Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Арзамасской Городской Думы
от 26.04.2007 № 56


"О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГОРОДА АРЗАМАСА НА 2007 - 2010 ГОДЫ"


Официальная публикация в СМИ:


"Арзамасские новости", N
64(2352), 22.05.2007



Вступил в силу с 26 апреля 2007 года
(пункт 4 данного документа).






АРЗАМАССКАЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА




РЕШЕНИЕ


от 26 апреля 2007 г. № 56




О ГОРОДСКОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ПРОФИЛАКТИКА


БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ


ГОРОДА АРЗАМАСА НА 2007 - 2010
ГОДЫ"




В соответствии со
ст. 30 Устава города и предложением администрации города городская
Дума решила:


1. Утвердить городскую целевую
программу "Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних города Арзамаса на 2007 - 2010 годы" (далее -
программа) согласно приложению.


2. Рекомендовать администрации города
предусмотреть финансирование Программы в проектах бюджетов на 2008 -
2010 годы и при уточнении бюджета на 2007 год.


3. Предложить редакциям местных
газет, телевидения и радиовещания регулярно освещать ход выполнения
мероприятий Программы.


4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания и подлежит опубликованию.


5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию городской Думы по культуре,
спорту и молодежной политике.




Председатель городской
Думы


И.А.ПЛОТИЧКИН




Глава муниципального
образования -


мэр города


А.Н.МИГУНОВ












Утверждена


решением


Арзамасской городской Думы


от 26.04.2007 № 56




ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА


"ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ


НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГОРОДА АРЗАМАСА
НА 2007 - 2010 ГОДЫ"




I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ




Наименование
Программы - городская целевая программа "Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса на
2007 - 2010 годы".




Основание для
разработки Программы - Федеральный закон "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
от 24.06.1999 № 120-ФЗ;


областная целевая программа
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Нижегородской области на 2007 - 2010 годы".




Заказчик Программы -
администрация города Арзамаса.




Основные
разработчики и исполнители Программы:


- комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города
Арзамаса;


- управление внутренних дел города
Арзамаса (по согласованию);


- департамент образования;


- управление социальной защиты
населения (по согласованию);


- департамент здравоохранения;


- департамент культуры;


- комитет по физической культуре и
спорту;


- комитет по делам молодежи.




Цель и задачи
Программы.


Целью Программы является повышение
эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, дальнейшее комплексное решение проблем
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних; создание условий для социальной,
психолого-педагогической, медицинской помощи и реабилитации
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
улучшение координации деятельности органов местного самоуправления и
организаций, осуществляющих профилактическую работу с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации.


Программа предусматривает решение
следующих задач:


совершенствование правовых,
организационных, финансово-экономических механизмов, обеспечивающих
эффективное взаимодействие учреждений профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;


осуществление мер общей профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, содействующих
развитию позитивных интересов детей, их полезной деятельности во
внеурочное время;


проведение исследований проблем
безнадзорности, девиантного поведения несовершеннолетних, разработка
и апробация новых коррекционно-реабилитационных технологий и программ
социальной, медицинской, психолого-педагогической, трудовой
реабилитации несовершеннолетних, информационное и научно-методическое
обеспечение развития новых форм семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей;


переподготовка и повышение
квалификации специалистов по коррекционно-развивающей педагогике и
психологии, наркологов.




Срок реализации
Программы: 2007 - 2010 гг.




Объем и источники
финансирования Программы.


Предполагаемый общий объем финансовых
средств, необходимых для реализации Программы, 46291,22 тыс. руб., в
том числе:


- средства городского бюджета -
34468,7 тыс. руб., в том числе по годам:


2007 год - 7608,0 тыс. руб.,


2008 год - 8174,0 тыс. руб.,


2009 год - 8904,8 тыс. руб.,


2010 год - 9781,9 тыс. руб.;


- средства областного бюджета -
6800,0 тыс. руб, в том числе по годам:


2007 год - 1580,0 тыс. руб.,


2008 год - 1640,0 тыс. руб.,


2009 год - 1740,0 тыс. руб.,


2010 год - 1840,0 тыс. руб.;


- средства федерального бюджета -
2875,5 тыс. руб.:


2007 год - 610,5 тыс. руб.,


2008 год - 678,0 тыс. руб.,


2009 год - 752,0 тыс. руб.,


2010 год - 835,0 тыс. руб.


- привлеченные средства - 2147,02
тыс. руб.




Ожидаемые конечные
результаты реализации Программы.


Создание условий для обеспечения
защиты прав и законных интересов детей, их социальной реабилитации и
адаптации в обществе; стабилизация числа безнадзорных детей и
правонарушений несовершеннолетних; улучшение здоровья
несовершеннолетних, снижение уровня алкоголизма и токсикомании в
подростковой среде; повышение уровня правовой культуры и занятости
несовершеннолетних.




Система контроля за
исполнением.


Контроль за реализацией Программы
осуществляется администрацией города на основании отчетов
исполнителей Программы мэру города и информации о ходе реализации
Программы на коллегии администрации города и на заседаниях городской
Думы.


Координацию действий по реализации
Программы осуществляет в установленном порядке комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города
Арзамаса.




II. СОДЕРЖАНИЕ
ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ


ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ




Городская целевая
программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних города Арзамаса на 2007 - 2010 гг."
разработана совместными усилиями субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учетом опыта
реализации программы "Профилактика детской безнадзорности,
предупреждение правонарушений несовершеннолетних на территории г.
Арзамаса на 2001 - 2004 гг.", плана мероприятий "Профилактика
детской безнадзорности, предупреждение правонарушений
несовершеннолетних на территории г. Арзамаса на 2005 г.", плана
мероприятий "Профилактика детской безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории г. Арзамаса на 2006
г.".


Необходимость ее подготовки и
последующей реализации вызвана тем, что обстановка по линии
несовершеннолетних на территории г. Арзамаса остается сложной.
Количество несовершеннолетних жителей г. Арзамаса с 2001 по 2006 год
уменьшилось с 24775 до 20561 (на 4214 человек). Однако общая
преступность, несмотря на профилактические мероприятия, является
высокой: 2004 г. - совершено 175 преступлений 132 лицами, за 2005 г.
- 170 преступлений 101 лицом, за 2006 г. - 149 преступлений 102
лицами. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними,
от общего числа преступлений в 2006 г. составляет 11,5%, в 2005 г.
составляет 12,6%, в 2004 г. - 14,6%. Беспризорников,
дезадаптированных подростков активно используют в своих целях
криминальные круги. В группе с участием взрослых за 2006 год
совершено 33 преступления, в 2005 г. совершено 29 преступлений, в
2004 г. - 20 преступлений. Наибольшее число преступлений совершается
подростками с 14.00 до 20.00: в 2004 г. - 34 преступления, за 2005 г.
- 41 преступление, в 2006 г. - 43 преступления. Достаточно высокой
является криминальная активность несовершеннолетних, не достигших
возраста привлечения к уголовной ответственности, имеет тенденции к
дальнейшему росту и способна оказать заметное влияние на развитие
оперативной обстановки в целом. Всего в 2004 г. совершено 20
общественно опасных деяний 26 лицами, в 2005 г. - 20 общественно
опасных деяний 24 лицами, в 2006 г. - 27 преступлений 26 лицами. За
совершение общественно опасных деяний направлены в ЦВСНП в 2004 г. -
5 подростков, в 2005 г. 17 подростков, в 2006 г. - 10 подростков.


