Нижегородская02a.html.1190 Нижегородская
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Земского собрания
Сеченовского района от 15.11.2007 № 66
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО
ФИНАНСОВОГО ПЛАНА СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2008 - 2010
ГОДЫ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2007 г. № 66
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2008 - 2010 ГОДЫ
В соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации и во исполнение
постановления администрации Сеченовского муниципального района от 6
сентября 2007 года № 41 "Об утверждении Порядка разработки
перспективного финансового плана Сеченовского муниципального района"
Земское собрание постановляет:
утвердить прилагаемый среднесрочный
финансовый план Сеченовского муниципального района на 2008 - 2010
годы.
Председатель Земского
собрания
В.Н.ГРЫЖИН
Глава местного
самоуправления
И.П.ВОЛКОВ
Приложение
к постановлению
Земского собрания
Сеченовского района
от 15.11.2007 № 66
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2008 - 2010 ГОДЫ
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ СЕЧЕНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2008 - 2010
ГОДЫ
(тыс. руб.)
Показатели
Строки
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
Бюджет Сеченовского
муниципального района
Доходы
1
153205,7
236030,3
286671,8
311325,5
563905,6
Расходы
2 = 3 + 4
156462
253641,2
300624,9
336084,1
588905,6
в том числе: процентные
3
68
330
330
358,4
388,1
непроцентные
4 = 5 + 6
156394
247405,2
300294,9
335725,7
588517,5
из них: расходы
инвестиционного характера
5
60449
70000
286000
расходы текущего
характера
6
156394
247405,2
239845,9
265725,7
302517,5
в том числе межбюджетные
трансферты
7
5277,5
16665,7
23355,6
25364,2
27469,4
Профицит (+), дефицит (-)
8 = 1 - 2
-3256,3
-17610,9
-13953,1
-24758,6
-25000
Источники финансирования
дефицита
9 = 10 - 11
3256,3
17610,9
13953,1
24758,6
25000
- привлечение (по
всем источникам)
10
- погашение
11
Бюджеты поселений
Доходы без межбюджетных
трансфертов
12
10263,3
3190,5
2750,5
2987
3234,9
Доходы с учетом межбюджетных
трансфертов
13
15890,3
19856,2
26106,1
28977,9
32058,2
Расходы
14
15145
19856,2
26106,1
28977,9
32058,2
Профицит (+), дефицит (-)
15 = 13 - 14
745,3
0
0
0
0
Источники финансирования
дефицита
16 = 17 - 18
- привлечение (по
всем источникам)
17
- погашение
18
Консолидированный бюджет
Сеченовского муниципального района
Доходы
19
169096
255886,5
312777,9
340303,4
595963,8
Расходы
20
171607
273497,4
326731
365062
620963,8
Профицит (+), дефицит (-)
21 = 19 - 20
-2511
-17610,9
-13953,1
-24758,6
-25000
Муниципальный долг на
начало года
22
6345,8
6128,7
3314,8
16316,8
26173,8
Муниципальный долг на
конец года
23
6128,7
3314,8
16316,8
26173,8
25685,3
Приложение
к среднесрочному финансовому
плану на 2008 - 2010 гг.
2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2008 - 2010 ГОДЫ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
тыс. руб.
Наименование расходов
Коды бюджетной класси-
фикации
Отчетный год, 2006 год
Текущий год, 2007 год
(уточненный план на 01.10.2007)
Плановый период
Раз- дел
Под- раз- дел
2008 год
2009 год
2010 год
всего
БДО
БПО
всего
БДО
БПО
всего
БДО
БПО
1.
Общегосударственные вопросы
01
00
22307
29229
36069,1
36069,1
40987,8
40987,8
46142,8
46142,8
1.1.
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и органа местного
самоуправления
01
02
4099
5538
7350,0
7350,0
8378,9
8378,9
9468,1
9468,1
1.2.
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
01
03
557
665
807,1
807,1
912,0
912,0
1022,8
1022,8
1.3.
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
01
04
12705
18554
20090,2
20090,2
22794,4
22794,4
25603,6
25603,6
1.4.
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово- бюджетного)
надзора
01
06
4022
5706
7538,6
7538,6
8497,9
8497,9
9513,5
9513,5
1.5.
