
|
000 1 09 00000 00 0000 000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ
|
2 824,7 |
43 685,0 |
>100
|
000 1 09 01000 00 0000 110 |
Налог на прибыль
организаций, зачисляемый в местные бюджеты
|
|
23 088,7 |
|
000 1 09 04000 00 0000 110 |
Налог на имущество предприятий
|
|
17 301,1 |
|
000 1 09 06000 00 0000 110 |
Прочие налоги и сборы (налог
с продаж)
|
1 295,3 |
1 428,5 |
110,3
|
000 1 09 07000 00 0000 110 |
Прочие налоги и сборы
(по отмененным местным налогам)
|
1 529,4 |
1 866,7 |
122,0
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
876 730,5 |
943 785,0 |
107,6
|
000 1 11 01000 00 0000 120 |
Дивиденды по акциям и доходы
от прочих форм участия в капитале, находящихся в
муниципальной собственности
|
|
327,4 |
|
000 1 11 03 000 00 0000120 |
Проценты, полученные
от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
|
|
119,9 |
|
000 1 11 05010 01 0000 120 |
Арендная плата за
земли, находящиеся в государственной собственности до
разграничения государственной собственности на землю, и
поступления от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
|
286 185,0 |
318 613,1 |
111,3
|
000 1 11 05020 04 0000 120 |
Арендная плата за земли
после разграничения государственной собственности на
землю и поступления от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
|
|
738,9 |
|
000 1 11 05030 04 0000 120 |
Доходы от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов
и созданных ими учреждений и в
хозяйственном ведении федеральных государственных
унитарных предприятий и муниципальных унитарных
предприятий
|
488 074,1 |
517 255,2 |
106,0
|
000 1 11 07000 00 0000 120 |
Платежи от государственных
и муниципальных унитарных предприятий
|
9 804,0 |
9 317,6 |
95,0
|
000 1 11 08000 00 0000 120 |
Прочие доходы от
использования имущества и прав, находящихся в государственной
и муниципальной собственности
|
92 667,4 |
97 412,9 |
105,1
|
000 1 12 00000 00 0000 000 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
|
53 521,0 |
57 042,0 |
106,6
|
000 1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ |
|
19 153,7 |
|
000 1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
|
235 368,7 |
308 225,9 |
131,0
|
000 1 15 00000 00 0000 000 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И
СБОРЫ |
15 350,0 |
22 928,0 |
149,4
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
69 277,0 |
80 119,2 |
115,7
|
000 1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
48 000,0 |
8 398,4 |
17,5
|
000 1 19 00000 00 0000 000 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ
И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
|
-22,0 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
2 699 574,6 |
2 689 555,2 |
99,6
|
000 2 02 01000 00 0000 000 |
Дотации от других
бюджетов бюджетной системы РФ
|
259 517,0 |
259 517,0 |
100,0
|
000 2 02 02000 00 0000 000 |
Субвенции от других
бюджетов бюджетной системы РФ
|
1 778 014,2 |
1 767 994,8 |
99,4
|
000 2 02 03000 00 0000 000 |
Средства, получаемые
на компенсацию дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого
уровня
|
140 799,9 |
140 799,9 |
100,0
|
000 2 02 04000 00 0000 000 |
Субсидии от других
бюджетов бюджетной системы РФ
|
148 443,5 |
148 443,5 |
100,0
|
000 2 02 05000 00 0000 000 |
Средства федерального бюджета
на реализацию Федеральной инвестиционной программы
|
372 800,0 |
372 800,0 |
100,0
|
000 3 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
672 442,9 |
660 524,7 |
98,2
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ ПО Г. Н.НОВГОРОДУ
|
10 564 990,1 |
11 121 234,4 |
105,3
|
Приложение 2
к постановлению
Городской Думы
от 18.04.2007 № 32
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2006 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
тыс.
руб.
Наименование
|
Рз |
ПР |
ЦСР
|
ВР
|
Уточненный план
|
Исполнено
|
%
|
Общегосударственные вопросы
|
01 |
|
|
|
|
|
790 135,4 |
733 868,1 |
92,9 |
Функционирование
высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
|
01 |
02 |
|
|
|
|
786,3 |
462,0 |
58,8 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
01 |
02 |
001 |
00 |
00 |
|
786,3 |
462,0 |
58,8 |
Глава муниципального
образования
|
01 |
02 |
001 |
00 |
00 |
010 |
786,3 |
462,0 |
58,8 |
Функционирование
законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления
|
01 |
03 |
|
|
|
|
27 493,8 |
24 066,4 |
87,5 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
01 |
03 |
001 |
00 |
00 |
|
27 493,8 |
24 066,4 |
87,5 |
Центральный аппарат
|
01 |
03 |
001 |
00 |
00 |
005 |
23 499,3 |
20 611,4 |
87,7 |
Председатель
представительного органа муниципального образования
|
01 |
03 |
001 |
00 |
00 |
026 |
937,7 |
820,7 |
87,5 |
Депутаты представительного
органа муниципального образования
|
01 |
03 |
001 |
00 |
00 |
027 |
3 056,8 |
2 634,3 |
86,2 |
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
|
01 |
04 |
|
|
|
|
485 559,0 |
463 638,4 |
95,5 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
01 |
04 |
001 |
00 |
00 |
|
485 559,0 |
463 638,4 |
95,5 |
Центральный аппарат
|
01 |
04 |
001 |
00 |
00 |
005 |
201 774,4 |
190 930,5 |
94,6 |
Территориальные органы
|
01 |
04 |
001 |
00 |
00 |
006 |
282 488,6 |
271 411,9 |
96,1 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
01 |
04 |
001 |
00 |
00 |
900 |
1 296,0 |
1 296,0 |
100,0 |
Обеспечение
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов надзора
|
01 |
06 |
|
|
|
|
65 826,2 |
64 051,6 |
97,3 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
01 |
06 |
001 |
00 |
00 |
|
65 826,2 |
64 051,6 |
97,3 |
Центральный аппарат
|
01 |
06 |
001 |
00 |
00 |
005 |
65 826,2 |
64 051,6 |
97,3 |
Обслуживание государственного
и муниципального долга
|
01 |
12 |
|
|
|
|
19 822,0 |
19 822,0 |
100,0 |
Процентные платежи по
долговым обязательствам
|
01 |
12 |
065 |
00 |
00 |
|
19 822,0 |
19 822,0 |
100,0 |
Процентные платежи
по муниципальному долгу
|
01 |
12 |
065 |
00 |
00 |
152 |
19 822,0 |
19 822,0 |
100,0 |
Резервные фонды
|
01 |
13 |
|
|
|
|
12 401,2 |
0,0 |
0,0 |
Резервные фонды
|
01 |
13 |
070 |
00 |
00 |
|
12 401,2 |
0,0 |
0,0 |
Резервные фонды органов
местного самоуправления
|
01 |
13 |
070 |
00 |
00 |
184 |
12 401,2 |
0,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные
вопросы
|
01 |
15 |
|
|
|
|
178 246,9 |
161 827,7 |
90,8 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
01 |
15 |
001 |
00 |
00 |
|
124 225,1 |
118 527,2 |
95,4 |
Центральный аппарат
|
01 |
15 |
001 |
00 |
00 |
005 |
60 694,2 |
56 809,0 |
93,6 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
01 |
15 |
001 |
00 |
00 |
327 |
44 245,0 |
43 469,4 |
98,2 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
01 |
15 |
001 |
00 |
00 |
900 |
19 285,9 |
18 248,8 |
94,6 |
Реализация государственной
политики в области приватизации и управления государственной
и муниципальной собственностью
|
01 |
15 |
090 |
00 |
00 |
|
8 144,7 |
5 443,0 |
66,8 |
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности
|
01 |
15 |
090 |
00 |
00 |
200 |
8 144,7 |
5 443,0 |
66,8 |
Реализация государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением
|
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
|
45 877,1 |
37 857,5 |
82,5 |
Выполнение других
обязательств государства
|
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
216 |
42 877,1 |
36 786,9 |
85,8 |
Финансовая поддержка на
возвратной основе
|
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
520 |
3 000,0 |
1 070,6 |
35,7 |
Возврат кредита МП
"Теплоэнерго"
|
01 |
|
|
|
|
|
-308 998,0 |
-211 500,0 |
|
Другие общегосударственные
вопросы
|
01 |
15 |
|
|
|
|
-308 998,0 |
-211 500,0 |
|
Реализация государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением
|
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
|
-308 998,0 |
-211 500,0 |
|
Финансовая поддержка на
возвратной основе
|
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
520 |
-308 998,0 |
-211 500,0 |
|
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
|
03 |
|
|
|
|
|
109 047,8 |
104 041,9 |
95,4 |
Органы внутренних дел
|
03 |
02 |
|
|
|
|
84 328,8 |
80 965,5 |
96,0 |
Воинские формирования
(органы, подразделения)
|
03 |
02 |
202 |
00 |
00 |
|
84 328,8 |
80 965,5 |
96,0 |
Гражданский персонал
|
03 |
02 |
202 |
00 |
00 |
240 |
18 985,1 |
18 985,1 |
100,0 |
Обеспечение
функционирования органов в сфере
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
03 |
02 |
202 |
00 |
00 |
253 |
15 343,7 |
15 342,9 |
100,0 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
03 |
02 |
202 |
00 |
00 |
900 |
50 000,0 |
46 637,5 |
93,3 |
Органы юстиции
|
03 |
04 |
|
|
|
|
300,0 |
0,0 |
0,0 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды
|
03 |
04 |
102 |
00 |
00 |
|
300,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
03 |
04 |
102 |
00 |
00 |
214 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий, гражданская оборона
|
03 |
09 |
|
|
|
|
24 419,0 |
23 076,4 |
94,5 |
Мероприятия по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
|
03 |
09 |
218 |
00 |
00 |
|
4 244,8 |
3 558,4 |
83,8 |
Выполнение других
обязательств государства
|
03 |
09 |
218 |
00 |
00 |
216 |
6,8 |
6,7 |
98,5 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера
|
03 |
09 |
218 |
00 |
00 |
260 |
4 238,0 |
3 551,7 |
83,8 |
Поисковые и
аварийно-спасательные учреждения
|
03 |
09 |
302 |
00 |
00 |
|
20 174,2 |
19 518,0 |
96,7 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
03 |
09 |
302 |
00 |
00 |
327 |
19 383,0 |
18 726,8 |
96,6 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
03 |
09 |
302 |
00 |
00 |
900 |
791,2 |
791,2 |
100,0 |
Национальная экономика
|
04 |
|
|
|
|
|
927 668,2 |
899 401,9 |
97,0 |
Транспорт
|
04 |
08 |
|
|
|
|
860 030,4 |
841 514,2 |
97,8 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды
|
04 |
08 |
102 |
00 |
00 |
|
440 646,0 |
426 317,6 |
96,7 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
04 |
08 |
102 |
00 |
00 |
214 |
440 646,0 |
426 317,6 |
96,7 |
Другие виды транспорта
|
04 |
08 |
317 |
00 |
00 |
|
389 653,6 |
385 465,8 |
98,9 |
Отдельные мероприятия по
другим видам транспорта
|
04 |
08 |
317 |
00 |
00 |
366 |
389 653,6 |
385 465,8 |
98,9 |
Дотации и субвенции
|
04 |
08 |
517 |
00 |
00 |
|
29 730,8 |
29 730,8 |
100,0 |
Обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации
для отдельных категорий граждан
|
04 |
08 |
517 |
00 |
00 |
616 |
29 730,8 |
29 730,8 |
100,0 |
Связь и информатика
|
04 |
09 |
|
|
|
|
21 108,9 |
20 347,5 |
96,4 |
Информационные технологии и
связь
|
04 |
09 |
330 |
00 |
00 |
|
21 108,9 |
20 347,5 |
96,4 |
Информатика
|
04 |
09 |
330 |
00 |
00 |
381 |
21 108,9 |
20 347,5 |
96,4 |
Другие вопросы в
области национальной экономики
|
04 |
11 |
|
|
|
|
46 528,9 |
37 540,2 |
80,7 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды
|
04 |
11 |
102 |
00 |
00 |
|
1 410,0 |
1 298,6 |
92,1 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
04 |
11 |
102 |
00 |
00 |
214 |
1 410,0 |
1 298,6 |
92,1 |
Мероприятия в
области строительства, архитектуры и градостроительства
|
04 |
11 |
338 |
00 |
00 |
|
1 008,0 |
1 008,0 |
100,0 |
Мероприятия в области
застройки территорий
|
04 |
11 |
338 |
00 |
00 |
405 |
1 008,0 |
1 008,0 |
100,0 |
Реализация государственных
функций в области национальной экономики
|
04 |
11 |
340 |
00 |
00 |
|
43 000,9 |
34 133,9 |
79,4 |
Выполнение других
обязательств государства
|
04 |
11 |
340 |
00 |
00 |
216 |
29 073,5 |
22 658,5 |
77,9 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
04 |
11 |
340 |
00 |
00 |
327 |
8 827,4 |
7 631,5 |
86,5 |
Субсидирование процентных
ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных
организациях
|
04 |
11 |
340 |
00 |
00 |
340 |
2 100,0 |
2 014,4 |
95,9 |
Мероприятия по
землеустройству и землепользованию
|
04 |
11 |
340 |
00 |
00 |
406 |
3 000,0 |
1 829,5 |
61,0 |
Малый бизнес и
предпринимательство
|
04 |
11 |
345 |
00 |
00 |
|
1 110,0 |
1 099,7 |
99,1 |
Государственная поддержка
малого предпринимательства
|
04 |
11 |
345 |
00 |
00 |
521 |
1 110,0 |
1 099,7 |
99,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
05 |
|
|
|
|
|
2 859 271,1 |
2 722 265,8 |
95,2 |
Жилищное хозяйство
|
05 |
01 |
|
|
|
|
639 577,3 |
631 543,6 |
98,7 |
Федеральные целевые программы
|
05 |
01 |
100 |
00 |
00 |
|
22,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральная целевая
программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы
|
05 |
01 |
100 |
04 |
00 |
|
22,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Обеспечение
жильем участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф"
|
05 |
01 |
100 |
04 |
02 |
|
22,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство объектов для
нужд отрасли
|
05 |
01 |
100 |
04 |
02 |
213 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды
|
05 |
01 |
102 |
00 |
00 |
|
92 110,0 |
86 302,6 |
93,7 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
05 |
01 |
102 |
00 |
00 |
214 |
92 110,0 |
86 302,6 |
93,7 |
Поддержка жилищного хозяйства
|
05 |
01 |
350 |
00 |
00 |
|
543 029,3 |
542 593,1 |
99,9 |
Субсидии
|
05 |
01 |
350 |
00 |
00 |
197 |
96 786,6 |
96 720,3 |
99,9 |
Мероприятия в области
жилищного хозяйства
|
05 |
01 |
350 |
00 |
00 |
410 |
446 242,7 |
445 872,8 |
99,9 |
Региональные целевые программы
|
05 |
01 |
522 |
00 |
00 |
|
4 416,0 |
2 647,9 |
60,0 |
Мероприятия в области
жилищного хозяйства
|
05 |
01 |
522 |
00 |
00 |
410 |
4 416,0 |
2 647,9 |
60,0 |
Коммунальное хозяйство
|
05 |
02 |
|
|
|
|
2 089 828,0 |
1 989 437,8 |
95,2 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды
|
05 |
02 |
102 |
00 |
00 |
|
156 984,6 |
155 691,4 |
99,2 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
05 |
02 |
102 |
00 |
00 |
214 |
156 984,6 |
155 691,4 |
99,2 |
Поддержка коммунального
хозяйства
|
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
|
1 932 843,4 |
1 833 746,4 |
94,9 |
Субсидии
|
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
197 |
31 245,6 |
26 097,1 |
83,5 |
Мероприятия в области
коммунального хозяйства
|
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
411 |
119 519,9 |
92 603,2 |
77,5 |
Мероприятия по
благоустройству городских и сельских поселений
|
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
412 |
1 782 077,9 |
1 715 046,1 |
96,2 |
Другие вопросы в области
жилищно- коммунального хозяйства
|
05 |
04 |
|
|
|
|
129 865,8 |
101 284,4 |
78,0 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
05 |
04 |
001 |
00 |
00 |
|
39 865,8 |
38 304,1 |
96,1 |
Центральный аппарат
|
05 |
04 |
001 |
00 |
00 |
005 |
11 281,9 |
10 459,5 |
92,7 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
05 |
04 |
001 |
00 |
00 |
327 |
28 583,9 |
27 844,6 |
97,4 |
Целевые программы
муниципальных образований
|
05 |
04 |
795 |
00 |
00 |
|
90 000,0 |
62 980,3 |
70,0 |
Программа "Молодой
семье - доступное жилье" на 2004 - 2010 годы
|
05 |
04 |
795 |
04 |
00 |
|
90 000,0 |
62 980,3 |
70,0 |
Строительство объектов для
нужд отрасли
|
05 |
04 |
795 |
04 |
00 |
213 |
90 000,0 |
62 980,3 |
70,0 |
Охрана окружающей среды
|
06 |
|
|
|
|
|
89 469,8 |
66 524,2 |
74,4 |
Охрана растительных и
животных видов и среды их обитания
|
06 |
02 |
|
|
|
|
89 469,8 |
66 524,2 |
74,4 |
Состояние окружающей среды
и природопользования
|
06 |
02 |
410 |
00 |
00 |
|
83 022,7 |
60 275,3 |
72,6 |
Природоохранные мероприятия
|
06 |
02 |
410 |
00 |
00 |
443 |
83 022,7 |
60 275,3 |
72,6 |
Природоохранные учреждения
|
06 |
02 |
411 |
00 |
00 |
|
6 447,1 |
6 248,9 |
96,9 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
06 |
02 |
411 |
00 |
00 |
327 |
6 247,1 |
6 077,2 |
97,3 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
06 |
02 |
411 |
00 |
00 |
900 |
200,0 |
171,7 |
85,9 |
Образование
|
07 |
|
|
|
|
|
3 923 318,0 |
3 850 033,1 |
98,1 |
Дошкольное образование
|
07 |
01 |
|
|
|
|
1 229 237,2 |
1 211 217,9 |
98,5 |
Детские дошкольные учреждения
|
07 |
01 |
420 |
00 |
00 |
|
1 229 237,2 |
1 211 217,9 |
98,5 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
07 |
01 |
420 |
00 |
00 |
327 |
1 069 834,5 |
1 055 696,5 |
98,7 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений за счет субвенции
из областного бюджета
|
07 |
01 |
420 |
00 |
00 |
523 |
9 096,0 |
8 882,6 |
97,7 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
07 |
01 |
420 |
00 |
00 |
900 |
150 306,7 |
146 638,8 |
97,6 |
Общее образование
|
07 |
02 |
|
|
|
|
2 434 047,2 |
2 383 456,7 |
97,9 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды
|
07 |
02 |
102 |
00 |
00 |
|
71 174,0 |
71 174,0 |
100,0 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
07 |
02 |
102 |
00 |
00 |
214 |
71 174,0 |
71 174,0 |
100,0 |
Школы - детские сады,
школы начальные, неполные средние и средние
|
07 |
02 |
421 |
00 |
00 |
|
1 540 302,1 |
1 521 042,5 |
98,7 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
07 |
02 |
421 |
00 |
00 |
327 |
389 943,3 |
376 145,1 |
96,5 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений за счет субвенции