Несмотря на некоторое снижение,
высокими остаются показатели совершения подростками административных
правонарушений. В 2004 г. на заседаниях комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации г. Арзамаса
были рассмотрены 1138 материалов в отношении 1220 подростков, в 2005
г. - 1084 материала в отношении 959 подростков, в 2006 году - 1038
материалов в отношении 848 несовершеннолетних и 190 взрослых, причем
51% из них за употребление спиртных напитков, токсикоманию,
употребление психотропных веществ (в 2004 г. - 44%, в 2005 г. - 52%).
На учете у подросткового нарколога в 2004 г. состояли 79 человек,
2005 г. - 73 человека, в 2006 году - 103 человека. Проведено
амбулаторное и стационарное лечение с согласия родителей 53 человек,
стационарно - 9 человек.


Практически постоянным остается
количество семей, состоящих на учете в управлении социальной защиты
населения: в 2004 г. состояли 3475 семей, в которых проживали 4709
детей, в 2005 г. - 3572 семьи, в которых проживают 4769 детей, в 2006
г. - 3737 семей, в них 4964 ребенка. Причем неблагополучных семей и
семей группы риска в 2005 г. - 466 семей, в них 711 детей, в 2006 г.
- 450 семей, в них 689 детей. На заседаниях КДНиЗП за уклонение
родителей от воспитания рассматривалось 75 материалов в 2004 г., в
2005 г. - 76, в 2006 г. - 138. За бродяжничество в 2004 г. на КДНиЗП
рассматривались дела в отношении 21 подростка, в 2005 г. - в
отношении 12 несовершеннолетних, в 2006 г. - 8 человек. Лишены
родительских прав в 2004 г. 27 родителей, в 2005 г. - 43 родителя, в
2006 г. - 43 родителя.


Реализация комплексной программы
"Профилактика детской безнадзорности, предупреждение
правонарушений несовершеннолетних на территории г. Арзамаса на 2001 -
2004 гг.", плана мероприятий "Профилактика детской
безнадзорности, предупреждение правонарушений несовершеннолетних на
территории г. Арзамаса на 2005 г.", плана мероприятий
"Профилактика детской безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории г. Арзамаса на 2006 г."
позволила частично уменьшить остроту проблемы детской безнадзорности,
социального сиротства и подростковой преступности. Следует отметить,
что в ходе выполнения Программы преодолена ведомственная
разобщенность в работе с детьми группы риска. На сегодня можно
говорить о системе работы ведомств администрации города, силовых
структур, общественных организаций, причастных к профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Создается
нормативно-правовая база, обеспечивающая комплексность в работе с
неблагополучными семьями и детьми с момента их выявления до полной и
всесторонней реабилитации (социальной, правовой, психологической и
т.д.). В частности, последними документами, выработанными
комиссионно, являются принятые постановлениями мэра города Порядок
организации работы при выявлении безнадзорных и беспризорных детей на
территории г. Арзамаса, Порядок организации работы с подростками и
родителями, состоящими на учете в ПДН УВД, Порядок работы при
выявлении нарушений правил торговли спиртными напитками и пивом.


Однако для стабильного снижения
подростковой преступности, количества семей, находящихся в социально
опасном положении, необходимо продолжить работу по решению проблем
детской безнадзорности программно-целевым методом.




III. ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ


ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И
ПРАВОНАРУШЕНИЙ


НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ




1. Организационные
мероприятия




Данный раздел
предусматривает мероприятия, направленные на развитие подходов в
работе с семьей, развитие взаимодействия с общественными
организациями города, разработку и выпуск памяток, буклетов,
методических разработок, продолжение работы по подготовке и
переподготовке специалистов для работы в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
разработку планов мероприятий по реализации программ смежных служб,
укрепление материальной базы служб, занимающихся профилактикой
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, укрепление и
расширение межведомственного взаимодействия.




2. Правовое
просвещение




Предусматривается
организация работы, направленной на повышение правовой культуры
несовершеннолетних и их родителей, развитие волонтерского движения,
проведение семинаров для специалистов учреждений системы
профилактики, включение средств массовой информации в активную
просветительскую деятельность.




3. Система
профилактики безнадзорности, правонарушений,


алкоголизма, токсикомании и
наркомании несовершеннолетних




Предполагается
проведение мероприятий, направленных на выявление и устройство
безнадзорных детей, неучащихся и неработающих подростков, оказание им
помощи в продолжении образования или трудоустройстве, организацию
занятости детей и подростков, расширение практики предоставления
общественных работ, оказание помощи несовершеннолетним, употребляющим
психоактивные и наркотические вещества, пропаганду здорового образа
жизни, оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в
том числе и в постинтернатный период, специальные меры предупреждения
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.




IV. РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ




Для реализации
Программы требуется всего 46291,22 тыс. руб., из них средства
городского бюджета - 34468,7 тыс. руб., в том числе на реализацию
программы "Лето" 25711,3 тыс. рублей, средства областного
бюджета - 6800,0 тыс. руб., средства федерального бюджета - 2875,5
тыс. руб., привлеченные средства - 2147,02 тыс. руб.


Мероприятия Программы финансируются
целевым назначением из городского бюджета, частично - за счет средств
текущего бюджетного финансирования основной деятельности исполнителей
мероприятий. Часть мероприятий финансируется за счет привлеченных
средств.


Планируется следующее распределение
выделяемых ассигнований субъектам системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, участвующим в реализации
Программы:




1. Общий объем
средств городского бюджета, необходимых для реализации Программы:





















































































































Исполнители Программы


Всего
(тыс.
руб.)


В том числе








2007 г.


2008 г.


2009 г.


2010 г.


Департамент образования


22736,1


4911,6


5381,5


5921,5


6521,5


Департамент

здравоохранения


3,0


0,6


0,7


0,8


0,9


Департамент культуры


6,0


1,0


1,5


1,5


2,0


Комитет по
делам
молодежи


2536,0


554,0


598,0


659,0


725,0


Комитет по
физической
культуре и спорту


6487,5


1372,4


1549,4


1690,5


1875,2


Комиссия по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав


325,8


94,4


72,9


77,5


81,0


Отдел по работе
с
комитетами управления
микрорайонами


2224,3


639,0


535,0


514,0


536,3


Управление внутренних
дел


150,0


35,0


35,0


40,0


40,0


Итого


34468,7


7608,0


8174,0


8904,8


9781,9




2. Предполагаемые
средства областного бюджета на реализацию Программы:

























































Исполнители Программы


Всего
(тыс.
руб.)


В том числе








2007 г.


2008 г.


2009 г.


2010 г.


Управление
социальной
защиты населения


6760,0


1540,0


1640,0


1740,0


1840,0


Управление внутренних дел


40,0


40,0











Итого


6800,0


1580,0


1640,0


1740,0


1840,0




3. Предполагаемые
средства федерального бюджета на реализацию Программы:















































Исполнители Программы


Всего
(тыс.
руб.)


В том числе








2007 г.


2008 г.


2009 г.


2010 г.