Обслуживание государственного и муниципального долга
01
11
68
330
330,0
330,0
358,4
358,4
388,1
388,1
1.6. Резервные фонды
01
12
-
500,0
500,0
543,0
543,0
588,1
588,1
1.7.
Другие общегосударственные вопросы
01
14
856
-1564
-546,8
-546,8
-496,7
-496,7
-441,5
-441,5
2. Национальная оборона
02
00
309
314
615,0
615,0
685,5
685,5
759,3
759,3
2.1.
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
309
314
615,0
615,0
685,5
685,5
759,3
759,3
3.
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
03
00
3021
3943
5173,2
5173,2
5942,6
5942,6
6796,8
6796,8
3.1. Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
03
09
442
160
160,0
160,0
173,8
173,8
188,2
188,2
3.2. Обеспечение пожарной
безопасности
03
10
2579
3783
5013,2
5013,2
5768,9
5768,9
6608,6
6608,6
4. Национальная экономика
04
00
10966
18365
14427,7
14115,7
312,0
16042,1
16042,1
232723,3
232723,3
4.1.
Топливно- энергетический комплекс
04
02
164
992
200,0
200,0
217,2
217,2
235,2
235,2
4.2. Сельское хозяйство
и рыболовство
04
05
3727
11474
4754,0
4754,0
5377,8
5377,8
6037,5
6037,5
4.3. Транспорт
04
08
906
534
-
-
-
-
-
-
4.4. Связь
и информатика
04
10
-
-
312
312,0
4.5. Другие вопросы в
области национальной экономики
04
12
6169
5365
9161,7
9161,7
10447,1
10447,1
226450,6
226450,6
5.
Жилищно- коммунальное хозяйство
05
00
8532
9793
11242,0
11242,0
12208,8
12208,8
13222,1
13222,1
5.1. Жилищное хозяйство
05
01
3412
1536
760,0
760,0
825,4
825,4
893,9
893,9
5.2. Коммунальное хозяйство
05
02
1463
8257
4165,0
4165,0
4523,2
4523,2
4898,6
4898,6
5.3.
Благоустройство
05
03
3657
-
6317,0
6317,0
6860,3
6860,3
7429,7
7429,7
6. Охрана окружающей
среды
06
00
264
300
380,0
380,0
412,7
412,7
446,9
446,9
6.1.
Охрана растительных и животных видов и среды их
обитания
06
03
264
300
380,0
380,0
412,7
412,7
446,9
446,9
7. Образование
07
00
76729
98199
147388,8
147388,8
165760,6
165760,6
185441,2
185441,2
7.1.
Дошкольное образование
07
01
8613
11034
16607,7
16607,7
18808,2
18808,2
21189,1
21189,1
7.2.
Общее образование
07
02
58118
76420
117846,7
117846,7
132295,7
132295,7
147758,4
147758,4
7.3. Молодежная политика
и оздоровление детей
07
07
-
100
100,0
100,0
108,6
108,6
117,6
117,6
7.4. Другие вопросы в
области образования
07
09
9998
10645
12834,4
12834,4
14548,0
14548,0
16376,1
16376,1
8.
Культура, кинематография и средства
массовой информации
08
00
11473
17449
23514,9
23514,9
26337,6
26337,6
29418,9
29418,9
8.1. Культура
08
01
9155
14125
19661,0
19661,0
22068,9
22068,9
24695,2
24695,2
8.2. Кинематография
08
02
157
104
230,0
230,0
249,8
249,8
270,5
270,5
8.3. Телевидение
и радиовещание
08
03
40
300
8.4. Периодическая печать
и издательства
08
04
1125
1549
1526,0
1526,0
1657,2
1657,2
1794,8
1794,8
8.5. Другие вопросы в
области культуры, кинематографии, средств
массовой информации
08
06
996
1671
2097,9
2097,9
2361,7
2361,7
2658,4
2658,4
9. Здравоохранение, физическая
культура и спорт
09
00
20985
60793
52798,4
52798,4
58541,9
58541,9
64704,2
64704,2
9.1.