из областного бюджета
|
07 |
02 |
421 |
00 |
00 |
523 |
1 001 967,7 |
998 590,0 |
99,7 |
Внедрение
инновационных образовательных программ
в государственных и муниципальных общеобразовательных
школах
|
07 |
02 |
421 |
00 |
00 |
621 |
20 800,0 |
20 799,9 |
100,0 |
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
|
07 |
02 |
421 |
00 |
00 |
623 |
62 977,7 |
62 160,5 |
98,7 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
07 |
02 |
421 |
00 |
00 |
900 |
64 613,4 |
63 347,0 |
98,0 |
Школы-интернаты
|
07 |
02 |
422 |
00 |
00 |
|
36 251,8 |
34 472,8 |
95,1 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
07 |
02 |
422 |
00 |
00 |
327 |
16 371,2 |
14 733,0 |
90,0 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений за счет субвенции
из областного бюджета
|
07 |
02 |
422 |
00 |
00 |
523 |
19 415,1 |
19 304,0 |
99,4 |
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
|
07 |
02 |
422 |
00 |
00 |
623 |
163,0 |
147,9 |
90,7 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
07 |
02 |
422 |
00 |
00 |
900 |
302,5 |
287,9 |
95,2 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми
|
07 |
02 |
423 |
00 |
00 |
|
502 279,2 |
489 121,0 |
97,4 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
07 |
02 |
423 |
00 |
00 |
327 |
453 071,8 |
443 557,3 |
97,9 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
07 |
02 |
423 |
00 |
00 |
900 |
49 207,4 |
45 563,7 |
92,6 |
Детские дома
|
07 |
02 |
424 |
00 |
00 |
|
60 109,4 |
56 615,4 |
94,2 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
07 |
02 |
424 |
00 |
00 |
327 |
3 020,4 |
2 686,0 |
88,9 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений за счет субвенции
из областного бюджета
|
07 |
02 |
424 |
00 |
00 |
523 |
57 089,0 |
53 929,4 |
94,5 |
Специальные
(коррекционные) учреждения
|
07 |
02 |
433 |
00 |
00 |
|
193 794,9 |
182 023,9 |
93,9 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
07 |
02 |
433 |
00 |
00 |
327 |
9 852,4 |
9 644,3 |
97,9 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений за счет субвенции
из областного бюджета
|
07 |
02 |
433 |
00 |
00 |
523 |
175 919,7 |
170 325,0 |
96,8 |
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
|
07 |
02 |
433 |
00 |
00 |
623 |
7 025,2 |
1 118,9 |
15,9 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
07 |
02 |
433 |
00 |
00 |
900 |
997,6 |
935,7 |
93,8 |
Вечерние и заочные
средние образовательные школы
|
07 |
02 |
434 |
00 |
00 |
|
30 135,8 |
29 007,1 |
96,3 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
07 |
02 |
434 |
00 |
00 |
327 |
5 322,8 |
4 832,5 |
90,8 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений за счет субвенции
из областного бюджета
|
07 |
02 |
434 |
00 |
00 |
523 |
22 524,5 |
22 342,6 |
99,2 |
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
|
07 |
02 |
434 |
00 |
00 |
623 |
1 489,8 |
1 449,0 |
97,3 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
07 |
02 |
434 |
00 |
00 |
900 |
798,7 |
383,0 |
48,0 |
Молодежная политика и
оздоровление детей
|
07 |
07 |
|
|
|
|
21 596,1 |
21 321,2 |
98,7 |
Организационно-воспитательная
работа с молодежью
|
07 |
07 |
431 |
00 |
00 |
|
2 392,9 |
2 313,0 |
96,7 |
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
|
07 |
07 |
431 |
00 |
00 |
447 |
2 392,9 |
2 313,0 |
96,7 |
Мероприятия по
проведению оздоровительной кампании детей
|
07 |
07 |
432 |
00 |
00 |
|
19 203,2 |
19 008,2 |
99,0 |
Оздоровление детей
|
07 |
07 |
432 |
00 |
00 |
452 |
19 077,4 |
18 882,4 |
99,0 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
07 |
07 |
432 |
00 |
00 |
900 |
125,8 |
125,8 |
100,0 |
Другие вопросы в
области образования
|
07 |
09 |
|
|
|
|
238 437,5 |
234 037,3 |
98,2 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
07 |
09 |
001 |
00 |
00 |
|
9 145,4 |
8 724,6 |
95,4 |
Центральный аппарат
|
07 |
09 |
001 |
00 |
00 |
005 |
9 145,4 |
8 724,6 |
95,4 |
Учреждения,
обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
|
07 |
09 |
435 |
00 |
00 |
|
1 443,0 |
1 247,4 |
86,4 |
Государственная поддержка в
сфере образования
|
07 |
09 |
435 |
00 |
00 |
285 |
1 443,0 |
1 247,4 |
86,4 |
Мероприятия в области
образования
|
07 |
09 |
436 |
00 |
00 |
|
32 026,4 |
31 914,0 |
99,6 |
Государственная поддержка в
сфере образования
|
07 |
09 |
436 |
00 |
00 |
285 |
537,6 |
431,0 |
80,2 |
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
|
07 |
09 |
436 |
00 |
00 |
447 |
31 488,8 |
31 483,0 |
100,0 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические
пункты
|
07 |
09 |
452 |
00 |
00 |
|
102 668,0 |
99 249,9 |
96,7 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
07 |
09 |
452 |
00 |
00 |
327 |
93 415,4 |
90 435,5 |
96,8 |
Целевые программы
муниципальных образований
|
07 |
09 |
522 |
00 |
00 |
|
126,0 |
102,9 |
81,7 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
07 |
09 |
522 |
00 |
00 |
327 |
126,0 |
102,9 |
81,7 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
07 |
09 |
452 |
00 |
00 |
900 |
9 252,6 |
8 814,4 |
95,3 |
Целевые программы
муниципальных образований
|
07 |
09 |
795 |
00 |
00 |
|
93 028,7 |
92 798,5 |
99,8 |
Программа "Комплекс мер по
развитию детско-юношеских спортивных школ и клубов города
Нижнего Новгорода на 2004 - 2006 годы"
|
07 |
09 |
795 |
14 |
00 |
|
4 111,0 |
3 988,4 |
97,0 |
Государственная поддержка в
сфере образования
|
07 |
09 |
795 |
14 |
00 |
285 |
4 111,0 |
3 988,4 |
97,0 |
Программа "Образование
города Нижнего Новгорода: новое качество развития на
2004 - 2006 годы"
|
07 |
09 |
795 |
15 |
00 |
|
88 917,7 |
88 810,1 |
99,9 |
Государственная поддержка в
сфере образования
|
07 |
09 |
795 |
15 |
00 |
285 |
88 917,7 |
88 810,1 |
99,9 |
Культура, кинематография и
средства массовой информации
|
08 |
|
|
|
|
|
301 435,3 |
289 490,3 |
96,0 |
Культура
|
08 |
01 |
|
|
|
|
254 410,4 |
244 604,5 |
96,1 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды
|
08 |
01 |
102 |
00 |
00 |
|
46 300,0 |
39 708,1 |
85,8 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
08 |
01 |
102 |
00 |
00 |
214 |
46 300,0 |
39 708,1 |
85,8 |
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры и средств массовой
информации
|
08 |
01 |
440 |
00 |
00 |
|
6 035,3 |
5 704,7 |
94,5 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
08 |
01 |
440 |
00 |
00 |
327 |
4 950,3 |
4 866,0 |
98,3 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
08 |
01 |
440 |
00 |
00 |
900 |
1 085,0 |
838,7 |
77,3 |
Музеи и постоянные выставки
|
08 |
01 |
441 |
00 |
00 |
|
12 075,2 |
11 519,6 |
95,4 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
08 |
01 |
441 |
00 |
00 |
327 |
11 156,5 |
10 638,6 |
95,4 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
08 |
01 |
441 |
00 |
00 |
900 |
918,7 |
881,0 |
95,9 |
Библиотеки
|
08 |
01 |
442 |
00 |
00 |
|
98 602,6 |
96 995,2 |
98,4 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
08 |
01 |
442 |
00 |
00 |
327 |
94 729,0 |
93 247,5 |
98,4 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
08 |
01 |
442 |
00 |
00 |
900 |
3 873,6 |
3 747,7 |
96,7 |
Театры, цирки, концертные и
другие организации исполнительских искусств
|
08 |
01 |
443 |
00 |
00 |
|
46 551,7 |
45 854,5 |
98,5 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
08 |
01 |
443 |
00 |
00 |
327 |
26 401,5 |
26 196,0 |
99,2 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
08 |
01 |
443 |
00 |
00 |
900 |
20 150,2 |
19 658,5 |
97,6 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
08 |
01 |
450 |
00 |
00 |
|
44 645,1 |
44 623,8 |
100,0 |
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
08 |
01 |
450 |
00 |
00 |
453 |
44 645,1 |
44 623,8 |
100,0 |
Региональные целевые программы
|
08 |
01 |
522 |
00 |
00 |
|
200,5 |
198,6 |
99,1 |
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
08 |
01 |
522 |
00 |
00 |
453 |
200,5 |
198,6 |
99,1 |
Кинематография
|
08 |
02 |
|
|
|
|
15 417,9 |
15 090,2 |
97,9 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
08 |
02 |
450 |
00 |
00 |
|
15 417,9 |
15 090,2 |
97,9 |
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
08 |
02 |
450 |
00 |
00 |
453 |
8 382,8 |
8 299,6 |
99,0 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
08 |
02 |
450 |
00 |
00 |
900 |
7 035,1 |
6 790,6 |
96,5 |
Телевидение и радиовещание
|
08 |
03 |
|
|
|
|
6 845,0 |
6 845,0 |
100,0 |
Телерадиокомпании
|
08 |
03 |
453 |
00 |
00 |
|
6 845,0 |
6 845,0 |
100,0 |
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
08 |
03 |
453 |
00 |
00 |
453 |
6 845,0 |
6 845,0 |
100,0 |
Периодическая печать и
издательства |
08 |
04 |
|
|
|
|
11 153,9 |
10 848,5 |
97,3 |
Периодические издания,
учрежденные органами законодательной и исполнительной
власти
|
08 |
04 |
457 |
00 |
00 |
|
11 153,9 |
10 848,5 |
97,3 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
08 |
04 |
457 |
00 |
00 |
327 |
8 768,3 |
8 493,7 |
96,9 |
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
08 |
04 |
457 |
00 |
00 |
453 |
1 738,0 |
1 738,0 |
100,0 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
08 |
04 |
457 |
00 |
00 |
900 |
647,6 |
616,8 |
95,2 |
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
08 |
06 |
|
|
|
|
13 608,1 |
12 102,1 |
88,9 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
08 |
06 |
001 |
00 |
00 |
|
7 112,9 |
6 581,8 |
92,5 |
Центральный аппарат
|
08 |
06 |
001 |
00 |
00 |
005 |
7 112,9 |
6 581,8 |
92,5 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические
пункты
|
08 |
06 |
452 |
00 |
00 |
|
1 353,5 |
1 081,8 |
79,9 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
08 |
06 |
452 |
00 |
00 |
327 |
1 353,5 |
1 081,8 |
79,9 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
08 |
06 |
450 |
00 |
00 |
|
5 141,7 |
4 438,5 |
86,3 |
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
08 |
06 |
450 |
00 |
00 |
453 |
5 141,7 |
4 438,5 |
86,3 |
Здравоохранение и спорт
|
09 |
|
|
|
|
|
1 383 858,7 |
1 346 968,8 |
97,3 |
Здравоохранение
|
09 |
01 |
|
|
|
|
1 290 347,2 |
1 255 160,9 |
97,3 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды
|
09 |
01 |
102 |
00 |
00 |
|
55 008,0 |
54 274,2 |
98,7 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
09 |
01 |
102 |
00 |
00 |
214 |
55 008,0 |
54 274,2 |
98,7 |
Больницы, клиники,
госпитали, медико-санитарные части
|
09 |
01 |
470 |
00 |
00 |
|
596 929,2 |
579 944,3 |
97,2 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
09 |
01 |
470 |
00 |
00 |
327 |
469 673,6 |
453 529,9 |
96,6 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
09 |
01 |
470 |
00 |
00 |
900 |
127 255,6 |
126 414,4 |
99,3 |
Поликлиники,
амбулатории, диагностические центры
|
09 |
01 |
471 |
00 |
00 |
|
323 539,3 |
318 118,7 |
98,3 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
09 |
01 |
471 |
00 |
00 |
327 |
129 298,4 |
124 279,4 |
96,1 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
09 |
01 |
471 |
00 |
00 |
900 |
194 240,9 |
193 839,3 |
99,8 |
Санатории для детей и
подростков
|
09 |
01 |
474 |
00 |
00 |
|
247,1 |
78,2 |
31,6 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
09 |
01 |
474 |
00 |
00 |
327 |
247,1 |
78,2 |
31,6 |
Родильные дома
|
09 |
01 |
476 |
00 |
00 |
|
40 098,3 |
39 425,1 |
98,3 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
09 |
01 |
476 |
00 |
00 |
327 |
34 937,5 |
34 267,2 |
98,1 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
09 |
01 |
476 |
00 |
00 |
900 |
5 160,8 |
5 157,9 |
99,9 |
Станции скорой и неотложной
помощи
|
09 |
01 |
477 |
00 |
00 |
|
246 221,5 |
235 281,1 |
95,6 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
09 |
01 |
477 |
00 |
00 |
327 |
217 965,5 |
214 241,8 |
98,3 |
Денежные выплаты
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи
|
09 |
01 |
477 |
00 |
00 |
624 |
27 394,9 |
20 178,2 |
73,7 |
Расходы за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
|
09 |
01 |
477 |
00 |
00 |
900 |
861,1 |
861,1 |
100,0 |
Реализация государственных
функций в области здравоохранения, спорта и туризма
|
09 |
01 |
485 |
00 |
00 |
|
24 303,8 |
24 042,8 |
98,9 |
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
|
09 |
01 |
485 |
00 |
00 |
455 |
3 028,8 |
2 774,8 |
91,6 |
Централизованные
закупки медикаментов и медицинского оборудования
|
09 |
01 |
485 |
00 |
00 |
457 |
21 275,0 |
21 268,0 |
100,0 |
Целевые программы
муниципальных образований
|
09 |
01 |
795 |
00 |
00 |
|
4 000,0 |
3 996,5 |
99,9 |
Программа
"Совершенствование экстренной медицинской помощи
в городе Нижнем Новгороде" на 2002 - 2006 годы
|
09 |
01 |
795 |
23 |
00 |
|
4 000,0 |
3 996,5 |
99,9 |
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
|
09 |
01 |
795 |
23 |
00 |
455 |
4 000,0 |
3 996,5 |
99,9 |
Спорт и физическая культура
|
09 |
02 |
|
|
|
|
69 840,3 |
69 476,5 |
99,5 |
Непрограммные инвестиции в
основные фонды
|
09 |
02 |
102 |
00 |
00 |
|
57 287,5 |
56 938,4 |
99,4 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
09 |
02 |
102 |
00 |
00 |
214 |
57 287,5 |
56 938,4 |
99,4 |
Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
|
09 |
02 |
512 |
00 |
00 |
|
12 552,8 |
12 538,1 |
99,9 |
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
|
09 |
02 |
512 |
00 |
00 |
455 |
12 552,8 |
12 538,1 |
99,9 |
Другие вопросы в
области здравоохранения и спорта
|
09 |
04 |
|
|
|
|
23 671,2 |
22 331,4 |
94,3 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
09 |
04 |
001 |
00 |
00 |
|
20 916,8 |
19 578,2 |
93,6 |
Центральный аппарат
|
09 |
04 |
001 |
00 |
00 |
005 |
20 916,8 |
19 578,2 |
93,6 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические
пункты
|
09 |
04 |
452 |
00 |
00 |
|
1 921,9 |
1 921,8 |
100,0 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
09 |
04 |
452 |
00 |
00 |
327 |
1 921,9 |
1 921,8 |
100,0 |
Поддержка
туристической деятельности
|
09 |
04 |
513 |
00 |
00 |
|
832,5 |
831,4 |
99,9 |
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
|
09 |
04 |
513 |
00 |
00 |
455 |
832,5 |
831,4 |
99,9 |
Социальная политика
|
10 |
|
|
|
|
|
460 508,8 |
392 099,8 |
85,1 |
Пенсионное обеспечение
|
10 |
01 |
|
|
|
|
4 897,0 |
4 683,1 |
95,6 |
Пенсии
|
10 |
01 |
490 |
00 |
00 |
|
4 897,0 |
4 683,1 |
95,6 |
Доплаты к пенсиям
государственных служащих субъектов Российской Федерации
и муниципальных служащих
|
10 |
01 |
490 |
00 |
00 |
714 |
4 897,0 |
4 683,1 |
95,6 |
Социальное обслуживание
населения
|
10 |
02 |
|
|
|
|
270,1 |
195,8 |
72,5 |
Учреждения социального
обслуживания населения
|
10 |
02 |
506 |
00 |
00 |
|
270,1 |
195,8 |
72,5 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
10 |
02 |
506 |
00 |
00 |
327 |
270,1 |
195,8 |
72,5 |
Социальное обеспечение
населения
|
10 |
03 |
|
|
|
|
450 250,0 |
382 476,1 |
84,9 |
Федеральная целевая
программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй
этап)
|
10 |
03 |
104 |
00 |
00 |
|
9 941,5 |
1 115,5 |
11,2 |
Подпрограмма "Обеспечение
жильем молодых семей"
|
10 |
03 |
104 |
20 |
00 |
|
9 941,5 |
1 115,5 |
11,2 |
Предоставление субсидий
молодым семьям для приобретения жилья
|
10 |
03 |
104 |
20 |
00 |
661 |
9 941,5 |
1 115,5 |
11,2 |
Меры социальной поддержки
граждан
|
10 |
03 |
505 |
00 |
00 |
|
374 040,8 |
363 451,2 |
97,2 |
Оказание социальной помощи
|
10 |
03 |
505 |
00 |
00 |
483 |
50 496,8 |
50 021,0 |
99,1 |
Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
|
10 |
03 |
505 |
00 |
00 |
572 |
323 544,0 |
313 430,2 |
96,9 |
Реализация государственных
функций в области социальной политики
|
10 |
03 |
514 |
00 |
00 |
|
16 324,7 |
15 943,9 |
97,7 |
Мероприятия в области
социальной политики
|
10 |
03 |
514 |
00 |
00 |
482 |
16 324,7 |
15 943,9 |
97,7 |
Фонд компенсаций
|
10 |
03 |
519 |
00 |
00 |
|
19 550,7 |
1 965,5 |
10,1 |
Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан
|
10 |
03 |
519 |
00 |
00 |
613 |
19 550,7 |
1 965,5 |
10,1 |
Муниципальные целевые программы
|
10 |
03 |
522 |
00 |
00 |
|
30 392,3 |
0,0 |
0,0 |
Программа "Победа" по
празднованию 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг., и проведению на
территории города Нижнего Новгорода Года ветерана
Великой Отечественной войны
|
10 |
03 |
522 |
00 |
00 |
661 |
30 392,3 |
0,0 |
0,0 |
Борьба с беспризорностью,
опека, попечительство
|
10 |
04 |
|
|
|
|
327,5 |
327,5 |
100,0 |
Мероприятия по борьбе
с беспризорностью, по опеке и попечительству
|
10 |
04 |
511 |
00 |
00 |
|
327,5 |
327,5 |
100,0 |
Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
|
10 |
04 |
511 |
00 |
00 |
481 |
327,5 |
327,5 |
100,0 |
Другие вопросы в области
социальной политики
|
10 |
06 |
|
|
|
|
4 764,2 |
4 417,3 |
92,7 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
10 |
06 |
001 |
00 |
00 |
|
4 764,2 |
4 417,3 |
92,7 |
Центральный аппарат
|
10 |
06 |
001 |
00 |
00 |
005 |
4 764,2 |
4 417,3 |
92,7 |
Всего:
|
|
|
|
|
|
|
10 535 715,1 |
10 193 193,9 |
96,7 |
Приложение 3
к постановлению
Городской Думы
от 18.04.2007 № 32
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2006 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
-
- тыс.
руб.