Центр занятости населения


2875,5


610,5


678,0


752,0


835,0


Итого


2875,5


610,5


678,0


752,0


835,0




V. ОСНОВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ




┌───┬─────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────┬────────────────────┐


№ │ Перечень
мероприятий │Предполагаемые│Планируемые финансовые
затраты (тыс. руб.) │ Срок │ Исполнитель │
Ожидаемый конечный │


п/п│
│ источники
├────────┬──────────────────────────────────┤
исполнения │ │ результат │


│ │ │финансирования│
Всего │ В том числе │ │
│ │


│ │ │ │
├───────┬────────┬────────┬────────┤
│ │ │


│ │ │ │
2007 г.│2008
г. │2009 г. │2010 г. │ │
│ │


├───┴─────────────────────────┴──────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴─────────────┴─────────────────┴────────────────────┤


1.
Организационные мероприятия


├───┬─────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────┬────────────────────┤


1. │Создание
при│ Городской │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Март │ Администрация
│Профилактика │


│ │администрации
г. Арзамаса│ бюджет │ основной
деятельности │ 2007 г. │ г. Арзамаса,
│асоциального │


│ │координационного
совета│ │
│ │ городская Дума │поведения
и│


│ │по
профилактике│ │
│ │
│предупреждение │


│ │безнадзорности
и│ │
│ │
│правонарушений в│


│ │правонарушений
│ │
│ │ │детской
и молодежной│


│ │несовершеннолетних
как│ │
│ │ │среде


│ │органа
стратегического│ │
│ │ │


│ │управления
│ │
│ │ │


│ │профилактической
│ │
│ │ │


│ │деятельностью
│ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┬───────┬────────┬────────┬────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


2. │Организация и
проведение│ Городской │ 28,0 │ 7,0 │
7,0 │ 7,0 │ 7,0 │ Ноябрь, │ КДН
и ЗП │Подведение итогов│


│ │городской
конференции│ бюджет │ │ │
│ │ │ ежегодно │
│работы по реализации│


│ │"Дети -
забота общая" │ │ │
│ │ │ │ │
│Программы, │


│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │определение
основных│


│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │направлений


│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │деятельности
всех│


│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │субъектов
системы│


│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │профилактики


│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │безнадзорности
и│


│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │правонарушений


│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │несовершеннолетних


│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │на
последующие годы │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┴───────┴────────┴────────┴────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤





-->
примечание.

Нумерация пунктов дана
в соответствии с официальным текстом

документа.




4.
│Внести изменения в│ Городской │Средства,
предусмотренные на финансирование│ Ежегодно │ КДН и
ЗП │Совершенствование │


│ │Порядок
организации│ бюджет │ основной
деятельности │ │
│взаимодействия │


│ │работы при
выявлении│ │
│ │ │субъектов
системы│


│ │безнадзорных
и│ │
│ │ │профилактики


│ │беспризорных
│ │
│ │ │


│ │несовершеннолетних
на│ │
│ │ │


│ │территории г.
Арзамаса в│ │
│ │ │


│ │связи с
изменениями в│ │
│ │ │


│ │законодательстве
│ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┬───────┬────────┬────────┬────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


5. │Создание и
поддержка│ Областной │ 340,0 │ 85,0 │
85,0 │ 85,0 │ 85,0 │ Весь период │
УСЗН, │Создание единой│


│ │электронной
│ бюджет │ │ │
│ │ │ │
ЦСППС │городской системы│


│ │информационной
системы│ │ │ │
│ │ │ │(по
согласованию)│учета детей,│


│ │выявления и
учета детей,│ │ │ │
│ │ │ │
│находящихся в│


│ │оказавшихся
в трудной│ │ │ │
│ │ │ │
│трудной жизненной│


│ │жизненной
ситуации│ │ │ │
│ │ │ │
│ситуации │


│ │(программа
"Семья") │ │ │
│ │ │ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


6. │Разработка и
реализация│ Областной │ 920,0 │ 230,0 │
230,0 │ 230,0 │ 230,0 │ Весь период │
УСЗН, │Выход семьи из│


│ │индивидуальных
программ│ бюджет │ │ │
│ │ │ │
учреждения │трудной жизненной│


│ │социально-психологической│
│ │ │ │
│ │ │социальной
защиты│ситуации │


│ │реабилитации
семей и│ │ │ │
│ │ │ │(по
согласованию)│ │


│ │детей, в том
числе в│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │рамках Закона
№ 1-З от 8│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │января 2004
г. "Об│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │адресной
государственной│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │социальной
поддержке│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │малоимущих
семей или│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │малоимущих
одиноко│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │проживающих
граждан в│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Нижегородской
области" │ │ │ │
│ │ │ │
│ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


7. │Обеспечение
мониторинга│ Областной │ 80,0 │ 20,0 │
20,0 │ 20,0 │ 20,0 │ Весь период │
УСЗН │Увеличение объема│


│ │сроков и
качества│ бюджет │ │ │
│ │ │ │(по
согласованию)│реабилитационных │


│ │исполнения
программных│ │ │ │
│ │ │ │
│форм работы и│


│ │мероприятий
учреждений│ │ │ │
│ │ │ │
│повышение качества│


│ │социальной
защиты.│ │ │ │
│ │ │ │
│социальных услуг,│


│ │Разработка
социальных│ │ │ │
│ │ │ │
│предоставляемых │


│ │технологий
комплексного│ │ │ │
│ │ │ │
│н/летним, попавшим в│


│ │решения
задач│ │ │ │
│ │ │ │
│трудную жизненную│


│ │профилактики
социального│ │ │ │
│ │ │ │
│ситуацию │


│ │сиротства
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


8. │Создание теле-
и видео-│ Областной │ 20,0 │ 5,0 │
5,0 │ 5,0 │ 5,0 │ Весь период │
УСЗН, │Совершенствование │


│ │фильмов об
опыте│ бюджет │ │ │
│ │ │ │
учреждения соц. │межведомственного │


│ │деятельности
учреждений│ │ │ │
│ │ │ │
защиты (по │подхода в│


│ │социальной
защиты по│ │ │ │
│ │ │ │
согласованию) │организации │


│ │профилактике
социального│ │ │ │
│ │ │ │
│мероприятий по│


│ │сиротства
│ │ │ │
│ │ │ │
│профилактике │


│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │социального


│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │сиротства,


│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │безнадзорности
и│


│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │правонарушений


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


9. │Приобретение
видеофильмов│ Городской │ 20,8 │ 4,4 │
4,9 │ 5,5 │ 6,0 │ Весь период │
ПДН УВД (по │Повышение правовой│


│ │по
профилактике│ бюджет │ │ │
│ │ │ │
согласованию), │культуры │


│ │правонарушений
│ │ │ │
│ │ │ │ КДН
и ЗП │несовершеннолетних │


│ │несовершеннолетних
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┴───────┴────────┴────────┴────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


10.│Разработка
программ│ Средства ОУ │Средства, предусмотренные на
финансирование│ 2007 г. │ ДО, ОУ
│Систематизация │


│ │профилактики
асоциального│ │ основной
деятельности │ │
│профилактической │


│ │поведения
среди детей и│ │
│ │ │работы
в ОУ │


│ │молодежи в ОУ
│ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


11.│"Немая"
реклама в стенах │ Средства ОУ │Средства,
предусмотренные на финансирование│ Весь период │ ДО
│Повышение │


│ │ОУ
│ │ основной
деятельности │ │
│компетенции по│


│ │ │ │
│ │
вопросам


│ │ │ │
│ │
профилактики


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┬───────┬────────┬────────┬────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


12.│Методическое
обеспечение│ Городской │ 10,1 │ 2,6 │
2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ Весь период │
ДО, │Системный подход к│


│ │психолого-педагогического│
бюджет │ │ │ │
│ │ │ ГИМК
│психологическому │


│ │сопровождения
учащихся в│ │ │ │
│ │ │ │
│просвещению, │


│ │ОУ
│ │ │ │
│ │ │ │
│профилактике, │


│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │диагностике,


│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │коррекции
детей │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┴───────┴────────┴────────┴────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


13.│Выпуск
методических и│ Городской │Средства, предусмотренные
на финансирование│ Весь период │ ГИМК
│Сборники, │


│ │справочных
материалов для│ бюджет │ основной
деятельности │ │
│методические │


│ │психолого-педагогического│
│ │
│ │разработки, │


│ │сопровождения
детей и│ │
│ │ │материалы
для│


│ │молодежи
│ │
│ │ │диагностики


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


14.│Разработка
межпредметного│ Средства ОУ │Средства, предусмотренные
на финансирование│ Весь период │ ГИМК
│Использование │