Стационарная медицинская помощь
09
01
19968
59752
51539,4
51539,4
57164,1
57164,1
63201,7
63201,7
9.2. Физическая культура
и спорт
09
08
1017
1041
1259,0
1259,0
1377,8
1377,8
1502,5
1502,5
10. Социальная политика
10
00
4840
9349
934,0
584,0
350,0
1014,3
1014,3
1098,5
1098,5
10.1.
Социальное обеспечение населения
10
03
4840
9283
584,0
584,0
634,2
634,2
686,9
686,9
10.2. Охрана семьи и
детства
10
04
66
350,0
350,0
380,1
380,1
411,6
411,6
11. Межбюджетные трансферты
11
00
12181
25763
34187,9
34187,9
37128,1
37128,1
40209,7
40209,7
11.1. Дотации бюджетам
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
11
01
11872
25449
491,0
491,0
533,2
533,2
577,5
577,5
11.2. Субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований (межбюджетные
субсидии)
11
02
309
314
11.3. Субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
11
03
33696,9
33696,9
36594,9
36594,9
39632,2
39632,2
Итого расходов
171607
273497
326731,0
326069,0
662,0
365062,0
365062,0
620963,8
620963,8
В т.ч. областные целевые
программы на капитальные расходы
60949,0
60949,0
70000
70000
286000
286000
В т.ч. районные целевые
программы на капитальные расходы
10000,0
10000,0
10860
10860
11761,4
11761,4
В т.ч. районные целевые
программы, прочие
1417,0
1417,0
1538,9
1538,9
1671,2
1671,2
Приложение
к среднесрочному финансовому
плану на 2008 - 2010 гг.
3. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
СМЕТ РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ, ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА В 2008 - 2010 ГОДАХ
Наименование расходов
Коды бюджетной класси-
фикации
Отчетный год, 2006 год
Текущий год, 2007
год (план на 01.10.2007)
Плановый период
Раз- дел
Под- раз- дел
2008 год
2009 год
2010 год
Всего
БДО
БПО
Всего
БДО
БПО
Всего
БДО
БПО
Финансовый орган
Общегосударственные вопросы
01
00
5668,6
5868,6
6684,3
6684,3
7549,4
7549,4
1.4.
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово- бюджетного)
надзора
01
06
4022
5706
7538,6
7538,6
8497,9
8497,9
9513,5
9513,5
1.5.
Обслуживание государственного и муниципального долга
01
11
68
330
330
330
358,4
358,4
388,1
388,1
1.6. Резервные фонды
01
12
500
500
543
543
588,1
588,1
1.7.
Другие общегосударственные вопросы
01
14
-2500
-2500
-2715
-2715
-2940,3
-2940,3
Национальная экономика
04
00
1170
1170
1270,6
1270,6
1376,7
1376,1
4.5. Другие вопросы в
области национальной экономики
04
12
1170
1170
1270,6
1270,6
1376,1
1376,1
Жилищно-
коммунальное хозяйство
05
00
160
160
173,8
173,8
188,2
188,2
5.1. Жилищное хозяйство
05
01
160
160
173,8
173,8
188,2
188,2
Межбюджетные трансферты
11
00
12181
25763
34187,9
34187,9
37128,1
37128,1
40209,7
40209,7
11.1. Дотации бюджета
субъектов РФ и муниципальных образований
11
01
491
491
533,2
533,2
577,5
577,5
11.2. Субсидии бюджетов
РФ и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
11
02
11.3. Субвенции бюджетам
РФ и муниципальных образований
11
03
33696,9
33696,9
36594,9
36594,9
39632,2
39632,2
Итого расходов
12181
25763
41386,5
41386,5
45256,8
45256,8
49323,4
49323,4
Органы
местного самоуправления
Общегосударственные вопросы
01
00
16804
24092
27440,2
27440,2
31173,3
31173,3
35071,7
35071,7
1.1.
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
01
02
4099
5538
7350
7350
8378,9
8378,9
9468,1
9468,1
1.3.
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
01
04
12705
18554
20090,2
20090,2
22794,4
22794,4
25603,6
25603,6
Национальная оборона
02
00
309
314
615
615
685,5
685,5
759,3
759,3
2.1.