Наименование
|
Вед |
Рз |
ПР |
ЦСР
|
ВР
|
Уточненный план
|
Исполнено
|
%
|
Департамент здравоохранения
|
054 |
|
|
|
|
|
|
1 253 530,9 |
1 217 960,8 |
97,2 |
Общегосударственные вопросы
|
054 |
01 |
|
|
|
|
|
123,0 |
123,0 |
100,0 |
Другие
общегосударственные вопросы
|
054 |
01 |
15 |
|
|
|
|
123,0 |
123,0 |
100,0 |
Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
|
054 |
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
|
123,0 |
123,0 |
100,0 |
Выполнение других
обязательств государства
|
054 |
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
216 |
123,0 |
123,0 |
100,0 |
Национальная экономика
|
054 |
04 |
|
|
|
|
|
59,7 |
59,7 |
100,0 |
Связь и информатика
|
054 |
04 |
09 |
|
|
|
|
59,7 |
59,7 |
100,0 |
Информационные технологии и
связь |
054 |
04 |
09 |
330 |
00 |
00 |
|
59,7 |
59,7 |
100,0 |
Информатика
|
054 |
04 |
09 |
330 |
00 |
00 |
381 |
59,7 |
59,7 |
100,0 |
Здравоохранение и спорт
|
054 |
09 |
|
|
|
|
|
1 253 348,2 |
1 217 778,1 |
97,2 |
Здравоохранение
|
054 |
09 |
01 |
|
|
|
|
1 235 339,2 |
1 200 886,7 |
97,2 |
Больницы, клиники,
госпитали, медико-санитарные части
|
054 |
09 |
01 |
470 |
00 |
00 |
|
596 929,2 |
579 944,3 |
97,2 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
054 |
09 |
01 |
470 |
00 |
00 |
327 |
469 673,6 |
453 529,9 |
96,6 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
054 |
09 |
01 |
470 |
00 |
00 |
900 |
127 255,6 |
126 414,4 |
99,3 |
Поликлиники,
амбулатории, диагностические центры
|
054 |
09 |
01 |
471 |
00 |
00 |
|
323 539,3 |
318 118,7 |
98,3 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
054 |
09 |
01 |
471 |
00 |
00 |
327 |
129 298,4 |
124 279,4 |
96,1 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
054 |
09 |
01 |
471 |
00 |
00 |
900 |
194 240,9 |
193 839,3 |
99,8 |
Санатории для детей и
подростков
|
054 |
09 |
01 |
474 |
00 |
00 |
|
247,1 |
78,2 |
31,6 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
054 |
09 |
01 |
474 |
00 |
00 |
327 |
247,1 |
78,2 |
31,6 |
Родильные дома
|
054 |
09 |
01 |
476 |
00 |
00 |
|
40 098,3 |
39 425,1 |
98,3 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
054 |
09 |
01 |
476 |
00 |
00 |
327 |
34 937,5 |
34 267,2 |
98,1 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
054 |
09 |
01 |
476 |
00 |
00 |
900 |
5 160,8 |
5 157,9 |
99,9 |
Станции скорой и
неотложной помощи
|
054 |
09 |
01 |
477 |
00 |
00 |
|
246 221,5 |
235 281,1 |
95,6 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
054 |
09 |
01 |
477 |
00 |
00 |
327 |
217 965,5 |
214 241,8 |
98,3 |
Денежные выплаты
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи
|
054 |
09 |
01 |
477 |
00 |
00 |
624 |
27 394,9 |
20 178,2 |
73,7 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
054 |
09 |
01 |
477 |
00 |
00 |
900 |
861,1 |
861,1 |
100,0 |
Реализация
государственных функций в
области здравоохранения, спорта и туризма |
054 |
09 |
01 |
485 |
00 |
00 |
|
24 303,8 |
24 042,8 |
98,9 |
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
|
054 |
09 |
01 |
485 |
00 |
00 |
455 |
3 028,8 |
2 774,8 |
91,6 |
Централизованные
закупки медикаментов и медицинского оборудования
|
054 |
09 |
01 |
485 |
00 |
00 |
457 |
21 275,0 |
21 268,0 |
100,0 |
Целевые программы
муниципальных образований
|
054 |
09 |
01 |
795 |
00 |
00 |
|
4 000,0 |
3 996,5 |
99,9 |
Программа
"Совершенствование экстренной медицинской помощи
в городе Нижнем Новгороде" на 2002 - 2006 годы
|
054 |
09 |
01 |
795 |
23 |
00 |
|
4 000,0 |
3 996,5 |
99,9 |
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
|
054 |
09 |
01 |
795 |
23 |
00 |
455 |
4 000,0 |
3 996,5 |
99,9 |
Другие вопросы в
области здравоохранения и спорта
|
054 |
09 |
04 |
|
|
|
|
18 009,0 |
16 891,4 |
93,8 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
054 |
09 |
04 |
001 |
00 |
00 |
|
16 087,1 |
14 969,6 |
93,1 |
Центральный аппарат
|
054 |
09 |
04 |
001 |
00 |
00 |
005 |
16 087,1 |
14 969,6 |
93,1 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно- производственные
комбинаты, логопедические пункты
|
054 |
09 |
04 |
452 |
00 |
00 |
|
1 921,9 |
1 921,8 |
100,0 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
054 |
09 |
04 |
452 |
00 |
00 |
327 |
1 921,9 |
1 921,8 |
100,0 |
Департамент культуры
|
056 |
|
|
|
|
|
|
428 865,6 |
421 593,2 |
98,3 |
Образование
|
056 |
07 |
|
|
|
|
|
196 920,9 |
193 993,0 |
98,5 |
Общее образование
|
056 |
07 |
02 |
|
|
|
|
196 920,9 |
193 993,0 |
98,5 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми
|
056 |
07 |
02 |
423 |
00 |
00 |
|
196 920,9 |
193 993,0 |
98,5 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
056 |
07 |
02 |
423 |
00 |
00 |
327 |
169 046,5 |
166 976,2 |
98,8 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
056 |
07 |
02 |
423 |
00 |
00 |
900 |
27 874,4 |
27 016,8 |
96,9 |
Культура, кинематография
и средства массовой информации
|
056 |
08 |
|
|
|
|
|
231 944,7 |
227 600,2 |
98,1 |
Культура
|
056 |
08 |
01 |
|
|
|
|
208 060,4 |
204 846,4 |
98,5 |
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры и средств массовой информации
|
056 |
08 |
01 |
440 |
00 |
00 |
|
6 035,3 |
5 704,7 |
94,5 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
056 |
08 |
01 |
440 |
00 |
00 |
327 |
4 950,3 |
4 866,0 |
98,3 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
056 |
08 |
01 |
440 |
00 |
00 |
900 |
1 085,0 |
838,7 |
77,3 |
Музеи и постоянные выставки
|
056 |
08 |
01 |
441 |
00 |
00 |
|
12 075,2 |
11 519,6 |
95,4 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
056 |
08 |
01 |
441 |
00 |
00 |
327 |
11 156,5 |
10 638,6 |
95,4 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
056 |
08 |
01 |
441 |
00 |
00 |
900 |
918,7 |
881,0 |
95,9 |
Библиотеки
|
056 |
08 |
01 |
442 |
00 |
00 |
|
98 602,6 |
96 995,2 |
98,4 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
056 |
08 |
01 |
442 |
00 |
00 |
327 |
94 729,0 |
93 247,5 |
98,4 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
056 |
08 |
01 |
442 |
00 |
00 |
900 |
3 873,6 |
3 747,7 |
96,7 |
Театры, цирки, концертные
и другие организации исполнительских искусств
|
056 |
08 |
01 |
443 |
00 |
00 |
|
46 551,7 |
45 854,5 |
98,5 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
056 |
08 |
01 |
443 |
00 |
00 |
327 |
26 401,5 |
26 196,0 |
99,2 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
056 |
08 |
01 |
443 |
00 |
00 |
900 |
20 150,2 |
19 658,5 |
97,6 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
056 |
08 |
01 |
450 |
00 |
00 |
|
44 595,1 |
44 573,8 |
100,0 |
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
056 |
08 |
01 |
450 |
00 |
00 |
453 |
44 595,1 |
44 573,8 |
100,0 |
Региональные целевые программы
|
056 |
08 |
01 |
522 |
00 |
00 |
|
200,5 |
198,6 |
99,1 |
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
056 |
08 |
01 |
522 |
00 |
00 |
453 |
200,5 |
198,6 |
99,1 |
Кинематография
|
056 |
08 |
02 |
|
|
|
|
15 417,9 |
15 090,2 |
97,9 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
056 |
08 |
02 |
450 |
00 |
00 |
|
15 417,9 |
15 090,2 |
97,9 |
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
056 |
08 |
02 |
450 |
00 |
00 |
453 |
8 382,8 |
8 299,6 |
99,0 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
056 |
08 |
02 |
450 |
00 |
00 |
900 |
7 035,1 |
6 790,6 |
96,5 |
Другие вопросы в
области культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
056 |
08 |
06 |
|
|
|
|
8 466,4 |
7 663,6 |
90,5 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
056 |
08 |
06 |
001 |
00 |
00 |
|
7 112,9 |
6 581,8 |
92,5 |
Центральный аппарат
|
056 |
08 |
06 |
001 |
00 |
00 |
005 |
7 112,9 |
6 581,8 |
92,5 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно- производственные
комбинаты, логопедические пункты
|
056 |
08 |
06 |
452 |
00 |
00 |
|
1 353,5 |
1 081,8 |
79,9 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
056 |
08 |
06 |
452 |
00 |
00 |
327 |
1 353,5 |
1 081,8 |
79,9 |
Целевой бюджетный
экологический фонд города Нижнего Новгорода
|
070 |
|
|
|
|
|
|
78 203,4 |
56 161,5 |
71,8 |
Охрана окружающей среды
|
070 |
06 |
|
|
|
|
|
78 203,4 |
56 161,5 |
71,8 |
Охрана растительных и
животных видов и среды их обитания
|
070 |
06 |
02 |
|
|
|
|
78 203,4 |
56 161,5 |
71,8 |
Состояние окружающей среды
и природопользования
|
070 |
06 |
02 |
410 |
00 |
00 |
|
78 203,4 |
56 161,5 |
71,8 |
Природоохранные мероприятия
|
070 |
06 |
02 |
410 |
00 |
00 |
443 |
78 203,4 |
56 161,5 |
71,8 |
Департамент образования
и социально-правовой защиты детства |
075 |
|
|
|
|
|
|
3 547 727,6 |
3 483 346,0 |
98,2 |
Образование
|
075 |
07 |
|
|
|
|
|
3 547 661,8 |
3 483 280,2 |
98,2 |
Дошкольное образование
|
075 |
07 |
01 |
|
|
|
|
1 229 237,2 |
1 211 217,9 |
98,5 |
Детские дошкольные учреждения
|
075 |
07 |
01 |
420 |
00 |
00 |
|
1 229 237,2 |
1 211 217,9 |
98,5 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
075 |
07 |
01 |
420 |
00 |
00 |
327 |
1 069 834,5 |
1 055 696,5 |
98,7 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений за счет
субвенции из областного бюджета
|
075 |
07 |
01 |
420 |
00 |
00 |
523 |
9 096,0 |
8 882,6 |
97,7 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
075 |
07 |
01 |
420 |
00 |
00 |
900 |
150 306,7 |
146 638,8 |
97,6 |
Общее образование
|
075 |
07 |
02 |
|
|
|
|
2 070 384,8 |
2 027 656,7 |
97,9 |
Школы - детские сады,
школы начальные, неполные средние и средние
|
075 |
07 |
02 |
421 |
00 |
00 |
|
1 540 302,1 |
1 521 042,5 |
98,7 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
075 |
07 |
02 |
421 |
00 |
00 |
327 |
389 943,3 |
376 145,1 |
96,5 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений за счет
субвенции из областного бюджета
|
075 |
07 |
02 |
421 |
00 |
00 |
523 |
1 001 967,7 |
998 590,0 |
99,7 |
Внедрение
инновационных образовательных программ в государственных
и муниципальных общеобразовательных школах
|
075 |
07 |
02 |
421 |
00 |
00 |
621 |
20 800,0 |
20 799,9 |
100,0 |
Ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
|
075 |
07 |
02 |
421 |
00 |
00 |
623 |
62 977,7 |
62 160,5 |
98,7 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
075 |
07 |
02 |
421 |
00 |
00 |
900 |
64 613,4 |
63 347,0 |
98,0 |
Школы-интернаты
|
075 |
07 |
02 |
422 |
00 |
00 |
|
36 251,8 |
34 472,8 |
95,1 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
075 |
07 |
02 |
422 |
00 |
00 |
327 |
16 371,2 |
14 733,0 |
90,0 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений за счет
субвенции из областного бюджета
|
075 |
07 |
02 |
422 |
00 |
00 |
523 |
19 415,1 |
19 304,0 |
99,4 |
Ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
|
075 |
07 |
02 |
422 |
00 |
00 |
623 |
163,0 |
147,9 |
90,7 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
075 |
07 |
02 |
422 |
00 |
00 |
900 |
302,5 |
287,9 |
95,2 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми
|
075 |
07 |
02 |
423 |
00 |
00 |
|
209 790,8 |
204 495,0 |
97,5 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
075 |
07 |
02 |
423 |
00 |
00 |
327 |
202 611,8 |
197 415,1 |
97,4 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
075 |
07 |
02 |
423 |
00 |
00 |
900 |
7 179,0 |
7 079,9 |
98,6 |
Детские дома
|
075 |
07 |
02 |
424 |
00 |
00 |
|
60 109,4 |
56 615,4 |
94,2 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
075 |
07 |
02 |
424 |
00 |
00 |
327 |
3 020,4 |
2 686,0 |
88,9 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений за счет
субвенции из областного бюджета
|
075 |
07 |
02 |
424 |
00 |
00 |
523 |
57 089,0 |
53 929,4 |
94,5 |
Специальные
(коррекционные) учреждения
|
075 |
07 |
02 |
433 |
00 |
00 |
|
193 794,9 |
182 023,9 |
93,9 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
075 |
07 |
02 |
433 |
00 |
00 |
327 |
9 852,4 |
9 644,3 |
97,9 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений за счет
субвенции из областного бюджета
|
075 |
07 |
02 |
433 |
00 |
00 |
523 |
175 919,7 |
170 325,0 |
96,8 |
Ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
|
075 |
07 |
02 |
433 |
00 |
00 |
623 |
7 025,2 |
1 118,9 |
15,9 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
075 |
07 |
02 |
433 |
00 |
00 |
900 |
997,6 |
935,7 |
93,8 |
Вечерние и заочные
средние образовательные школы
|
075 |
07 |
02 |
434 |
00 |
00 |
|
30 135,8 |
29 007,1 |
96,3 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
075 |
07 |
02 |
434 |
00 |
00 |
327 |
5 322,8 |
4 832,5 |
90,8 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений за счет
субвенции из областного бюджета
|
075 |
07 |
02 |
434 |
00 |
00 |
523 |
22 524,5 |
22 342,6 |
99,2 |
Ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
|
075 |
07 |
02 |
434 |
00 |
00 |
623 |
1 489,8 |
1 449,0 |
97,3 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
075 |
07 |
02 |
434 |
00 |
00 |
900 |
798,7 |
383,0 |
48,0 |
Молодежная политика
и оздоровление детей
|
075 |
07 |
07 |
|
|
|
|
21 548,6 |
21 273,7 |
98,7 |
Организационно-воспитательная
работа с молодежью
|
075 |
07 |
07 |
431 |
00 |
00 |
|
2 345,4 |
2 265,5 |
96,6 |
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
|
075 |
07 |
07 |
431 |
00 |
00 |
447 |
2 345,4 |
2 265,5 |
96,6 |
Мероприятия по
проведению оздоровительной кампании детей
|
075 |
07 |
07 |
432 |
00 |
00 |
|
19 203,2 |
19 008,2 |
99,0 |
Оздоровление детей
|
075 |
07 |
07 |
432 |
00 |
00 |
452 |
19 077,4 |
18 882,4 |
99,0 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
075 |
07 |
07 |
432 |
00 |
00 |
900 |
125,8 |
125,8 |
100,0 |
Другие вопросы в
области образования
|
075 |
07 |
09 |
|
|
|
|
226 491,2 |
223 131,9 |
98,5 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
075 |
07 |
09 |
001 |
00 |
00 |
|
9 145,4 |
8 724,6 |
95,4 |
Центральный аппарат
|
075 |
07 |
09 |
001 |
00 |
00 |
005 |
9 145,4 |
8 724,6 |
95,4 |
Мероприятия в области
образования |
075 |
07 |
09 |
436 |
00 |
00 |
|
31 418,8 |
31 413,5 |
100,0 |
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
|
075 |
07 |
09 |
436 |
00 |
00 |
447 |
31 418,8 |
31 413,5 |
100,0 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно- производственные
комбинаты, логопедические пункты
|
075 |
07 |
09 |
452 |
00 |
00 |
|
95 440,3 |
92 649,0 |
97,1 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
075 |
07 |
09 |
452 |
00 |
00 |
327 |
86 187,7 |
83 834,6 |
97,3 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
075 |
07 |
09 |
452 |
00 |
00 |
900 |
9 252,6 |
8 814,4 |
95,3 |
Целевые программы
муниципальных образований
|
075 |
07 |
09 |
522 |
00 |
00 |
|
126,0 |
102,9 |
81,7 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
075 |
07 |
09 |
522 |
00 |
00 |
327 |
126,0 |
102,9 |
81,7 |
Целевые программы
муниципальных образований
|
075 |
07 |
09 |
795 |
00 |
00 |
|
90 360,7 |
90 241,9 |
99,9 |
Программа "Комплекс
мер по развитию детско-юношеских спортивных школ
и клубов города Нижнего Новгорода на 2004 - 2006 годы"
|
075 |
07 |
09 |
795 |
14 |
00 |
|
1 443,0 |
1 431,8 |
99,2 |
Государственная поддержка в
сфере образования
|
075 |
07 |
09 |
795 |
14 |
00 |
285 |
1 443,0 |
1 431,8 |
99,2 |
Программа "Образование
города Нижнего Новгорода: новое качество развития
на 2004 - 2006 годы"
|
075 |
07 |
09 |
795 |
15 |
00 |
|
88 917,7 |
88 810,1 |
99,9 |
Государственная поддержка в
сфере образования
|
075 |
07 |
09 |
795 |
15 |
00 |
285 |
88 917,7 |
88 810,1 |
99,9 |
Здравоохранение и спорт
|
075 |
09 |
|
|
|
|
|
65,8 |
65,8 |
100,0 |
Спорт и физическая культура
|
075 |
09 |
02 |
|
|
|
|
65,8 |
65,8 |
100,0 |
Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
|
075 |
09 |
02 |
512 |
00 |
00 |
|
65,8 |
65,8 |
100,0 |
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
|
075 |
09 |
02 |
512 |
00 |
00 |
455 |
65,8 |
65,8 |
100,0 |
Департамент финансов и
налоговой политики
|
092 |
|
|
|
|
|
|
92 778,9 |
83 873,6 |
90,4 |
Общегосударственные вопросы
|
092 |
01 |
|
|
|
|
|
92 778,9 |
83 873,6 |
90,4 |
Обеспечение
деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов надзора
|
092 |
01 |
06 |
|
|
|
|
65 826,2 |
64 051,6 |
97,3 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
092 |
01 |
06 |
001 |
00 |
00 |
|
65 826,2 |
64 051,6 |
97,3 |
Центральный аппарат
|
092 |
01 |
06 |
001 |
00 |
00 |
005 |
65 826,2 |
64 051,6 |
97,3 |
Обслуживание государственного
и муниципального долга
|
092 |
01 |
12 |
|
|
|
|
19 822,0 |
19 822,0 |
100,0 |
Процентные платежи по
долговым обязательствам
|
092 |
01 |
12 |
065 |
00 |
00 |
|
19 822,0 |
19 822,0 |
100,0 |
Процентные платежи
по муниципальному долгу
|
092 |
01 |
12 |
065 |
00 |
00 |
152 |
19 822,0 |
19 822,0 |
100,0 |
Резервные фонды
|
092 |
01 |
13 |
|
|
|
|
7 130,7 |
0,0 |
0,0 |
Резервные фонды
|
092 |
01 |
13 |
070 |
00 |
00 |
|
7 130,7 |
0,0 |
0,0 |
Резервные фонды органов
местного самоуправления
|
092 |
01 |
13 |
070 |
00 |
00 |
184 |
7 130,7 |
0,0 |
0,0 |
Департамент транспорта и связи
|
104 |
|
|
|
|
|
|
278 754,4 |
278 754,4 |
100,0 |
Национальная экономика
|
104 |
04 |
|
|
|
|
|
278 754,4 |
278 754,4 |
100,0 |
Транспорт
|
104 |
04 |
08 |
|
|
|
|
278 754,4 |
278 754,4 |
100,0 |
Другие виды транспорта
|
104 |
04 |
08 |
317 |
00 |
00 |
|
249 023,6 |
249 023,6 |
100,0 |
Отдельные мероприятия по
другим видам транспорта
|
104 |
04 |
08 |
317 |
00 |
00 |
366 |
249 023,6 |
249 023,6 |
100,0 |
Дотации и субвенции
|
104 |
04 |
08 |
517 |
00 |
00 |
|
29 730,8 |
29 730,8 |
100,0 |
Обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных
категорий граждан
|
104 |
04 |
08 |
517 |
00 |
00 |
616 |
29 730,8 |
29 730,8 |
100,0 |
Главное
управление благоустройства
|
131 |
|
|
|
|
|
|
812 562,6 |
759 925,1 |
93,5 |
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
|
131 |
03 |
|
|
|
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий, гражданская оборона
|
131 |
03 |
09 |
|
|
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Мероприятия по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
|
131 |
03 |
09 |
218 |
00 |
00 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера
|
131 |
03 |
09 |
218 |
00 |
00 |
260 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
131 |
05 |
|
|
|
|
|
801 196,2 |
749 462,4 |
93,5 |
Коммунальное хозяйство
|
131 |
05 |
02 |
|
|
|
|
784 150,3 |
733 611,9 |
93,6 |
Поддержка коммунального
хозяйства |