│ │тематического
│ │ основной
деятельности │ │
│интерактивных форм│


│ │планирования
по проблемам│ │
│ │
│профилактической │


│ │здорового
образа жизни,│ │
│ │ │работы


│ │включающего
учебные│ │
│ │ │


│ │курсы: химия,
биология,│ │
│ │ │


│ │обществознание
и др. │ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┬───────┬────────┬────────┬────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


15.│Проведение
конкурсов на│ Городской │ 60,0 │ 15,0 │
15,0 │ 15,0 │ 15,0 │ Ежегодно │
ДО, ОУ │Активизация │


│ │лучшую
организацию работы│ бюджет │ │ │
│ │ │ │
│деятельности │


│ │по
профилактике│ │ │ │
│ │ │ │
│педагогов по│


│ │асоциального
поведения│ │ │ │
│ │ │ │
│организации │


│ │несовершеннолетних,
│ │ │ │
│ │ │ │
│профилактической │


│ │пропаганда
здорового│ │ │ │
│ │ │ │
│работы │


│ │образа жизни
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


16.│Проведение
конкурса на│ Городской │ 24,0 │ 6,0 │
6,0 │ 6,0 │ 6,0 │ Ежегодно │
КДМ, │ │


│ │лучшую
программу по│ бюджет │ │ │
│ │ │ │
вузы (по │ │


│ │здоровому
образу жизни,│ │ │ │
│ │ │ │
согласованию), │ │


│ │профилактике
употребления│ │ │ │
│ │ │ │
ссузы │ │


│ │наркотических
веществ,│ │ │ │
│ │ │ │(по
согласованию)│ │


│ │действующую
в течение│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │года ссузов и
вузов │ │ │ │
│ │ │ │
│ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


17.│Подготовка,
│ Городской │ 9,0 │ 9,0 │
│ │ │ 2007 г. │
ГИМК, │Повышение качества│


│ │переподготовка,
повышение│ бюджет │ │ │
│ │ │ │
АГПИ │профилактической │


│ │квалификации
педагогов,│ │ │ │
│ │ │ │им.
А.П. Гайдара │работы в ОУ │


│ │педагогов-психологов,
│ │ │ │ │
│ │ │(по согласованию)│


│ │социальных
педагогов с│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │целью
овладения методами│ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │профилактической
и│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │реабилитационной
работы с│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │несовершеннолетними
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┴───────┴────────┴────────┴────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


18.│Контроль за
реализацией в│ Городской │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ ДО, │


│ │ОУ
Федерального закона│ бюджет │ основной
деятельности │ (по плану │ ГИМК │


│ │№ 120-ФЗ от
24.06.1999│ │
│ ДО) │ │


│ │"Об
основах системы│ │
│ │ │


│ │профилактики
│ │
│ │ │


│ │безнадзорности
и│ │
│ │ │


│ │правонарушений
│ │
│ │ │


│ │несовершеннолетних",
│ │
│ │ │


│ │мероприятий
городских│ │
│ │ │


│ │профилактических
программ│ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┬───────┬────────┬────────┬────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


19.│Издание
информационных│ Городской │ 12,0 │ 3,0 │
3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ Ежегодно │
ГИМК │Выработка устойчивых│


│ │материалов по
вопросам│ бюджет │ │ │
│ │ │ │
│навыков │


│ │здорового
образа жизни│ │ │ │
│ │ │ │
│противостояния │


│ │для учащихся и
родителей │ │ │ │
│ │ │ │
│вредным привычкам │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┴───────┴────────┴────────┴────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


20.│Внедрение
новых форм│ Областной │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ МОУ │Увеличение


│ │семейного
воспитания│ бюджет │ основной
деятельности │ │ "Детский
дом", │количества │


│ │детей-сирот
и детей,│ │
│ │ СКОШ VIII вида │детей-сирот
и детей,│


│ │оставшихся без
попечения│ │
│ │ │оставшихся
без│


│ │родителей,
в рамках│ │
│ │ │попечения
родителей,│


│ │реализации
Закона│ │
│ │ │переданных
на│


│ │Нижегородской
области "О│ │
│ │
│воспитание в семью │


│ │патронатном
воспитании": │ │
│ │ │


│ │- обучение
специалистов│ │
│ │ │


│ │по вопросам
патронатного│ │
│ │ │


│ │воспитания
│ │
│ │ │


│ │- разработка
нормативной│ │
│ │ │


│ │документации
по│ │
│ │ │


│ │патронатному
воспитанию │ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


21.│Оказание
помощи детям -│ Городской │Средства, предусмотренные
на финансирование│ Весь период │ ДО
│Повышение уровня│


│ │воспитанникам
детских│ бюджет │ основной
деятельности │ │
│социализации │


│ │домов в
постинтернатный│ │
│ │
│воспитанников │


│ │период:
│ │
│ │ │детских
домов,│


│ │- в решении
жилищных│ │
│ │ │снижение
количества│


│ │вопросов
│ │
│ │ │семей
с риском│


│ │- при
трудоустройстве │ │
│ │
│социального │


│ │- в
решении вопроса│ │
│ │
│сиротства │


│ │получения
профессии │ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


22.│Продолжить
работу│ Городской │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ Все субъекты │Создание
условий для│


│ │психолого-
│ бюджет │ основной
деятельности │ │ системы
│социальной, │


│ │медико-педагогических
│ │
│ │ профилактики │психолого-


│ │консилиумов
│ │
│ │
│педагогической │


│ │ │ │
│ │
помощи
и│


│ │ │ │
│ │
реабилитации


│ │ │ │
│ │
несовершеннолетних,


│ │ │ │
│ │
оказавшихся
в│


│ │ │ │
│ │
трудной
жизненной│


│ │ │ │
│ │
ситуации


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


23.│Совершенствование
│ Городской │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ Все субъекты │Защита
прав и│


│ │взаимодействия
по│ бюджет │ основной
деятельности │ │ системы
│законных интересов│


│ │межведомственному
│ │
│ │ профилактики
│несовершеннолетних │


│ │принципу
раннего│ │
│ │ │


│ │выявления
неблагополучия│ │
│ │ │


│ │ребенка,
ведущего к│ │
│ │ │


│ │социальному
сиротству │ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


24.│Разработка
и│ Городской │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ Все субъекты
│Своевременное │


│ │совершенствование
│ бюджет │ основной деятельности
│ │ системы │принятие
мер по│


│ │межведомственного
│ │
│ │ профилактики │устранению
угрозы│


│ │взаимодействия
во│ │
│ │ │жизни
и здоровью│


│ │исполнение
Федерального│ │
│ │ │детей


│ │закона "Об
основах│ │
│ │ │


│ │системы
профилактики│ │
│ │ │


│ │безнадзорности
и│ │
│ │ │


│ │правонарушений
│ │
│ │ │


│ │несовершеннолетних"
│ │
│ │ │


│ │№ 120-ФЗ от
24.06.1999 │ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


25.│Привлечение
педагогов│ Гор. бюджет │
│ Ежемесячно │ КУМ │Оперативное


│ │подростковых
клубов для│ │
│ │ │привлечение


│ │работы в
отрядах│ │
│ │ │подростков
в│


│ │содействия
милиции │ │
│ │ │полезную
занятость │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┬───────┬────────┬────────┬────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


26.│Привлечение
студентов│ Гор. бюджет │ 720,0 │ 180,0 │
180,0 │ 180,0 │ 180,0 │ Постоянно │
КУМ, │ │


│ │психолого-педагогического│
│ │ │ │
│ │ │ АГПИ │


│ │факультета
АГПИ для│ │ │ │
│ │ │ │(по
согласованию)│ │


│ │работы с
подростками в ПК│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │по месту
жительства │ │ │ │
│ │ │ │
│ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


27.│Открыть
подростковый клуб│ Гор. бюджет │ 300,0 │ 200,0 │
70,0 │ 20,0 │ 10,0 │Июнь 2007 г. │
КУМ 2, │Расширение сети│