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
309
314
615
615
685,5
685,5
759,3
759,3
Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
442
160
160
160
173,8
173,8
188,2
188,2
3.1. Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
03
09
442
160
160
160
173,8
173,8
188,2
188,2
Национальная экономика
04
00
906
534
812
500
312
543
543
0
588,1
588,1
0
4.3. Транспорт
04
08
906
534
4.4. Связь
и информатика
04
10
312
312
4.5. Другие вопросы в
области национальной экономики
04
12
500
500
543
543
588,1
588,1
Жилищно-
коммунальное хозяйство
05
00
0
0
2986,1
2986,1
3242,9
3242,9
3512,1
3572,1
5.3.
Благоустройство
05
03
2986,1
2986,1
3242,9
3242,9
3512,1
3512,1
Охрана окружающей среды
06
00
264
300
380
380
412,7
412,7
446,9
446,9
6.1.
Охрана растительных и животных видов и среды их
обитания
06
03
264
300
380
380
412,7
412,7
446,9
446,9
Здравоохранение и физическая
культура и спорт
09
00
1017
1041
1259
1259
1377,8
1377,8
1502,5
7502,5
9.5. Физическая культура
и спорт
09
08
1017
1041
1259
1259
1377,8
1377,8
1502,5
1502,5
Итого расходов
19742
26441
33652,3
33340,3
312
37609
37609
0
42068,8
42068,8
0
Отдел
капитального строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Сеченовского
муниципального района
Национальная экономика
04
00
164
992
6891,7
6891,7
7981,9
7981,9
223780,7
223780,7
4.1.
Топливно- энергетический комплекс
04
02
164
992
200
200
217,2
217,2
235,2
235,2
4.5. Другие вопросы в
области национальной экономики
04
12
6691,7
6691,7
7764,7
7764,7
223545,5
223545,5
Жилищно-
коммунальное хозяйство
05
00
0
0
4335
4335
4707,9
4707,9
5098,6
5098,6
5.2. Коммунальное хозяйство
05
02
2935
2935
3187,5
3187,5
3452
3452
5.3.
Благоустройство
05
03
1400
1400
1520,4
1520,4
1646,6
1646,6
Образование
07
00
0
0
33956
33956
37691,2
37691,2
41837,2
41837,2
7.2.
Общее образование
07
02
33956
33956
37691,2
37691,2
41837,2
41837,2
Культура,
кинематография и средства массовой коммуникации
08
00
0
0
4988
4988
5536,7
5536,7
6145,7
6145,7
8.1. Культура
08
01
4988
4988
5536,7
5536,7
6145,7
6145,7
Здравоохранение, физическая
культура и спорт
09
00
0
0
20000
20000
21720
21720
23523
23523
8.1.
Стационарная медицинская помощь
09
01
20000
20000
21720
21720
23523
23523
Итого расходов
164
992
70170,7
70170,7
77637,7
77637,7
300385,2
300385,2
в т.ч. областные целевые
программы на капитальные расходы
60949
60949
66190,6
66190,6
71684,4
71684,4
в т.ч. районные целевые
программы на капитальные расходы
5458
5458
5927,4
5927,4
6419,4
6419,4
МУЗ
"Сеченовская центральная районная больница"
Здравоохранение, физическая
культура и спорт
09
00
19968
59752
31539,4
31539,4
35444,1
35444,1
39678,7
39678,7
9.1.