131 |
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
|
784 150,3 |
733 611,9 |
93,6 |
Мероприятия по
благоустройству городских и сельских поселений
|
131 |
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
412 |
784 150,3 |
733 611,9 |
93,6 |
Другие вопросы в области
жилищно- коммунального хозяйства
|
131 |
05 |
04 |
|
|
|
|
17 045,9 |
15 850,5 |
93,0 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
131 |
05 |
04 |
001 |
00 |
00 |
|
17 045,9 |
15 850,5 |
93,0 |
Центральный аппарат
|
131 |
05 |
04 |
001 |
00 |
00 |
005 |
11 281,9 |
10 459,5 |
92,7 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
131 |
05 |
04 |
001 |
00 |
00 |
327 |
5 764,0 |
5 391,0 |
93,5 |
Охрана окружающей среды
|
131 |
06 |
|
|
|
|
|
11 266,4 |
10 362,7 |
92,0 |
Охрана растительных и
животных видов и среды их обитания
|
131 |
06 |
02 |
|
|
|
|
11 266,4 |
10 362,7 |
92,0 |
Состояние окружающей среды
и природопользования
|
131 |
06 |
02 |
410 |
00 |
00 |
|
4 819,3 |
4 113,8 |
85,4 |
Природоохранные мероприятия
|
131 |
06 |
02 |
410 |
00 |
00 |
443 |
4 819,3 |
4 113,8 |
85,4 |
Природоохранные учреждения
|
131 |
06 |
02 |
411 |
00 |
00 |
|
6 447,1 |
6 248,9 |
96,9 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
131 |
06 |
02 |
411 |
00 |
00 |
327 |
6 247,1 |
6 077,2 |
97,3 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
131 |
06 |
02 |
411 |
00 |
00 |
900 |
200,0 |
171,7 |
85,9 |
Департамент архитектуры
и градостроительства
|
132 |
|
|
|
|
|
|
23 345,3 |
21 594,2 |
92,5 |
Общегосударственные вопросы
|
132 |
01 |
|
|
|
|
|
23 345,3 |
21 594,2 |
92,5 |
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
|
132 |
01 |
04 |
|
|
|
|
21 646,3 |
19 895,2 |
91,9 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
132 |
01 |
04 |
001 |
00 |
00 |
|
21 646,3 |
19 895,2 |
91,9 |
Центральный аппарат
|
132 |
01 |
04 |
001 |
00 |
00 |
005 |
21 646,3 |
19 895,2 |
91,9 |
Другие
общегосударственные вопросы
|
132 |
01 |
15 |
|
|
|
|
1 699,0 |
1 699,0 |
100,0 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
132 |
01 |
15 |
001 |
00 |
00 |
|
1 385,5 |
1 385,5 |
100,0 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
132 |
01 |
15 |
001 |
00 |
00 |
327 |
1 385,5 |
1 385,5 |
100,0 |
Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
|
132 |
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
|
313,5 |
313,5 |
100,0 |
Выполнение других
обязательств государства
|
132 |
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
216 |
313,5 |
313,5 |
100,0 |
Департамент жилья и
инженерной инфраструктуры
|
133 |
|
|
|
|
|
|
648 737,5 |
646 534,3 |
99,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
133 |
05 |
|
|
|
|
|
648 737,5 |
646 534,3 |
99,7 |
Жилищное хозяйство
|
133 |
05 |
01 |
|
|
|
|
525 785,7 |
525 582,3 |
100,0 |
Поддержка жилищного хозяйства
|
133 |
05 |
01 |
350 |
00 |
00 |
|
525 785,7 |
525 582,3 |
100,0 |
Субсидии
|
133 |
05 |
01 |
350 |
00 |
00 |
197 |
96 122,4 |
96 070,6 |
99,9 |
Мероприятия в области
жилищного хозяйства
|
133 |
05 |
01 |
350 |
00 |
00 |
410 |
429 663,3 |
429 511,7 |
100,0 |
Коммунальное хозяйство
|
133 |
05 |
02 |
|
|
|
|
100 131,9 |
98 498,4 |
98,4 |
Поддержка коммунального
хозяйства |
133 |
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
|
100 131,9 |
98 498,4 |
98,4 |
Субсидии
|
133 |
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
197 |
26 232,1 |
26 019,4 |
99,2 |
Мероприятия в
области коммунального хозяйства
|
133 |
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
411 |
70 500,0 |
69 079,2 |
98,0 |
Мероприятия по
благоустройству городских и сельских поселений
|
133 |
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
412 |
3 399,8 |
3 399,8 |
100,0 |
Другие вопросы в области
жилищно- коммунального хозяйства
|
133 |
05 |
04 |
|
|
|
|
22 819,9 |
22 453,6 |
98,4 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
133 |
05 |
04 |
001 |
00 |
00 |
|
22 819,9 |
22 453,6 |
98,4 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
133 |
05 |
04 |
001 |
00 |
00 |
327 |
22 819,9 |
22 453,6 |
98,4 |
Департамент жилья и
инженерной инфраструктуры (возврат кредита МП
"Теплоэнерго")
|
133 |
|
|
|
|
|
|
-308 998,0 |
-211 500,0 |
|
Общегосударственные вопросы
|
133 |
01 |
|
|
|
|
|
-308 998,0 |
-211 500,0 |
|
Другие
общегосударственные вопросы
|
133 |
01 |
15 |
|
|
|
|
-308 998,0 |
-211 500,0 |
|
Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
|
133 |
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
|
-308 998,0 |
-211 500,0 |
|
Финансовая поддержка
на возвратной основе
|
133 |
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
520 |
-308 998,0 |
-211 500,0 |
|
Департамент внешнеэкономических
и межрегиональных связей
|
140 |
|
|
|
|
|
|
1 031,5 |
987,3 |
95,7 |
Общегосударственные вопросы
|
140 |
01 |
|
|
|
|
|
199,0 |
155,9 |
78,3 |
Другие
общегосударственные вопросы
|
140 |
01 |
15 |
|
|
|
|
199,0 |
155,9 |
78,3 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
140 |
01 |
15 |
001 |
00 |
00 |
|
199,0 |
155,9 |
78,3 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
140 |
01 |
15 |
001 |
00 |
00 |
327 |
199,0 |
155,9 |
78,3 |
Здравоохранение и спорт
|
140 |
09 |
|
|
|
|
|
832,5 |
831,4 |
99,9 |
Другие вопросы в
области здравоохранения и спорта
|
140 |
09 |
04 |
|
|
|
|
832,5 |
831,4 |
99,9 |
Поддержка
туристической деятельности
|
140 |
09 |
04 |
513 |
00 |
00 |
|
832,5 |
831,4 |
99,9 |
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
|
140 |
09 |
04 |
513 |
00 |
00 |
455 |
832,5 |
831,4 |
99,9 |
Департамент
экономики, планирования, промышленности
и предпринимательства
|
141 |
|
|
|
|
|
|
1 097 336,0 |
979 625,9 |
89,3 |
Общегосударственные вопросы
|
141 |
01 |
|
|
|
|
|
3 000,0 |
1 070,6 |
35,7 |
Другие
общегосударственные вопросы
|
141 |
01 |
15 |
|
|
|
|
3 000,0 |
1 070,6 |
35,7 |
Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
|
141 |
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
|
3 000,0 |
1 070,6 |
35,7 |
Финансовая поддержка
на возвратной основе
|
141 |
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
520 |
3 000,0 |
1 070,6 |
35,7 |
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
|
141 |
03 |
|
|
|
|
|
300,0 |
0,0 |
0,0 |
Органы юстиции
|
141 |
03 |
04 |
|
|
|
|
300,0 |
0,0 |
0,0 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды
|
141 |
03 |
04 |
102 |
00 |
00 |
|
300,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
141 |
03 |
04 |
102 |
00 |
00 |
214 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
Национальная экономика
|
141 |
04 |
|
|
|
|
|
449 743,0 |
434 891,1 |
96,7 |
Транспорт
|
141 |
04 |
08 |
|
|
|
|
440 646,0 |
426 317,6 |
96,7 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды
|
141 |
04 |
08 |
102 |
00 |
00 |
|
440 646,0 |
426 317,6 |
96,7 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
141 |
04 |
08 |
102 |
00 |
00 |
214 |
440 646,0 |
426 317,6 |
96,7 |
Другие вопросы в
области национальной экономики
|
141 |
04 |
11 |
|
|
|
|
9 097,0 |
8 573,5 |
94,2 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды
|
141 |
04 |
11 |
102 |
00 |
00 |
|
1 410,0 |
1 298,6 |
92,1 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
141 |
04 |
11 |
102 |
00 |
00 |
214 |
1 410,0 |
1 298,6 |
92,1 |
Мероприятия в
области строительства, архитектуры и градостроительства
|
141 |
04 |
11 |
338 |
00 |
00 |
|
1 008,0 |
1 008,0 |
100,0 |
Мероприятия в области
застройки территорий
|
141 |
04 |
11 |
338 |
00 |
00 |
405 |
1 008,0 |
1 008,0 |
100,0 |
Реализация
государственных функций в области национальной экономики
|
141 |
04 |
11 |
340 |
00 |
00 |
|
5 569,0 |
5 167,2 |
92,8 |
Выполнение других
обязательств государства
|
141 |
04 |
11 |
340 |
00 |
00 |
216 |
313,5 |
134,0 |
42,7 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
141 |
04 |
11 |
340 |
00 |
00 |
327 |
3 155,5 |
3 018,8 |
95,7 |
Субсидирование процентных
ставок по привлеченным кредитам в российских
кредитных организациях |
141 |
04 |
11 |
340 |
00 |
00 |
340 |
2 100,0 |
2 014,4 |
95,9 |
Малый бизнес
и предпринимательство
|
141 |
04 |
11 |
345 |
00 |
00 |
|
1 110,0 |
1 099,7 |
99,1 |
Государственная поддержка
малого предпринимательства
|
141 |
04 |
11 |
345 |
00 |
00 |
521 |
1 110,0 |
1 099,7 |
99,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
141 |
05 |
|
|
|
|
|
354 639,0 |
318 488,5 |
89,8 |
Жилищное хозяйство
|
141 |
05 |
01 |
|
|
|
|
96 548,0 |
88 950,5 |
92,1 |
Федеральные целевые программы
|
141 |
05 |
01 |
100 |
00 |
00 |
|
22,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральная целевая
программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы
|
141 |
05 |
01 |
100 |
04 |
00 |
|
22,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Обеспечение
жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий
и катастроф"
|
141 |
05 |
01 |
100 |
04 |
02 |
|
22,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство объектов для
нужд отрасли
|
141 |
05 |
01 |
100 |
04 |
02 |
213 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды
|
141 |
05 |
01 |
102 |
00 |
00 |
|
92 110,0 |
86 302,6 |
93,7 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
141 |
05 |
01 |
102 |
00 |
00 |
214 |
92 110,0 |
86 302,6 |
93,7 |
Региональные целевые программы
|
141 |
05 |
01 |
522 |
00 |
00 |
|
4 416,0 |
2 647,9 |
60,0 |
Мероприятия в области
жилищного хозяйства
|
141 |
05 |
01 |
522 |
00 |
00 |
410 |
4 416,0 |
2 647,9 |
60,0 |
Коммунальное хозяйство
|
141 |
05 |
02 |
|
|
|
|
168 091,0 |
166 557,7 |
99,1 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды
|
141 |
05 |
02 |
102 |
00 |
00 |
|
156 984,6 |
155 691,4 |
99,2 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
141 |
05 |
02 |
102 |
00 |
00 |
214 |
156 984,6 |
155 691,4 |
99,2 |
Поддержка коммунального
хозяйства |
141 |
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
|
11 106,4 |
10 866,3 |
97,8 |
Мероприятия по
благоустройству городских и сельских поселений
|
141 |
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
412 |
11 106,4 |
10 866,3 |
97,8 |
Другие вопросы в области
жилищно- коммунального хозяйства
|
141 |
05 |
04 |
|
|
|
|
90 000,0 |
62 980,3 |
70,0 |
Целевые программы
муниципальных образований
|
141 |
05 |
04 |
795 |
00 |
00 |
|
90 000,0 |
62 980,3 |
70,0 |
Программа "Молодой
семье - доступное жилье" на 2004 - 2010 годы
|
141 |
05 |
04 |
795 |
04 |
00 |
|
90 000,0 |
62 980,3 |
70,0 |
Строительство объектов для
нужд отрасли
|
141 |
05 |
04 |
795 |
04 |
00 |
213 |
90 000,0 |
62 980,3 |
70,0 |
Образование
|
141 |
07 |
|
|
|
|
|
71 174,0 |
71 174,0 |
100,0 |
Общее образование
|
141 |
07 |
02 |
|
|
|
|
71 174,0 |
71 174,0 |
100,0 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды
|
141 |
07 |
02 |
102 |
00 |
00 |
|
71 174,0 |
71 174,0 |
100,0 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
141 |
07 |
02 |
102 |
00 |
00 |
214 |
71 174,0 |
71 174,0 |
100,0 |
Культура, кинематография
и средства массовой информации
|
141 |
08 |
|
|
|
|
|
46 300,0 |
39 708,1 |
85,8 |
Культура
|
141 |
08 |
01 |
|
|
|
|
46 300,0 |
39 708,1 |
85,8 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды
|
141 |
08 |
01 |
102 |
00 |
00 |
|
46 300,0 |
39 708,1 |
85,8 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
141 |
08 |
01 |
102 |
00 |
00 |
214 |
46 300,0 |
39 708,1 |
85,8 |
Здравоохранение и спорт
|
141 |
09 |
|
|
|
|
|
112 295,5 |
111 212,6 |
99,0 |
Здравоохранение
|
141 |
09 |
01 |
|
|
|
|
55 008,0 |
54 274,2 |
98,7 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды
|
141 |
09 |
01 |
102 |
00 |
00 |
|
55 008,0 |
54 274,2 |
98,7 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
141 |
09 |
01 |
102 |
00 |
00 |
214 |
55 008,0 |
54 274,2 |
98,7 |
Спорт и физическая культура
|
141 |
09 |
02 |
|
|
|
|
57 287,5 |
56 938,4 |
99,4 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды
|
141 |
09 |
02 |
102 |
00 |
00 |
|
57 287,5 |
56 938,4 |
99,4 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
141 |
09 |
02 |
102 |
00 |
00 |
214 |
57 287,5 |
56 938,4 |
99,4 |
Социальная политика
|
141 |
10 |
|
|
|
|
|
59 884,5 |
3 081,0 |
5,1 |
Социальное обеспечение
населения
|
141 |
10 |
03 |
|
|
|
|
59 884,5 |
3 081,0 |
5,1 |
Федеральная целевая
программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй
этап)
|
141 |
10 |
03 |
104 |
00 |
00 |
|
9 941,5 |
1 115,5 |
11,2 |
Подпрограмма "Обеспечение
жильем молодых семей"
|
141 |
10 |
03 |
104 |
20 |
00 |
|
9 941,5 |
1 115,5 |
11,2 |
Предоставление субсидий
молодым семьям для приобретения жилья
|
141 |
10 |
03 |
104 |
20 |
00 |
661 |
9 941,5 |
1 115,5 |
11,2 |
Фонд компенсаций
|
141 |
10 |
03 |
519 |
00 |
00 |
|
19 550,7 |
1 965,5 |
10,1 |
Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан
|
141 |
10 |
03 |
519 |
00 |
00 |
613 |
19 550,7 |
1 965,5 |
10,1 |
Региональные целевые программы
|
141 |
10 |
03 |
522 |
00 |
00 |
|
30 392,3 |
0,0 |
0,0 |
Предоставление субсидий
молодым семьям для приобретения жилья
|
141 |
10 |
03 |
522 |
00 |
00 |
661 |
30 392,3 |
0,0 |
0,0 |
Комитет по труду и работе
с населением
|
148 |
|
|
|
|
|
|
398 717,2 |
387 246,7 |
97,1 |
Социальная политика
|
148 |
10 |
|
|
|
|
|
398 717,2 |
387 246,7 |
97,1 |
Пенсионное обеспечение
|
148 |
10 |
01 |
|
|
|
|
4 897,0 |
4 683,1 |
95,6 |
Пенсии
|
148 |
10 |
01 |
490 |
00 |
00 |
|
4 897,0 |
4 683,1 |
95,6 |
Доплаты к пенсиям
государственных служащих субъектов Российской Федерации
и муниципальных служащих
|
148 |
10 |
01 |
490 |
00 |
00 |
714 |
4 897,0 |
4 683,1 |
95,6 |
Социальное обслуживание
населения |
148 |
10 |
02 |
|
|
|
|
270,1 |
195,8 |
72,5 |
Учреждения
социального обслуживания населения
|
148 |
10 |
02 |
506 |
00 |
00 |
|
270,1 |
195,8 |
72,5 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
148 |
10 |
02 |
506 |
00 |
00 |
327 |
270,1 |
195,8 |
72,5 |
Социальное обеспечение
населения
|
148 |
10 |
03 |
|
|
|
|
388 785,9 |
377 950,5 |
97,2 |
Меры социальной поддержки
граждан |
148 |
10 |
03 |
505 |
00 |
00 |
|
372 524,8 |
362 070,2 |
97,2 |
Оказание социальной помощи
|
148 |
10 |
03 |
505 |
00 |
00 |
483 |
48 980,8 |
48 640,0 |
99,3 |
Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
|
148 |
10 |
03 |
505 |
00 |
00 |
572 |
323 544,0 |
313 430,2 |
96,9 |
Реализация
государственных функций в области социальной политики
|
148 |
10 |
03 |
514 |
00 |
00 |
|
16 261,1 |
15 880,3 |
97,7 |
Мероприятия в области
социальной политики
|
148 |
10 |
03 |
514 |
00 |
00 |
482 |
16 261,1 |
15 880,3 |
97,7 |
Другие вопросы в
области социальной политики
|
148 |
10 |
06 |
|
|
|
|
4 764,2 |
4 417,3 |
92,7 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
148 |
10 |
06 |
001 |
00 |
00 |
|
4 764,2 |
4 417,3 |
92,7 |
Центральный аппарат
|
148 |
10 |
06 |
001 |
00 |
00 |
005 |
4 764,2 |
4 417,3 |
92,7 |
Комитет по физкультуре и спорту
|
164 |
|
|
|
|
|
|
115 514,8 |
110 233,1 |
95,4 |
Образование
|
164 |
07 |
|
|
|
|
|
98 235,5 |
93 189,6 |
94,9 |
Общее образование
|
164 |
07 |
02 |
|
|
|
|
95 567,5 |
90 633,0 |
94,8 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми
|
164 |
07 |
02 |
423 |
00 |
00 |
|
95 567,5 |
90 633,0 |
94,8 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
164 |
07 |
02 |
423 |
00 |
00 |
327 |
81 413,5 |
79 166,0 |
97,2 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
164 |
07 |
02 |
423 |
00 |
00 |
900 |
14 154,0 |
11 467,0 |
81,0 |
Другие вопросы в
области образования
|
164 |
07 |
09 |
|
|
|
|
2 668,0 |
2 556,6 |
95,8 |
Целевые программы
муниципальных образований
|
164 |
07 |
09 |
795 |
00 |
00 |
|
2 668,0 |
2 556,6 |
95,8 |
Программа "Комплекс
мер по развитию детско-юношеских спортивных школ
и клубов города Нижнего Новгорода на 2004 - 2006 годы"
|
164 |
07 |
09 |
795 |
14 |
00 |
|
2 668,0 |
2 556,6 |
95,8 |
Государственная поддержка в
сфере образования
|
164 |
07 |
09 |
795 |
14 |
00 |
285 |
2 668,0 |
2 556,6 |
95,8 |
Здравоохранение и спорт
|
164 |
09 |
|
|
|
|
|
17 279,3 |
17 043,5 |
98,6 |
Спорт и физическая культура
|
164 |
09 |
02 |
|
|
|
|
12 449,6 |
12 434,9 |
99,9 |
Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
|
164 |
09 |
02 |
512 |
00 |
00 |
|
12 449,6 |
12 434,9 |
99,9 |
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
|
164 |
09 |
02 |
512 |
00 |
00 |
455 |
12 449,6 |
12 434,9 |
99,9 |
Другие вопросы в
области здравоохранения и спорта
|
164 |
09 |
04 |
|
|
|
|
4 829,7 |
4 608,6 |
95,4 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
164 |
09 |
04 |
001 |
00 |
00 |
|
4 829,7 |
4 608,6 |
95,4 |
Центральный аппарат
|
164 |
09 |
04 |
001 |
00 |
00 |
005 |
4 829,7 |
4 608,6 |
95,4 |
Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами |
166 |
|
|
|
|
|
|
304 610,9 |
255 593,9 |
83,9 |
Общегосударственные вопросы
|
166 |
01 |
|
|
|
|
|
85 111,3 |
77 528,1 |
91,1 |
Другие
общегосударственные вопросы
|
166 |
01 |
15 |
|
|
|
|
85 111,3 |
77 528,1 |
91,1 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
166 |
01 |
15 |
001 |
00 |
00 |
|
67 615,6 |
62 734,8 |
92,8 |
Центральный аппарат
|
166 |
01 |
15 |
001 |
00 |
00 |
005 |
60 694,2 |
56 809,0 |
93,6 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
166 |
01 |
15 |
001 |
00 |
00 |
327 |
5 635,5 |
5 458,3 |
96,9 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
166 |
01 |
15 |
001 |
00 |
00 |
900 |
1 285,9 |
467,5 |
36,4 |
Реализация
государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью
|
166 |
01 |
15 |
090 |
00 |
00 |
|
8 144,7 |
5 443,0 |
66,8 |
Оценка недвижимости,
признание прав и регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности
|
166 |
01 |
15 |
090 |
00 |
00 |
200 |
8 144,7 |
5 443,0 |
66,8 |
Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
|
166 |
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
|
9 351,0 |
9 350,3 |
100,0 |
Выполнение других
обязательств государства
|
166 |
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
216 |
9 351,0 |
9 350,3 |
100,0 |
Национальная экономика
|
166 |
04 |
|
|
|
|
|
172 390,0 |
160 796,2 |
93,3 |
Транспорт
|
166 |
04 |
08 |
|
|
|
|
140 630,0 |
136 442,2 |
97,0 |
Другие виды транспорта
|
166 |
04 |
08 |
317 |
00 |
00 |
|
140 630,0 |
136 442,2 |
97,0 |
Отдельные мероприятия по
другим видам транспорта
|
166 |