│ │при КУМ № 2
│ │ │ │
│ │ │ │
КИО │центров занятости│


│ │ │ │
│ │ │ │ │
(по
согласованию)│несовершеннолетних │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


28.│Приобретение
спортивного│ Городской │ 784,0 │ 166,5 │
184,8 │ 205,0 │ 227,7 │ Ежегодно │
КФиС │Увеличение числа│


│ │инвентаря для
ДЮСШ │ бюджет │ │ │
│ │ │ │
│занимающихся │


│ │ │ Привлеченные
│ 784,0 │ 166,5 │ 184,8 │ 205,0 │
227,7 │ │ │


│ │ │ средства
│ │ │ │ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


29.│Приобретение
для ПДН УВД│ Областной │ 40,0 │ 40,0 │
│ │ │ 2007 г. │
УВД │Качественная и│


│ │оргтехники
│ бюджет │ │ │
│ │ │ │(по
согласованию)│своевременная │


│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │обработка
и│


│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │подготовка


│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │материалов


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┴───────┴────────┴────────┴────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


30.│Приобретение
для ПДН УВД│ Средства УВД │Средства, предусмотренные на
финансирование│ 2007 г. │ УВД
│Обеспечение │


│ │автотранспорта
│ │ основной
деятельности │ │(по
согласованию)│оперативности в│


│ │ │ │
│ │
работе
сотрудников│


│ │ │ │
│ │
ПДН УВД


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┬───────┬────────┬────────┬────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


31.│Материальное
│ Городской │ 132,0 │ 28,0 │
31,0 │ 35,0 │ 38,0 │ Ежегодно │
КДН и ЗП │Повышение качества│


│ │стимулирование
│ бюджет │ │ │
│ │ │ │
│работы с│


│ │работников,
активно│ │ │ │
│ │ │ │
│несовершеннолетними,│


│ │работающих с
подростками,│ │ │ │
│ │ │ │
│состоящими на│


│ │состоящими на
специальных│ │ │ │
│ │ │ │
│профилактических │


│ │учетах
│ │ │ │
│ │ │ │
│учетах │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┴───────┴────────┴────────┴────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


32.│Разработка
в рамках│ Городской │ Средства, предусмотренные на
реализацию │ В течение │ КДМ, │Развитие
инициативы│


│ │направления
"Молодежная│ бюджет, │ программы
"Молодой Арзамас" │ года │
вузы, │и творчества│


│ │культура и
творчество,│ привлеченные │
│ │(по согласованию)│молодежи


│ │поддержка
талантливых и│ средства │
│ │ ссузы, │


│ │одаренных
молодых│ │
│ │(по согласованию)│


│ │граждан"
городской│ │
│ │ КСП "Встреча"
│ │


│ │программы
"Молодой│ │
│ │ │


│ │Арзамас 2005 -
2009 гг." │ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┬───────┬────────┬────────┬────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


33.│Разработка и
публикация│ Городской │ 12,0 │ 12,0 │
│ │ │ 2007 г. │
КДМ, │Воспитание │


│ │"Кодекса
юного гражданина│ бюджет │ │ │
│ │ │ │
ДОиН, │патриотизма │


│ │г. Арзамаса"
│ │ │ │
│ │ │ │
КДН и ЗП │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤





-->
примечание.

Нумерация пунктов дана
в соответствии с официальным текстом

документа.




35.│Разработка
и издание│ Городской │ 30,0 │ 30,0 │
│ │ │ 2007 г. │
КДН и ЗП, │Повышение правовой│


│ │"Памятки
│ бюджет │ │ │
│ │ │ │
УВД │культуры │


│ │несовершеннолетнего"
│ │ │ │
│ │ │ │(по
согласованию)│несовершеннолетних │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


36.│Издание
информационно-│ Городской │ 2,0 │ 0,5 │
0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ Весь период │
ГИМК, │Обобщение опыта│


│ │методических
публикаций │ бюджет │ │ │
│ │ │ │
ОУ │работы специалистов,│


│ │ │ │
3,0 │ 0,6 │
0,7 │ 0,8 │ 0,9 │ │
Деп. │занимающихся │


│ │ │ │
│ │ │ │ │
здравоохранения
│вопросами │


│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │профилактики


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


37.│Проведение
смотра-│ Городской │ 80,0 │ 20,0 │
20,0 │ 20,0 │ 20,0 │ Ежегодно │
КУМ │Повышение │


│ │конкурса среди
комитетов│ бюджет │ │ │
│ │ │ │
│эффективности работы│


│ │управления
микрорайонами│ │ │ │
│ │ │ │
│с │


│ │по организации
работы с│ │ │ │
│ │ │ │
│несовершеннолетними │


│ │несовершеннолетними
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


│ │ИТОГО по
разделу │ Всего │ 4450,9 │1271,1
│1050,2 │ 1045,3 │ 1084,3 │ │
│ │


│ │ │ Гор.
бюджет │ 2226,9 │ 684,6 │ 525,4 │ 500,3 │
516,6 │ │ │


│ │ │ Обл.
бюджет │ 1400,0 │ 380,0 │ 340,0 │ 340,0 │
340,0 │ │ │


│ │ │ Привл.
│ 824,0 │ 206,5 │ 184,5 │ 205,0 │
227,7 │ │ │


│ │ │ средства
│ │ │ │ │
│ │ │


├───┴─────────────────────────┴──────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴─────────────┴─────────────────┴────────────────────┤


2.
Правовое просвещение


├───┬─────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────┬────────────────────┤


1. │Организация
│ Средства │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ ЦРТДиЮ
│Организационно- │


│ │консультативной
помощи│ ЦРТДиЮ │ основной деятельности
│ │ │методическое


│ │детским и
молодежным│ │
│ │ │обеспечение


│ │объединениям
в вопросах│ │
│ │ │деятельности


│ │профилактики
│ │
│ │ │молодежных


│ │правонарушений,
│ │
│ │ │объединений


│ │наркомании
среди молодежи│ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


2. │Оказание
консультативной│ Городской │Средства, предусмотренные
на финансирование│ Весь период │ ОУ,
│Консультативная │


│ │психолого-педагогической
│ бюджет │ основной деятельности
│ │ городская ПМПК │помощь детям
и│


│ │помощи детям
группы риска│ │
│ │ │родителям


│ │и членам их
семей │ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


3. │Подготовка
учащихся-│ Средства ОУ │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ ОУ, │Активная
жизненная│


│ │волонтеров по
пропаганде│ │ основной
деятельности │ │ ЦРТДиЮ
│позиция по│


│ │здорового
образа жизни │ │
│ │
│формированию │


│ │ │ │
│ │
установки
на│


│ │ │ │
│ │
здоровый
образ жизни│


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


4. │Проведение
регулярных│ Средства УВД │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ ПДН УВД │Повышение
уровня│


│ │бесед в ОУ
города по│ │ основной
деятельности │ │(по
согласованию)│правовой культуры │


│ │пропаганде
правовых│ │
│ │ │


│ │знаний
│ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


5. │Привлечение
студентов│ Гор. бюджет, │Средства, предусмотренные на
финансирование│ В течение │ КДМ,
│Формирование │


│ │юридических
отделений│ средства │ основной
деятельности │учебного года│ вузы,
│активной жизненной│


│ │ссузов и
вузов для│ ссузов, │
│ │(по согласованию)│позиции
молодежи │


│ │проведения
│ вузов │
│ │ ссузы │


│ │профилактической
работы│ │
│ │(по согласованию)│


│ │среди молодежи
│ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┬───────┬────────┬────────┬────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


6. │Создание сайта
в помощь│ Городской │ 3,0 │ 3,0 │
│ │ │ 2007 г. │
ГИМК │Повышение уровня│