Стационарная медицинская помощь
09
01
19968
59752
31539,4
31539,4
35444,1
35444,1
39678,7
39678,7
Итого расходов
19968
59752
31539,4
31539,4
35444,1
35444,1
39678,7
39678,7
в т.ч. районные целевые
программы на капитальные расходы
2422
2422
2630,3
2630,3
2848,6
2848,6
в т.ч. районные целевые
программы, прочие
400
400
434,4
434,4
470,5
470,5
МУК "Сеченовский районный
дом культуры"
Культура,
кинематография и средства массовой коммуникации
08
00
157
104
10007,4
10007,4
0
11348,0
11348
0
12788,2
12788,2
8.1. Культура
08
01
9777,4
9777,4
11098,2
11098,2
12517,7
12517,7
8.2. Кинематография
08
02
157
104
230
230
249,8
249,8
270,5
270,5
Итого расходов
157
104
10007,4
10007,4
11348
11348
12788,2
12788,2
в т.ч. районные целевые
программы на капитальные расходы
480
480
521,3
521,3
564,5
564,5
в т.ч. районные целевые
программы, прочие
200
200
217,2
217,2
235,2
235,2
МУК
"Сеченовская центральная библиотека"
Культура,
кинематография и средства массовой коммуникации
08
00
0
0
4795,6
4795,6
5323,0
5323
5908,6
5908,6
8.1. Культура
08
01
4795,6
4795,6
5323
5323
5908,6
5908,6
Итого расходов
0
0
4795,6
4795,6
5323
5323
5908,6
5908,6
в т.ч. районные целевые
программы на капитальные расходы
70
70
76
76
82,3
82,3
в т.ч. районные целевые
программы, прочие
200
200
217,2
217,2
235,2
235,2
Отдел культуры
и кинофикации Сеченовского муниципального
района
Культура,
кинематография и средства массовой коммуникации
08
00
996
1671
2097,9
2097,9
2361,7
2361,7
2658,4
2658,4
7.4. Другие вопросы в
области культуры, кинематографии, средств
массовой информации
08
06
996
1671
2097,9
2097,9
2361,7
2361,7
2658,4
2658,4
Итого расходов
996
1671
2097,9
2097,9
2361,7
2361,7
2658,4
2658,4
в т.ч. районные целевые
программы на капитальные расходы
70
70
76
76
82,3
82,3
Муниципальное
образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Сеченовская
музыкальная школа"
Образование
07
00
0
0
399,3
399,3
443,2
443,2
491,9
491,9
7.2.
Общее образование, программы
07
02
399,3
399,3
443,2
443,2
491,9
491,9
Итого расходов
0
0
399,3
399,3
443,2
443,2
491,9
491,9
в т.ч. районные целевые
программы на капитальные расходы
50
50
54,3
54,3
58,8
58,8
Муниципальное
образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Сеченовская
художественная школа"
Образование
07
00
0
0
296,8
296,8
414,4
414,4
460
460
7.2.
Общее образование, программы
07
02
296,8
296,8
414,4
414,4
460
460
Итого расходов
0
0
296,8
296,8
414,4
414,4
460
460
Управление
образования и по делам молодежи Сеченовского
муниципального района
Образование
07
00
8613
11134
112636,7
112636,7
127103,2
127103,2
142534,5
142534,5
7.1.
Дошкольное образование
07
01
8613
11034
16607,7
16607,7
18808,3
18808,3
21189,1
21189,1
7.2.
Общее образование
07
02
83194,6
83194,6
93746,9
93746,9
104969,3
104969,3
7.3. Молодежная политика
и оздоровление детей
07
07
100
100
100
108,6
108,6
117,6
117,6
7.4. Другие вопросы в
области образования
07
09
12734,4
12734,4
14439,4
14439,4
16258,5
16258,5
Социальная политика
10
00
0
66
350
0
350
380,1
380,1
411,6
411,6
10.1.
Социальное обеспечение населения
10
04
66
350
350
380,1
380,1
411,6
411,6
Итого расходов
8613
11200
112986,7
112636,7
350
127483,3
127483,3
142946,1
142946,1
в т.ч. районные целевые
программы на капитальные расходы
1520
1520
1650,7
1650,7
1787,7
1787,7
в т.ч. районные целевые
программы, прочие
617
617
670
670
725,7
725,7
Управление сельского
хозяйства Сеченовского муниципального района
Национальная экономика
04
00
3727
11474
4754
4754
5377,8
5377,8
6037,5
6037,5
4.2. Сельское хозяйство
и рыболовство
04
05
3727
11474
4754
4754
5377,8
5377,8
6037,5
6037,5
Итого расходов
3727
11474
4754
4754
5377,8
5377,8
6037,5
6037,5
МУП "Сеченовское жилищно-
коммунальное хозяйство"
Жилищно-
коммунальное хозяйство
05
00
0
0
3660,9
3660,9
3975,7
3975,7
4305,6
4305,6
5.1. Жилищное хозяйство
05
01
500
500
543
543
588
588
5.2. Коммунальное хозяйство
05
02
1230
1230
1335,7
1335,7
1446,6
1446,6
5.3.