04 |
08 |
317 |
00 |
00 |
366 |
140 630,0 |
136 442,2 |
97,0 |
Другие вопросы в
области национальной экономики
|
166 |
04 |
11 |
|
|
|
|
31 760,0 |
24 354,0 |
76,7 |
Реализация
государственных функций в области национальной экономики
|
166 |
04 |
11 |
340 |
00 |
00 |
|
31 760,0 |
24 354,0 |
76,7 |
Выполнение других
обязательств государства
|
166 |
04 |
11 |
340 |
00 |
00 |
216 |
28 760,0 |
22 524,5 |
78,3 |
Мероприятия по землеустройству
и землепользованию
|
166 |
04 |
11 |
340 |
00 |
00 |
406 |
3 000,0 |
1 829,5 |
61,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
166 |
05 |
|
|
|
|
|
47 109,6 |
17 269,6 |
36,7 |
Жилищное хозяйство
|
166 |
05 |
01 |
|
|
|
|
76,2 |
76,2 |
100,0 |
Поддержка жилищного хозяйства
|
166 |
05 |
01 |
350 |
00 |
00 |
|
76,2 |
76,2 |
100,0 |
Субсидии
|
166 |
05 |
01 |
350 |
00 |
00 |
197 |
76,2 |
76,2 |
100,0 |
Коммунальное хозяйство
|
166 |
05 |
02 |
|
|
|
|
47 033,4 |
17 193,4 |
36,6 |
Поддержка коммунального
хозяйства |
166 |
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
|
47 033,4 |
17 193,4 |
36,6 |
Субсидии
|
166 |
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
197 |
5 013,5 |
77,7 |
1,5 |
Мероприятия в
области коммунального хозяйства
|
166 |
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
411 |
42 019,9 |
17 115,7 |
40,7 |
Комитет по делам ГО и
ЧС, военнослужащих и правоохранительных
органов
|
177 |
|
|
|
|
|
|
23 804,5 |
22 462,0 |
94,4 |
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
|
177 |
03 |
|
|
|
|
|
23 804,5 |
22 462,0 |
94,4 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий, гражданская оборона
|
177 |
03 |
09 |
|
|
|
|
23 804,5 |
22 462,0 |
94,4 |
Мероприятия по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
|
177 |
03 |
09 |
218 |
00 |
00 |
|
3 630,3 |
2 944,0 |
81,1 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера
|
177 |
03 |
09 |
218 |
00 |
00 |
260 |
3 630,3 |
2 944,0 |
81,1 |
Поисковые и
аварийно-спасательные учреждения
|
177 |
03 |
09 |
302 |
00 |
00 |
|
20 174,2 |
19 518,0 |
96,7 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
177 |
03 |
09 |
302 |
00 |
00 |
327 |
19 383,0 |
18 726,8 |
96,6 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
177 |
03 |
09 |
302 |
00 |
00 |
900 |
791,2 |
791,2 |
100,0 |
ГУВД Нижегородской области
|
188 |
|
|
|
|
|
|
84 328,8 |
80 965,5 |
96,0 |
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
|
188 |
03 |
|
|
|
|
|
84 328,8 |
80 965,5 |
96,0 |
Органы внутренних дел
|
188 |
03 |
02 |
|
|
|
|
84 328,8 |
80 965,5 |
96,0 |
Воинские формирования
(органы, подразделения)
|
188 |
03 |
02 |
202 |
00 |
00 |
|
84 328,8 |
80 965,5 |
96,0 |
Гражданский персонал
|
188 |
03 |
02 |
202 |
00 |
00 |
240 |
18 985,1 |
18 985,1 |
100,0 |
Обеспечение
функционирования органов в сфере национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
|
188 |
03 |
02 |
202 |
00 |
00 |
253 |
15 343,7 |
15 342,9 |
100,0 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
188 |
03 |
02 |
202 |
00 |
00 |
900 |
50 000,0 |
46 637,5 |
93,3 |
Администрация города
Нижнего Новгорода
|
303 |
|
|
|
|
|
|
1 623 226,4 |
1 569 630,0 |
96,7 |
Общегосударственные вопросы
|
303 |
01 |
|
|
|
|
|
553 941,1 |
521 316,3 |
94,1 |
Функционирование
высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
|
303 |
01 |
02 |
|
|
|
|
786,3 |
462,0 |
58,8 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
303 |
01 |
02 |
001 |
00 |
00 |
|
786,3 |
462,0 |
58,8 |
Глава муниципального
образования
|
303 |
01 |
02 |
001 |
00 |
00 |
010 |
786,3 |
462,0 |
58,8 |
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
|
303 |
01 |
04 |
|
|
|
|
463 912,7 |
443 743,2 |
95,7 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
303 |
01 |
04 |
001 |
00 |
00 |
|
463 912,7 |
443 743,2 |
95,7 |
Центральный аппарат
|
303 |
01 |
04 |
001 |
00 |
00 |
005 |
180 128,1 |
171 035,3 |
95,0 |
Территориальные органы
|
303 |
01 |
04 |
001 |
00 |
00 |
006 |
282 488,6 |
271 411,9 |
96,1 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
303 |
01 |
04 |
001 |
00 |
00 |
900 |
1 296,0 |
1 296,0 |
100,0 |
Резервные фонды
|
303 |
01 |
13 |
|
|
|
|
5 270,5 |
0,0 |
0,0 |
Резервные фонды
|
303 |
01 |
13 |
070 |
00 |
00 |
|
5 270,5 |
0,0 |
0,0 |
Резервные фонды органов
местного самоуправления
|
303 |
01 |
13 |
070 |
00 |
00 |
184 |
5 270,5 |
0,0 |
0,0 |
Другие
общегосударственные вопросы
|
303 |
01 |
15 |
|
|
|
|
83 971,6 |
77 111,1 |
91,8 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
303 |
01 |
15 |
001 |
00 |
00 |
|
55 025,0 |
54 251,0 |
98,6 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
303 |
01 |
15 |
001 |
00 |
00 |
327 |
37 025,0 |
36 469,7 |
98,5 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
303 |
01 |
15 |
001 |
00 |
00 |
900 |
18 000,0 |
17 781,3 |
98,8 |
Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
|
303 |
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
|
28 946,6 |
22 860,1 |
79,0 |
Выполнение других
обязательств государства
|
303 |
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
216 |
28 946,6 |
22 860,1 |
79,0 |
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
|
303 |
03 |
|
|
|
|
|
514,5 |
514,4 |
100,0 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий, гражданская оборона
|
303 |
03 |
09 |
|
|
|
|
514,5 |
514,4 |
100,0 |
Мероприятия по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
|
303 |
03 |
09 |
218 |
00 |
00 |
|
514,5 |
514,4 |
100,0 |
Выполнение других
обязательств государства
|
303 |
03 |
09 |
218 |
00 |
00 |
216 |
6,8 |
6,7 |
98,5 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера
|
303 |
03 |
09 |
218 |
00 |
00 |
260 |
507,7 |
507,7 |
100,0 |
Национальная экономика
|
303 |
04 |
|
|
|
|
|
26 721,1 |
24 900,5 |
93,2 |
Связь и информатика
|
303 |
04 |
09 |
|
|
|
|
21 049,2 |
20 287,8 |
96,4 |
Информационные технологии и
связь |
303 |
04 |
09 |
330 |
00 |
00 |
|
21 049,2 |
20 287,8 |
96,4 |
Информатика
|
303 |
04 |
09 |
330 |
00 |
00 |
381 |
21 049,2 |
20 287,8 |
96,4 |
Другие вопросы в
области национальной экономики
|
303 |
04 |
11 |
|
|
|
|
5 671,9 |
4 612,7 |
81,3 |
Реализация
государственных функций в области национальной экономики
|
303 |
04 |
11 |
340 |
00 |
00 |
|
5 671,9 |
4 612,7 |
81,3 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
303 |
04 |
11 |
340 |
00 |
00 |
327 |
5 671,9 |
4 612,7 |
81,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
303 |
05 |
|
|
|
|
|
1 007 588,8 |
990 511,0 |
98,3 |
Жилищное хозяйство
|
303 |
05 |
01 |
|
|
|
|
17 167,4 |
16 934,6 |
98,6 |
Поддержка жилищного хозяйства
|
303 |
05 |
01 |
350 |
00 |
00 |
|
17 167,4 |
16 934,6 |
98,6 |
Субсидии
|
303 |
05 |
01 |
350 |
00 |
00 |
197 |
588,0 |
573,5 |
97,5 |
Мероприятия в области
жилищного хозяйства
|
303 |
05 |
01 |
350 |
00 |
00 |
410 |
16 579,4 |
16 361,1 |
98,7 |
Коммунальное хозяйство
|
303 |
05 |
02 |
|
|
|
|
990 421,4 |
973 576,4 |
98,3 |
Поддержка коммунального
хозяйства |
303 |
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
|
990 421,4 |
973 576,4 |
98,3 |
Мероприятия в
области коммунального хозяйства
|
303 |
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
411 |
7 000,0 |
6 408,3 |
91,5 |
Мероприятия по
благоустройству городских и сельских поселений
|
303 |
05 |
02 |
351 |
00 |
00 |
412 |
983 421,4 |
967 168,1 |
98,3 |
Образование
|
303 |
07 |
|
|
|
|
|
9 325,8 |
8 396,3 |
90,0 |
Молодежная политика
и оздоровление детей
|
303 |
07 |
07 |
|
|
|
|
47,5 |
47,5 |
100,0 |
Организационно-воспитательная
работа с молодежью
|
303 |
07 |
07 |
431 |
00 |
00 |
|
47,5 |
47,5 |
100,0 |
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
|
303 |
07 |
07 |
431 |
00 |
00 |
447 |
47,5 |
47,5 |
100,0 |
Другие вопросы в
области образования
|
303 |
07 |
09 |
|
|
|
|
9 278,3 |
8 348,8 |
90,0 |
Учреждения,
обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
|
303 |
07 |
09 |
435 |
00 |
00 |
|
1 443,0 |
1 247,4 |
86,4 |
Государственная поддержка в
сфере образования
|
303 |
07 |
09 |
435 |
00 |
00 |
285 |
1 443,0 |
1 247,4 |
86,4 |
Мероприятия в области
образования |
303 |
07 |
09 |
436 |
00 |
00 |
|
607,6 |
500,5 |
82,4 |
Государственная поддержка в
сфере образования
|
303 |
07 |
09 |
436 |
00 |
00 |
285 |
537,6 |
431,0 |
80,2 |
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
|
303 |
07 |
09 |
436 |
00 |
00 |
447 |
70,0 |
69,5 |
99,3 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно- производственные
комбинаты, логопедические пункты
|
303 |
07 |
09 |
452 |
00 |
00 |
|
7 227,7 |
6 600,9 |
91,3 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
303 |
07 |
09 |
452 |
00 |
00 |
327 |
7 227,7 |
6 600,9 |
91,3 |
Культура, кинематография
и средства массовой информации
|
303 |
08 |
|
|
|
|
|
23 190,6 |
22 182,0 |
95,7 |
Культура
|
303 |
08 |
01 |
|
|
|
|
50,0 |
50,0 |
100,0 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
303 |
08 |
01 |
450 |
00 |
00 |
|
50,0 |
50,0 |
100,0 |
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
303 |
08 |
01 |
450 |
00 |
00 |
453 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
Телевидение и радиовещание
|
303 |
08 |
03 |
|
|
|
|
6 845,0 |
6 845,0 |
100,0 |
Телерадиокомпании
|
303 |
08 |
03 |
453 |
00 |
00 |
|
6 845,0 |
6 845,0 |
100,0 |
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
303 |
08 |
03 |
453 |
00 |
00 |
453 |
6 845,0 |
6 845,0 |
100,0 |
Периодическая печать
и издательства
|
303 |
08 |
04 |
|
|
|
|
11 153,9 |
10 848,5 |
97,3 |
Периодические
издания, учрежденные органами законодательной и
исполнительной власти
|
303 |
08 |
04 |
457 |
00 |
00 |
|
11 153,9 |
10 848,5 |
97,3 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
303 |
08 |
04 |
457 |
00 |
00 |
327 |
8 768,3 |
8 493,7 |
96,9 |
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
303 |
08 |
04 |
457 |
00 |
00 |
453 |
1 738,0 |
1 738,0 |
100,0 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
303 |
08 |
04 |
457 |
00 |
00 |
900 |
647,6 |
616,8 |
95,2 |
Другие вопросы в
области культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
303 |
08 |
06 |
|
|
|
|
5 141,7 |
4 438,5 |
86,3 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
303 |
08 |
06 |
450 |
00 |
00 |
|
5 141,7 |
4 438,5 |
86,3 |
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
303 |
08 |
06 |
450 |
00 |
00 |
453 |
5 141,7 |
4 438,5 |
86,3 |
Здравоохранение и спорт
|
303 |
09 |
|
|
|
|
|
37,4 |
37,4 |
100,0 |
Спорт и физическая культура
|
303 |
09 |
02 |
|
|
|
|
37,4 |
37,4 |
100,0 |
Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
|
303 |
09 |
02 |
512 |
00 |
00 |
|
37,4 |
37,4 |
100,0 |
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
|
303 |
09 |
02 |
512 |
00 |
00 |
455 |
37,4 |
37,4 |
100,0 |
Социальная политика
|
303 |
10 |
|
|
|
|
|
1 907,1 |
1 772,1 |
92,9 |
Социальное обеспечение
населения
|
303 |
10 |
03 |
|
|
|
|
1 579,6 |
1 444,6 |
91,5 |
Меры социальной поддержки
граждан |
303 |
10 |
03 |
505 |
00 |
00 |
|
1 516,0 |
1 381,0 |
91,1 |
Оказание социальной помощи
|
303 |
10 |
03 |
505 |
00 |
00 |
483 |
1 516,0 |
1 381,0 |
91,1 |
Реализация
государственных функций в области социальной политики
|
303 |
10 |
03 |
514 |
00 |
00 |
|
63,6 |
63,6 |
100,0 |
Мероприятия в области
социальной политики
|
303 |
10 |
03 |
514 |
00 |
00 |
482 |
63,6 |
63,6 |
100,0 |
Борьба с беспризорностью,
опека, попечительство
|
303 |
10 |
04 |
|
|
|
|
327,5 |
327,5 |
100,0 |
Мероприятия по борьбе
с беспризорностью, по опеке и попечительству
|
303 |
10 |
04 |
511 |
00 |
00 |
|
327,5 |
327,5 |
100,0 |
Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних |
303 |
10 |
04 |
511 |
00 |
00 |
481 |
327,5 |
327,5 |
100,0 |
Городская Дума города
Нижнего Новгорода
|
330 |
|
|
|
|
|
|
27 493,8 |
24 066,4 |
87,5 |
Общегосударственные вопросы
|
330 |
01 |
|
|
|
|
|
27 493,8 |
24 066,4 |
87,5 |
Функционирование
законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления
|
330 |
01 |
03 |
|
|
|
|
27 493,8 |
24 066,4 |
87,5 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
330 |
01 |
03 |
001 |
00 |
00 |
|
27 493,8 |
24 066,4 |
87,5 |
Центральный аппарат
|
330 |
01 |
03 |
001 |
00 |
00 |
005 |
23 499,3 |
20 611,4 |
87,7 |
Председатель
представительного органа муниципального образования |
330 |
01 |
03 |
001 |
00 |
00 |
026 |
937,7 |
820,7 |
87,5 |
Депутаты представительного
органа муниципального образования
|
330 |
01 |
03 |
001 |
00 |
00 |
027 |
3 056,8 |
2 634,3 |
86,2 |
Расходы, не отнесенные к
другим ведомствам и возникшие в процессе исполнения бюджета
|
900 |
|
|
|
|
|
|
4 143,0 |
4 140,0 |
99,9 |
Общегосударственные вопросы
|
900 |
01 |
|
|
|
|
|
4 143,0 |
4 140,0 |
99,9 |
Другие
общегосударственные вопросы
|
900 |
01 |
15 |
|
|
|
|
4 143,0 |
4 140,0 |
99,9 |
Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
|
900 |
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
|
4 143,0 |
4 140,0 |
99,9 |
Выполнение других
обязательств государства
|
900 |
01 |
15 |
092 |
00 |
00 |
216 |
4 143,0 |
4 140,0 |
99,9 |
Всего:
|
|
|
|
|
|
|
|
10 535 715,1 |
10 193 193,9 |
96,7 |
Приложение 4
к постановлению
Городской Думы
от 18.04.2007 № 32
ПРОГРАММА ВНУТРЕННИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2006 ГОД
-
- тыс.
руб.
Код бюджетной классификации |
Вид обязательства
|
Величина
муниципального долга на 01.01.2006
|
Объем привлечения в
2006 году |
Объем погашения в
2006 году
|
Планируемая величина
муниципального долга на 01.01.2007
|
Фактическая величина
муниципального долга на 01.01.2007
|
Курс на 2006 год: из расчета 1
доллар США = 28,6 рубля
|
Обязательства, действующие на 1
января 2006 года:
|
092 00 00 00 00 00 0000 000 |
Внутренний долг, всего:
|
599 167,7
|
0,0
|
166 366,3 |
432 801,4
|
386 493,5
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
092 02 01 01 00 04 0000 000 |
1. Бюджетные кредиты,
всего:
|
594 154,9
|
0,0
|
166 366,3 |
427 788,6
|
383 170,4
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
092 02 01 01 00 04 0000 000 |
1.1. Бюджетные кредиты,
полученные из федерального бюджета, всего:
|
464 686,7
|
0,0
|
42 929,4 |
421 757,3
|
383 170,4
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
092 02 01 01 00 04 0000 000 |
- по жилищному проекту
|
302 467,7
|
0,0
|
27 943,0 |
274 524,7
|
249 408,2
|
092 02 01 01 00 04 0000 000 |
- по проекту "Городской
общественный транспорт"
|
162 219,0
|
0,0
|
14 986,4 |
147 232,6
|
133 762,2
|
092 02 01 01 00 04 0000 000 |
1.2. Бюджетные кредиты,
полученные из областного бюджета, всего:
|
129 468,2
|
0,0
|
123 436,9 |
6 031,3
|
0,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
092 02 01 01 00 04 0000 000 |
- средства еврозайма
|
117 968,2
|
0,0
|
111 936,9 |
6 031,3
|
0,0
|
092 02 01 01 00 04 0000 000 |
- ссуда на расходы ЖКХ
|
11 500,0
|
0,0
|
11 500,0 |
0,0
|
0,0
|
092 04 01 00 00 04 0000 000 |
2. Муниципальные гарантии,
всего:
|
5 012,8
|
0,0
|
0,0 |
5 012,8
|
3 323,1
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
- льготные жилищные кредиты
|
5 012,8
|
0,0
|
0,0 |
5 012,8
|
3 323,1
|
Приложение 5
к постановлению
Городской Думы
от 18.04.2007 № 32
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА ЗА 2006 ГОД
тыс.
руб.
Код бюджетной классификации |
Наименование
|
Уточненный план
|
Исполнено
|
092 02 01 00 00 00 0000 000 |
Кредитные соглашения и
договоры, заключенные от имени Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, государственных внебюджетных фондов, указанные
в валюте Российской Федерации
|
-166 366,3 |
-166 366,3 |
092 02 01 00 00 00 0000 800 |
Погашение кредитов по
кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований, государственных внебюджетных фондов
|
166 366,3 |
166 366,3 |
092 02 01 01 00 00 0000 810 |
Бюджетные кредиты,
полученные от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
|
166 366,3 |
166 366,3 |
092 02 01 01 00 04 0000 810 |
Бюджетные кредиты,
полученные от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами городских
округов
|
166 366,3 |
166 366,3 |
166 05 00 00 00 00 0000 000 |
Акции и иные формы участия в
капитале, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности
|
16 300,0 |
19 995,7 |
166 05 00 00 00 00 0000 630 |
Продажа (уменьшение стоимости)
акций и иных форм участия в капитале, находящихся
в государственной и муниципальной собственности
|
16 300,0 |
19 995,7 |
166 05 00 00 00 04 0000 630 |
Продажа акций и иных форм
участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности
|
16 300,0 |
19 995,7 |
166 06 00 00 00 00 0000 000 |
Земельные участки,
находящиеся в государственной и
муниципальной собственности
|
149 500,0 |
158 386,3 |
166 06 00 00 00 00 0000 430 |
Продажа (уменьшение
стоимости) земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности
|
149 500,0 |
158 386,3 |
166 06 01 00 00 00 0000 430 |
Иные земельные участки,
находящиеся в государственной собственности
|
149 500,0 |
158 386,3 |
166 06 01 00 00 04 0000 430 |
Поступления от продажи иных
земельных участков, находящихся
в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю
|
149 500,0 |
158 386,3 |
092 08 00 00 00 00 0000 000 |
Остатки средств бюджетов
|
-28 708,7 |
-940 056,2 |
092 08 00 00 00 00 0000 510 |
Увеличение остатков средств
бюджетов
|
10 730 790,1 |
11 299 616,4 |
092 08 02 00 00 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков
средств бюджетов
|
10 730 790,1 |
11 299 616,4 |
092 08 02 01 00 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
|
10 730 790,1 |
11 299 616,4 |
092 08 02 01 00 04 0000 510 |
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов городских округов
|
10 730 790,1 |
11 299 616,4 |
092 08 00 00 00 00 0000 610 |
Уменьшение остатков средств
бюджетов
|
10 702 081,4 |
10 359 560,2 |
092 08 02 00 00 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
|
10 702 081,4 |
10 359 560,2 |
092 08 02 01 00 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
|
10 702 081,4 |
10 359 560,2 |
092 08 02 01 00 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов городских округов
|
10 702 081,4 |
10 359 560,2 |
|
Всего:
|
-29 275,0 |
-928 040,5 |
Приложение 6
к постановлению
Городской Думы
от 18.04.2007 № 32
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
В 2006 ГОДУ
тыс.