│ │педагогам и
родителям│ бюджет │ │ │
│ │ │ │
│педагогических │


│ │"Как
помочь ребенку в│ │ │
│ │ │ │ │
│знаний родителей │


│ │трудной
жизненной│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │ситуации"
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┴───────┴────────┴────────┴────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


7. │Регулярно
проводить в│ Городской │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Ежегодно │ Деп. культуры │Повышение
правовой│


│ │библиотеках
для│ бюджет │ основной
деятельности │ │
│культуры │


│ │подростков:
│ │
│ │ │


│ │- выставки
правовой│ │
│ │ │


│ │литературы
│ │
│ │ │


│ │- консультации
│ │
│ │ │


│ │- встречи с
сотрудниками│ │
│ │ │


│ │правоохранительных
│ │
│ │ │


│ │органов
│ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


8. │Проведение
семинаров-│ Средства ОУ │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ ДО, │Повышение
знаний│


│ │практикумов
по вопросам│ │ основной
деятельности │ (по плану │ ГИМК,
│педагогов │


│ │профилактики
асоциального│ │
│ ДО) │ ОУ │


│ │поведения
│ │
│ │ │


│ │несовершеннолетних,
│ │
│ │ │


│ │взаимодействия
с семьями│ │
│ │ │


│ │учащихся
│ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┬───────┬────────┬────────┬────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


9. │Проведение
месячных│ Городской │ 40,0 │ 5,0 │
10,0 │ 10,0 │ 15,0 │ В течение │
КДМ, │Повышение │


│ │курсов
подготовки│ бюджет │ │ │
│ │ │ года │
военкомат, (по │квалификации │


│ │допризывной
молодежи к│ │ │ │
│ │ │
│согласованию), ВЧ│специалистов │


│ │службе в
армии с│ │ │ │
│ │ │ │(по
согласованию)│ │


│ │привлечением
инструкторов│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │ВПК "Союз"
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┴───────┴────────┴────────┴────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


10.│Организация и
проведение│ Средства ОУ │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ ДО, │Оказание
помощи│


│ │в ОУ
постоянно│ │ основной
деятельности │ │ ГИМК,
│родителям в вопросах│


│ │действующего
│ │
│ │ ОУ │воспитания
детей │


│ │родительского
лектория │ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┬───────┬────────┬────────┬────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


11.│Разработка и
проведение│ Городской │ 2,0 │ 0,5 │
0,5 │ 0,5 │ 0,5 │ Весь период │
ГИМК │Оказание помощи│


│ │психологического
тренинга│ бюджет │ │ │
│ │ │ │
│родителям в вопросах│


│ │"Успешный
родитель" │ │ │
│ │ │ │ │
│воспитания детей │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┴───────┴────────┴────────┴────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


12.│Проведение
психолого-│ Городской │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ Отдел опеки, │Снижение
конфликтов│


│ │педагогических
│ бюджет │ основной
деятельности │ │ ОУ │в
принимающих│


│ │консультаций
для опекунов│ │
│ │ │семьях,
уменьшение│


│ │и кандидатов в
опекуны по│ │
│ │ │количества
отказов│


│ │проблемам
воспитания│ │
│ │ │от
воспитания│


│ │опекаемых
(подопечных) │ │
│ │
│детей-сирот и детей,│


│ │ │ │
│ │
оставшихся
без│


│ │ │ │
│ │
попечения
родителей │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


13.│Публикации в
средствах│ Городской │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ ДЗ,
│Формирование │


│ │массовой
информации серии│ бюджет │ основной
деятельности │ │деп. по связям с
│негативного │


│ │материалов
по│ │
│ │общественностью и│общественного


│ │профилактике
│ │
│ │ СМИ │отношения
к│


│ │наркотических
│ │
│ │ │наркомании,
алкоголю│


│ │заболеваний,
СПИДа и│ │
│ │ │и
табакокурению │


│ │табакокурения
│ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┬───────┬────────┬────────┬────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


14.│Производство и
размещение│ Городской │ 115,0 │ 25,0 │
25,0 │ 30,0 │ 35,0 │ В течение │
КДМ, │Повышение правовой│


│ │социальной
рекламы в│ бюджет │ │ │
│ │ │ года │
департамент │культуры населения │


│ │городских СМИ,
в местах│ Привлеченные │ 115,0 │ 25,0 │
25,0 │ 30,0 │ 35,0 │ │ по
связям │ │


│ │общественного
│ средства │ │ │
│ │ │ │с
общественностью│ │


│ │пользования,
│ │ │ │
│ │ │ │ и
СМИ │ │


│ │организациях,
учреждениях│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


15.│Открытие
телефонной линии│ Городской │ 8,0 │ 8,0 │
│ │ │ 2007 │
ГИМК │Оказание экстренной│


│ │консультации
для│ бюджет │ │ │
│ │ │ │
│помощи педагогам в│


│ │педагогов
"Трудная│ │ │ │
│ │ │ │
│решении трудных│


│ │ситуация"
│ │ │ │
│ │ │ │
│вопросов │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


│ │ИТОГО по
разделу │ Всего │ 283,0 │ 66,5 │
60,5 │ 70,5 │ 85,5 │ │
│ │


│ │ │ Гор.
бюджет │ 168,0 │ 41,5 │ 35,5 │ 40,5 │
50,5 │ │ │


│ │ │ Привл.
│ 115,0 │ 25,0 │ 25,0 │ 30,0 │
35,0 │ │ │


│ │ │ средства
│ │ │ │ │
│ │ │


├───┴─────────────────────────┴──────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴─────────────┴─────────────────┴────────────────────┤


3. Система
профилактики безнадзорности, правонарушений, алкоголизма,
токсикомании и наркомании несовершеннолетних │


├───┬─────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────┬────────────────────┤


1. │Корректировка
банка│ Городской │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ Все субъекты │Городская


│ │данных по
учету│ бюджет │ основной
деятельности │ │ системы
│компьютерная база│


│ │несовершеннолетних,
│ │
│ │ профилактики │данных


│ │состоящих
на│ │
│ │ │


│ │профилактических
учетах │ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


2.
│Социально-психологическое│ Городской │Средства,
предусмотренные на финансирование│ Весь период │ Все
субъекты │Снижение │


│ │сопровождение
детей и│ бюджет │ основной
деятельности │ │ системы
│правонарушений и│


│ │подростков,
состоящих на│ │
│ │ профилактики
│преступлений │


│ │профилактических
учетах │ │
│ │
│несовершеннолетних │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


3. │Привлечение
внутреннего│ Областной │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ УСЗН, │Снижение
количества │


│ │ресурса семей
к решению│ бюджет │ основной
деятельности │ │ учреждения соц.
│неблагополучных │


│ │проблем
социальной│ │
│ │ защиты │семей и
семей группы│


│ │дезадаптации
детей через:│ │
│ │(по согласованию)│риска


│ │- консультации
│ │
│ │ │


│ │- социальный
патронаж│ │
│ │ │


│ │семей
│ │
│ │ │


│ │- организацию
семейного│ │
│ │ │


│ │досуга
│ │
│ │ │


│ │-
психолого-│ │
│ │ │


│ │педагогическое
│ │
│ │ │


│ │просвещение
родителей│ │
│ │ │


│ │(лектории,
группы│ │
│ │ │


│ │поддержки для
родителей) │ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


4. │Группы
дневного│ Областной │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ УСЗН, │Оказание


│ │пребывания
для детей и│ бюджет │ основной
деятельности │ │ учреждения
│материальной │


│ │подростков,
нуждающихся в│ │
│ │ соц. защиты
│(натуральной) │


│ │особой заботе
государства│ │
│ │(по согласованию)│помощи,
социальных│


│ │ │ │
│ │
услуг
семьям,│


│ │ │ │
│ │
находящимся
в│


│ │ │ │
│ │
трудной
жизненной│


│ │ │ │
│ │
ситуации


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


5. │Предоставление
временного│ Областной │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ УСЗН,
│Формирование │