Благоустройство
05
03
1930,9
1930,9
2097
2097
2271
2271
Итого расходов
0
0
3660,9
3660,9
3975,7
3975,7
4305,6
4305,6
Редакция газеты "Борьба"
Культура,
кинематография и средства массовой информации
08
00
1165
1849
1526
1526
1657,2
1657,2
1794,8
1794,8
8.3. Телевидение
и радиовещание
08
03
40
300
8.4. Периодическая печать
и издательства
08
04
1125
1549
1526
1526
1657,2
1657,2
1794,8
1794,8
Итого расходов
1165
1849
1526
1526
1657,2
1657,2
1794,8
1794,8
Государственное учреждение
"Комплексный центр социального
обслуживания населения Сеченовского
района"
Социальная политика
10
00
4840
9283
584
584
0
634,2
634,2
686,9
686,9
10.1.
Социальное обеспечение населения
10
03
4840
9283
584
584
0
634,2
634,2
686,9
686,9
Итого расходов
4840
9283
584
584
0
634,2
634,2
686,9
686,9
Министерство РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
2579
3783
5013,2
5013,2
5768,8
5768,8
6608,6
6608,6
3.2. Обеспечение пожарной
безопасности
03
10
2579
3783
5013,2
5013,2
5768,9
5768,9
6608,6
6608,6
Итого расходов
2579
3783
5013,2
5013,2
5768,8
5768,8
6608,6
6608,6
Земское
собрание Сеченовского района
Общегосударственные вопросы
01
00
557
665
807,1
807,1
912
912
1022,8
1022,8
1.2.
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
01
03
557
665
807,1
807,1
912
912
1022,8
1022,8
Итого расходов
557
665
807,1
807,1
912
912
1022,8
1022,8
Комитет по управлению
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Сеченовского района
Общегосударственные вопросы
01
00
0
0
1953,2
1953,2
2218,1
2218,1
2498,9
2498,9
1.8.
Другие общегосударственные вопросы
01
14
1953,2
1953,2
2218,1
2218,1
2498,9
2498,9
Национальная экономика
04
00
0
0
800
800
868,8
868,8
940,9
940,9
4.5. Другие вопросы в
области национальной экономики
04
12
800
800
868,8
868,8
940,9
940,9
Жилищно-
коммунальное хозяйство
05
00
0
0
100
100
108,6
108,6
117,7
117,7
5.1. Жилищное хозяйство
05
01
100
100
108,6
108,6
117,7
117,7
Образование
07
00
0
0
100
100
108,6
108,6
117,6
117,6
7.4. Другие вопросы в
области образования
07
09
100
100
108,6
108,6
117,6
117,6
Культура,
кинематография и средства массовой коммуникации
08
00
0
0
100
100
111
111
123,2
123,2
8.1. Культура
08
01
100
100
111
111
123,2
123,2
Итого расходов
0
0
3053,2
3053,2
3415,1
3415,1
3798,3
3798,3
Всего расходов
171607
273497
326731
326069
662
365062
365062
0
620963,8
620963,8
в т.ч. областные целевые
программы на капитальные расходы
0
0
60949
60949
70000
70000
286000
286000
в т.ч. районные целевые
программы на капитальные расходы
0
0
10000
10000
10860
10860
11761,3
11761,3
в т.ч. районные целевые
программы, прочие
0
0
1417
1417
1538,8
1538,8
1666,6
1666,6
Приложение
к среднесрочному финансовому
плану на 2008 - 2010 гг.
4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2008 - 2010 ГОДЫ
тыс.
руб.