руб.
Наименование программы
|
Утвержденный план
|
Уточненный план
|
Исполнено |
% исполнения (к
уточненному плану)
|
Образование
|
"Комплекс мер по
развитию детско-юношеских спортивных школ и клубов города
Нижнего Новгорода на 2004 - 2006 годы"
|
4 111,0
|
4 111,0 |
3 988,4 |
97,0%
|
"Образование города
Нижнего Новгорода: новое качество развития на 2004 -
2006 годы" |
88 917,7
|
88 917,7 |
88 810,1 |
99,9%
|
Итого:
|
93 028,7
|
93 028,7 |
92 798,5 |
99,8%
|
Здравоохранение и спорт
|
"Совершенствование
экстренной медицинской помощи в городе Нижнем Новгороде"
на 2002 - 2006 годы
|
4 000,0
|
4 000,0 |
3 996,5 |
99,9%
|
Жилищное хозяйство
|
"Молодой семье -
доступное жилье" на 2004 - 2010 годы
|
111 104,0
|
90 000,0 |
62 980,3 |
70,0%
|
Городская целевая
программа "Молодая семья" в рамках реализации
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2002
- 2010 годы
|
|
5 895,5 |
|
|
Итого:
|
111 104,0
|
95 895,5 |
62 980,3 |
65,7%
|
Всего:
|
208 132,7
|
192 924,2 |
159 775,3 |
82,8%
|
Приложение 7
к постановлению
Городской Думы
от 18.04.2007 № 32
АДРЕСНАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2006 ГОД
Наименование отрасли,
местонахождение объекта
|
2006 г., объем капвложений
(тыс. руб.)
|
Ввод мощностей (ед. изм.)
|
|
Предусмотрено в АИП
|
Факт
|
Предусмотрено в АИП
|
Фактически выполненные
работы
|
|
|
выполнения
|
финансирования |
|
|
Всего
|
1 577 929,5
|
1 136 599,5 |
1 338 247
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
503 070,5
|
404 606,9 |
499 691
|
|
|
областной бюджет
|
42 596
|
35 320,3 |
37 752,8
|
|
|
федеральный бюджет
|
372 800
|
273 373,8 |
352 226,7
|
|
|
привлеченные средства
|
659 463
|
423 298,5 |
448 576,5
|
|
|
Кроме того:
|
13 100
|
12 600
|
12 600
|
|
|
Средства областного
бюджета, направляемые напрямую заказчику
|
3 000
|
2 500
|
2 500
|
|
|
Средства
федерального бюджета, направляемые заказчику
напрямую через область
|
10 100
|
10 100
|
10 100
|
|
|
Всего объем средств
на реализацию Адресной инвестиционной программы
|
1 591 029,5
|
1 149 199,5 |
1 350 847
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
503 070,5
|
404 606,9 |
499 691
|
|
|
областной бюджет
|
45 596
|
37 820,3 |
40 252,8
|
|
|
федеральный бюджет
|
382 900
|
283 473,8 |
362 326,7
|
|
|
привлеченные средства
|
659 463
|
423 298,5 |
448 576,5
|
|
|
из них по отраслям:
|
|
|
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
274 587
|
223 056,2 |
230 065,3
|
16933 кв. м/265 кв.
|
7354 кв. м/120 кв.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
52 304
|
47 698,4 |
52 298,8
|
6560 кв. м/107 кв.
|
|
областной бюджет
|
25 946
|
18 670,6 |
21 103,1
|
|
|
средства инвесторов
- дольщиков в строительстве домов
|
196 337
|
156 687,2 |
156 663,4
|
10373 кв. м/158 кв.
|
|
МУ "ГУММиД"
|
89 422
|
52 367,3 |
52 607,8
|
7297 кв. м/120 кв.
|
7354 кв. м/120 кв.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
20 650
|
20 409,5 |
20 650
|
5106 кв. м/84 кв.
|
|
средства инвесторов
- дольщиков в строительстве домов
|
68 772
|
31 957,8 |
31 957,8
|
2191 кв. м/36 кв.
|
|
Дом № 1 в группе ж/д в мкрн
3 жилого района "Мещерское Озеро" по ул. С.
Акимова в Канавинском районе (70% - администрация
города, 30% - МУ "ГУММиД")
|
52 372
|
38 967,3 |
39 207,8
|
7297 кв. м/120 кв.
|
Дом сдан в эксплуатацию
в декабре 2006 года - 7354 кв. м/120 кв.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
7 250
|
7 009,5 |
7 250
|
5106 кв. м/84 кв.
|
|
средства инвестора -
дольщика в строительстве дома
|
45 122
|
31 957,8 |
31 957,8
|
2191 кв. м/36 кв.
|
|
Дом № 2 в группе ж/д в мкрн
3 жилого района "Мещерское Озеро" по ул. С.
Акимова в Канавинском районе (70% - администрация,
30% - долевое участие инвестора)
|
37 050
|
13 400
|
13 400
|
продолжение стр-ва
|
Выполнены
земляные работы, свайное поле, устройство
ростверка, стен подвала, перекрытие над подвалом,
наружный водопровод
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
13 400
|
13 400
|
13 400
|
|
|
средства инвестора -
дольщика в строительстве дома
|
23 650
|
0
|
0
|
|
|
МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"
|
185 165
|
170 688,9 |
177 457,5
|
9636 кв. м/145 кв.
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
31 654
|
27 288,9 |
31 648,8
|
1454 кв. м/23 кв.
|
|
областной бюджет
|
25 946
|
18 670,6 |
21 103,1
|
|
|
средства инвесторов
- дольщиков в строительстве домов
|
127 565
|
124 729,4 |
124 705,6
|
8182 кв. м/122 кв.
|
|
Проект "Ветхий фонд"
|
|
|
|
|
|
Дом № 7 (уч. 4) в мкрн
6 Сормово в Сормовском районе (60% - администрация
города, 40% - долевое участие инвестора)
|
22 650
|
15 793
|
15 799
|
начало стр-ва
|
Выполнен рабочий
проект, смета готова на 30%
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
5 650
|
5 644
|
5 650
|
|
|
средства инвестора -
дольщика в строительстве дома
|
17 000
|
10 149
|
10 149
|
|
|
Дом в квартале ул.
Академика Баха, Даргомыжского в Ленинском районе
(50% - администрация, 50% - долевое участие инвестора)
|
1 000
|
119,7 |
1 000
|
начало стр-ва
|
Проведен
конкурс, заключен договор на проектирование,
выплачен аванс, начат сбор ТУ
|
в том числе:
|
|
|
|
начало стр-ва
|
|
городской бюджет
|
1 000
|
155,3 |
1 000
|
|
|
Дом в мкрн Кузнечиха
в Советском районе
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
проектные работы и начало
стр-ва (свайное поле)
|
Корректура проекта
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
|
|
Дом в мкрн 2 Бурнаковский
в Московском районе
|
1 877
|
2 611,4 |
1 876,1
|
изыскательские
и проектные работы
|
Проведен сбор
техусловий, проектные работы выполнены на 70%
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 877
|
2 611,4 |
1 876,1
|
|
|
Дом № 1 в группе жилых
домов по ул. Цветочной в Приокском районе
|
904
|
378,7 |
904
|
изыскательские
и проектные работы
|
Начат сбор
техусловий, проведен конкурс на стр-во и
проектирование, выполнен форэскизный проект, выдан
аванс на проектные работы
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
904
|
378,7 |
904
|
|
|
Дом № 2 в группе жилых
домов по ул. Цветочная в Приокском районе
|
905
|
0
|
905
|
изыскательские
и проектные работы
|
Выполнен
форэскизный проект, выплачен аванс на проектные работы
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
905
|
|
905
|
|
|
Дом № 3 в группе жилых
домов по ул. Цветочная в Приокском районе
|
905
|
0
|
905
|
изыскательские
и проектные работы
|
Выполнен
форэскизный проект, выплачен аванс на проектные работы
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
905
|
|
905
|
|
|
Жилой дом по
ул. Красноуральская (№ 1б по ул. Спутник) в
Автозаводском районе
|
100
|
95,1 |
100
|
изыскательские
и проектные работы
|
Проводится
межевание участка, проведен конкурс |
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
100
|
95,1 |
100
|
|
|
Жилой дом № 17 (2-я
очередь) по ул. Зайцева в мкрн 6 Сормово в Сормовском
районе
|
13
|
6,9 |
12,3
|
изыскательские работы |
Предпроектные разработки
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
13
|
6,9 |
12,3
|
|
|
Дом 2а в мкрн 5
Верхние Печеры
|
4 250
|
4 247,1 |
4 247,1
|
4442 кв. м/71 кв.
|
Проведены работы
по подключению к сетям тепло- и
водоснабжения. Ведется сбор документов для ввода
объекта в эксплуатацию
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
4 250
|
4 247,1 |
4 247,1
|
|
|
Жилой дом по ул.
Римского- Корсакова в Сормовском районе |
500
|
0
|
500
|
проектные работы
|
Выполнен
форэскизный проект, выплачен аванс проектной организации
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
500
|
|
500
|
|
|
Жилой дом № 1 по ул.
Маршала Казакова в Канавинском районе |
500
|
500
|
500
|
проектные работы
|
Выполнен
форэскизный проект, выплачен аванс проектной организации
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
500
|
500
|
500
|
|
|
Проект "Субсидии
для бюджетных работников"
|
|
|
|
|
|
Дом по ул. Чкалова
в Канавинском районе (50% - администрация, 50% -
долевое участие инвестора)
|
1 100
|
211,4 |
1 100
|
начало стр-ва
|
Сбор
техусловий, выполнялась корректура проекта
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 100
|
211,4 |
1 100
|
|
|
Дом по пр. Молодежный
в Автозаводском районе
|
50
|
44,6 |
50
|
изыскательские
и проектные работы
|
Выполнен
форэскизный проект
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
50
|
44,6 |
50
|
|
|
Жилой дом по
ул. Красноуральская (№ 1а по ул. Спутник) в
Автозаводском районе
|
100
|
95,1 |
100
|
изыскательские
и проектные работы
|
Выполнен
форэскизный проект
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
100
|
95,1 |
100
|
|
|
Дом № 2б в мкрн В.Печеры
|
500
|
0
|
500
|
проектные работы
|
Предпроектные работы
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
500
|
|
500
|
|
|
Дом по ул. Бринского
- Родионова
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
|
Контур здания дома закрыт на
100%, выполнены: звукоизоляция перекрытий - 30%,
монтаж наружных сетей - 90%, внутренние инженерные
коммуникации - 60%, благоустройство - 80%
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
|
|
областной бюджет
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
|
|
Дома № 34, 35 в мкрн В.Печеры |
29 246
|
21 969,9 |
24 402,4
|
плата за подключение к
сетям МП "Теплоэнерго" - 2804; МП
"Водоканал" - 3996 |
Стр-во находится
в завершающей стадии, ведется сбор документов для
ввода объекта в эксплуатацию
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
6 800
|
6 799,3 |
6 799,3
|
|
|
областной бюджет
|
22 446
|
15 170,6 |
17 603,1
|
|
|
Проект "Жилье шаг за
шагом"
|
|
|
|
|
|
Жилой дом в застройке по
ул. Деловая - Родионова (лот N 24) в Нижегородском
районе (офисные помещения площадью 1858,5 кв. м)
|
58 720
|
62 711,6 |
62 711,6
|
5194 кв. м/74 кв.
|
Дом принят
рабочей комиссией, работы по благоустройству
будут выполнены во 2 кв. 2007 года
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
средства инвестора -
дольщика в строительстве дома
|
58 720
|
62 711,6 |
62 711,6
|
|
|
Жилой дом в застройке по
ул. Деловая - Родионова (лот N 25) в Нижегородском
районе
|
31 200
|
31 221,8 |
31 200
|
продолжение стр-ва
|
Выполнены: фундаменты
- 100%, кирпичная кладка и монтаж
перекрытий детского сада - 100%, кирпичная кладка и
монтаж плит перекрытий жилой части - 30%
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
средства инвестора -
дольщика в строительстве дома
|
31 200
|
31 221,8 |
31 200
|
|
|
Жилой дом в застройке по
ул. Деловая - Родионова (лот N 26) в Нижегородском
районе (офисные помещения площадью 1054,54 кв. м)
|
20 645
|
20 647
|
20 645
|
продолжение стр-ва
|
Выполнены: фундаменты
- 100%, кирпичная кладка первого этажа - 50%
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
средства инвестора -
дольщика в строительстве дома
|
20 645
|
20 647
|
20 645
|
|
|
Национальная
экономика (другие вопросы в области национальной
экономики - газовые сети), МУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода"
|
4 385
|
2 219,9 |
2 309,6
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 410
|
1 208,9 |
1 298,6
|
|
|
привлеченные средства
|
2 975
|
1 011
|
1 011
|
|
|
Газопровод по ул. Безводная
в Автозаводском районе (городской бюджет)
|
970
|
880,2 |
970
|
ввод 0,8 км/24 кв.
|
Выполнено
проектирование. Выплачен аванс подрядчику на выполнение
СМР. Ввод - в 2007 году
|
Газовые сети сл. Печеры
в Нижегородском районе (привлеченные
средства инвесторов)
|
2 975
|
1 011
|
1 011
|
ввод 1-го п. к.
|
Подписан
инвестиционный договор на сумму 4076 тыс. руб. В
рамках договора выполнены изыскательские работы
и проектирование 1-го п. к. |
Газопровод к жилым домам N
3, 5, 6, 7 в п. Зеленый Город в Нижегородском районе
с монтажом АОГВ (городской бюджет)
|
40
|
32
|
32
|
предпроектные работы
|
Проведено
обследование жилых домов, выполнены предпроектные работы
|
Газопровод по ул. Муромская
в Канавинском районе (городской бюджет)
|
330
|
226,8 |
226,7
|
ввод 0,2 км (6 домов) |
Проложено 0,2 км
газовых сетей. Ввод - в 1 кв. 2007 года
|
Газопровод по
ул. Нефтегазовская - Народная в Московском районе
(городской бюджет)
|
70
|
69,9 |
69,9
|
оплата
кредиторской задолженности
|
Кредиторская
задолженность оплачена, введено 0,8 км газовых сетей
|
Национальная
экономика (транспорт)
|
445 646
|
322 327,9 |
427 802,4
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
81 596
|
51 875,6 |
81 267,9
|
|
|
областной бюджет
|
16 250
|
16 249,7 |
16 249,7
|
|
|
федеральный бюджет
|
342 800
|
252 717,8 |
328 800
|
|
|
привлеченные средства
|
5 000
|
1 484,8 |
1 484,8
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода" (привлеченные средства)
|
5 000
|
1 484,8 |
1 484,8
|
|
|
Кремлевский фуникулер
|
5 000
|
1 484,8 |
1 484,8
|
проектные работы
|
Начато проектирование
|
МУ "ГУММиД"
|
426 646
|
306 876
|
412 350,5
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
67 596
|
37 908,5 |
67 300,8
|
|
|
областной бюджет
|
16 250
|
16 249,7 |
16 249,7
|
|
|
федеральный бюджет
|
342 800
|
252 717,8 |
328 800
|
|
|
Продление Автозаводской
линии метрополитена от ст. "Московская"
до ст. "Горьковская" с
мостовым переходом через р. Оку
|
233 294
|
195 782,7 |
219 293,6
|
продолжение стр-ва
|
Велась разработка
рабочей документации, стр-во метромоста. В конце
года из горбюджета перечислен аванс в размере 23
млн руб. Воронежскому заводу мостовых
металлоконструкций, срок изготовления - 3 мес., сборка
- в начале следующего года
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
25 494
|
2 484,9 |
25 493,6
|
|
|
федеральный бюджет
|
207 800
|
193 297,8 |
193 800
|
|
|
Совмещенный мостовой
переход через р. Оку (с метро- и автомобильным
проездами)
|
150 000
|
74 420,9 |
149 705,9
|
продолжение стр-ва
|
Выполнен
монтаж металлоконструкций в объеме 108 п. м - 1300
т, велись работы по устройству
видовой площадки у опоры № 14, разработке
рабочей документации. Оплачена кредиторская
задолженность 75,6 млн руб. (федеральный бюджет) |
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
15 000
|
15 000,9 |
14 705,9
|
|
|
федеральный бюджет
|
135 000
|
59 420
|
135 000
|
|
|
Продление 2-й
очереди метрополитена от ст. "Московская"
до ст. "Волга" - пусковой участок от
ст. "Московская" до ст. "Ярмарка" |
23 326
|
16 817,9 |
23 325,3
|
продолжение стр-ва (стр-во
тупиков оборота, содержание горных
выработок, оплата кредиторской задолженности)
|
Велись работы
по обслуживанию тоннелей и содержанию
горных выработок в безопасном состоянии,
строительному водопонижению, электроснабжению
устройств водопонижения, проведен демонтаж
горного комплекса, 6507 - погашение
кредиторской задолженности
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
23 326
|
16 817,9 |
23 325,3
|
|
|
Проектные работы
по строительству станций метро "Оперный театр"
и "Сенная"
|
8 000
|
8 026,8 |
8 000
|
ПИР
|
Разработка проекта
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
3 000
|
3 026,8 |
3 000
|
|
|
областной бюджет
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
|
|
Проектно-изыскательские
работы по автодорожным подходам к совмещенному
мосту через р. Оку (областной бюджет)
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
ПИР
|
Разработка проекта
|
Строительство
метрополитена (закрепление технических зон под
метрополитеном) (областной бюджет)
|
1 250
|
1 249,7 |
1 249,7
|
|
Выполнено
закрепление участков ст. "Парк Культуры"
- ст. "Юго-Западная" и
ст. "Буревестник" - ст. "Сормовская"
|
Транспортный тоннель по
ул. Должанская
|
776
|
578
|
776
|
консервация
объекта, погашение кредиторской
задолженности
|
Оплата
кредиторской задолженности (185 тыс. руб.), выполнены
работы по консервации тоннеля
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
776
|
578
|
776
|
|
|
МП
"Нижегородэлектротранс" (городской бюджет)
|
14 000
|
13 967,1 |
13 967,1
|
|
|
Строительство
участка трамвайной линии через ул. Новикова-Прибоя с
соединением маршрутов трамваев № 4 и 8
|
14 000
|
13 967,1 |
13 967,1
|
ввод 1 км
|
Объект сдан
в эксплуатацию
|
Образование
|
127 969
|
105 710,7 |
122 213,6
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
71 174
|
51 538,2 |
71 174
|
|
|
привлеченные
средства инвесторов
|
56 795
|
54 172,5 |
51 039,6
|
|
|
МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"
|
127 969
|
105 710,7 |
122 213,6
|
|
|
городской бюджет
|
71 174
|
51 538,2 |
71 174
|
|
|
привлеченные
средства инвесторов
|
56 795
|
54 172,5 |
51 039,6
|
|
|
Школа № 19 по ул.
Славянская в Нижегородском районе на 900 уч. мест (2-й
пусковой комплекс: блок 3 - классы, блок 5 - спортзал,
блок 4 - зимний сад; благоустройство, спортивное ядро)
|
23 005
|
23 342,9 |
20 210
|
ввод 2-го п. к.
|
Стр-во объекта
завершено. Ведется сбор документов для ввода объекта
в эксплуатацию
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
20 210
|
20 210
|
20 210
|
|
|
привлеченные
средства инвесторов
|
2 795
|
3 132,9 |
0
|
|
|
Пристрой к школе № 151
в Советском районе
|
4 880
|
5 462,9 |
4 880
|
продолжение стр-ва, плата
за подключение ОАО "Нижновэнерго"
|
Завершено
проектирование, выполнены работы по переносу
коммуникаций (водопровод, канализация, сети
электроснабжения), земляные работы в осях 1 - 7
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
4 880
|
5 462,9 |
4 880
|
|
|
Физкультурно-оздоровительный
комплекс школы № 186 по ул. Генкиной в Советском районе
|
24 000
|
24 000
|
24 000
|
ввод
|
Физические объемы
будут подтверждены после передачи
незавершенного стр-ва от инвестора
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
привлеченные
средства инвесторов
|
24 000
|
24 000
|
24 000
|
|
|
Школа № 81 по ул.
Федосеенко в Сормовском районе на 900 уч. мест
|
25 024
|
7 929,6 |
25 024
|
начало стр-а, плата за
подключение ОАО "Нижновэнерго"
|
Проектные
работы выполнены, проведен конкурс.