│ │приюта
н/летним.│ бюджет │ основной деятельности ГУ
"СПДП" │ │ ГУ "СПДП"
│института │


│ │Социальная
реабилитация│ │
│ │(по согласованию)│принимающей
семьи │


│ │несовершеннолетних,
│ │
│ │ │


│ │сохранение их
семейного│ │
│ │ │


│ │окружения.
Развитие и│ │
│ │ │


│ │поддержка
семейных форм│ │
│ │ │


│ │жизнеустройства
детей-│ │
│ │ │


│ │сирот и детей,
оставшихся│ │
│ │ │


│ │без попечения
родителей │ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┬───────┬────────┬────────┬────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


6. │Обеспечение
занятости│ Городской │22630,0 │4870,0 │5360,0
│ 5900,0 │ 6500,0 │ Ежегодно │ ДО
│Создание условий для│


│ │детей во
внеурочное и│ бюджет │ 1900,0 │ 400,0 │
450,0 │ 500,0 │ 550,0 │ │
КДМ │реализации интересов│


│ │каникулярное
время, в том│ (программа │ 57,0 │ 12,0 │
15,0 │ 15,0 │ 15,0 │ │
КФСиТ │детей во внеурочное│


│ │числе
организация│ "Лето") │ 1124,3 │
239,0 │ 265,0 │ 294,0 │ 326,3 │
│ КУМ │время. Увеличение│


│ │профильных
смен для│ │ │ │
│ │ │ │
│охвата детей "группы│


│ │подростков 14
- 18 лет │ │ │ │
│ │ │ │
│риска" в кружках и│


│ │ │ Областной
│ 5400,0 │1200,0 │1300,0 │ 1400,0 │
1500,0 │ │ УСЗН, │секциях.
Полезная│


│ │ │ бюджет
│ │ │ │ │
│ │ учреждения │занятость
в летний│


│ │ │ │
│ │ │ │ │
соц.
защиты │период │


│ │ │ │
│ │ │ │ │
(по
согласованию)│ │


│ │ │ Федеральный
│ 2875,5 │ 610,5 │ 678,0 │ 752,0 │
835,0 │ │ │


│ │ │ бюджет
│ │ │ │ │
│ │ ЦЗН │


│ │ │ Средства
│1128,02 │281,98 │ 281,98 │ 281,98│
282,08 │ │(по согласованию)│


│ │ │работодателей
│ │ │ │ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


7. │Развитие
деятельности│ Городской │ 120,0 │ 30,0 │
30,0 │ 30,0 │ 30,0 │ Ежегодно │
КДМ │Воспитание │


│ │поискового
отряда│ бюджет │ │ │
│ │ │ │
│патриотизма │


│ │"Броня",
организация и│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │проведение
экспедиций по│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │поиску
останков погибших│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │воинов
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


8. │Проведение
военно-│ Городской │ 50,0 │ 11,0 │
12,0 │ 13,0 │ 14,0 │ Ежегодно, │ КДМ,
ДО, ссузы │Воспитание │


│ │спортивной
игры "Орленок"│ бюджет │ │
│ │ │ │февраль
месяц│(по согласованию)│патриотизма │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


9. │Проведение
дней│ Городской │ 80,0 │ 20,0 │
20,0 │ 20,0 │ 20,0 │ Ежегодно, │
КДМ, │Подготовка к службе│


│ │призывника
│ бюджет │ │ │
│ │ │ апрель, │
военкомат │в вооруженных силах │


│ │ │ │
│ │ │ │
ноябрь месяц │(по
согласованию)│ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


10.│Организация и
проведение│ Городской │ 20,0 │ 5,0 │
5,0 │ 5,0 │ 5,0 │ В течение │ КДН и
ЗП, КДМ, │Повышение правовой│


│ │общегородских
правовых│ бюджет │ │ │
│ │ │ года │ ДО,
вузы (по │культуры, │


│ │игр среди
учащихся ОУ │ │ │ │
│ │ │ │
согласованию), │формирование │


│ │ │ │
│ │ │ │ │
ссузы
│законопослушного │


│ │ │ │
│ │ │ │ │
(по
согласованию)│поведения │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┴───────┴────────┴────────┴────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


11.│Содействие
подросткам в│ Областной │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ УСЗН,
│Приобретение │


│ │профессиональном
│ бюджет │ основной деятельности
│ │ учреждения │подростками


│ │самоопределении
и│ │
│ │ соц. защиты │первоначальных


│ │освоении
первоначальных│ │
│ │(по согласованию)│трудовых
навыков │


│ │профессиональных
навыков │ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


12.│Обеспечение
права на│ Средства ОУ │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ ДО │Исключение
фактов│


│ │получение
образования,│ │ основной
деятельности │ │
│нарушений прав│


│ │педагогическую
поддержку│ │
│ │ │ребенка


│ │и
социальную защиту│ │
│ │ │


│ │детьми "группы
риска" │ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┬───────┬────────┬────────┬────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


13.│Усиление
спортивно-│ Городской │ 75,0 │ 15,0 │
15,0 │ 20,0 │ 25,0 │ Весь период │
КДМ │Привитие навыков│


│ │массовой
работы: │ бюджет │ │ │
│ │ │ │
│активного здорового│


│ │-
спартакиада среди│ │ │
│ │ │ │ │
│образа жизни │


│ │детских садов
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │- спартакиада
среди школ│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │города
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │- спартакиада
среди КМЖ │ │ 5646,5 │1193,9 │1349,6
│ 1470,5 │ 1632,5 │ │ КФиС
│ │


│ │- спартакиада
среди вузов│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │и ссузов
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │- участие в
областной│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │спартакиаде
"НЮИ" │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │- проведение
соревнований│ Средства ОУ │ │ │
│ │ │ │
ДО │ │


│ │для
допризывной молодежи │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │-
проведение│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │физкультурно-
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │оздоровительных
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │мероприятий,
посвященных│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │праздничным
и│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │знаменательным
датам │ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │- проведение
первенств,│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │чемпионатов
и Кубков│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │города по
популярным│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │видам спорта
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


14.│Развитие
автомотоспорта │ Городской │ 120,0 │ 30,0 │
30,0 │ 30,0 │ 30,0 │ В течение │
КДМ, КФиС │Привитие навыков│


│ │ │ бюджет
│ │ │ │ │
│ года │ │активного,
здорового│


│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │образа
жизни │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


15.│Проведение
регулярных│ Городской │ 6,0 │ 1,0 │
1,5 │ 1,5 │ 2,0 │ Ежегодно │ Деп.
культуры │Создание условий для│


│ │творческих
мероприятий│ бюджет │ │ │
│ │ │ │
│позитивного │


│ │для детей и
подростков: │ │ │ │
│ │ │ │
│группового общения,│


│ │- концертов
│ │ │ │
│ │ │ │
│положительного │


│ │- фестивалей
│ │ │ │
│ │ │ │
│самовыражения │


│ │- выставок
│ │ │ │
│ │ │ │
│несовершеннолетнего │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┴───────┴────────┴────────┴────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


16.│Проведение
традиционного│ Городской │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Ежегодно, │ КДМ, ДО, │Привитие
навыков│


│ │месячника "За
здоровый│ бюджет │ основной
деятельности │апрель месяц │ вузы (по
│здорового образа│


│ │образ жизни"
│ │
│ │ согласованию), │жизни


│ │ │ │
│ │
ссузы (по │


│ │ │ │
│ │
согласованию) │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


17.│Направление
│ Областной │ Средства, предусмотренные на
направление │ По мере │ УВД
│Стабилизация │