┌────────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование │Код
│ Плановый период
│
│ │класси-
├─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤
│ │фикации
│ 2008 год │ 2009 год │
2010 год │
│
│расходов├────────┬────────┬───┼────────┬────────┬───┼────────┬────────┬───┤
│ │ │ Всего
│ БДО │БПО│ Всего │ БДО │БПО│
Всего │ БДО │БПО│
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Расходы │
200 │237988,2│237638,2│350│268687,3│268687,3│0
│301588,4│301588,4│ 0 │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Оплата труда и│
210 │154006,2│154006,2│ 0│175498,2│175498,2│0
│198244,9│198244,9│ 0 │
│начисления на│
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│оплату труда │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Заработная плата│
211 │120979,9│120979,9│ │137917,1│137917,1│
│155846,3│155846,3│ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Прочие выплаты │
212 │ 1332,2│ 1332,2│ │ 1446,8│
1446,8│ │ 1566,9│ 1566,9│ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Начисления на│
213 │ 31694,1│ 31694,1│ │ 36134,3│
36134,3│ │ 40831,7│ 40831,7│ │
│оплату труда │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Приобретение │
220 │ 37498,3│ 37498,3│ 0│ 42707,7│
42707,7│0 │ 48672,2│ 48672,2│ 0 │
│услуг │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Услуги связи │
221 │ 1426,1│ 1426,1│ │ 1548,7│
1548,7│ │ 1677,3│ 1677,3│ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Транспортные │
222 │ 640,6│ 640,6│ │ 695,7│
695,7│ │ 753,4│ 753,4│ │
│услуги │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Коммунальные │
223 │ 14307,3│ 14307,3│ │ 17522,2│
17522,2│ │ 21396,4│ 21396,4│ │
│услуги │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Арендная плата│
224 │ 116,2│ 116,2│ │ 126,2│
126,2│ │ 136,7│ 136,7│ │
│за пользование│
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│имуществом │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Услуги по│
225 │ 13802,5│ 13802,5│ │ 14989,6│
14989,6│ │ 16233,6│ 16233,6│ │
│содержанию │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│имущества │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Прочие услуги │
226 │ 7205,6│ 7205,6│ │ 7825,3│
7825,3│ │ 8474,8│ 8474,8│ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Обслуживание │
230 │ 330 │ 330 │ 0│ 358,4│
358,4│0 │ 388,1│ 388,1│ 0 │
│долговых │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│обязательств │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Обслуживание │
231 │ 330 │ 330 │ │ 358,4│
358,4│ │ 388,1│ 388,1│ │
│внутренних │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│долговых │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│обязательств │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Обслуживание │
232 │ 0 │ 0 │ │ 0 │
0 │ │ │ │ │
│внешних долговых│
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│обязательств │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Безвозмездные и│
240 │ 7389,9│ 7389,9│ 0│ 8025,4│
8025,4│0 │ 8691,6│ 8691,6│ 0 │
│безвозвратные │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│перечисления │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│организациям │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Безвозмездные и│
241 │ 4393 │ 4393 │ │ 4770,8│
4770,8│ │ 5166,8│ 5166,8│ │
│безвозвратные │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│перечисления │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│государственным │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│и муниципальным│
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│организациям │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Безвозмездные и│
242 │ 2996,9│ 2996,9│ │ 3254,6│
3254,6│ │ 3524,8│ 3524,8│ │
│безвозвратные │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│перечисления │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│организациям, за│
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│исключением │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│государственных │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│и муниципальных│
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│организаций │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Безвозмездные и│
250 │ 34187,9│ 34187,9│ 0│ 37128,1│
37128,1│0 │ 40209,7│ 40209,7│ 0 │
│безвозвратные │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│перечисления │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│бюджетам │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Перечисления │
251 │ 34187,9│ 34187,9│ │ 37128,1│
37128,1│ │ 40209,7│ 40209,7│ │
│другим бюджетам│
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│системы РФ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Социальное │
260 │ 506,4│ 156,4│350│ 550 │
550 │0 │ 595,6│ 595,6│ 0 │
│обеспечение │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Пенсии, пособия│
261 │ 0 │ 0 │ │ │
│ │ │ │ │
│и выплаты по│
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│пенсионному, │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│социальному и│
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│медицинскому │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│страхованию │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│населения. │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Пособия по│
262 │ 506,4│ 156,4│350│ 550 │
550 │0 │ 595,6│ 595,6│ 0 │
│социальной │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│помощи населению│
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Пенсии, пособия,│
263 │ 0 │ 0 │ │ │
│ │ │ │ │
│выплачиваемые │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│организациями │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│сектора │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│государственного│
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│управления │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Прочие расходы │
290 │ 4069,5│ 4069,5│ │ 4419,5│
4419,5│ │ 4786,3│ 4786,3│ │
├────────────────┼────────┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┼────────┼────────┼───┤
│Поступление │