Выполнены земляные работы в осях 1 - 19, свайное поле в
осях 1 - 5, 6 - 12, 13 - 18; ж/б ростверк в осях 1 - 5,
6 - 9, установка фундаментных стеновых блоков,
плит перекрытий над подвалом
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
25 024
|
7 929,6 |
25 024
|
|
|
Реконструкция школы № 48
в Приокском районе
|
13 902
|
10 128,1 |
13 902
|
окончание разработки ПСД,
начало работ
|
Проектные
работы выполнены на 100%. Кирпичная кладка
стен первого этажа - 70%, установка
железобетонных плит перекрытия
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
13 902
|
10 128,1 |
13 902
|
|
|
Школа по ул. Деловая
- Родионова на 1100 уч. мест
|
30 000
|
27 039,6 |
27 039,6
|
проектные работы, начало
стр-ва
|
Выполнены земляные работы и
свайное поле 4 блоков, ж/б ростверк 1-го и 2-го блоков,
ведется монтаж ж/б ростверка блока 3 в осях А - Г,
установка фундаментных стеновых блоков 2-го
блока, выполнена кирпичная кладка стен 2-го этажа
в осях 1 - 4
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
привлеченные
средства инвесторов
|
30 000
|
27 039,6 |
27 039,6
|
|
|
Физкультурно-оздоровительный
комплекс к школе № 119 в Автозаводском районе
(2-я очередь)
|
2 000
|
1 228,8 |
2 000
|
корректура ПСД, стр-во
ФОКа, оплата кредиторской задолженности по 1
п. к.
|
Оплата
кредиторской задолженности, сбор техусловий,
обследование существующих конструкций, корректура ПСД,
демонтаж кладки и частично фундаментов 3-го п.
к. под строительство ФОКа
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
2 000
|
1 228,8 |
2 000
|
|
|
Школа в мкрн 2 Бурнаковский
в Московском районе на 900 уч. мест
|
3 658
|
5 641,6 |
3 658
|
завершение разработки ПСД
|
Документация
выполнена, направлена на экспертизу
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
3 658
|
5 641,6 |
3 658
|
|
|
Пристрой к школе № 168 в
мкрн Сортировочный в Канавинском районе
|
1 500
|
937,2 |
1 500
|
проектные работы
|
Ведутся
предпроектные работы
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 500
|
937,2 |
1 500
|
|
|
Культура
|
46 300
|
37 031,8 |
39 708,1
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
15 900
|
15 975,8 |
15 881,4
|
|
|
областной бюджет
|
400
|
400
|
400
|
|
|
федеральный бюджет
|
30 000
|
20 656
|
23 426,7
|
|
|
Кроме того,
средства областного бюджета, поступившие
напрямую заказчику
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"
|
32 300
|
23 031,8 |
25 708,1
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 900
|
1 975,8 |
1 881,4
|
|
|
областной бюджет
|
400
|
400
|
400
|
|
|
федеральный бюджет
|
30 000
|
20 656
|
23 426,7
|
|
|
Планетарий (в районе
цирка) по ул. Революционная, 20 в Канавинском районе
(2-я очередь - звездный зал, обсерватория)
|
31 900
|
22 645,5 |
25 321,8
|
ввод 2-й очереди
|
Выполнен монтаж
несущих конструкций 16-метрового купола в большом
звездном зале, ведется отделка купола. Установлен
купол обсерватории
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 500
|
1 589,5 |
1 495,1
|
|
|
областной бюджет
|
400
|
400,0 |
400
|
|
|
федеральный бюджет
|
30 000
|
20 656
|
23 426,7
|
|
|
Дом культуры школьников
в Автозаводском районе
|
400
|
386,3 |
386,3
|
охрана, свет, тепло, оплата
кредиторской задолженности
|
Оплата за охрану объекта
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
400
|
386,3 |
386,3
|
|
|
Государственное
учреждение культуры "Нижегородский государственный
историко- архитектурный музей- заповедник"
|
14 000
|
14 000
|
14 000
|
|
|
Реконструкция
здания фондохранилища Нижегородского государственного
историко- архитектурного музея- заповедника
|
14 000
|
14 000
|
14 000
|
завершение
реконструкции фондохранилища
|
Работы завершены
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
14 000
|
14 000
|
14 000
|
|
|
Кроме того,
средства областного бюджета, поступившие
напрямую заказчику
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
|
|
Здравоохранение
(городской бюджет)
|
55 008
|
53 326
|
54 392,5
|
|
|
МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"
|
55 008
|
53 326
|
54 392,5
|
|
|
Пищеблок больницы № 33
в Ленинском районе
|
3 720
|
1 149,2 |
3 721,3
|
продолжение стр-ва
|
Начаты работы
по проектированию нового пристроя,
выполнена разбивка здания на местности, выплачен
аванс подрядчику
|
Реконструкция здания
на территории больницы № 40 под морг и ритуальный зал
|
5 000
|
5 119
|
5 000
|
начало СМР
|
Велись работы
по расчистке помещений с отбивкой
старой штукатурки стен и вывозу мусора,
усилению простенков, установке отопительных приборов
с трубной разводкой, устройству
наружной теплотрассы с горячим водоснабжением
|
Пристрой к больнице № 30
в Московском районе
|
41 000
|
43 220,5 |
40 421,7
|
продолжение стр-ва
|
Стены и кровля -
100%, установлены оконные блоки с остеклением,
внутренние перегородки - 90%, штукатурные работы -
30%, звукоизоляция перекрытий - 70%
|
Мероприятия по
сносу неэксплуатируемой части здания лечебного
корпуса № 1 МЛПУ "Городская детская клиническая
больница № 1"
|
3 000
|
2 999,8 |
3 000
|
изготовление ПСД, СМР |
Снос неэксплуатируемой
части лечебного корпуса, укрепление,
утепление оставшейся стены
|
Станция скорой помощи по
ул. Родионова в Нижегородском районе
|
1 000
|
16,8 |
999,7
|
проектные работы
|
Сбор техусловий,
выдан аванс на проектные работы |
Поликлиника в жилом доме N
39 в мкрн 5 Верхние Печеры
|
1 000
|
532,7 |
961,8
|
охрана объекта, оплата
кредиторской задолженности
|
Охрана объекта, плата
за аренду земли, оплата кредиторской
задолженности
|
Реконструкция МЛПУ
"Городская клиническая больница № 40"
|
288
|
288
|
288
|
плата за услуги охраны
|
Оплата охраны объекта
|
Спорт и физическая
культура (городской бюджет)
|
57 287,5
|
44 626,1 |
56 820,1
|
|
|
МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"
|
57 287,5
|
44 626,1 |
56 820,1
|
|
|
Строительство пяти
спортивных комплексов в районах города (городской бюджет)
|
54 584
|
42 335,1 |
54 116,6
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Районный спортивный
комплекс по ул. Мончегорская (рядом с домом № 12, корп.
1) в Автозаводском районе
|
17 250
|
16 931,9 |
16 938,9
|
ввод
|
СМР выполнены, ввод
в эксплуатацию будет оформлен в 2007 году
|
Районный спортивный
комплекс на территории школы № 94 по ул. Даргомыжского,
22а в Ленинском районе
|
14 585
|
7 009,9 |
14 578,9
|
ввод
|
СМР выполнены, ввод
в эксплуатацию будет оформлен в 2007 году
|
Районный спортивный
комплекс по ул. Тонкинская, 4 в Канавинском районе
|
17 660
|
17 510
|
17 510
|
ввод
|
СМР выполнены, ввод
в эксплуатацию будет оформлен в 2007 году
|
Районный спортивный
комплекс по ул. Б. Корнилова, 10 в Советском районе
|
2 432
|
356,1 |
2 431,8
|
|
Выполнены
проектные работы, выплачен аванс на выполнение СМР
|
Районный спортивный
комплекс по ул. Зайцева (рядом с домом 23) в Сормовском
районе
|
2 657
|
527,2 |
2 657
|
|
Выполнены
проектные работы, выплачен аванс на выполнение СМР
|
Реконструкция здания
дома спорта "Искра" Канавинского района
|
412,5
|
|
412,5
|
оплата
кредиторской задолженности
|
Оплата
кредиторской задолженности
|
СДК
"Спортивно-досуговый город "Сормово"
|
2 291
|
2 291
|
2 291
|
оплата
кредиторской задолженности, земельного налога
|
Оплата
кредиторской задолженности, земельного налога
|
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
(городской бюджет)
|
300
|
0
|
0
|
|
|
МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"
|
300
|
0
|
0
|
|
|
Нарсуд в Автозаводском районе |
300
|
|
|
оплата
кредиторской задолженности
|
|
Коммунальное хозяйство
|
566 447
|
348 300,9 |
404 935,4
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
168 091
|
138 357,9 |
166 557,7
|
|
|
привлеченные средства
|
398 356
|
209 943
|
238 377,7
|
|
|
Кроме того:
|
|
|
|
|
|
Средства
федерального бюджета, поступившие заказчику
напрямую через область
|
10 100
|
10 100
|
10 100
|
|
|
Средства областного
бюджета, поступившие заказчику напрямую через
область
|
500
|
0
|
0
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"
|
90 982
|
80 041,9 |
88 928,9
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
29 959
|
20 922,8 |
29 809,8
|
|
|
привлеченные средства
|
61 023
|
59 119,1 |
59 119,1
|
|
|
Дорога в кв. ул. Бринского
- Родионова (городской бюджет)
|
199,4
|
137,3 |
134,9
|
начало строительных работ
|
Завершено проектирование
|
ЦТП больницы им.
Семашко (городской бюджет)
|
985,6
|
|
985,6
|
оплата
кредиторской задолженности
|
Оплачена
кредиторская задолженность
|
Строительство
ПС "Университетская" с кабельными
линиями
|
27 274
|
19 370,3 |
27 274
|
ввод
|
Демонтаж
теплотрассы, перенос подпорной стенки, устройство
железобетонных фундаментных блоков по периметру
здания, контурное заземление, кирпичная
кладка, горизонтальная и вертикальная
гидроизоляция
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
27 274
|
19 370,3 |
27 274
|
|
|
ЦТП-43 мкрн Родионова
- Деловая
|
1 500
|
1 415,2 |
1 415,3
|
|
Выполнены работы по
1-й очереди стр-ва теплового пункта, установлено
и действует технологическое оборудование
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 500
|
1 415,2 |
1 415,3
|
|
|
Кабельная линия
наружного электроснабжения мкрн Родионова -
Деловая от ПС 110/10 "Афонинская" -
РП "Медвежья долина" - ТП 404 мкрн Родионова -
Деловая
|
61 023
|
59 119,1 |
59 119,1
|
|
Проложено 6
кабельных линий на участке 10,3 км общей протяженностью
61,5 км, на участке 1,6 км проложен кабель
общей протяженностью 3,2 км
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
привлеченные
средства инвесторов
|
61 023
|
59 119,1 |
59 119,1
|
|
|
ЗАО "ТЭК-НН"
|
60 000
|
59 918
|
59 917,5
|
|
|
Котельная по ул. Деловая,
14 в Нижегородском районе
|
60 000
|
59 918
|
59 917,5
|
ввод 1-го п. к. 2-й очереди
|
Ввод 1-го п. к. мощностью 30
Гкал/ч (в составе: здание котельной с пристроенной
коллекторной, оборудование,
ГРП, насосная аварийного топлива, дымовая
труба, магистральный газопровод - 2,5 км, 1-я
очередь станции электроснабжения, теплотрасса от
ул. Деловая до ул. Усилова). Выполнен проект
2-й очереди стр-ва, велись СМР по 2-й
очереди электростанции
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
15 000
|
14 918
|
14 917,5
|
|
|
привлеченные средства
|
45 000
|
45 000
|
45 000
|
|
|
Главное
управление благоустройства города Нижнего Новгорода
|
49 241
|
24 367,6 |
43 798,7
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
44 341
|
24 367,6 |
43 798,7
|
|
|
привлеченные средства
|
4 900
|
0
|
0
|
|
|
Реконструкция
ливневого коллектора по хозяйственному проезду Южное шоссе
от дома N 28 до дома № 34 в Автозаводском
районе (городской бюджет)
|
4 018
|
1 157,5 |
3 981,4
|
ввод 365 п.
м (корректировка проекта,
строительно-монтажные работы)
|
Выполнены работы
по корректировке рабочего проекта и
необходимые согласования, строительно-монтажные
работы по прокладке ливневого
коллектора Д-500 мм протяженностью 100 п. м
|
Инженерные мероприятия
по водопонижению п. Сортировочный в
Канавинском районе (городской бюджет)
|
1 745
|
1 744,2 |
1 744,2
|
корректировка проекта,
прокладка коллектора под ж/д и автомобильными путями |
Выполнены работы
по корректировке рабочего проекта
|
Ливневая насосная
станция № 5, пр. Ленина (городской бюджет)
|
1 375
|
0
|
1 217,1
|
разработка проекта
|
Начаты работы
по разработке рабочего проекта, срок окончания
- 28.02.2007
|
Ливневые сети
Автозаводского района, реконструкция Автозаводского
канала (городской бюджет)
|
10 689
|
4 207,4 |
10 671,3
|
корректура
проекта, строительные работы
|
Выполнены работы
по корректировке рабочего проекта и
необходимые согласования, строительно-монтажные
работы по расчистке и углублению дна
русла канала в объеме 25 тыс. куб. м
|
Городское
муниципальное кладбище "Нижегородское" (2-я очередь)
(городской бюджет)
|
7 922
|
4 030,4 |
7 810,3
|
продолжение стр-ва дорог
|
Продолжено стр-во
дорог: выполнено устройство песчаного и
щебеночного оснований на S=15,7 тыс. кв. м
|
Городское
муниципальное кладбище "Новое Стригинское" (городской
бюджет)
|
2 200
|
843,2 |
2 180,7
|
продолжение стр-ва дорог
|
Продолжено стр-во
дорог: выполнено устройство песчаного и
щебеночного оснований дорог, стр-во водопропускной трубы
и устройство водоотводного канала
|
Дублер Сормовского шоссе
на участке от ул. Васенко до ул. Коминтерна (по
ул. Марксистская) (городской бюджет)
|
5 449
|
5 449
|
5 449
|
проектные работы
|
Проведен
конкурс, заключен муниципальный контракт с
Нижегородским филиалом "ГипродорНИИ", выполнены
проектные работы, ведутся согласования
|
Ливневая канализация в мкрн
5 Верхние Печеры (городской бюджет)
|
574
|
0
|
552,4
|
проектные работы
|
Начаты работы
по разработке рабочего проекта, срок окончания
- 28.02.2007
|
Дублер пр. Гагарина
от Анкудиновского шоссе до ул. Ларина (городской бюджет)
|
1 700
|
1 700
|
1 700
|
проектные работы
|
Проведен
конкурс, заключен договор с Нижегороддорпроектом,
начато проектирование. Срок окончания
по договору - 17.05.2007
|
Расширение Окского
съезда (городской бюджет)
|
1 464
|
1 463,6 |
1 463,6
|
обоснование
и проектные работы
|
Начаты работы
по проектированию, подрядчик - ГОУ "ННГАСУ".
Срок окончания - 04.06.2007
|
Строительство
пешеходного моста через Касьяновский овраг (городской
бюджет)
|
894
|
818,8 |
818,8
|
проектные работы
|
Выполнены
проектные работы. В настоящее время готовится заявка
в инвестиционный совет при Губернаторе НО
|
Разворотная площадка в
мкрн Верхние Печеры
|
5 000
|
0
|
0
|
|
Работы выполнены за
счет инвесторов
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
100
|
0
|
0
|
|
|
привлеченные средства
|
4 900
|
0
|
0
|
|
|
Участок складирования снега
в Московском районе г. Нижнего Новгорода (городской
бюджет)
|
300
|
300
|
300
|
корректура
документации, начало стр-ва
|
Начаты работы
по корректуре рабочего проекта
(ОАО "Нижегородский Сантехпроект").
Срок окончания - 04.06.2007
|
Строительство
участка складирования снега в Автозаводском
районе г. Нижнего Новгорода (городской бюджет)
|
880
|
880
|
880
|
проектные работы
|
Начаты работы
по разработке рабочего проекта
(ОАО "Нижегородский Сантехпроект").
Срок окончания - 04.06.2007
|
Строительство
станции снеготаяния в Приокском районе г. Нижнего
Новгорода (городской бюджет)
|
500
|
500
|
500
|
проектные работы
|
Начаты работы
по разработке рабочего проекта
(ОАО "Нижегородский Сантехпроект").
Срок окончания - 04.06.2007
|
Реконструкция
Стригинского канала (городской бюджет)
|
1 250
|
1 250
|
1 250
|
проектные работы
|
Выполнены работы
по разработке рабочего проекта
|
Берегоукрепление
правого берега р. Оки в районе лодочной станции г.
Нижнего Новгорода (городской бюджет)
|
782
|
0
|
781,7
|
корректировка проекта |
Начаты работы
по корректировке рабочего проекта. Срок окончания
- 01.03.2007
|
Берегоукрепление
правого берега р. Оки на участке от Межевого оврага до
завода им. Ленина (НИТЕЛ) (городской бюджет)
|
1 199
|
0
|
1 198,2
|
корректировка проекта |
Начаты работы
по корректировке рабочего проекта, срок
выполнения работ - 01.02.2007
|
Транспортная развязка
и путепровод на ул. Циолковского в
Сормовском районе (городской бюджет)
|
1 300
|
23,5 |
1 300
|
начало проектных работ
|
Начаты работы
по разработке проекта на стадии
"обоснование инвестиций" (СМФ "Промстрой").
Выплачен аванс. Срок выполнения по контракту 04.10.2006
- 04.06.2007
|
МП "Городские
электросети" (городской бюджет)
|
3 080
|
3 080
|
3 080
|
|
|
ПС "Университетская"
с кабельными линиями
|
3 080
|
3 080
|
3 080
|
окончание проектных работ
|
Выполнена ПСД,
получено заключение по проекту № 354-06/УГГЭНО-1080
от 20.07.2006
|
Администрация
Автозаводского района
|
16 500
|
15 961,2 |
15 961,2
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
14 000
|
14 000
|
14 000
|
|
|
привлеченные средства
|
2 500
|
1 961,2 |
1 961,2
|
|
|
РП-29 с прокладкой
кабельных линий в п. Стригино (городской бюджет)
|
13 500
|
13 500
|
13 500
|
начало стр-ва
|
Проведен
конкурс, подрядчиком - ООО "АЭС" - построено
здание РП № 29 с двумя вводными ячейками,
проложена высоковольтная кабельная линия (в 2 нитки
кабеля) от РП № 29 до РП № 30 (мкрн III Аэродромный)
|
Реконструкция переезда по
ул. Львовская
|
3 000
|
2 461,2 |
2 461,2
|
ввод
|
Оборудовано
устройство заграждения переезда, демонтированы
и установлены дорожные знаки,
перенесен светофорный объект, перенесены
опоры наружного освещения, выполнены работы
по расширению дорожного полотна
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
500
|
500
|
500
|
|
|
привлеченные средства
|
2 500
|
1 961,2 |
1 961,2
|
|
|
МП "Комбинат ритуальных
услуг населению" (городской бюджет) |
1 934
|
1 950,4 |
1 933,2
|
|
|
Инфраструктура
кладбища "Нижегородское" (городской бюджет)
|
1 844
|
1 861,2 |
1 844
|
административное здание,
мемориал, ограждение
|
Разработка
проекта "Охрана окружающей среды" к проекту
стр-ва кладбища "Нижегородское".
Санитарно-эпидемическая, экологическая
экспертиза проекта. Устройство мемориальной площадки
и знака, стр-во административного здания
|
Проектные работы
по расширению кладбищ "Новое Стригинское",
"Ново- Сормовское" (городской бюджет)
|
90
|
89,2 |
89,2
|
проектные работы
|
Санитарно-экологическая
экспертиза проектной документации.
Разработка проекта "Охрана окружающей среды" |
Администрация
Нижегородского района
|
8 252
|
8 126
|
8 048
|
|
|
Реконструкция
и благоустройство ул. Б.Покровская
|
8 252
|
8 126
|
8 048
|
|
Выполнены работы по
1-й очереди: замена асфальтового покрытия
на брусчатку - 2,847 кв. м, проложена
ливневая канализация с установкой 2 колодцев).
Выполнены работы по перекладке инженерных
коммуникаций, наружное освещение, озеленение
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
|
|
привлеченные средства
|
7 252
|
7 126
|
7 048
|
|
|
Департамент
экономики, планирования, промышленности и
предпринимательства (привлеченные средства)
|
35 880
|
35 880
|
35 880
|
|
|
Обеспечение
технической возможности присоединения электрической
мощности на ПС 110/10 "Афонинская"
|
35 880
|
35 880
|
35 880
|
начало проектных работ
|
Для электроснабжения
мкрн Деловая - Родионова получены
техусловия, оплачены расходы за технологическое
присоединение мощности 5,2 МВт от
ПС "Афонинская"
|
Администрация
Сормовского района (городской бюджет)
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Благоустройство
территории мкрн по ул. Федосеенко (военный городок)
|
100
|
100
|
100
|
проектные работы
|
Выполнены
проектные работы
|
МП "Нижегородский
водоканал"
|
227 818
|
79 348,8 |
99 386,8
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
29 517
|
31 834,1 |
28 919,4
|
|
|
привлеченные средства
|
198 301
|
47 514,7 |
70 467,4
|
|
|
Кроме того,
федеральный бюджет (через область)
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
|
|
Реконструкция ВНС по
ул. Мончегорская в Автозаводском районе
|
20 080
|
4 465,6 |
4 581
|
стр-во
насосной, прокладка сетей
|
Разработана ПСД, начаты СМР
на ЦТП-30, проложено 769 п. м водопровода от ЦТП-30 до
ж. домов № 34, 36 по ул. Космическая
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
168
|
167,5 |
167,5
|
|
|
привлеченные средства
|
19 912
|
4 298,1 |
4 413,5
|
|
|
Реконструкция
дюкерного перехода через р. Оку в районе Канавинского
моста г. Н.Новгорода
|
44 363
|
37 482,5 |
28 565,8
|
ввод первой нитки дюкера
- 0,8 км
|
Завершены работы
по устройству 2 камер переключения с
обвязкой камер трубопроводами, по реконструкции
правой нитки дюкера методом "труба в
трубе" протяженностью 904 п. м, начаты работы
по реконструкции второй нитки
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
12 408
|
29 648,5 |
12 408
|
|
|
привлеченные средства
|
31 955
|
7 834
|
16 157,8
|
|
|
Кроме того,
федеральный бюджет (через область)
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
|
|
КНС с самотечными и
напорными коллекторами в жилом квартале ул. Снежная,
Самочкина и р. Ржавки в Ленинском районе
|
39
|
41,9 |
41,9
|
продолжение стр-ва
|
Разработана ПСД,
ведутся согласования
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
25
|
8,5 |
8,5
|
|
|
привлеченные средства
|
14
|
33,4 |
33,4
|
|
|
КНС для роддома № 5
в Московском районе (городской бюджет)
|
90
|
60,6 |
60,6
|
проектные работы
|
Разработана ПСД,
ведутся согласования
|
Водовод к п.
Доскино Автозаводского района
|
168
|
131,3 |
178,3
|
начало стр-ва
|
ПСД выполнена,
получены согласования, направлена в
Управление Главгосэкспертизы, заключение получено
в январе 2007 года
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
140
|
104,3 |
138,2
|
|
|
привлеченные средства
|
28
|
27
|
40,1
|
|
|
Водовод Д-1000 мм
от Московского шоссе до насосной станции в Ленинском районе
|
14 564
|
29,8 |
14 566,8
|
продолжение стр-ва
|
Получено
заключение Главгосэкспертизы, утверждена ПСД,
проведен конкурс по определению подрядной
строительной организации, которой в конце декабря
перечислен аванс
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
14 537
|
|
14 537
|
|
|
привлеченные средства
|
27
|
29,8 |
29,8
|
|
|
Строительство водопровода
в сл. Подновье Нижегородского района (городской бюджет)
|
245
|
287,3 |
175,9
|
проектные работы
|
Выполнено 30%
проектных работ
|
Канализационный
коллектор Д-600 мм по ул. Ковалихинская на участке от ул.
Ошарская до ул. Семашко
|
40 000
|
4 010,7 |
14 969,1
|
корректура
проекта, продолжение стр-ва
|
Разработана ПСД,
ведутся согласования. В связи с аварийным
состоянием коллектора выполнен временный
сбросный коллектор Д-400 мм протяженностью 200 п.
м, проведены разработка и крепление котлована
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
7
|
6,2 |
6,2
|
|
|
привлеченные средства
|
39 993
|
4 004,5 |
14 962,9
|
|
|
Канализационный
коллектор Д-400 мм по ул. Малая Ямская (городской бюджет)
|
2
|
1,1 |
1,1
|
проектные работы
|
Сбор исходных данных
|
Водовод по ул. Ильинская
от ул. Маслякова до ул. Сергиевская
(городской бюджет)
|
600
|
600
|
343,8
|
проектные работы
|
Выполнено 30%
проектных работ
|
Реконструкция
водопровода Д-1000 по ул. Гайдара (от ул. Садовая до
ливневого канала) (городской бюджет)
|
1 000
|
746,2 |
872,1
|
завершение работ, начатых
в 2005 году
|
Проведена
экспертиза проекта, завершены строительные работы
по 1-й очереди - 915 п. м, выполнено
благоустройство, объект предъявлен
рабочей комиссии
|
Водоснабжение п.
Зеленый Город, дома № 3, 5, 6, 7 (городской бюджет)
|
160
|
160
|
156,6
|
проектные работы
|
Проектные
работы выполнены на 30%
|
Строительство
резервного ввода холодного водоснабжения на котельную МП
"Теплоэнерго" по пр. Гагарина
|
146
|
58,5 |
58,5
|
проектные работы
|
Разработана ПСД,
ведутся согласования
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
135
|
43,9 |
43,9
|
|
|
привлеченные средства
|
11
|
14,6 |
14,6
|
|
|
Водоснабжение п.
Новая Стройка в Московском районе (2-я очередь)
(привлеченные средства)
|
2 500
|
572,9 |
582,8
|
|
Выполнено 80%
проектных работ
|
Перекладка
водопровода, детская областная больница (привлеченные
средства)
|
1 725
|
1,1 |
48,4
|
ввод 0,25 км
|
Сбор исходных
данных, заключен договор на выполнение
проектных работ
|
Перекладка водопровода,
ул. Смирнова, 13 - Макдоналдс - ул. Фучика, клуб
юного автомобилиста (привлеченные средства)
|
10 300
|
599,6 |
5 605,3
|
ввод 0,65 км
|
Выполнены
проектные работы, перечислен аванс подрядчику, который
будет отработан в 1 кв. 2007 года
|
Перекладка водопровода по
ул. Гайдара (привлеченные средства)
|
15 500
|
5 555,4 |
5 193,6
|
ввод 1 км
|
Проложен
водовод протяженностью 195 п. м, объект предъявлен
рабочей комиссии
|
Перекладка водовода Д-300
мм от ул. Березовская, 133 до дома № 37 по
ул. Большевистская с переходом через р.
Левинку (привлеченные средства)
|
3 582
|
3 602,9 |
2 148,3
|
ввод 0,329 км
|
Выполнена ПСД, СМР - на 52%,
проложен участок водовода Д-300 мм протяженностью
197 п. м
|
Перекладка водовода Д-200
по ул. Веденяпина от дома № 24 до 27 в Автозаводском
районе (привлеченные средства)
|
942
|
6
|
6,7
|
ввод 0,204 км
|
Разработана ПСД,
ведутся согласования
|
Перекладка водовода Д-300
мм от клуба "Эмка" до ст. Счастливая
(привлеченные средства)
|
9 990
|
8 227,1 |
4 502
|
ввод 1,1 км
|
Строительные
работы выполнены на 90%, проложен водовод Д-300
мм протяженностью 1 км
|
Реконструкция водовода
Д-200 мм от ТНС № 14 до дома № 27 по ул. Переходникова,
по ул. Газовская до дома № 18/2 по ул. Мельникова
(привлеченные средства)
|
3 772
|
22,6 |
22,6
|
ввод 0,775 км
|
Выполнена в полном объеме ПСД,
проводятся согласования с инженерными
службами города
|
Строительство
канализационного коллектора Д-1000 мм по
ул. Ковалихинская (от ул. Трудовая до ул.
Белинского) (привлеченные средства)
|
25 750
|
150,5 |
285,3
|
|
Проектные
работы выполнены на 60%
|
Модернизация КНС,
замена насосов с переводом в автоматический режим
работы. КНС № 3, 15, 16, 19, 24, 27 (привлеченные
средства)
|
4 800
|
0
|
0
|
|
Начат сбор
исходных данных, работы временно приостановлены в связи
с первоочередным выполнением таких же работ
на других станциях
|
Реконструкция
канализационного коллектора по Московскому шоссе Д-1200
- 1500 мм от ул. Кузбасской до ш.
Масложиркомбината (привлеченные средства)
|
2 500
|
2 138,8 |
2 112,2
|
|
Проектные
работы выполнены на 70%
|
Перекладка
самотечной канализации по ул. Дружаева - Львовская (ГЖД)
(привлеченные средства)
|
9 000
|
8 734,2 |
8 707,6
|
ввод
|
Самотечный
коллектор протяженностью 234 м сдан приемочной
комиссии 23.11.2006 по акту
|
Перекладка
самотечного коллектора Д-1500 мм от дома № 17 по
Московскому шоссе (привлеченные средства)
|
16 000
|
1 662,2 |
5 600,5
|
|
Выполнена в полном объеме ПСД,
проводятся согласования с инженерными
службами города
|
МП "Теплоэнерго"
|
72 660
|
39 527
|
47 901,1
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
29 160
|
26 185
|
28 999,1
|
|
|
привлеченные средства
|
43 500
|
13 342
|
18 902
|
|
|
Кроме того,
федеральный бюджет (через область)
|
4 100
|
4 100
|
4 100
|
|
|
Реконструкция котельной
по ул. Безрукова, 5 в Московском районе
|
1 900
|
1 900
|
1 900
|
продолжение стр-ва
|
Приобретение и монтаж ГРУ,
прокладка газопровода к котлу (перевод
котла с мазута на газ)
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 900
|
1 900
|
1 900
|
|
|
Строительство ЦТП по
ул. Федосеенко, 89а и прокладка т/сетей в Сормовском
районе (наружные коммуникации)
|
5 400
|
5 901
|
5 901
|
ввод
|
Приобретение и
монтаж деаэрационной установки,
прокладка электрокабеля, наружного водовода, монтаж
летних насосов
|
городской бюджет
|
3 700
|
3 700
|
3 700
|
|
|
привлеченные средства
|
1 700
|
2 201
|
2 201
|
|
|
Реконструкция котельной
по ул. Бекетова, 13 в Советском районе
|
8 500
|
0
|
5 000
|
проектные работы
|
Начато проектирование
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
2 500
|
0
|
2 500
|
|
|
привлеченные средства
|
6 000
|
0
|
2 500
|
|
|
Реконструкция котельной
по ул. Соревнования, 4а в Нижегородском районе
|
4 210
|
4 210
|
4 210
|
ввод 1,365 мВТ
|
Реконструкция
проведена (мощность - 1,365 мВТ)
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
4 210
|
4 210
|
4 210
|
|
|
Кроме того,
федеральный бюджет (через область)
|
4 100
|
4 100
|
4 100
|
|
|
Тепловой узел
управления задвижками (павильон № 2) на ул.
Ковалихинская в Нижегородском районе
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
стр-во павильона
|
Стр-во теплового
узла (павильон задвижек), участка
магистрального трубопровода, вынос электрокабеля из
зоны стр-ва
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
|
|
Реконструкция котельной
по пр. Гагарина, 178 (2-я очередь) в Приокском
районе
|
6 900
|
2 100
|
2 100
|
продолжение работ
|
Изготовление и
монтаж деаэрационной установки,
демонтаж существующей деаэрацустановки
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
2 100
|
2 100
|
2 100
|
|
|
привлеченные средства
|
4 800
|
0
|
0
|
|
|
Реконструкция котельной
по ул. Горная, 13 в Приокском районе
|
8 300
|
8 299
|
8 299
|
начало работ
|
Обвязка
вновь устанавливаемого котла, антикоррозионные
и изоляционные работы, газооборудование котла и ГРУ,
КИПиА, щиты управления
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
4 300
|
4 160
|
4 160
|
|
|
привлеченные средства
|
4 000
|
4 139
|
4 139
|
|
|
Реконструкция котельной
по ул. Водопроводная в Канавинском районе
|
1 100
|
1 083
|
1 083
|
начало работ
|
Приобретение и
монтаж газового оборудования ГРП |
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 100
|
1 083
|
1 083
|
|
|
Строительство ЦТП-53
и теплотрассы горячего водоснабжения от ЦТП-53
до ж/домов по ул. Зайцева в мкрн 5 Сормовского района
|
1 000
|
855
|
998,3
|
|
Проектные
работы, получение заключения Главгосэкспертизы
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 000
|
855
|
998,3
|
|
|
Реконструкция НПС-2 по
ул. Володарского в Нижегородском районе (городской бюджет)
|
1 350
|
1 177
|
1 347,8
|
проектные работы
|
Проектные
работы, получение заключения Главгосэкспертизы
|
Реконструкция
магистральных теплотрасс от НТЦ до павильона № 1 и
от павильона до НПС-2 (привлеченные средства)
|
5 000
|
1 694
|
1 694
|
проектные работы
|
Начало проектирования
|
Реконструкция котельной
НТЦ по ул. Ветеринарная, 5а (привлеченные средства)
|
7 500
|
0
|
0
|
проектные работы
|
Начало проектирования
|
Реконструкция котельной
по ул. Ванеева, 209б (привлеченные средства)
|
2 200
|
1 358
|
1 358
|
проектные работы
|
Начало проектирования
|
Реконструкция котельной,
ул. Суетинская, 21 (привлеченные средства)
|
2 400
|
2 198
|
2 198
|
проектные работы
|
Начало проектирования
|
Реконструкция котельной,
ул. Горького, 4а (привлеченные средства)
|
3 700
|
|
3 060
|
проектные работы
|
Начало проектирования
|
Реконструкция котельной
по ул. Чкалова, 9 (привлеченные средства)
|
1 500
|
0
|
0
|
|
|
Реконструкция котельной,
ул. Академика Баха, 4 (привлеченные средства)
|
1 500
|
0
|
0
|
|
|
Реконструкция котельной,
пер. Союзный, 43 (привлеченные средства)
|
1 500
|
0
|
0
|
|
Реконструкция
резервного топливного хозяйства котельной
|
Строительство 3 ИТП,
ул. Аэродромная, 28, 30, 32 (привлеченные средства)
|
1 700
|
1 752
|
1 752
|
|
Установка
блочных индивидуальных тепловых пунктов в подвалах
жилых домов № 28, 30, 32 по ул. Аэродромная
|
ООО "ПБО-НН"
|
|
|
|
|
|
Строительство
мойки автомобилей с очистными сооружениями и
системой оборотного водоснабжения по ул. Салганская,
11 в Советском районе (средства областного
бюджета, направляемые напрямую заказчику)
|
500
|
0
|
0
|
начало проектных работ
|
|
Кроме Адресной
инвестиционной программы:
|
|
|
|
|
|
1. Переданные в 2006
году средства федерального, областного и
городского бюджетов на приобретение квартир
|
|
|
|
|
|
1.1. Средства
городского бюджета на реализацию подпрограммы
"Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного
жилищного фонда" (по свидетельствам)
|
11 107
|
10 718,9 |
10 718,9
|
|
18 квартир
|
1.2. Средства
федерального бюджета на реализацию подпрограммы
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
ФЦП "Жилище"
|
19 550,7
|
1 965,5 |
1 965,5
|
|
8 квартир
|
1.3. Средства из
резервного фонда Правительства Нижегородской
области (приобретение квартир по распоряжениям)
|
2 753
|
2 181,8 |
2 181,8
|
|
4 квартиры
|
1.4. Средства на
реализацию городской целевой программы "Молодой
семье - доступное жилье" на 2004 - 2010
годы (средства городского бюджета) |
90 000
|
62 980,3 |
62 980,3
|
|
92 квартиры
|
1.5. Средства
федерального бюджета на реализацию подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" в рамках
ФЦП "Жилище"
|
1 583,9
|
1 115,5 |
1 115,5
|
|
4 семьи
|
1.6. Средства
городского бюджета на предоставление возмездных
субсидий на возвратной основе
|
3 000
|
1 604
|
1 604
|
|
12 квартир
|
Итого по п. 1
|
127 994,6
|
80 566
|
80 566
|
|
138 квартир
|
городской бюджет
|
104 107
|
75 303,2 |
75 303,2
|
|
|
областной бюджет
|
2 753
|
2 181,8 |
2 181,8
|
|
|
федеральный бюджет
|
21 134,6
|
3 081
|
3 081
|
|
|
2. Мероприятия в
области архитектуры и градостроительства
|
1 008
|
1 008
|
1 008
|
|
|
Приложение 8
к постановлению
Городской Думы
от 18.04.2007 № 32
СМЕТА ДОХОДОВ И
РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА
"ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА" ЗА 2006 ГОД
тыс.
руб.
№ п/п |
Наименование
|
План
|
Факт
|
|
Остаток средств на 01.01.2006
|
18 682,4 |
18 682,4 |
|
Доходы - всего:
|
59 521,0 |
71 697,0 |
|
из них:
|
|
|
1
|
Плата за негативное
воздействие на окружающую среду - всего:
|
53 521,0 |
57 042,0 |
1.1 |
Плата за выбросы, сбросы
загрязняющих веществ, размещение отходов, другие
виды вредного воздействия в пределах установленных
допустимых нормативов
|
22 200,0 |
23 660,5 |
|
В том числе:
|
|
|
|
Плата за выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих веществ
стационарными источниками
|
610,0 |
650,2 |
|
Плата за выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих веществ
передвижными источниками
|
290,0 |
309,1 |
|
Плата за сбросы
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные
объекты
|
10 900,0 |
11 617,1 |
|
Плата за размещение отходов
производства и потребления
|
10 400,0 |
11 084,1 |
1.2 |
Плата за выбросы, сбросы
загрязняющих веществ, размещение отходов, другие
виды вредного воздействия в пределах установленных
лимитов
|
1 660,0 |
1 769,2 |
|
В том числе:
|
|
|
|
Плата за выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих веществ
стационарными источниками
|
110,0 |
117,2 |
|
Плата за сбросы
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные
объекты
|
1 550,0 |
1 652,0 |
1.3 |
Плата за сверхлимитное
загрязнение окружающей природной среды
|
29 661,0 |
31 612,3 |
|
В том числе:
|
|
|
|
Плата за выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников
|
1 600,0 |
1 705,3 |
|
Плата за сбросы
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные
объекты
|
25 000,0 |
26 644,7 |
|
Плата за размещение отходов
производства и потребления
|
3 061,0 |
3 262,3 |
2
|
Штрафы
|
500,0 |
249,5 |
3
|
Средства, поступающие от
внесения компенсационной стоимости
зеленых насаждений при их уничтожении (вырубке, сносе)
и (или) повреждении и компенсационного
озеленения
|
5 500,0 |
14 405,5 |
|
Расходы
|
|
|
|
Расходы - всего:
|
78 203,4 |
56 161,5 |
|
из них:
|
|
|
1
|
Охрана водного бассейна
|
|
|
1.1 |
Расчистка городских
водоемов и их водоохранных зон
|
13 052,6 |
2 983,4 |
|
Завершение работ по
расчистке и дноуглублению Западно-Стрелочного канала
|
552,6 |
552,6 |
|
Выполнение изыскательских
работ, разработка ПСД, расчистка и дноуглубление р. Ржавка
и Борзовка (заречная часть)
|
4 000,0 |
1 039,5 |
|
Выполнение изыскательских
работ, разработка ПСД, расчистка и дноуглубление р. Старка
и Кова (нагорная часть)
|
3 000,0 |
1 391,3 |
|
Корректировка ПСД и начало
строительства полигона складирования снега с
очистными сооружениями талых вод в Бурнаковской низине
|
5 500,0 |
-
|
1.2 |
Реализация программы "Чистая
вода"
|
500,0 |
3,8 |
|
Итого:
|
13 552,6 |
2 987,2 |
2
|
Охрана атмосферного воздуха
|
|
|
2.1 |
Переоборудование
муниципального транспорта на газомоторное топливо
|
800,0 |
647,3 |
|
Итого:
|
800,0 |
647,3 |
3
|
Охрана окружающей среды от
производственных и бытовых отходов
|
|
|
3.1 |
Комплексное решение
проблемы ТБО на территории г. Н.Новгорода
|
11 000,0 |
6 210,5 |
3.2 |
Приобретение контейнеров и
спецтехники для уборки и вывоза мусора
|
25 500,0 |
21 525,0 |
|
Приобретение контейнеров для
сбора мусора (8 районов города)
|
20 180,0 |
20 180,0 |
|
Приобретение спецтехники для
нужд города
|
5 320,0 |
1 345,0 |
|
Итого:
|
36 500,0 |
27 735,5 |
4
|
Сохранение и развитие зеленого
фонда
|
|
|
4.1 |
Компенсационное озеленение на
территории г. Н.Новгорода
|
11 688,8 |
11 085,9 |
|
Итого:
|
11 688,8 |
11 085,9 |
5
|
Создание и
совершенствование автоматизированных систем
мониторинга окружающей среды
|
|
|
5.1 |
ВВУГМС. Проведение
наблюдений на стационарных постах г. Н.Новгорода и
к.п. Зеленый Город за состоянием загрязнения атмосферного
воздуха
|
501,0 |
501,0 |
5.2 |
ВВУГМС. Выполнение работ по
подготовке и передаче в администрацию г.
Н.Новгорода прогнозов погоды на одни сутки
|
441,0 |
441,0 |
|
Итого:
|
942,0 |
942,0 |
6
|
Экологическое образование и
воспитание
|
|
|
6.1 |
Экологические лагеря для
школьников
|
720,0 |
265,5 |
|
Экологическая смена в МОУ
"Загородный оздоровительный центр "Александровка"
|
500,0 |
110,0 |
|
Летний экологический
лагерь МОУ "Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1"
|
120,0 |
55,5 |
|
Экологическое воспитание и
развитие детей дошкольного возраста на базе МДОУ "Д/с N
95"
|
50,0 |
50,0 |
|
Экологическое воспитание и
развитие детей дошкольного возраста на базе МДОУ "Д/с N
452"
|
50,0 |
50,0 |
|
Итого:
|
720,0 |
265,5 |
7
|
Проведение форумов,
конференций
|
-
|
-
|
8
|
Развитие
материально-технической базы природоохранных органов
|
14 000,0 |
12 498,1 |
|
РАСХОДЫ, ВСЕГО
|
78 203,4 |
56 161,5 |
| | |
|