│ │несовершеннолетних,
│ бюджет │ несовершеннолетних в другие
регионы │необходимости│(по согласованию)│подростковой


│ │совершающих
общественно│ │
│ │ │преступности


│ │опасные
деяния в│ │
│ │ │


│ │специализированные
│ │
│ │ │


│ │образовательные
│ │
│ │ │


│ │учреждения
закрытого типа│ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


18.│Проведение
│ Средства УВД │Средства, предусмотренные на
финансирование│По планам УВД│ Все службы УВД
│Предотвращение │


│ │специализированных
│ │ основной деятельности
│ │ (по │негативных


│ │профилактических
│ │
│ │ согласованию), │тенденций
в динамике│


│ │операций:
"Условник",│ │
│ │субъекты системы
│правонарушений │


│ │"Беглец",
"Лидер",│ │
│ │ профилактики
│н/летних │


│ │"Подворотня"
"Занятость",│ │
│ │ │


│ │"Забота",
"Каникулы" и│ │
│ │
│ │


│ │др.
│ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


19.│Участие в
областной│ Городской │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Июнь - │ Все субъекты │Снижение
уровня│


│ │межведомственной
операции│ бюджет │ основной деятельности
│ сентябрь, │ системы │преступности


│ │"Подросток"
│ │
│ ежегодно │ профилактики
│несовершеннолетних в│


│ │ │ │
│ │
летний
период │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


20.│Рейды по
выявлению│ Городской │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ Все субъекты │Ликвидация


│ │безнадзорных
│ бюджет │ основной
деятельности │ │ системы
│попрошайничества и│


│ │несовершеннолетних,
│ │
│ │ профилактики │бродяжничества
среди│


│ │занимающихся
│ │
│ │
│несовершеннолетних │


│ │попрошайничеством
и│ │
│ │ │


│ │бродяжничеством
│ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


21.│Мероприятия
в рамках│ Городской │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ Все субъекты │Создание
эффективной│


│ │программы
"Комплексные│ бюджет, │
программы │ │ системы
│системы профилактики│


│ │меры
противодействия│ областной │
│ │ профилактики
│возникновения │


│ │наркомании и
борьбы с│ бюджет │
│ │ │негативных


│ │незаконным
оборотом│ │
│ │ │зависимостей
у│


│ │наркотиков на
2005 - 2008│ │
│ │ │подростков
и│


│ │гг.".
Организация│ │
│ │ │молодежи


│ │эффективного
│ │
│ │ │


│ │взаимодействия
с ОО│ │
│ │ │


│ │"Позитив"
│ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


22.│Проведение
ежегодного│ Городской │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ Департамент │Анализ


│ │мониторинга
│ бюджет │ основной
деятельности │ │здравоохранения,
│наркоситуации в│


│ │распространения
│ │
│ │ КДМ │среде
детей и│


│ │наркотических
и│ │
│ │ │молодежи


│ │психоактивных
веществ│ │
│ │ │


│ │среди
несовершеннолетних│ │
│ │ │


│ │и молодежи
│ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┬───────┬────────┬────────┬────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


23.│Проведение
мероприятий,│ Городской │ 95,0 │ 20,0 │
25,0 │ 25,0 │ 25,0 │ Ежегодно │
КДН и ЗП │Предупреждение │


│ │направленных
на│ бюджет │ │ │
│ │ │ │
│повторной │


│ │социальную
адаптацию│ │ │ │
│ │ │ │
│преступности │


│ │несовершеннолетних,
│ │ │ │
│ │ │ │
│н/летних │


│ │вернувшихся
из мест│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │отбывания
наказания,│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │связанного с
лишением│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │свободы, и
специальных│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │учебно-воспитательных
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │учреждений
закрытого типа│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


24.│Проведение
мероприятий,│ Городской │ 150,0 │ 35,0 │
35,0 │ 40,0 │ 40,0 │ Весь период │
ГАИ, │Снижение детского│


│ │направленных
на│ бюджет │ │ │
│ │ │ │
ДО, │травматизма, │


│ │предупреждение
│ │ │ │
│ │ │ │ КДН
и ЗП │предупреждение │


│ │правонарушений
│ │ │ │
│ │ │ │
│правонарушений │


│ │несовершеннолетних
в│ │ │ │
│ │ │ │
│н/летних в сфере│


│ │сфере
дорожного движения:│ │ │
│ │ │ │ │
│дорожного движения │


│ │-
организация работы│ Средства УВД │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │клуба "Юный
инспектор│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │дорожного
движения" │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │- конкурсы
среди│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │воспитанников
ДОУ и│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │учащихся ОУ
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │ │ Привлеченные
│ 80,0 │ 15,0 │ 20,0 │ 20,0 │
25,0 │ │ │


│ │ │ средства
│ │ │ │ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┴───────┴────────┴────────┴────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


25.│Мероприятия,
связанные с│ Областной │Средства, предусмотренные на
финансирование│ Весь период │ ЦЗН │Ежегодное


│ │реализацией
Закона│ бюджет │ основной
деятельности │ │(по
согласованию)│трудоустройство на│


│ │Нижегородской
области от│ │
│ │ │постоянные
рабочие│


│ │20.05.2003 N
32-З "О│ │
│ │ │места
с перспективой│


│ │квотировании
рабочих│ │
│ │
│профессионального │


│ │мест",
направленные на│ │
│ │ │роста


│ │трудоустройство
│ │
│ │ │


│ │несовершеннолетних
│ │
│ │ │


│ │граждан на
рабочие места│ │
│ │ │


│ │с перспективой
получения│ │
│ │ │


│ │профессиональных
навыков│ │
│ │ │


│ │и роста
│ │
│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤





-->
примечание.

Видимо, имеется в
виду областная целевая программа

"Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Нижегородской области на
2007 - 2010 годы", утвержденная

постановлением Правительства
Нижегородской области от 18.10.2006 N

344.




26.│Участие
в областных│ Областной │ Средства,
предусмотренные на проведение │ Ежегодно │ Клубы по
месту │Развитие дворовых│


│ │соревнованиях
среди│ бюджет │ соревнований целевой
программой │ │ жительства │команд,
организация│


│ │дворовых
команд в клубах│ │
"Профилактика │ │
│внеурочной занятости│


│ │по месту
жительства │ │ безнадзорности и
правонарушений │ │
│детей и молодежи │


│ │ │
несовершеннолетних
Нижегородской области на│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


27.│Участие в
областном│ Областной │ Средства, предусмотренные на
проведение │ Ежегодно │ Департамент │Организация


│ │конкурсе
работы библиотек│ бюджет │ соревнований
целевой программой │ │ культуры
│содержательного │


│ │по
организации чтения│ │
"Профилактика │ │
│досуга │


│ │детей в
летний период│ │ безнадзорности и
правонарушений │ │ │


│ │"Книга на
каникулах" │ │несовершеннолетних
Нижегородской области на│ │ │


├───┼─────────────────────────┼──────────────┼────────┬───────┬────────┬────────┬────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────────────┤


│ │ИТОГО по
разделу │ Всего │41557,32│8989,38│9893,08
│10817,98│11856,88│ │
│ │


│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ Гор.
бюджет │32073,8 │6881,9 │7613,1 │ 8364,0 │
9214,8 │ │ │


│ │ │ Обл.
бюджет │ 5400,0 │1200,0 │1300,0 │ 1400,0 │
1500,0 │ │ │


│ │ │Федер.
бюджет │ 2875,5 │ 610,5 │ 678,0 │ 752,0 │
835,0 │ │ │


│ │ │ Привл.
│ 1208,02│ 296,98│ 301,98 │ 301,98│
307,08│ │ │


│ │ │ средства
│ │ │ │ │
│ │ │


└───┴─────────────────────────┴──────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴─────────────┴─────────────────┴────────────────────┘












Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru