| |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г.
Н.Новгорода от 18.05.2005 № 22
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
Официальная публикация в СМИ:
"Нижегородский рабочий", N
94/15754, 28.05.2005 (постановление),
"Нижегородский рабочий", N
147/15807, 24.08.2005 (приложение 1 (начало)),
"Нижегородский рабочий", N
157/15817, 07.09.2005 (приложение 1 (окончание))
получен из Эталонного банка данных правовой информации Администрации
г. Нижнего Новгорода. -
-
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2005 г. № 22
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
В соответствии со
статьей 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22
Устава города Нижнего Новгорода, статьями 148, 152 Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде,
утвержденного постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода
от 03.07.2002 № 58, рассмотрев представленный администрацией города
Нижнего Новгорода отчет об исполнении бюджета города Нижнего
Новгорода за 2004 год, Городская Дума постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета города Нижнего Новгорода за 2004 год по доходам в сумме
7477195,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 6909631,0 тыс. руб.
согласно приложениям 1, 2, 3.
2. Утвердить отчет об исполнении
адресной инвестиционной программы города Нижнего Новгорода за 2004
год согласно приложению 4.
Председатель Городской
Думы
И.Н.КАРНИЛИН
Глава администрации
города
В.Е.БУЛАВИНОВ
Приложение 1
к постановлению
Городской Думы
от 18.05.2005 № 22
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ЗА 2004 ГОД
тыс.
руб.
Код классификации |
Наименование доходов
|
Уточненный план на
01.01.2005
|
Исполнено
|
% исполнения |
1000000
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
5 434 615,0 |
5 745 474,0 |
105,7
|
1010000
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ
|
4 037 801,0 |
4 283 882,0 |
106,1
|
1010100
|
Налог на прибыль организаций
|
542 133,0 |
619 631,0 |
114,3
|
1010200
|
Налог на доходы физических лиц
|
3 411 347,0 |
3 577 509,0 |
104,9
|
1010400
|
Налог на игорный бизнес
|
84 321,0 |
86 742,0 |
102,9
|
1020000
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И
УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ
|
193 379,0 |
145 757,0 |
75,4
|
1020200
|
Акцизы по подакцизным
товарам (продукции) и отдельным видам минерального
сырья, производимым на территории
Российской Федерации
|
155 207,0 |
115 260,0 |
74,3
|
1020400
|
Лицензионные и
регистрационные сборы
|
1 100,0 |
1 183,0 |
107,5
|
1020700
|
Налог с продаж (в части сумм
по расчетам за 2003 год и погашение задолженности прошлых
лет)
|
37 072,0 |
29 311,0 |
79,1
|
1024000
|
Прочие налоги и сборы на товары
и услуги
|
|
3,0 |
|
1030000
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
386 803,0 |
393 423,0 |
101,7
|
1030100
|
Единый налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной системы налогообложения
|
146 997,0 |
152 039,0 |
103,4
|
1030200
|
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности
|
239 806,0 |
241 326,0 |
100,6
|
1030300
|
Единый сельскохозяйственный
налог |
|
58,0 |
|
1040000
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
525 341,0 |
673 018,0 |
128,1
|
1040100
|
Налог на имущество с
физических лиц
|
22 008,0 |
17 923,0 |
81,4
|
1040200
|
Налог на имущество организаций
|
345 965,0 |
497 861,0 |
143,9
|
1040300
|
Налог с имущества, переходящего
в порядке наследования и дарения
|
2 728,0 |
5 328,0 |
195,3
|
1040600
|
Налог на имущество предприятий
(в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и
погашения задолженности прошлых лет)
|
154 640,0 |
151 906,0 |
98,2
|
1050000
|
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
|
174 084,0 |
126 880,0 |
72,9
|
1050300
|
Налог на добычу
полезных ископаемых
|
370,0 |
1 236,0 |
>100
|
1050700
|
Земельный налог
|
173 714,0 |
125 644,0 |
72,3
|
1400000
|
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ
|
117 207,0 |
122 514,0 |
104,5
|
1400100
|
Государственная пошлина
|
34 112,0 |
41 007,0 |
120,2
|
1400500
|
Местные налоги и сборы
|
83 095,0 |
81 507,0 |
98,1
|
1400502
|
Целевые сборы с граждан
и предприятий, учреждений и организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на
нужды образования и другие цели(в части
погашения задолженности прошлых лет)
|
3 525,0 |
3 527,0 |
100,1
|
1400503
|
Налог на рекламу
|
69 298,0 |
67 216,0 |
97,0
|
1400540
|
Прочие местные налоги и сборы
|
10 272,0 |
10 764,0 |
104,8
|
2000000
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
874 527,9 |
894 060,0 |
102,2
|
2010000
|
ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ
ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
|
812 392,9 |
824 432,0 |
101,5
|
2010100
|
Дивиденды по
акциям, принадлежащим государству
|
|
59,0 |
|
2010200
|
Доходы от сдачи в
аренду имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
|
674 572,9 |
629 825,0 |
93,4
|
2010202
|
Арендная плата за земли городов
и поселков
|
348 556,0 |
283 607,0 |
81,4
|
2010240
|
Прочие доходы от сдачи в
аренду имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
|
326 016,9 |
346 218,0 |
106,2
|
2010400
|
Проценты, полученные
от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри
страны
|
|
193,0 |
|
2010600
|
Доходы от оказания услуг
или компенсации затрат государства
|
|
25 654,0 |
|
2010800
|
Платежи от государственных
и муниципальных организаций
|
2 500,0 |
2 327,0 |
93,1
|
2012000
|
Доходы от продажи
оборудования, транспортных средств и других материальных
ценностей
|
|
155,0 |
|
2013000
|
Средства от распоряжения
и реализации конфискованного и иного имущества,
обращенного в доход государства
|
|
77,0 |
|
2015600
|
Плата за негативное
воздействие на окружающую среду
|
40 000,0 |
43 727,0 |
109,3
|
2019000
|
Прочие поступления
от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, а также
поступления от разрешенных видов деятельности организаций,
в том числе:
|
95 320,0 |
122 415,0 |
128,4
|
2060000
|
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И
СБОРЫ
|
13 300,0 |
25 072,0 |
188,5
|
2070000
|
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
34 091,0 |
33 124,0 |
97,2
|
2090000
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
14 744,0 |
11 432,0 |
77,5
|
|
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
|
6 309 142,9 |
6 639 534,0 |
105,2
|
3000000
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
|
476 473,6 |
472 264,0 |
99,1
|
3020000
|
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
|
516 473,6 |
516 473,0 |
100,0
|
3020100
|
Дотации от других
бюджетов бюджетной системы РФ
|
8 802,0 |
8 802,0 |
100,0
|
3020300
|
Средства, получаемые по
взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных
расходов от решений гос. власти
|
96 798,6 |
96 798,0 |
100,0
|
3020400
|
Субсидии от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
228 316,0 |
228 316,0 |
100,0
|
3020500
|
Средства федерального бюджета
на реализацию Федеральной адресной инвестиционной
программы
|
182 557,0 |
182 557,0 |
100,0
|
3060000
|
СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
|
-40 000,0 |
-44 209,0 |
110,5
|
4000000
|
ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
|
40 000,0 |
44 209,0 |
110,5
|
4020200
|
Территориальные
экологические фонды
|
40 000,0 |
44 209,0 |
110,5
|
5000000
|
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
297 611,2 |
321 188,0 |
107,9
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ ПО Г. Н.НОВГОРОДУ
|
7 123 227,7 |
7 477 195,0 |
105,0
|
Приложение 2
к постановлению
Городской Думы
от 18.05.2005 № 22
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2004 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
тыс.
руб.
Наименование
|
Классификация
|
Уточненный план на
01.01.2005
|
Исполнено
|
%
|
|
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья
|
Вид расходов |
|
|
|
Государственное управление
и местное самоуправление
|
01
|
|
|
|
630 299,5 |
424 923,0 |
67,4 |
Функционирование
органов местного самоуправления
|
01
|
06
|
|
|
630 299,5 |
424 923,0 |
67,4 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
01
|
06
|
026
|
|
268 791,3 |
171 797,0 |
63,9 |
Денежное содержание аппарата
|
01
|
06
|
026
|
027
|
268 791,3 |
171 797,0 |
63,9 |
Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления |
01
|
06
|
027
|
|
54 062,0 |
35 711,0 |
66,1 |
Представительские расходы
|
01
|
06
|
027
|
028
|
1 000,0 |
746,0 |
74,6 |
Расходы на содержание аппарата
|
01
|
06
|
027
|
029
|
53 062,0 |
34 965,0 |
65,9 |
Территориальные органы
|
01
|
06
|
038
|
|
307 446,2 |
217 415,0 |
70,7 |
Денежное содержание аппарата
|
01
|
06
|
038
|
027
|
258 509,5 |
181 573,0 |
70,2 |
Расходы на содержание аппарата
|
01
|
06
|
038
|
029
|
48 936,7 |
35 842,0 |
73,2 |
Правоохранительная
деятельность и обеспечение безопасности государства
|
05
|
|
|
|
34 649,6 |
32 829,0 |
94,7 |
Органы внутренних дел
|
05
|
01
|
|
|
34 649,6 |
32 829,0 |
94,7 |
Обеспечение личного
состава войск (сил)
|
05
|
01
|
601
|
|
34 649,6 |
32 829,0 |
94,7 |
Содержание
подведомственных структур
|
05
|
01
|
601
|
075
|
34 649,6 |
32 829,0 |
94,7 |
Промышленность, энергетика
и строительство
|
07
|
|
|
|
445 540,1 |
313 122,0 |
70,3 |
Топливно-энергетический
комплекс
|
07
|
01
|
|
|
2 250,0 |
205,0 |
9,1 |
Государственная
поддержка энергетики и электрификации субъектов
Российской Федерации
|
07
|
01
|
293
|
|
2 250,0 |
205,0 |
9,1 |
Целевые субсидии и субвенции
|
07
|
01
|
293
|
290
|
2 250,0 |
205,0 |
9,1 |
Другие отрасли промышленности
|
07
|
05
|
|
|
1 220,4 |
1 220,0 |
100,0 |
Государственная
поддержка отраслей промышленности
|
07
|
05
|
302
|
|
1 220,4 |
1 220,0 |
100,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
07
|
05
|
302
|
290
|
1 220,4 |
1 220,0 |
100,0 |
Строительство, архитектура
|
07
|
07
|
|
|
442 069,7 |
311 697,0 |
70,5 |
Государственные
капитальные вложения
|
07
|
07
|
313
|
|
386 504,1 |
270 608,0 |
70,0 |
Государственные
капитальные вложения на возвратной основе
|
07
|
07
|
313
|
197
|
612,0 |
612,0 |
100,0 |
Государственные
капитальные вложения на безвозвратной основе
|
07
|
07
|
313
|
198
|
385 892,1 |
269 996,0 |
70,0 |
Государственная
поддержка строительства
|
07
|
07
|
314
|
|
17 568,0 |
3 971,0 |
22,6 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
07
|
07
|
314
|
397
|
17 568,0 |
3 971,0 |
22,6 |
Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации на реализацию
региональных целевых программ
|
07
|
07
|
522
|
|
2 009,4 |
2 010,0 |
100,0 |
Государственные
капитальные вложения на безвозвратной основе
|
07
|
07
|
522
|
198
|
2 009,4 |
2 010,0 |
100,0 |
Федеральная целевая
программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы
|
07
|
07
|
633
|
|
35 988,2 |
35 108,0 |
97,6 |
Подпрограмма "Реформирование
и модернизация жилищно- коммунального
комплекса Российской Федерации"
|
07
|
07
|
633
|
752
|
6 000,0 |
6 000,0 |
100,0 |
Подпрограмма
"Обеспечение жильем участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф"
|
07
|
07
|
633
|
753
|
2 149,3 |
1 269,0 |
59,0 |
Подпрограмма
"Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и
аварийного жилищного фонда"
|
07
|
07
|
633
|
756
|
25 991,4 |
25 991,0 |
100,0 |
Мероприятия по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан
|
07
|
07
|
633
|
760
|
1 847,5 |
1 848,0 |
100,0 |
Сельское хозяйство
и рыболовство
|
08
|
|
|
|
8 200,0 |
|
|
Земельные ресурсы
|
08
|
02
|
|
|
8 200,0 |
|
|
Мероприятия по
улучшению землеустройства и землепользования
|
08
|
02
|
344
|
|
8 200,0 |
|
|
Ведение
государственного кадастра, мониторинга земель
и землеустройства
|
08
|
02
|
344
|
213
|
8 200,0 |
|
|
Охрана окружающей среды
и природных ресурсов, гидрометеорология,
картография и геодезия
|
09
|
|
|
|
13 131,7 |
5 038,0 |
38,4 |
Охрана окружающей
среды, животного и растительного мира
|
09
|
03
|
|
|
13 131,7 |
5 038,0 |
38,4 |
Финансирование мероприятий
в области контроля за состоянием окружающей природной
среды и охраны природы
|
09
|
03
|
362
|
|
13 131,7 |
5 038,0 |
38,4 |
Содержание
подведомственных структур
|
09
|
03
|
362
|
075
|
13 131,7 |
5 038,0 |
38,4 |
Транспорт, связь и информатика
|
10
|
|
|
|
377 832,9 |
257 155,0 |
68,1 |
Прочие виды транспорта
|
10
|
05
|
|
|
358 166,9 |
246 968,0 |
69,0 |
Государственная
поддержка других видов транспорта субъектов
Российской Федерации
|
10
|
05
|
380
|
|
176 600,0 |
167 665,0 |
94,9 |
Целевые субсидии и субвенции
|
10
|
05
|
380
|
290
|
176 600,0 |
167 665,0 |
94,9 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
10
|
05
|
515
|
|
181 566,9 |
79 303,0 |
43,7 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
10
|
05
|
515
|
397
|
181 566,9 |
79 303,0 |
43,7 |
Информатика
(информационное обеспечение)
|
10
|
07
|
|
|
19 666,0 |
10 187,0 |
51,8 |
Государственная
поддержка информационного обеспечения
|
10
|
07
|
371
|
|
19 666,0 |
10 187,0 |
51,8 |
Информационное обеспечение
|
10
|
07
|
371
|
230
|
19 666,0 |
10 187,0 |
51,8 |
Развитие
рыночной инфраструктуры
|
11
|
|
|
|
1 104,0 |
|
|
Малый бизнес
и предпринимательство
|
11
|
01
|
|
|
1 104,0 |
|
|
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
11
|
01
|
515
|
|
1 104,0 |
|
|
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
11
|
01
|
515
|
397
|
1 104,0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12
|
|
|
|
1 972 115,2 |
1 848 499,0 |
93,7 |
Жилищное хозяйство
|
12
|
01
|
|
|
557 694,9 |
473 710,0 |
84,9 |
Государственная
поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской
Федерации
|
12
|
01
|
310
|
|
163 534,8 |
133 229,0 |
81,5 |
Целевые субсидии и субвенции
|
12
|
01
|
310
|
290
|
103 144,7 |
75 217,0 |
72,9 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
12
|
01
|
310
|
397
|
60 390,1 |
58 012,0 |
96,1 |
Фонд
софинансирования социальных расходов
|
12
|
01
|
352
|
|
394 160,1 |
340 481,0 |
86,4 |
Расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований по предоставлению населению субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг
|
12
|
01
|
352
|
356
|
394 160,1 |
340 481,0 |
86,4 |
Коммунальное хозяйство
|
12
|
02
|
|
|
1 402 754,3 |
1 364 282,0 |
97,3 |
Государственная
поддержка коммунального хозяйства субъектов
Российской Федерации
|
12
|
02
|
311
|
|
890 962,2 |
873 288,0 |
98,0 |
Субсидии на услуги,
оказываемые населению электро- и теплоснабжающими
организациями в субъектах Российской Федерации
|
12
|
02
|
311
|
440
|
881 322,2 |
865 656,0 |
98,2 |
Субсидии на
услуги, предоставляемые населению организациями
водоснабжения и канализации в субъектах Российской
Федерации
|
12
|
02
|
311
|
442
|
9 640,0 |
7 632,0 |
79,2 |
Расходы на
благоустройство городских и сельских поселений и округов
|
12
|
02
|
550
|
|
511 792,1 |
490 994,0 |
95,9 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
12
|
02
|
550
|
397
|
57 877,7 |
54 070,0 |
93,4 |
Расходы на уличное освещение
|
12
|
02
|
550
|
492
|
69 382,4 |
65 633,0 |
94,6 |
Расходы по строительству
и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских и сельских поселений и
округов, за исключением объектов федерального
и регионального значения
|
12
|
02
|
550
|
493
|
338 702,0 |
329 485,0 |
97,3 |
Расходы на озеленение
|
12
|
02
|
550
|
494
|
41 750,0 |
39 620,0 |
94,9 |
Расходы по организации
и содержанию мест захоронения
|
12
|
02
|
550
|
495
|
4 080,0 |
2 186,0 |
53,6 |
Прочие структуры и
мероприятия жилищно-коммунального хозяйства |
12
|
03
|
|
|
11 666,0 |
10 507,0 |
90,1 |
Прочие расходы на
жилищно- коммунальное хозяйство субъектов
Российской Федерации
|
12
|
03
|
312
|
|
11 666,0 |
10 507,0 |
90,1 |
Расходы на прочие структуры
и мероприятия в области жилищно-коммунального
хозяйства в субъектах Российской Федерации
|
12
|
03
|
312
|
444
|
11 666,0 |
10 507,0 |
90,1 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
|
13
|
|
|
|
18 646,9 |
15 556,0 |
83,4 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
|
13
|
02
|
|
|
12 320,2 |
9 433,0 |
76,6 |
Целевой финансовый резерв
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
13
|
02
|
399
|
|
4 830,0 |
2 606,0 |
54,0 |
Целевой финансовый резерв
|
13
|
02
|
399
|
254
|
4 830,0 |
2 606,0 |
54,0 |
Обеспечение личного
состава войск (сил)
|
13
|
02
|
601
|
|
7 490,2 |
6 827,0 |
91,1 |
Содержание
подведомственных структур
|
13
|
02
|
601
|
075
|
7 490,2 |
6 827,0 |
91,1 |
Государственная
противопожарная служба
|
13
|
04
|
|
|
6 326,7 |
6 123,0 |
96,8 |
Обеспечение личного
состава войск (сил)
|
13
|
04
|
601
|
|
6 326,7 |
6 123,0 |
96,8 |
Содержание
подведомственных структур
|
13
|
04
|
601
|
075
|
6 326,7 |
6 123,0 |
96,8 |
Образование
|
14
|
|
|
|
2 256 482,7 |
2 147 892,0 |
95,2 |
Дошкольное образование
|
14
|
01
|
|
|
658 686,5 |
629 643,0 |
95,6 |
Ведомственные расходы
на образование
|
14
|
01
|
400
|
|
658 686,5 |
629 643,0 |
95,6 |
Детские дошкольные учреждения
|
14
|
01
|
400
|
259
|
658 686,5 |
629 643,0 |
95,6 |
Общее образование
|
14
|
02
|
|
|
1 389 111,7 |
1 322 187,0 |
95,2 |
Ведомственные расходы
на образование
|
14
|
02
|
400
|
|
1 389 111,7 |
132 287,0 |
95,2 |
Школы - детские сады,
школы начальные, неполные средние и средние
|
14
|
02
|
400
|
260
|
906 082,7 |
878 856,0 |
97,0 |
Специальные школы
|
14
|
02
|
400
|
261
|
3 393,0 |
3 232,0 |
95,3 |
Вечерние и заочные
средние образовательные школы
|
14
|
02
|
400
|
262
|
18 119,5 |
16 506,0 |
91,1 |
Школы-интернаты
|
14
|
02
|
400
|
263
|
151 711,6 |
141 252,0 |
93,1 |
Учреждения по
внешкольной работе с детьми
|
14
|
02
|
400
|
264
|
268 481,3 |
244 268,0 |
91,0 |
Детские дома
|
14
|
02
|
400
|
265
|
41 323,6 |
38 073,0 |
92,1 |
Среднее
профессиональное образование
|
14
|
04
|
|
|
38 010,6 |
35 654,0 |
93,8 |
Ведомственные расходы
на образование
|
14
|
04
|
400
|
|
38 010,6 |
35 654,0 |
93,8 |
Средние специальные
учебные заведения
|
14
|
04
|
400
|
268
|
38 010,6 |
35 654,0 |
93,8 |
Прочие расходы в
области образования
|
14
|
07
|
|
|
170 673,9 |
160 408,0 |
94,0 |
Ведомственные расходы
на образование
|
14
|
07
|
400
|
|
155 071,0 |
148 717,0 |
95,9 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области образования
|
14
|
07
|
400
|
272
|
125 822,1 |
120 583,0 |
95,8 |
Финансирование мероприятий
по организации оздоровительной кампании детей и
подростков
|
14
|
07
|
400
|
319
|
29 248,9 |
28 134,0 |
96,2 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
14
|
07
|
515
|
|
79,2 |
55,0 |
69,4 |
Расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований на компенсацию льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающих и проживающих в сельской
местности
|
14
|
07
|
515
|
386
|
79,2 |
55,0 |
69,4 |
Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации на реализацию
региональных целевых программ
|
14
|
07
|
522
|
|
15 523,7 |
11 636,0 |
75,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
14
|
07
|
522
|
397
|
15 523,7 |
11 636,0 |
75,0 |
Культура, искусство
и кинематография
|
15
|
|
|
|
109 275,3 |
103 361,0 |
94,6 |
Культура и искусство
|
15
|
01
|
|
|
106 235,5 |
100 532,0 |
94,6 |
Ведомственные расходы
на культуру и искусство
|
15
|
01
|
410
|
|
63 178,6 |
61 209,0 |
96,9 |
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения клубного типа
|
15
|
01
|
410
|
280
|
3 371,6 |
3 177,0 |
94,2 |
Музеи и постоянные выставки
|
15
|
01
|
410
|
283
|
5 194,3 |
4 820,0 |
92,8 |
Библиотеки
|
15
|
01
|
410
|
284
|
54 612,7 |
53 212,0 |
97,4 |
Государственная
поддержка театров, концертных организаций и других
организаций исполнительских искусств
|
15
|
01
|
411
|
|
16 670,3 |
15 535,0 |
93,2 |
Театры, концертные
организации и другие организации исполнительских
искусств
|
15
|
01
|
411
|
281
|
16 670,3 |
15 535,0 |
93,2 |
Прочие ведомственные расходы
в области культуры и искусства
|
15
|
01
|
412
|
|
26 386,6 |
23 788,0 |
90,2 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области культуры и искусства
|
15
|
01
|
412
|
287
|
26 386,6 |
23 788,0 |
90,2 |
Кинематография
|
15
|
02
|
|
|
3 000,0 |
2 812,0 |
93,7 |
Государственная
поддержка кинематографии
|
15
|
02
|
415
|
|
3 000,0 |
2 812,0 |
93,7 |
Организации кинематографии
|
15
|
02
|
415
|
282
|
3 000,0 |
2 812,0 |
93,7 |
Прочие мероприятия в
области культуры и искусства
|
15
|
03
|
|
|
39,8 |
17,0 |
42,7 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
15
|
03
|
515
|
|
39,8 |
17,0 |
42,7 |
Расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований на компенсацию льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающих и проживающих в сельской
местности
|
15
|
03
|
515
|
386
|
39,8 |
17,0 |
42,7 |
Средства массовой информации
|
16
|
|
|
|
23,0 |
23,0 |
100,0 |
Периодическая печать
и издательства
|
16
|
02
|
|
|
23,0 |
23,0 |
100,0 |
Государственная
поддержка средств массовой информации
|
16
|
02
|
424
|
|
23,0 |
23,0 |
100,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
16
|
02
|
424
|
290
|
23,0 |
23,0 |
100,0 |
Здравоохранение и
физическая культура
|
17
|
|
|
|
896 266,8 |
779 328,0 |
87,0 |
Здравоохранение
|
17
|
01
|
|
|
882 643,0 |
768 686,0 |
87,1 |
Ведомственные расходы
на здравоохранение
|
17
|
01
|
430
|
|
819 562,6 |
709 723,0 |
86,6 |
Родильные дома
|
17
|
01
|
430
|
295
|
18 527,5 |
14 275,0 |
77,0 |
Больницы, клиники, госпитали
|
17
|
01
|
430
|
300
|
462 446,3 |
396 923,0 |
85,8 |
Поликлиники,
амбулатории, диагностические центры
|
17
|
01
|
430
|
301
|
106 942,6 |
86 516,0 |
80,9 |
Дома ребенка
|
17
|
01
|
430
|
304
|
9 776,5 |
9 380,0 |
95,9 |
Станции скорой и
неотложной помощи
|
17
|
01
|
430
|
305
|
150 497,5 |
141 661,0 |
94,1 |
Санатории для
больных туберкулезом
|
17
|
01
|
430
|
306
|
20 115,2 |
15 509,0 |
77,1 |
Санатории для детей
и подростков
|
17
|
01
|
430
|
307
|
9 247,1 |
5 835,0 |
63,1 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области здравоохранения
|
17
|
01
|
430
|
310
|
42 009,9 |
39 624,0 |
94,3 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
17
|
01
|
515
|
|
43,1 |
39,0 |
90,5 |
Расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований на компенсацию льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающих и проживающих в сельской
местности
|
17
|
01
|
515
|
386
|
43,1 |
39,0 |
90,5 |
Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации на реализацию
региональных целевых программ
|
17
|
01
|
522
|
|
63 037,3 |
58 924,0 |
93,5 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
17
|
01
|
522
|
397
|
63 037,3 |
58 924,0 |
93,5 |
Санитарно-эпидемиологический
надзор
|
17
|
02
|
|
|
200,0 |
|
|
Ведомственные расходы
на санитарно-эпидемиологический надзор
|
17
|
02
|
432
|
|
200,0 |
|
|
Центры
государственного санитарно-эпидемиологического надзора
|
17
|
02
|
432
|
311
|
200,0 |
|
|
Физическая культура и спорт
|
17
|
03
|
|
|
13 423,8 |
10 642,0 |
79,3 |
Ведомственные расходы
на физическую культуру и спорт
|
17
|
03
|
434
|
|
13 423,8 |
10 642,0 |
79,3 |
Мероприятия в
области физической культуры и спорта
|
17
|
03
|
434
|
293
|
13 423,8 |
10 642,0 |
79,3 |
Социальная политика
|
18
|
|
|
|
211 754,1 |
172 766,0 |
81,6 |
Учреждения
социального обеспечения и службы занятости
|
18
|
01
|
|
|
118 449,3 |
104 811,0 |
88,5 |
Ведомственные расходы в
области социального обеспечения
|
18
|
01
|
440
|
|
118 449,3 |
104 811,0 |
88,5 |
Территориальные центры
и отделения оказания социальной помощи на дому
|
18
|
01
|
440
|
318
|
48 051,7 |
44 209,0 |
92,0 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области социальной политики
|
18
|
01
|
440
|
323
|
70 397,6 |
60 602,0 |
86,1 |
Социальная помощь
|
18
|
02
|
|
|
50 737,1 |
36 103,0 |
71,2 |
Ведомственные расходы в
области социального обеспечения
|
18
|
02
|
440
|
|
28 521,9 |
23 317,0 |
81,8 |
Пособия и социальная помощь
|
18
|
02
|
440
|
322
|
28 521,9 |
23 317,0 |
81,8 |
Выплата пенсий и пособий
другим категориям граждан
|
18
|
02
|
442
|
|
22 215,2 |
12 786,0 |
57,6 |
Выплаты пенсий и пособий
|
18
|
02
|
442
|
326
|
22 215,2 |
12 786,0 |
57,6 |
Молодежная политика
|
18
|
03
|
|
|
1 443,0 |
1 309,0 |
90,7 |
Государственная поддержка
в области молодежной политики
|
18
|
03
|
446
|
|
1 443,0 |
1 309,0 |
90,7 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области социальной политики
|
18
|
03
|
446
|
323
|
1 443,0 |
1 309,0 |
90,7 |
Прочие мероприятия в
области социальной политики
|
18
|
06
|
|
|
41 124,7 |
30 543,0 |
74,3 |
Расходы на реализацию
льгот, установленных Законом Российской
Федерации "О реабилитации жертв
политических репрессий", по бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
|
18
|
06
|
350
|
|
2 793,9 |
3 975,0 |
>100,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
18
|
06
|
350
|
290
|
2 793,9 |
3 975,0 |
>100,0 |
Расходы на реализацию
льгот, установленных Законом Российской Федерации
"О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы"
и Федеральным законом "О предоставлении
социальных гарантий Героям Социалистического
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой
Славы", по бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
|
18
|
06
|
351
|
|
761,7 |
870,0 |
>100,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
18
|
06
|
351
|
290
|
761,7 |
870,0 |
>100,0 |
Фонд компенсаций
|
18
|
06
|
489
|
|
3 934,9 |
5 051,0 |
>100,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
18
|
06
|
489
|
290
|
3 934,9 |
5 051,0 |
>100,0 |
Расходы на реализацию
льгот, установленных Федеральным законом "О
ветеранах", в части полномочий субъектов
Российской Федерации
|
18
|
06
|
498
|
|
31 634,2 |
18 642,0 |
58,9 |
Расходы на оплату
проезда ветеранов и инвалидов
|
18
|
06
|
498
|
333
|
275,7 |
31,0 |
11,2 |
Расходы на оплату
жилищно- коммунальных услуг ветеранам и инвалидам
|
18
|
06
|
498
|
345
|
20 006,4 |
7 307,0 |
36,5 |
Расходы на приобретение
и доставку топлива ветеранам и инвалидам
|
18
|
06
|
498
|
346
|
32,9 |
|
|
Расходы на
обеспечение лекарственными средствами инвалидов и
ветеранов
|
18
|
06
|
498
|
348
|
11 319,2 |
11 304,0 |
99,9 |
Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации на реализацию
региональных целевых программ
|
18
|
06
|
522
|
|
2 000,0 |
2 005,0 |
100,3 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
18
|
06
|
522
|
397
|
2 000,0 |
2 005,0 |
100,3 |
Обслуживание государственного
и муниципального долга
|
19
|
|
|
|
57 843,2 |
51 137,0 |
88,4 |
Обслуживание государственного
и муниципального внутреннего долга
|
19
|
01
|
|
|
57 843,2 |
51 137,0 |
88,4 |
Процентные платежи
по муниципальному долгу
|
19
|
01
|
462
|
|
57 843,2 |
51 137,0 |
88,4 |
Выплаты процентов
по муниципальному долгу
|
19
|
01
|
462
|
331
|
57 843,2 |
51 137,0 |
88,4 |
Финансовая помощь
бюджетам других уровней
|
21
|
|
|
|
15 204,0 |
15 204,0 |
100,0 |
Финансовая помощь
бюджетам других уровней
|
21
|
01
|
|
|
15 204,0 |
15 204,0 |
100,0 |
Средства, передаваемые
по взаимным расчетам, в том числе компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами других уровней власти
|
21
|
01
|
483
|
|
15 204,0 |
15 204,0 |
100,0 |
Средства, передаваемые
для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
|
21
|
01
|
483
|
358
|
15 204,0 |
15 204,0 |
100,0 |
Прочие расходы
|
30
|
|
|
|
362 840,1 |
673 834,0 |
>100,0 |
Резервные фонды
|
30
|
01
|
|
|
21 582,6 |
|
|
Резервные фонды
|
30
|
01
|
510
|
|
21 582,6 |
|
|
Резервные фонды
исполнительных органов власти субъектов Российской
Федерации, резервные фонды органов
местного самоуправления
|
30
|
01
|
510
|
435
|
21 582,6 |
|
|
Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды)
|
30
|
03
|
|
|
-298 131,6 |
108 603,0 |
|
Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды)
|
30
|
03
|
514
|
|
-298 131,6 |
108 603,0 |
|
Другие ссуды
|
30
|
03
|
514
|
399
|
-298 131,6 |
108 603,0 |
|
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам
|
30
|
04
|
|
|
638 639,1 |
564 924,0 |
88,5 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
30
|
04
|
515
|
|
638 639,1 |
564 924,0 |
88,5 |
Обеспечение
деятельности военных комиссариатов в субъектах
Российской Федерации
|
30
|
04
|
515
|
381
|
12 286,0 |
10 218,0 |
83,2 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
30
|
04
|
515
|
397
|
626 353,1 |
554 706,0 |
88,6 |
Туризм
|
30
|
05
|
|
|
750,0 |
307,0 |
40,9 |
Государственная
поддержка туризма
|
30
|
05
|
289
|
|
750,0 |
307,0 |
40,9 |
Средства, направленные
на финансирование туризма
|
30
|
05
|
289
|
286
|
750,0 |
307,0 |
40,9 |
Целевые бюджетные фонды
|
31
|
|
|
|
89 315,0 |
68 964,0 |
77,2 |
Целевые бюджетные
фонды субъектов Российской Федерации
|
31
|
30
|
|
|
89 315,0 |
68 964,0 |
77,2 |
Расходы за счет целевого
фонда, консолидируемого в бюджете
|
31
|
30
|
520
|
|
89 315,0 |
68 964,0 |
77,2 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
31
|
30
|
520
|
397
|
89 315,0 |
68 964,0 |
77,2 |
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
|
|
|
|
7 500 524,1 |
6 909 631,0 |
92,1 |
Приложение 3
к постановлению
Городской Думы
от 18.05.2005 № 22
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2004 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
тыс.
руб.
Наименование
|
Классификация
|
Уточненный план на
01.01.2005
|
Исполнено
|
%
|
|
Ведомственная |
Функциональная
|
Целевая статья
|
Вид расходов |
|
|
|
|
|
раздел |
подраздел |
|
|
|
|
|
Департамент здравоохранения
|
054
|
|
|
|
|
1 090 203,9 |
991 882,0 |
91,0 |
Государственное управление
и местное самоуправление
|
054
|
01
|
|
|
|
8 818,4 |
6 059,0 |
68,7 |
Функционирование
органов местного самоуправления
|
054
|
01
|
06
|
|
|
8 818,4 |
6 059,0 |
68,7 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
054
|
01
|
06
|
026
|
|
7 756,1 |
5 177,0 |
66,7 |
Денежное содержание аппарата
|
054
|
01
|
06
|
026
|
027
|
7 756,1 |
5 177,0 |
66,7 |
Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
|
054
|
01
|
06
|
027
|
|
1 062,3 |
882,0 |
83,0 |
Расходы на содержание аппарата |
054
|
01
|
06
|
027
|
029
|
1 062,3 |
882,0 |
83,0 |
Промышленность, энергетика
и строительство
|
054
|
07
|
|
|
|
1 220,4 |
1 220,0 |
100,0 |
Другие отрасли промышленности
|
054
|
07
|
05
|
|
|
1 220,4 |
1 220,0 |
100,0 |
Государственная
поддержка отраслей промышленности
|
054
|
07
|
05
|
302
|
|
1 220,4 |
1 220,0 |
100,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
054
|
07
|
05
|
302
|
290
|
1 220,4 |
1 220,0 |
100,0 |
Здравоохранение и
физическая культура
|
054
|
17
|
|
|
|
882 643,0 |
768 686,0 |
87,1 |
Здравоохранение
|
054
|
17
|
01
|
|
|
882 643,0 |
768 686,0 |
87,1 |
Ведомственные расходы
на здравоохранение
|
054
|
17
|
01
|
430
|
|
819 562,6 |
709 723,0 |
86,6 |
Родильные дома
|
054
|
17
|
01
|
430
|
295
|
18 527,5 |
14 275,0 |
77,0 |
Больницы, клиники, госпитали
|
054
|
17
|
01
|
430
|
300
|
462 446,3 |
396 923,0 |
85,8 |
Поликлиники,
амбулатории, диагностические центры
|
054
|
17
|
01
|
430
|
301
|
106 942,6 |
86 516,0 |
80,9 |
Дома ребенка
|
054
|
17
|
01
|
430
|
304
|
9 776,5 |
9 380,0 |
95,9 |
Станции скорой и
неотложной помощи
|
054
|
17
|
01
|
430
|
305
|
150 497,5 |
141 661,0 |
94,1 |
Санатории для
больных туберкулезом
|
054
|
17
|
01
|
430
|
306
|
20 115,2 |
15 509,0 |
77,1 |
Санатории для детей
и подростков
|
054
|
17
|
01
|
430
|
307
|
9 247,1 |
5 835,0 |
63,1 |
Прочие учреждения
и мероприятия в области здравоохранения
|
054
|
17
|
01
|
430
|
310
|
42 009,9 |
39 624,0 |
94,3 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
054
|
17
|
01
|
515
|
|
43,1 |
39,0 |
90,5 |
Расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований на компенсацию льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, работающих и проживающих в сельской местности
|
054
|
17
|
01
|
515
|
386
|
43,1 |
39,0 |
90,5 |
Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации на реализацию
региональных целевых программ
|
054
|
17
|
01
|
522
|
|
63 037,3 |
58 924,0 |
93,5 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
054
|
17
|
01
|
522
|
397
|
63 037,3 |
58 924,0 |
93,5 |
Социальная политика
|
054
|
18
|
|
|
|
188,5 |
170,0 |
90,2 |
Прочие мероприятия в
области социальной политики
|
054
|
18
|
06
|
|
|
188,5 |
170,0 |
90,2 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
054
|
18
|
06
|
489
|
|
188,5 |
170,0 |
90,2 |
Целевые субсидии и субвенции
|
054
|
18
|
06
|
489
|
290
|
188,5 |
170,0 |
90,2 |
Прочие расходы
|
054
|
30
|
|
|
|
197 333,6 |
215 747,0 |
>100,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
054
|
30
|
04
|
|
|
197 333,6 |
215 747,0 |
>100,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
054
|
30
|
04
|
515
|
|
197 333,6 |
215 747,0 |
>100,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
054
|
30
|
04
|
515
|
397
|
197 333,6 |
215 747,0 |
>100,0 |
Департамент культуры
|
056
|
|
|
|
|
265 862,1 |
255 091,0 |
95,9 |
Государственное управление
и местное самоуправление
|
056
|
01
|
|
|
|
5 799,7 |
3 842,0 |
66,2 |
Функционирование
органов местного самоуправления
|
056
|
01
|
06
|
|
|
5 799,7 |
3 842,0 |
66,2 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
056
|
01
|
06
|
026
|
|
5 258,7 |
3 346,0 |
63,6 |
Денежное содержание аппарата
|
056
|
01
|
06
|
026
|
027
|
5 258,7 |
3 346,0 |
63,6 |
Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
|
056
|
01
|
06
|
027
|
|
541,0 |
496,0 |
91,7 |
Расходы на содержание аппарата |
056
|
01
|
06
|
027
|
029
|
541,0 |
496,0 |
91,7 |
Образование
|
056
|
14
|
|
|
|
121 177,6 |
114 420,0 |
94,4 |
Общее образование
|
056
|
14
|
02
|
|
|
94 681,6 |
89 803,0 |
94,8 |
Ведомственные расходы
на образование
|
056
|
14
|
02
|
400
|
|
94 681,6 |
89 803,0 |
94,8 |
Учреждения по
внешкольной работе с детьми
|
056
|
14
|
02
|
400
|
264
|
94 681,6 |
89 803,0 |
94,8 |
Среднее
профессиональное образование
|
056
|
14
|
04
|
|
|
20 282,0 |
19 170,0 |
94,5 |
Ведомственные расходы
на образование
|
056
|
14
|
04
|
400
|
|
20 282,0 |
19 170,0 |
94,5 |
Средние специальные
учебные заведения
|
056
|
14
|
04
|
400
|
268
|
20 282,0 |
19 170,0 |
94,5 |
Прочие расходы в
области образования
|
056
|
14
|
07
|
|
|
6 214,0 |
5 447,0 |
87,7 |
Ведомственные расходы
на образование
|
056
|
14
|
07
|
400
|
|
6 214,0 |
5 447,0 |
87,7 |
Прочие учреждения
и мероприятия в области образования
|
056
|
14
|
07
|
400
|
272
|
1 705,8 |
1 607,0 |
94,2 |
Финансирование мероприятий
по организации оздоровительной кампании детей и
подростков
|
056
|
14
|
07
|
400
|
319
|
4 508,2 |
3 840,0 |
85,2 |
Культура, искусство
и кинематография
|
056
|
15
|
|
|
|
109 275,3 |
103 361,0 |
94,6 |
Культура и искусство
|
056
|
15
|
01
|
|
|
106 235,5 |
100 532,0 |
94,6 |
Ведомственные расходы
на культуру и искусство
|
056
|
15
|
01
|
410
|
|
63 178,6 |
61 209,0 |
96,9 |
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения клубного типа
|
056
|
15
|
01
|
410
|
280
|
3 371,6 |
3 177,0 |
94,2 |
Музеи и постоянные выставки
|
056
|
15
|
01
|
410
|
283
|
5 194,3 |
4 820,0 |
92,8 |
Библиотеки
|
056
|
15
|
01
|
410
|
284
|
54 612,7 |
53 212,0 |
97,4 |
Государственная
поддержка театров, концертных организаций и
других организаций исполнительских искусств
|
056
|
15
|
01
|
411
|
|
16 670,3 |
15 535,0 |
93,2 |
Театры, концертные
организации и другие организации исполнительских
искусств
|
056
|
15
|
01
|
411
|
281
|
16 670,3 |
15 535,0 |
93,2 |
Прочие ведомственные расходы
в области культуры и искусства
|
056
|
15
|
01
|
412
|
|
26 386,6 |
23 788,0 |
90,2 |
Прочие учреждения
и мероприятия в области культуры и искусства
|
056
|
15
|
01
|
412
|
287
|
26 386,6 |
23 788,0 |
90,2 |
Кинематография
|
056
|
15
|
02
|
|
|
3 000,0 |
2 812,0 |
93,7 |
Государственная
поддержка кинематографии
|
056
|
15
|
02
|
415
|
|
3 000,0 |
2 812,0 |
93,7 |
Организации кинематографии
|
056
|
15
|
02
|
415
|
282
|
3 000,0 |
2 812,0 |
93,7 |
Прочие мероприятия в
области культуры и искусства
|
056
|
15
|
03
|
|
|
39,8 |
17,0 |
42,7 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
056
|
15
|
03
|
515
|
|
39,8 |
17,0 |
42,7 |
Расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований на компенсацию льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, работающих и проживающих в сельской местности
|
056
|
15
|
03
|
515
|
386
|
39,8 |
17,0 |
42,7 |
Прочие расходы
|
056
|
30
|
|
|
|
29 609,5 |
33 468,0 |
>100,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
056
|
30
|
04
|
|
|
29 609,5 |
33 468,0 |
>100,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
056
|
30
|
04
|
515
|
|
29 609,5 |
33 468,0 |
>100,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
056
|
30
|
04
|
515
|
397
|
29 609,5 |
33 468,0 |
>100,0 |
Городской центр
санитарно- эпидемиологического надзора
|
057
|
|
|
|
|
200,0 |
|
|
Здравоохранение и
физическая культура
|
057
|
17
|
|
|
|
200,0 |
|
|
Санитарно-эпидемиологический
надзор
|
057
|
17
|
02
|
|
|
200,0 |
|
|
Ведомственные расходы
на санитарно-эпидемиологический надзор
|
057
|
17
|
02
|
432
|
|
200,0 |
|
|
Центры
государственного санитарно-эпидемиологического надзора
|
057
|
17
|
02
|
432
|
311
|
200,0 |
|
|
Городской экологический фонд
|
070
|
|
|
|
|
89 315,0 |
68 964,0 |
77,2 |
Целевые бюджетные фонды
|
070
|
31
|
|
|
|
89 315,0 |
68 964,0 |
77,2 |
Целевые бюджетные
фонды субъектов Российской Федерации |
070
|
31
|
30
|
|
|
89 315,0 |
68 964,0 |
77,2 |
Расходы за счет
целевого фонда, консолидируемого в бюджете
|
070
|
31
|
30
|
520
|
|
89 315,0 |
68 964,0 |
77,2 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
070
|
31
|
30
|
520
|
397
|
89 315,0 |
68 964,0 |
77,2 |
Департамент образования
и социально-правовой защиты детства
|
075
|
|
|
|
|
2 128 836,6 |
2 037 941,0 |
95,7 |
Государственное управление
и местное самоуправление
|
075
|
01
|
|
|
|
8 609,7 |
5 800,0 |
67,4 |
Функционирование
органов местного самоуправления
|
075
|
01
|
06
|
|
|
8 609,7 |
5 800,0 |
67,4 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
075
|
01
|
06
|
026
|
|
7 880,8 |
5 474,0 |
69,5 |
Денежное содержание аппарата
|
075
|
01
|
06
|
026
|
027
|
7 880,8 |
5 474,0 |
69,5 |
Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
|
075
|
01
|
06
|
027
|
|
728,9 |
326,0 |
44,7 |
Расходы на содержание аппарата |
075
|
01
|
06
|
027
|
029
|
728,9 |
326,0 |
44,7 |
Образование
|
075
|
14
|
|
|
|
2 080 398,2 |
1 988 607,0 |
95,6 |
Дошкольное образование
|
075
|
14
|
01
|
|
|
658 686,5 |
629 643,0 |
95,6 |
Ведомственные расходы
на образование
|
075
|
14
|
01
|
400
|
|
658 686,5 |
629 643,0 |
95,6 |
Детские дошкольные учреждения
|
075
|
14
|
01
|
400
|
259
|
658 686,5 |
629 643,0 |
95,6 |
Общее образование
|
075
|
14
|
02
|
|
|
1 241 964,6 |
1 189 164,0 |
95,7 |
Ведомственные расходы
на образование
|
075
|
14
|
02
|
400
|
|
1 241 964,6 |
1 189 164,0 |
95,7 |
Школы - детские сады,
школы начальные, неполные средние и средние
|
075
|
14
|
02
|
400
|
260
|
906 082,7 |
878 856,0 |
97,0 |
Специальные школы
|
075
|
14
|
02
|
400
|
261
|
3 393,0 |
3 232,0 |
95,3 |
Вечерние и заочные
средние образовательные школы
|
075
|
14
|
02
|
400
|
262
|
18 119,5 |
16 506,0 |
91,1 |
Школы-интернаты
|
075
|
14
|
02
|
400
|
263
|
151 711,6 |
141 252,0 |
93,1 |
Учреждения по
внешкольной работе с детьми
|
075
|
14
|
02
|
400
|
264
|
121 334,2 |
111 245,0 |
91,7 |
Детские дома
|
075
|
14
|
02
|
400
|
265
|
41 323,6 |
38 073,0 |
92,1 |
Среднее
профессиональное образование
|
075
|
14
|
04
|
|
|
17 728,6 |
16 484,0 |
93,0 |
Ведомственные расходы
на образование
|
075
|
14
|
04
|
400
|
|
17 728,6 |
16 484,0 |
93,0 |
Средние специальные
учебные заведения
|
075
|
14
|
04
|
400
|
268
|
17 728,6 |
16 484,0 |
93,0 |
Прочие расходы в
области образования
|
075
|
14
|
07
|
|
|
162 018,5 |
153 316,0 |
94,6 |
Ведомственные расходы
на образование
|
075
|
14
|
07
|
400
|
|
148 620,6 |
143 057,0 |
96,3 |
Прочие учреждения
и мероприятия в области образования
|
075
|
14
|
07
|
400
|
272
|
123 879,9 |
118 763,0 |
95,9 |
Финансирование мероприятий
по организации оздоровительной кампании детей и
подростков
|
075
|
14
|
07
|
400
|
319
|
24 740,7 |
24 294,0 |
98,2 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
075
|
14
|
07
|
515
|
|
79,2 |
55,0 |
69,4 |
Расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований на компенсацию льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, работающих и проживающих в сельской местности
|
075
|
14
|
07
|
515
|
386
|
79,2 |
55,0 |
69,4 |
Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации на реализацию
региональных целевых программ
|
075
|
14
|
07
|
522
|
|
13 318,7 |
10 204,0 |
76,6 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
075
|
14
|
07
|
522
|
397
|
13 318,7 |
10 204,0 |
76,6 |
Социальная политика
|
075
|
18
|
|
|
|
1 443,0 |
1 309,0 |
90,7 |
Молодежная политика
|
075
|
18
|
03
|
|
|
1 443,0 |
1 309,0 |
90,7 |
Государственная поддержка
в области молодежной политики
|
075
|
18
|
03
|
446
|
|
1 443,0 |
1 309,0 |
90,7 |
Прочие учреждения
и мероприятия в области социальной политики
|
075
|
18
|
03
|
446
|
323
|
1 443,0 |
1 309,0 |
90,7 |
Прочие расходы
|
075
|
30
|
|
|
|
38 385,7 |
42 225,0 |
>100,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
075
|
30
|
04
|
|
|
38 385,7 |
42 225,0 |
>100,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
075
|
30
|
04
|
515
|
|
38 385,7 |
42 225,0 |
>100,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
075
|
30
|
04
|
515
|
397
|
38 385,7 |
42 225,0 |
>100,0 |
Департамент финансов
и налоговой политики
|
092
|
|
|
|
|
73 047,2 |
66 341,0 |
90,8 |
Обслуживание
государственного и муниципального долга
|
092
|
19
|
|
|
|
57 843,2 |
51 137,0 |
88,4 |
Обслуживание
государственного и муниципального внутреннего долга
|
092
|
19
|
01
|
|
|
57 843,2 |
51 137,0 |
88,4 |
Процентные платежи
по муниципальному долгу
|
092
|
19
|
01
|
462
|
|
57 843,2 |
51 137,0 |
88,4 |
Выплаты процентов
по муниципальному долгу
|
092
|
19
|
01
|
462
|
331
|
57 843,2 |
51 137,0 |
88,4 |
Финансовая помощь
бюджетам других уровней
|
092
|
21
|
|
|
|
15 204,0 |
15 204,0 |
100,0 |
Финансовая помощь
бюджетам других уровней
|
092
|
21
|
01
|
|
|
15 204,0 |
15 204,0 |
100,0 |
Средства, передаваемые
по взаимным расчетам, в том числе компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами других уровней власти |
092
|
21
|
01
|
483
|
|
15 204,0 |
15 204,0 |
100,0 |
Средства, передаваемые
для компенсации дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых органами власти
другого уровня |
092
|
21
|
01
|
483
|
358
|
15 204,0 |
15 204,0 |
100,0 |
Прочие расходы
|
092
|
30
|
|
|
|
21 582,6 |
|
|
Резервные фонды
|
092
|
30
|
01
|
|
|
21 582,6 |
|
|
Резервные фонды
|
092
|
30
|
01
|
510
|
|
21 582,6 |
|
|
Резервные фонды
исполнительных органов власти субъектов Российской
Федерации, резервные фонды органов местного
самоуправления
|
092
|
30
|
01
|
510
|
435
|
21 582,6 |
|
|
Департамент транспорта и связи |
104
|
|
|
|
|
177 972,0 |
168 394,0 |
94,6 |
Транспорт, связь и информатика |
104
|
10
|
|
|
|
177 972,0 |
168 394,0 |
94,6 |
Прочие виды транспорта
|
104
|
10
|
05
|
|
|
177 972,0 |
168 394,0 |
94,6 |
Государственная
поддержка других видов транспорта субъектов
Российской Федерации |
104
|
10
|
05
|
380
|
|
176 600,0 |
167 665,0 |
94,9 |
Целевые субсидии и субвенции
|
104
|
10
|
05
|
380
|
290
|
176 600,0 |
167 665,0 |
94,9 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
104
|
10
|
05
|
515
|
|
1 372,0 |
729,0 |
53,1 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
104
|
10
|
05
|
515
|
397
|
1 372,0 |
729,0 |
53,1 |
Главное
управление благоустройства города Нижнего Новгорода
|
131
|
|
|
|
|
158 152,7 |
189 971,0 |
>100,0 |
Государственное управление
и местное самоуправление
|
131
|
01
|
|
|
|
7 606,3 |
5 019,0 |
66,0 |
Функционирование
органов местного самоуправления
|
131
|
01
|
06
|
|
|
7 606,3 |
5 019,0 |
66,0 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
131
|
01
|
06
|
026
|
|
6 239,2 |
4 407,0 |
70,6 |
Денежное содержание аппарата
|
131
|
01
|
06
|
026
|
027
|
6 239,2 |
4 407,0 |
70,6 |
Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
|
131
|
01
|
06
|
027
|
|
1 367,1 |
612,0 |
44,8 |
Расходы на содержание аппарата |
131
|
01
|
06
|
027
|
029
|
1 367,1 |
612,0 |
44,8 |
Охрана окружающей среды
и природных ресурсов, гидрометеорология,
картография и геодезия
|
131
|
09
|
|
|
|
4 146,7 |
1 712,0 |
41,3 |
Охрана окружающей
среды, животного и растительного мира |
131
|
09
|
03
|
|
|
4 146,7 |
1 712,0 |
41,3 |
Финансирование мероприятий
в области контроля за состоянием окружающей природной
среды и охраны природы
|
131
|
09
|
03
|
362
|
|
4 146,7 |
1 712,0 |
41,3 |
Содержание
подведомственных структур
|
131
|
09
|
03
|
362
|
075
|
4 146,7 |
1 712,0 |
41,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
131
|
12
|
|
|
|
143 778,0 |
127 579,0 |
88,7 |
Коммунальное хозяйство
|
131
|
12
|
02
|
|
|
143 778,0 |
127 579,0 |
88,7 |
Расходы на
благоустройство городских и сельских поселений и округов
|
131
|
12
|
02
|
550
|
|
143 778,0 |
127 579,0 |
88,7 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
131
|
12
|
02
|
550
|
397
|
30 929,8 |
28 364,0 |
91,7 |
Расходы на уличное освещение
|
131
|
12
|
02
|
550
|
492
|
54 895,4 |
51 753,0 |
94,3 |
Расходы по строительству
и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них в границах городских и сельских поселений и
округов, за исключением объектов федерального и
регионального значения
|
131
|
12
|
02
|
550
|
493
|
37 952,8 |
29 554,0 |
77,9 |
Расходы на озеленение
|
131
|
12
|
02
|
550
|
494
|
20 000,0 |
17 908,0 |
89,5 |
Прочие расходы
|
131
|
30
|
|
|
|
2 621,7 |
55 661,0 |
>100,0 |
Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды)
|
131
|
30
|
03
|
|
|
|
53 999,0 |
|
Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды)
|
131
|
30
|
03
|
514
|
|
|
53 999,0 |
|
Другие ссуды
|
131
|
30
|
03
|
514
|
399
|
|
53 999,0 |
|
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
131
|
30
|
04
|
|
|
2 621,7 |
1 662,0 |
63,4 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
131
|
30
|
04
|
515
|
|
2 621,7 |
1 662,0 |
63,4 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
131
|
30
|
04
|
515
|
397
|
2 621,7 |
1 662,0 |
63,4 |
Главное управление
архитектуры и градостроительства
|
132
|
|
|
|
|
27 093,3 |
13 442,0 |
49,6 |
Государственное управление
и местное самоуправление
|
132
|
01
|
|
|
|
18 893,3 |
13 442,0 |
71,1 |
Функционирование
органов местного самоуправления
|
132
|
01
|
06
|
|
|
18 893,3 |
13 442,0 |
71,1 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
132
|
01
|
06
|
026
|
|
17 272,7 |
12 781,0 |
74,0 |
Денежное содержание аппарата
|
132
|
01
|
06
|
026
|
027
|
17 272,7 |
12 781,0 |
74,0 |
Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
|
132
|
01
|
06
|
027
|
|
1 620,6 |
661,0 |
40,8 |
Расходы на содержание аппарата |
132
|
01
|
06
|
027
|
029
|
1 620,6 |
661,0 |
40,8 |
Сельское хозяйство
и рыболовство
|
132
|
08
|
|
|
|
8 200,0 |
|
|
Земельные ресурсы
|
132
|
08
|
02
|
|
|
8 200,0 |
|
|
Мероприятия по
улучшению землеустройства и землепользования
|
132
|
08
|
02
|
344
|
|
8 200,0 |
|
|
Ведение
государственного кадастра, мониторинга земель
и землеустройства
|
132
|
08
|
02
|
344
|
213
|
8 200,0 |
|
|
Департамент жилья и
инженерной инфраструктуры
|
133
|
|
|
|
|
1 007 994,7 |
1 324 054,0 |
>100,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
133
|
12
|
|
|
|
1 291 111,7 |
1 253 063,0 |
97,1 |
Жилищное хозяйство
|
133
|
12
|
01
|
|
|
384 403,5 |
367 082,0 |
95,5 |
Государственная
поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской
Федерации
|
133
|
12
|
01
|
310
|
|
147 473,2 |
130 946,0 |
88,8 |
Целевые субсидии и субвенции
|
133
|
12
|
01
|
310
|
290
|
87 083,1 |
72 934,0 |
83,8 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
133
|
12
|
01
|
310
|
397
|
60 390,1 |
58 012,0 |
96,1 |
Фонд
софинансирования социальных расходов
|
133
|
12
|
01
|
352
|
|
236 930,3 |
236 136,0 |
99,7 |
Расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований по предоставлению населению субсидий на
оплату жилья и коммунальных услуг
|
133
|
12
|
01
|
352
|
356
|
236 930,3 |
236 136,0 |
99,7 |
Коммунальное хозяйство
|
133
|
12
|
02
|
|
|
895 042,2 |
875 474,0 |
97,8 |
Государственная
поддержка коммунального хозяйства субъектов
Российской Федерации |
133
|
12
|
02
|
311
|
|
890 962,2 |
873 288,0 |
98,0 |
Субсидии на
услуги, оказываемые населению электро- и
теплоснабжающими организациями в субъектах Российской
Федерации
|
133
|
12
|
02
|
311
|
440
|
881 322,2 |
865 656,0 |
98,2 |
Субсидии на
услуги, предоставляемые населению организациями
водоснабжения и канализации в субъектах Российской
Федерации
|
133
|
12
|
02
|
311
|
442
|
9 640,0 |
7 632,0 |
79,2 |
Расходы на
благоустройство городских и сельских поселений и округов
|
133
|
12
|
02
|
550
|
|
4 080,0 |
2 186,0 |
53,6 |
Расходы по организации
и содержанию мест захоронения
|
133
|
12
|
02
|
550
|
495
|
4 080,0 |
2 186,0 |
53,6 |
Прочие структуры и
мероприятия жилищно-коммунального хозяйства
|
133
|
12
|
03
|
|
|
11 666,0 |
10 507,0 |
90,1 |
Прочие расходы на
жилищно- коммунальное хозяйство субъектов
Российской Федерации |
133
|
12
|
03
|
312
|
|
11 666,0 |
10 507,0 |
90,1 |
Расходы на прочие структуры
и мероприятия в области жилищно-коммунального
хозяйства в субъектах Российской Федерации
|
133
|
12
|
03
|
312
|
444
|
11 666,0 |
10 507,0 |
90,1 |
Социальная политика
|
133
|
18
|
|
|
|
4 970,1 |
4 006,0 |
80,6 |
Социальная помощь
|
133
|
18
|
02
|
|
|
1 750,0 |
1 725,0 |
98,6 |
Выплата пенсий и
пособий другим категориям граждан
|
133
|
18
|
02
|
442
|
|
1 750,0 |
1 725,0 |
98,6 |
Выплаты пенсий и пособий
|
133
|
18
|
02
|
442
|
326
|
1 750,0 |
1 725,0 |
98,6 |
Прочие мероприятия в
области социальной политики
|
133
|
18
|
06
|
|
|
3 220,1 |
2 281,0 |
70,8 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
133
|
18
|
06
|
489
|
|
3 220,1 |
2 281,0 |
70,8 |
Целевые субсидии и субвенции
|
133
|
18
|
06
|
489
|
290
|
3 220,1 |
2 281,0 |
70,8 |
Прочие расходы
|
133
|
30
|
|
|
|
-288 087,1 |
66 985,0 |
|
Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды)
|
133
|
30
|
03
|
|
|
-300 631,6 |
54 864,0 |
|
Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды)
|
133
|
30
|
03
|
514
|
|
-300 631,6 |
54 864,0 |
|
Другие ссуды
|
133
|
30
|
03
|
514
|
399
|
-300 631,6 |
54 864,0 |
|
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
133
|
30
|
04
|
|
|
12 544,5 |
12 121,0 |
96,6 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
133
|
30
|
04
|
515
|
|
12 544,5 |
12 121,0 |
96,6 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
133
|
30
|
04
|
515
|
397
|
12 544,5 |
12 121,0 |
96,6 |
Департамент по
промышленной политике и внешнеэкономическим связям
|
140
|
|
|
|
|
59 414,8 |
34 030,0 |
57,3 |
Прочие расходы
|
140
|
30
|
|
|
|
59 414,8 |
34 030,0 |
57,3 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
140
|
30
|
04
|
|
|
58 664,8 |
33 723,0 |
57,5 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
140
|
30
|
04
|
515
|
|
58 664,8 |
33 723,0 |
57,5 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
140
|
30
|
04
|
515
|
397
|
58 664,8 |
33 723,0 |
57,5 |
Туризм
|
140
|
30
|
05
|
|
|
750,0 |
307,0 |
40,9 |
Государственная
поддержка туризма
|
140
|
30
|
05
|
289
|
|
750,0 |
307,0 |
40,9 |
Средства, направленные
на финансирование туризма
|
140
|
30
|
05
|
289
|
286
|
750,0 |
307,0 |
40,9 |
Департамент
экономики, планирования и строительства
|
141
|
|
|
|
|
450 231,1 |
313 873,0 |
69,7 |
Промышленность, энергетика
и строительство
|
141
|
07
|
|
|
|
442 069,7 |
311 697,0 |
70,5 |
Строительство, архитектура
|
141
|
07
|
07
|
|
|
442 069,7 |
311 697,0 |
70,5 |
Государственные
капитальные вложения
|
141
|
07
|
07
|
313
|
|
386 504,1 |
270 608,0 |
70,0 |
Государственные
капитальные вложения на возвратной основе
|
141
|
07
|
07
|
313
|
197
|
612,0 |
612,0 |
100,0 |
Государственные
капитальные вложения на безвозвратной основе
|
141
|
07
|
07
|
313
|
198
|
385 892,1 |
269 996,0 |
70,0 |
Государственная
поддержка строительства
|
141
|
07
|
07
|
314
|
|
17 568,0 |
3 971,0 |
22,6 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
141
|
07
|
07
|
314
|
397
|
17 568,0 |
3 971,0 |
22,6 |
Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации на реализацию
региональных целевых программ
|
141
|
07
|
07
|
522
|
|
2 009,4 |
2 010,0 |
100,0 |
Государственные
капитальные вложения на безвозвратной основе
|
141
|
07
|
07
|
522
|
198
|
2 009,4 |
2 010,0 |
100,0 |
Федеральная целевая
программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы
|
141
|
07
|
07
|
633
|
|
35 988,2 |
35 108,0 |
97,6 |
Подпрограмма "Реформирование
и модернизация жилищно- коммунального
комплекса Российской Федерации"
|
141
|
07
|
07
|
633
|
752
|
6 000,0 |
6 000,0 |
100,0 |
Подпрограмма
"Обеспечение жильем участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф"
|
141
|
07
|
07
|
633
|
753
|
2 149,3 |
1 269,0 |
59,0 |
Подпрограмма
"Переселение граждан Российской Федерации из
ветхого и аварийного жилищного фонда"
|
141
|
07
|
07
|
633
|
756
|
25 991,4 |
25 991,0 |
100,0 |
Мероприятия по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан
|
141
|
07
|
07
|
633
|
760
|
1 847,5 |
1 848,0 |
100,0 |
Прочие расходы
|
141
|
30
|
|
|
|
8 161,4 |
2 176,0 |
26,7 |
Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды)
|
141
|
30
|
03
|
|
|
2 500,0 |
-260,0 |
|
Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды)
|
141
|
30
|
03
|
514
|
|
2 500,0 |
-260,0 |
|
Другие ссуды
|
141
|
30
|
03
|
514
|
399
|
2 500,0 |
-260,0 |
|
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
141
|
30
|
04
|
|
|
5 661,4 |
2 436,0 |
43,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
141
|
30
|
04
|
515
|
|
5 661,4 |
2 436,0 |
43,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
141
|
30
|
04
|
515
|
397
|
5 661,4 |
2 436,0 |
43,0 |
Департамент по труду
и социальной защите населения
|
148
|
|
|
|
|
393 815,8 |
284 702,0 |
72,3 |
Государственное управление
и местное самоуправление
|
148
|
01
|
|
|
|
9 015,0 |
6 530,0 |
72,4 |
Функционирование
органов местного самоуправления
|
148
|
01
|
06
|
|
|
9 015,0 |
6 530,0 |
72,4 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
148
|
01
|
06
|
026
|
|
8 153,2 |
6 132,0 |
75,2 |
Денежное содержание аппарата
|
148
|
01
|
06
|
026
|
027
|
8 153,2 |
6 132,0 |
75,2 |
Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
|
148
|
01
|
06
|
027
|
|
861,8 |
398,0 |
46,2 |
Расходы на содержание аппарата |
148
|
01
|
06
|
027
|
029
|
861,8 |
398,0 |
46,2 |
Промышленность, энергетика
и строительство
|
148
|
07
|
|
|
|
2 250,0 |
205,0 |
9,1 |
Топливно-энергетический
комплекс
|
148
|
07
|
01
|
|
|
2 250,0 |
205,0 |
9,1 |
Государственная
поддержка энергетики и электрификации субъектов
Российской Федерации |
148
|
07
|
01
|
293
|
|
2 250,0 |
205,0 |
9,1 |
Целевые субсидии и субвенции
|
148
|
07
|
01
|
293
|
290
|
2 250,0 |
205,0 |
9,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
148
|
12
|
|
|
|
173 291,4 |
106 628,0 |
61,5 |
Жилищное хозяйство
|
148
|
12
|
01
|
|
|
173 291,4 |
106 628,0 |
61,5 |
Государственная
поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской
Федерации
|
148
|
12
|
01
|
310
|
|
16 061,6 |
2 283,0 |
14,2 |
Целевые субсидии и субвенции
|
148
|
12
|
01
|
310
|
290
|
16 061,6 |
2 283,0 |
14,2 |
Фонд
софинансирования социальных расходов
|
148
|
12
|
01
|
352
|
|
157 229,8 |
104 345,0 |
66,4 |
Расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований по предоставлению населению субсидий на
оплату жилья и коммунальных услуг
|
148
|
12
|
01
|
352
|
356
|
157 229,8 |
104 345,0 |
66,4 |
Социальная политика
|
148
|
18
|
|
|
|
205 152,5 |
167 281,0 |
81,5 |
Учреждения
социального обеспечения и службы занятости |
148
|
18
|
01
|
|
|
118 449,3 |
104 811,0 |
88,5 |
Ведомственные расходы
в области социального обеспечения
|
148
|
18
|
01
|
440
|
|
118 449,3 |
104 811,0 |
88,5 |
Территориальные центры
и отделения оказания социальной помощи на дому
|
148
|
18
|
01
|
440
|
318
|
48 051,7 |
44 209,0 |
92,0 |
Прочие учреждения
и мероприятия в области социальной политики
|
148
|
18
|
01
|
440
|
323
|
70 397,6 |
60 602,0 |
86,1 |
Социальная помощь
|
148
|
18
|
02
|
|
|
48 987,1 |
34 378,0 |
70,2 |
Ведомственные расходы
в области социального обеспечения
|
148
|
18
|
02
|
440
|
|
28 521,9 |
23 317,0 |
81,8 |
Пособия и социальная помощь
|
148
|
18
|
02
|
440
|
322
|
28 521,9 |
23 317,0 |
81,8 |
Выплата пенсий и
пособий другим категориям граждан
|
148
|
18
|
02
|
442
|
|
20 465,2 |
11 061,0 |
54,0 |
Выплаты пенсий и пособий
|
148
|
18
|
02
|
442
|
326
|
20 465,2 |
11 061,0 |
54,0 |
Прочие мероприятия в
области социальной политики
|
148
|
18
|
06
|
|
|
37 716,1 |
28 092,0 |
74,5 |
Расходы на реализацию
льгот, установленных Законом Российской
Федерации "О реабилитации
жертв политических репрессий", по бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
|
148
|
18
|
06
|
350
|
|
2 793,9 |
3 975,0 |
>100,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
148
|
18
|
06
|
350
|
290
|
2 793,9 |
3 975,0 |
>100,0 |
Расходы на реализацию
льгот, установленных Законом Российской
Федерации "О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы" и Федеральным законом "О
предоставлении социальных гарантий
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы", по бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
|
148
|
18
|
06
|
351
|
|
761,7 |
870,0 |
>100,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
148
|
18
|
06
|
351
|
290
|
761,7 |
870,0 |
>100,0 |
Фонд компенсаций
|
148
|
18
|
06
|
489
|
|
526,3 |
2 600,0 |
>100,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
148
|
18
|
06
|
489
|
290
|
526,3 |
2 600,0 |
>100,0 |
Расходы на реализацию
льгот, установленных Федеральным законом "О
ветеранах", в части полномочий
субъектов Российской Федерации
|
148
|
18
|
06
|
498
|
|
31 634,2 |
18 642,0 |
58,9 |
Расходы на оплату
проезда ветеранов и инвалидов
|
148
|
18
|
06
|
498
|
333
|
275,7 |
31,0 |
11,2 |
Расходы на оплату
жилищно- коммунальных услуг ветеранам и инвалидам
|
148
|
18
|
06
|
498
|
345
|
20 006,4 |
7 307,0 |
36,5 |
Расходы на приобретение
и доставку топлива ветеранам и инвалидам
|
148
|
18
|
06
|
498
|
346
|
32,9 |
|
|
Расходы на
обеспечение лекарственными средствами инвалидов и
ветеранов
|
148
|
18
|
06
|
498
|
348
|
11 319,2 |
11 304,0 |
99,9 |
Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации на реализацию
региональных целевых программ
|
148
|
18
|
06
|
522
|
|
2 000,0 |
2 005,0 |
100,3 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
148
|
18
|
06
|
522
|
397
|
2 000,0 |
2 005,0 |
100,3 |
Прочие расходы
|
148
|
30
|
|
|
|
4 106,9 |
4 058,0 |
98,8 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
148
|
30
|
04
|
|
|
4 106,9 |
4 058,0 |
98,8 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
148
|
30
|
04
|
515
|
|
4 106,9 |
4 058,0 |
98,8 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
148
|
30
|
04
|
515
|
397
|
4 106,9 |
4 058,0 |
98,8 |
Комитет по
управлению городским имуществом и земельными
ресурсами
|
163
|
|
|
|
|
314 958,8 |
155 334,0 |
49,3 |
Государственное управление
и местное самоуправление
|
163
|
01
|
|
|
|
59 860,4 |
34 337,0 |
57,4 |
Функционирование
органов местного самоуправления
|
163
|
01
|
06
|
|
|
59 860,4 |
34 337,0 |
57,4 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
163
|
01
|
06
|
026
|
|
50 310,4 |
31 909,0 |
63,4 |
Денежное содержание аппарата
|
163
|
01
|
06
|
026
|
027
|
50 310,4 |
31 909,0 |
63,4 |
Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
|
163
|
01
|
06
|
027
|
|
9 550,0 |
2 428,0 |
25,4 |
Расходы на содержание аппарата |
163
|
01
|
06
|
027
|
029
|
9 550,0 |
2 428,0 |
25,4 |
Охрана окружающей среды
и природных ресурсов, гидрометеорология,
картография и геодезия
|
163
|
09
|
|
|
|
8 985,0 |
3 326,0 |
37,0 |
Охрана окружающей
среды, животного и растительного мира |
163
|
09
|
03
|
|
|
8 985,0 |
3 326,0 |
37,0 |
Финансирование мероприятий
в области контроля за состоянием окружающей природной
среды и охраны природы
|
163
|
09
|
03
|
362
|
|
8 985,0 |
3 326,0 |
37,0 |
Содержание
подведомственных структур
|
163
|
09
|
03
|
362
|
075
|
8 985,0 |
3 326,0 |
37,0 |
Транспорт, связь и информатика |
163
|
10
|
|
|
|
180 194,9 |
78 574,0 |
43,6 |
Прочие виды транспорта
|
163
|
10
|
05
|
|
|
180 194,9 |
78 574,0 |
43,6 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
163
|
10
|
05
|
515
|
|
180 194,9 |
78 574,0 |
43,6 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
163
|
10
|
05
|
515
|
397
|
180 194,9 |
78 574,0 |
43,6 |
Прочие расходы
|
163
|
30
|
|
|
|
65 918,5 |
39 097,0 |
59,3 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
163
|
30
|
04
|
|
|
65 918,5 |
39 097,0 |
59,3 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
163
|
30
|
04
|
515
|
|
65 918,5 |
39 097,0 |
59,3 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
163
|
30
|
04
|
515
|
397
|
65 918,5 |
39 097,0 |
59,3 |
Комитет по физкультуре
и спорту
|
164
|
|
|
|
|
80 831,9 |
65 727,0 |
81,3 |
Государственное управление
и местное самоуправление
|
164
|
01
|
|
|
|
5 554,4 |
3 206,0 |
57,7 |
Функционирование
органов местного самоуправления
|
164
|
01
|
06
|
|
|
5 554,4 |
3 206,0 |
57,7 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
164
|
01
|
06
|
026
|
|
4 673,4 |
2 848,0 |
60,9 |
Денежное содержание аппарата
|
164
|
01
|
06
|
026
|
027
|
4 673,4 |
2 848,0 |
60,9 |
Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
|
164
|
01
|
06
|
027
|
|
881,0 |
358,0 |
40,6 |
Расходы на содержание аппарата |
164
|
01
|
06
|
027
|
029
|
881,0 |
358,0 |
40,6 |
Образование
|
164
|
14
|
|
|
|
54 906,9 |
44 865,0 |
81,7 |
Общее образование
|
164
|
14
|
02
|
|
|
52 465,5 |
43 220,0 |
82,4 |
Ведомственные расходы
на образование
|
164
|
14
|
02
|
400
|
|
52 465,5 |
43 220,0 |
82,4 |
Учреждения по
внешкольной работе с детьми
|
164
|
14
|
02
|
400
|
264
|
52 465,5 |
43 220,0 |
82,4 |
Прочие расходы в
области образования
|
164
|
14
|
07
|
|
|
2 441,4 |
1 645,0 |
67,4 |
Ведомственные расходы
на образование
|
164
|
14
|
07
|
400
|
|
236,4 |
213,0 |
90,1 |
Прочие учреждения
и мероприятия в области образования
|
164
|
14
|
07
|
400
|
272
|
236,4 |
213,0 |
90,1 |
Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации на реализацию
региональных целевых программ
|
164
|
14
|
07
|
522
|
|
2 205,0 |
1 432,0 |
64,9 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
164
|
14
|
07
|
522
|
397
|
2 205,0 |
1 432,0 |
64,9 |
Здравоохранение и
физическая культура
|
164
|
17
|
|
|
|
13 423,8 |
10 642,0 |
79,3 |
Физическая культура и спорт
|
164
|
17
|
03
|
|
|
13 423,8 |
10 642,0 |
79,3 |
Ведомственные расходы
на физическую культуру и спорт
|
164
|
17
|
03
|
434
|
|
13 423,8 |
10 642,0 |
79,3 |
Мероприятия в
области физической культуры и спорта
|
164
|
17
|
03
|
434
|
293
|
13 423,8 |
10 642,0 |
79,3 |
Прочие расходы
|
164
|
30
|
|
|
|
6 946,8 |
7 014,0 |
101,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
164
|
30
|
04
|
|
|
6 946,8 |
7 014,0 |
101,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
164
|
30
|
04
|
515
|
|
6 946,8 |
7 014,0 |
101,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
164
|
30
|
04
|
515
|
397
|
6 946,8 |
7 014,0 |
101,0 |
Штаб по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий |
177
|
|
|
|
|
20 509,2 |
16 563,0 |
80,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
177
|
12
|
|
|
|
1 680,0 |
809,0 |
48,2 |
Коммунальное хозяйство
|
177
|
12
|
02
|
|
|
1 680,0 |
809,0 |
48,2 |
Расходы на
благоустройство городских и сельских поселений и округов
|
177
|
12
|
02
|
550
|
|
1 680,0 |
809,0 |
48,2 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
177
|
12
|
02
|
550
|
397
|
1 680,0 |
809,0 |
48,2 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
|
177
|
13
|
|
|
|
18 646,9 |
15 556,0 |
83,4 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
|
177
|
13
|
02
|
|
|
12 320,2 |
9 433,0 |
76,6 |
Целевой финансовый резерв
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
177
|
13
|
02
|
399
|
|
4 830,0 |
2 606,0 |
54,0 |
Целевой финансовый резерв
|
177
|
13
|
02
|
399
|
254
|
4 830,0 |
2 606,0 |
54,0 |
Обеспечение личного
состава войск (сил)
|
177
|
13
|
02
|
601
|
|
7 490,2 |
6 827,0 |
91,1 |
Содержание
подведомственных структур
|
177
|
13
|
02
|
601
|
075
|
7 490,2 |
6 827,0 |
91,1 |
Государственная
противопожарная служба
|
177
|
13
|
04
|
|
|
6 326,7 |
6 123,0 |
96,8 |
Обеспечение личного
состава войск (сил)
|
177
|
13
|
04
|
601
|
|
6 326,7 |
6 123,0 |
96,8 |
Содержание
подведомственных структур
|
177
|
13
|
04
|
601
|
075
|
6 326,7 |
6 123,0 |
96,8 |
Прочие расходы
|
177
|
30
|
|
|
|
182,3 |
198,0 |
>100,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
177
|
30
|
04
|
|
|
182,3 |
198,0 |
>100,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
177
|
30
|
04
|
515
|
|
182,3 |
198,0 |
>100,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
177
|
30
|
04
|
515
|
397
|
182,3 |
198,0 |
>100,0 |
Управление МНС России
по Нижегородской области
|
181
|
|
|
|
|
10 013,6 |
9 997,0 |
99,8 |
Прочие расходы
|
181
|
30
|
|
|
|
10 013,6 |
9 997,0 |
99,8 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
181
|
30
|
04
|
|
|
10 013,6 |
9 997,0 |
99,8 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
181
|
30
|
04
|
515
|
|
10 013,6 |
9 997,0 |
99,8 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
181
|
30
|
04
|
515
|
397
|
10 013,6 |
9 997,0 |
99,8 |
ГУВД Нижегородской области
|
188
|
|
|
|
|
57 991,6 |
53 389,0 |
92,1 |
Правоохранительная
деятельность и обеспечение безопасности государства
|
188
|
05
|
|
|
|
34 649,6 |
32 829,0 |
94,7 |
Органы внутренних дел
|
188
|
05
|
01
|
|
|
34 649,6 |
32 829,0 |
94,7 |
Обеспечение личного
состава войск (сил)
|
188
|
05
|
01
|
601
|
|
34 649,6 |
32 829,0 |
94,7 |
Содержание
подведомственных структур
|
188
|
05
|
01
|
601
|
075
|
34 649,6 |
32 829,0 |
94,7 |
Прочие расходы
|
188
|
30
|
|
|
|
23 342,0 |
20 560,0 |
88,1 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
188
|
30
|
04
|
|
|
23 342,0 |
20 560,0 |
88,1 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
188
|
30
|
04
|
515
|
|
23 342,0 |
20 560,0 |
88,1 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
188
|
30
|
04
|
515
|
397
|
23 342,0 |
20 560,0 |
88,1 |
Комитет по
делам военнослужащих и правоохранительных
органов
|
189
|
|
|
|
|
12 286,0 |
10 218,0 |
83,2 |
Прочие расходы
|
189
|
30
|
|
|
|
12 286,0 |
10 218,0 |
83,2 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
189
|
30
|
04
|
|
|
12 286,0 |
10 218,0 |
83,2 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
189
|
30
|
04
|
515
|
|
12 286,0 |
10 218,0 |
83,2 |
Обеспечение
деятельности военных комиссариатов в субъектах
Российской Федерации |
189
|
30
|
04
|
515
|
381
|
12 286,0 |
10 218,0 |
83,2 |
Администрация города
Нижнего Новгорода
|
303
|
|
|
|
|
1 031 582,2 |
828 447,0 |
80,3 |
Государственное управление
и местное самоуправление
|
303
|
01
|
|
|
|
483 964,6 |
330 606,0 |
68,3 |
Функционирование
органов местного самоуправления
|
303
|
01
|
06
|
|
|
483 964,6 |
330 606,0 |
68,3 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
303
|
01
|
06
|
026
|
|
145 943,4 |
89 898,0 |
61,6 |
Денежное содержание аппарата
|
303
|
01
|
06
|
026
|
027
|
145 943,4 |
89 898,0 |
61,6 |
Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
|
303
|
01
|
06
|
027
|
|
30 575,0 |
23 293,0 |
76,2 |
Представительские расходы
|
303
|
01
|
06
|
027
|
028
|
1 000,0 |
746,0 |
74,6 |
Расходы на содержание аппарата |
303
|
01
|
06
|
027
|
029
|
29 575,0 |
22 547,0 |
76,2 |
Территориальные органы
|
303
|
01
|
06
|
038
|
|
307 446,2 |
217 415,0 |
70,7 |
Денежное содержание аппарата
|
303
|
01
|
06
|
038
|
027
|
258 509,5 |
181 573,0 |
70,2 |
Расходы на содержание аппарата |
303
|
01
|
06
|
038
|
029
|
48 936,7 |
35 842,0 |
73,2 |
Транспорт, связь и информатика |
303
|
10
|
|
|
|
19 666,0 |
10 187,0 |
51,8 |
Информатика
(информационное обеспечение)
|
303
|
10
|
07
|
|
|
19 666,0 |
10 187,0 |
51,8 |
Государственная
поддержка информационного обеспечения
|
303
|
10
|
07
|
371
|
|
19 666,0 |
10 187,0 |
51,8 |
Информационное обеспечение
|
303
|
10
|
07
|
371
|
230
|
19 666,0 |
10 187,0 |
51,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
303
|
12
|
|
|
|
362 254,1 |
360 420,0 |
99,5 |
Коммунальное хозяйство
|
303
|
12
|
02
|
|
|
362 254,1 |
360 420,0 |
99,5 |
Расходы на
благоустройство городских и сельских поселений и округов
|
303
|
12
|
02
|
550
|
|
362 254,1 |
360 420,0 |
99,5 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
303
|
12
|
02
|
550
|
397
|
25 267,9 |
24 897,0 |
98,5 |
Расходы на уличное освещение
|
303
|
12
|
02
|
550
|
492
|
14 487,0 |
13 880,0 |
95,8 |
Расходы по строительству
и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них в границах городских и сельских поселений и
округов, за исключением объектов федерального и
регионального значения
|
303
|
12
|
02
|
550
|
493
|
300 749,2 |
299 931,0 |
99,7 |
Расходы на озеленение
|
303
|
12
|
02
|
550
|
494
|
21 750,0 |
21 712,0 |
99,8 |
Прочие расходы
|
303
|
30
|
|
|
|
165 697,5 |
127 234,0 |
76,8 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
303
|
30
|
04
|
|
|
165 697,5 |
127 234,0 |
76,8 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
303
|
30
|
04
|
515
|
|
165 697,5 |
127 234,0 |
76,8 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
303
|
30
|
04
|
515
|
397
|
165 697,5 |
127 234,0 |
76,8 |
Городская Дума города
Нижнего Новгорода
|
330
|
|
|
|
|
22 177,7 |
16 082,0 |
72,5 |
Государственное управление
и местное самоуправление
|
330
|
01
|
|
|
|
22 177,7 |
16 082,0 |
72,5 |
Функционирование
органов местного самоуправления
|
330
|
01
|
06
|
|
|
22 177,7 |
16 082,0 |
72,5 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
330
|
01
|
06
|
026
|
|
15 303,4 |
9 825,0 |
64,2 |
Денежное содержание аппарата
|
330
|
01
|
06
|
026
|
027
|
15 303,4 |
9 825,0 |
64,2 |
Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
|
330
|
01
|
06
|
027
|
|
6 874,3 |
6 257,0 |
91,0 |
Расходы на содержание аппарата |
330
|
01
|
06
|
027
|
029
|
6 874,3 |
6 257,0 |
91,0 |
Некоммерческая
организация "Городской фонд
поддержки предпринимательства"
|
370
|
|
|
|
|
1 104,0 |
|
|
Развитие
рыночной инфраструктуры
|
370
|
11
|
|
|
|
1 104,0 |
|
|
Малый бизнес
и предпринимательство
|
370
|
11
|
01
|
|
|
1 104,0 |
|
|
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
370
|
11
|
01
|
515
|
|
1 104,0 |
|
|
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
370
|
11
|
01
|
515
|
397
|
1 104,0 |
|
|
Расходы, возникшие в
процессе исполнения бюджета
|
900
|
|
|
|
|
5 347,3 |
5 189,0 |
97,0 |
Средства массовой информации
|
900
|
16
|
|
|
|
23,0 |
23,0 |
100,0 |
Периодическая печать
и издательства
|
900
|
16
|
02
|
|
|
23,0 |
23,0 |
100,0 |
Государственная
поддержка средств массовой информации
|
900
|
16
|
02
|
424
|
|
23,0 |
23,0 |
100,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
900
|
16
|
02
|
424
|
290
|
23,0 |
23,0 |
100,0 |
Прочие расходы
|
900
|
30
|
|
|
|
5 324,3 |
5 166,0 |
97,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
900
|
30
|
04
|
|
|
5 324,3 |
5 166,0 |
97,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
900
|
30
|
04
|
515
|
|
5 324,3 |
5 166,0 |
97,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
900
|
30
|
04
|
515
|
397
|
5 324,3 |
5 166,0 |
97,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
|
|
|
|
|
7 500 524,1 |
6 909 631,0 |
92,1 |
Приложение 4
к постановлению
Городской Думы
от 18.05.2005 № 22
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2004 ГОД
Наименование отрасли
|
Наименование заказчика
|
Наименование и
местонахождение объекта
|
Год начала и окончания |
Остаток сметной
стоимости в дейст. ценах (тыс. руб.)
|
План на 2004 год
|
Факт за 2004 год
|
|
|
|
|
|
Объем капвложений (тыс.
руб.) |
Ввод мощностей (ед.
изм.)
|
Освоено капвложений (тыс.
руб.) |
Профинансировано (тыс.
руб.)
|
Фактически выполненные работы |
Раздел 1. Вводные объекты
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Дом № 2а в мкрн 5
Верхние Печеры (33% х 67%)
|
2003 - 2004 |
49 975
|
46 675
|
4 488 кв. м/ 71 кв.
|
4 197,6
|
5 456,7
|
Проект разработан в
полном объеме, находится на экспертизе.
Выполнена кирпичная кладка подвала, начаты работы по
цоколю
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
6 100
|
1 481 кв. м/ 23 кв.
|
172,1
|
172,1
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
4 500
|
|
98,7
|
196,8
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
36 075
|
3 007 кв. м/ 48 кв.
|
3 926,8
|
5 087,8
|
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Дом в мкрн 3 по
ул. Адмирала Макарова (ул. Таганская) в
Ленинском районе (40% х 60%)
|
2003 - 2004 |
52 940
|
52 940
|
4 802 кв. м/ 86 кв.
|
5 308,2
|
2 617,7
|
Ведется монтаж 7-го этажа
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
12 730
|
1 921 кв. м/ 34 кв.
|
480,4
|
495,3
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
6 088
|
|
2 122,4
|
2 122,4
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
34 122
|
2 881 кв. м/ 52 кв.
|
2 705,4
|
|
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Дом Ш-10 б/с 018 в
ЭЖК "Мещерское озеро"
|
1994 - 2004 |
7 475
|
7 475
|
4 933 кв. м/ 64 кв.
|
5 689,5
|
5 193
|
Дом сдан в эксплуатацию
в декабре 2004 года
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
500
|
|
500
|
193
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
6 975
|
|
5 189,5
|
5 000
|
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Жилой дом в застройке по ул.
Деловая - Родионова (лот № 22)
|
2003 - 2004 |
43 100
|
43 100
|
5 276 кв. м/ 95 кв.
|
26 325,6
|
37 564,1
|
Ведется кладка седьмого
этажа 8-этажной части и шестого этажа 6-этажной
части и десятого этажа 10-этажной части
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
100
|
|
100
|
100
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
43 000
|
5 276 кв. м/ 95 кв.
|
26 225,6
|
37 464,1
|
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГУММиД"
|
Жилой дом № 1 по
ул. Акимова в мкрн 3 Мещерское озеро (50% х 50%)
|
2003 - 2004 |
70 000
|
55 550
|
6 600 кв. м/ 120 кв.
|
21 218
|
29 700
|
Выполнены проектные
работы, подготовка строительной площадки, выполнены
забивка свай - 100% и устройство ростверков - 100%,
проведена прокладка хоз.-питьевого водопровода,
теплотрассы, дождевой канализации
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
20 950
|
|
2 398
|
4 500
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
9 400
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
25 200
|
|
18 820
|
25 200
|
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Газовые сети в п.
Ольгино Приокского района
|
2000 - 2005 |
13 600
|
3 120
|
0,98 км - закольцовка
|
4 627,1
|
4 637,3
|
Проложено 0,7 км
газопровода среднего давления и 3,6 км газопровода
низкого давления с подключением 100 квартир
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
3 120
|
|
3 109,8
|
3 120
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
|
|
1 517,3
|
1 517,3
|
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Газовые сети в 13
кв. Московского района (городской бюджет)
|
2002 - 2005 |
3 500
|
1 600
|
ввод 3-го пуск.
компл. - 1,5 км/ 80 кв.
|
1 511,9
|
1 600
|
Проложен газопровод
низкого давления протяженностью 0,8 км с подключением 45
квартир
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Газовые сети сл.
Подновье Нижегородского района
|
2002 - 2005 |
4 000
|
1 900
|
ввод 1-й оч. - 1,5
км/ 50 домов
|
1 665,3
|
2 018,1
|
Проложен
газопровод протяженностью 1,2 км. В стадии
оформления исполнительно-техническая документация
для ввода объекта
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
1 900
|
|
1 547,2
|
1 900
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
|
|
118,1
|
118,1
|
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Газопровод в
п. Стригинский Бор Автозаводского
района (городской бюджет)
|
2003 - 2004 |
550
|
550
|
2,04 км/ 54 кв.
|
433,8
|
550
|
Введено в эксплуатацию 1,9
км газопровода низкого давления
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Газовые сети в
п. Березовая Пойма Московского района
|
2002 - 2004 |
960
|
1 520
|
71 кв.
|
1 215,9
|
1 520
|
Выполнены работы
по внутреннему газоснабжению 21 дома (или 71 квартиры)
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
1 220
|
|
915,9
|
1 220
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
300
|
|
300
|
300
|
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Дорога в
квартале Бринского - Родионова (с привлечением
средств прочих инвесторов)
|
2003 - 2004 |
1 500
|
1 240
|
ввод
|
0
|
0
|
Заключен договор на
проектные работы на сумму 250 тыс. руб., но
работы не выполнялись в связи с отсутствием
финансирования
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
240
|
|
|
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
1 000
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Инженерные сети 3 ж.
гр. мкрн ЭЖК "Мещерское озеро" (городской бюджет)
|
1992 - 2004 |
2 450
|
1 400
|
ввод 1 п.к.
|
246,9
|
660
|
Выполнено 70% работ
по закольцовке водовода, необходимого для
обеспечения пожаротушения вводимой в эксплуатацию
16-этажной блок- секции 018 ж.д. III-10 в ЭЖК и оформления
акта госкомиссии |
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Благоустройство мкрн
5 Верхние Печеры
|
2003 - 2004 |
600
|
600
|
ввод
|
0
|
0
|
Работы не ведутся
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
50
|
|
|
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
550
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Теплоэнерго"
|
Строительство котельной по ул.
Знаменской (городской бюджет)
|
2003 - 2004 |
5 910
|
5 910
|
ввод 6 МВт
|
12 084,8
|
4 300
|
Объект введен в эксплуатацию
|
Коммунальное строительство
|
МП "Теплоэнерго"
|
Реконструкция котельных по ул.
Заломова и по ул. Рождественской (городской бюджет)
|
2003 - 2004 |
|
612
|
ввод 2,24 МВт |
612
|
|
Объекты введены
в эксплуатацию
|
Коммунальное строительство
|
МП "Теплоэнерго"
|
Реконструкция котельной
на Гребешковском откосе в Нижегородском
районе (федеральный бюджет)
|
|
|
2 500
|
|
2 500
|
2 500
|
Выполнены работы по
замене оборудования
|
Коммунальное строительство
|
МП
"Нижегородский водоканал"
|
Строительство
водовода Д-1000 мм от Московского шоссе до в/н станции
в Ленинском районе
|
2004 - 2004 |
30 850
|
30 850
|
ввод 3,3 км
|
901,6
|
838,5
|
В полном объеме
выполнена ПСД, находится на согласовании
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
2 000
|
|
63,1
|
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
28 850
|
|
838,5
|
838,5
|
|
Коммунальное строительство
|
МП
"Нижегородский водоканал"
|
Канализационный
коллектор Д-600 мм от ул. Ильинской по Похвалинскому
съезду до Нижне-Волжской набережной
|
2004 - 2004 |
25 000
|
25 000
|
ввод
|
0
|
0
|
Выполнена
проектная документация
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
500
|
|
|
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
24 500
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
МП
"Нижегородский водоканал"
|
Канализационный коллектор по
ул. Композиторской Ленинского района
|
2002 - 2004 |
9 955 + 456 кред. задолж.
|
10 411
|
ввод 450 куб. м/час
|
2 481,3
|
2 727,4
|
Завершены работы
по строительству КНС производительностью 450
куб. м/сутки. Выполнено благоустройство
территории вокруг КНС с устройством ограждения
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
200
|
|
134,3
|
100
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
10 211
|
|
2 347
|
2 627,4
|
|
Коммунальное строительство
|
МП
"Нижегородский водоканал"
|
Водоснабжение п.
Новая Стройка Московского района |
2002 - 2004 |
6 747
|
6 747
|
ввод 1,1 км
|
5 482,1
|
830,1
|
Введен в эксплуатацию
водовод протяженностью 1,1 км
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
1 000
|
|
830,1
|
830,1
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
5 747
|
|
4 652
|
0
|
|
Коммунальное строительство
|
МУ "Дирекция
по реализации жилищных и инвестиционных
проектов"
|
Строительство
ЦТП-43 Нижегородского района
|
2003 - 2004 |
3 000
|
3 000
|
ввод
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
500
|
|
|
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
2 500
|
|
|
|
|
Культура и искусство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Школа искусств в
Советском районе (городской бюджет)
|
2000 - 2004 |
24 000
|
24 000
|
ввод 2 275 кв. м, 600
посещений
|
731,4
|
910,2
|
Проект откорректирован
в полном объеме, кроме наружного электроснабжения
в связи с отказом ОАО "Нижновэнерго"
в выдаче технических условий на электроснабжение
из-за отсутствия свободных мощностей. СМР
не ведутся из-за отсутствия финансирования
|
Образование
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Пристрой к школе №
119 Автозаводского района (без плавательного бассейна)
|
1998 - 2004 |
35 800
|
35 800
|
ввод 1-го пуск.
компл., 750 уч. мест
|
26 103,2
|
26 394
|
1-й пуск. комплекс введен
в эксплуатацию в декабре (учебный блок на 750
уч. мест)
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
35 800
|
|
25 893,2
|
26 184
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
|
|
210
|
210
|
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Реконструкция
профилактория под центр "Мать и дитя" в
Приокском районе (городской бюджет)
|
2000 - 2004 |
22 000
|
22 000
|
ввод 100 коек |
16 153,6
|
20 676,4
|
В августе объект введен
в эксплуатацию (100 коек + 6 коек в реанимации)
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Больница № 7
Ленинского района (хирург. отделение) (городской бюджет)
|
1996 - 2004 |
15 000
|
12 000
|
ввод 1 460 кв. м, 17
коек
|
9 014,7
|
8 670,5
|
Работы по корректировке ПСД
в стадии завершения. Ведутся работы по созданию
теплового контура по кровле и теплотрассе
|
Физкультура и спорт
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
СДК
"Спортивно-досуговый город "Сормово"
(городской бюджет)
|
2000 - 2004 |
|
1 000
|
|
1 000
|
1 000
|
Выполнены
вентиляция подтрибунного пространства, ограждение входов
на мост, работы по монтажу аммиачно- холодильной
установки. Разработана ПСД на 2-й пуск. комплекс 1-й
очереди, проведена экспертиза - получено
положительное заключение
|
Транспорт
|
МП
"Нижегородэлектротранс" |
Строительство
троллейбусного кольца на пл. Горького
(городской бюджет)
|
2004 - 2004 |
600
|
600
|
ввод 0,5 км
|
|
|
Ведутся работы по
разработке проектной документации
|
Транспорт
|
МП
"Нижегородэлектротранс" |
Строительство
троллейбусного кольца на ул. Июльских Дней
|
2004 - 2004 |
500
|
500
|
ввод 0,4 км
|
777,4
|
500
|
Объект введен в
эксплуатацию, 11 сентября открыт новый троллейбусный
маршрут № 28
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
400
|
|
621,9
|
400
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
100
|
|
155,5
|
100
|
|
Прочие отрасли
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Пристрой к
военкомату Канавинского района по ул. Вокзальной
(городской бюджет)
|
1997 - 2004 |
|
2 800
|
ввод
|
2 505,6
|
2 280,4
|
Объект введен в
эксплуатацию в сентябре
|
Прочие отрасли
|
МУ "Центр организации
и контроля уличной торговли"
Ленинского района
|
Двухэтажный
торговый павильон на торговой площадке
"Заречная" (городской бюджет)
|
2004 - 2004 |
5 305
|
5 305
|
ввод
|
915,1
|
5 092,1
|
Проектная
документация выполнена в полном объеме
|
|
|
Итого по разделу
1 "Вводные объекты" 30 объектов
|
|
|
406 705
|
|
153 702,6
|
168 236,5
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
165 087
|
|
81 975,8
|
84 954,1
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
300
|
|
300
|
300
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
26 963
|
|
7 528,7
|
7 437,3
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
27 700
|
|
21 320
|
27 700
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
186 655
|
|
42 578,1
|
47 845,1
|
|
Раздел 2. Продолжение
строительства
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Дом по ул. Чкалова
|
2003 - 2005 |
68 870
|
6 000
|
продолжение строительства |
1 767,5
|
1 835,2
|
Проектная
документация разработана МП
ИРГ "НижегородгражданНИИпроект". Оформляется
допсоглашение на разработку внеплощадочных сетей,
после чего проект будет направлен
на рассмотрение в ГлавУАГ и экспертизу
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
4 000
|
|
0
|
159,6
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
2 000
|
|
1 767,5
|
1 675,6
|
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Дом в районе
улиц Бринского - Родионова для работников вузов
(ЖСК- 481)
|
|
|
17 000
|
|
10 219,8
|
16 703,8
|
Создан тепловой
контур. Подведена теплотрасса. Начаты работы по монтажу
внутренних сантехразводок
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
2 900
|
|
1 532,8
|
265
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
4 500
|
|
2 555
|
4 500
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
|
|
6 132
|
11 938,8
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
9 600
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
МП
"Нижегородский водоканал"
|
Реконструкция
дюкерного перехода через р. Оку в районе Канавинского
моста
|
2003 - 2006 |
203 563
|
4 000
|
продолжение строительства |
45 865,6
|
3 642
|
Сдана 1-я оч. - 0,9
км Автозаводского напорного коллектора № 1. По
2-й очереди - выполнены работы по подготовке площадки
к производству работ, по правому берегу выполнены
на 90% строительно-монтажные работы по устройству
камеры упр-ия дюкера и выполнены работы по
протаскиванию колибра
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
1 000
|
|
663,1
|
642
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
|
|
4 106,4
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
3 000
|
|
41 096,1
|
3 000
|
|
Коммунальное строительство
|
МП
"Нижегородский водоканал"
|
Водовод Д-200 мм в
п. Березовый Клин в к.п. Зеленый
Город Нижегородского района (городской бюджет)
|
1997 - 2005 |
6 544
|
1 000
|
продолжение строительства |
|
0
|
Работы не велись
|
Коммунальное строительство
|
МП "Теплоэнерго"
|
Реконструкция котельной по ул.
Героя Безрукова, 5 (городской бюджет)
|
2004 - 2005 |
3 670
|
265
|
продолжение строительства |
264,4
|
264,4
|
Выполнен пересчет
сметной документации в цены 2001 года, получено
заключение Главгосэкспертизы
|
Коммунальное строительство
|
МП "Теплоэнерго"
|
Реконструкция
котельной завода "Термаль" (2-я очередь)
(городской бюджет)
|
2002 - 2005 |
4 770
|
1 035
|
продолжение строительства |
1 220
|
500
|
Закончено
строительство пристроя к зданию котельной с устройством
фундаментов под оборудование. Приобретено оборудование,
ведутся работы по его обвязке
|
Коммунальное строительство
|
МП "Теплоэнерго"
|
Реконструкция котельной по ул.
Соревнования в Нижегородском районе (федеральный
бюджет)
|
|
|
500
|
|
500
|
500
|
Приобретено оборудование
для замены существующего морально и физически устаревшего
|
Коммунальное строительство
|
МП "Комбинат
ритуальных услуг населению"
|
Строительство
инфраструктуры кладбища "Нижегородское"
(городской бюджет)
|
2001 - 2005 |
10 959
|
1 733
|
продолжение строительства |
683,5
|
505,7
|
Выполнена
проектно-сметная документация на строительство съезда с
автодороги "Волга М 7" на территорию
кладбища. Выполнено устройство брусчатки на
площадке мемориального комплекса ветеранов ВОВ с
установкой стелы из черного гранита высотой 2,5 м и
длиной 3,6 м
|
Коммунальное строительство
|
МП "Комбинат
ритуальных услуг населению"
|
Строительство
инфраструктуры кладбища "Новое
Стригинское" (городской бюджет)
|
2001 - 2005 |
9 493
|
1 350
|
продолжение строительства |
57,6
|
0
|
Сбор исходных данных
под расширение кладбища
|
Коммунальное строительство
|
МП "Комбинат
ритуальных услуг населению"
|
Строительство
инфраструктуры кладбища "Ново-Сормовское"
(городской бюджет)
|
2004 - 2005 |
|
1 667
|
|
40,8
|
|
Сбор исходных данных
под расширение кладбища
|
Коммунальное строительство
|
МП "Инженерная
защита города"
|
Противооползневые
мероприятия на откосах Нижегородского кремля
в Нижегородском районе Нижнего Новгорода
|
2004 - 2007 |
56 942
|
8 800
|
продолжение строительства |
8 695
|
8 600
|
Выполнены:
реконструкция существ. лотка, устройство водосточного
коллектора № 2, дорожного проезда № 1, пешеходной
дорожки № 4
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
1 800
|
|
1 695
|
1 600
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
7 000
|
|
7 000
|
7 000
|
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Мероприятия по
исключению доступа на объекты незавершенного
строительства в мкрн ЭЖК "Мещерское
озеро" (устройство ограждений проходных тоннелей,
Дворца пионеров, Дома быта), Канавинский
район (городской бюджет)
|
2003 - 2004 |
560
|
250
|
|
|
|
Работы не ведутся
из-за отсутствия финансирования
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Пристрой к больнице №
30 Московского района (городской бюджет)
|
1984 - 2006 |
|
6 000
|
продолжение строительства |
3 084
|
3 000
|
Выполнена корректура
проекта (без наружных сетей). Велись работы по закрытию
теплового контура: закончены работы по устройству кровли,
окна и витражи выполнены на 80%, начат монтаж
внутренней системы отопления, прокладка теплотрассы
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Реконструкция
пищеблока больницы № 33 Ленинского района (городской
бюджет)
|
1998 - 2005 |
9 000
|
1 000
|
продолжение строительства |
|
|
Проект выполнен в 1998
году. Необходима корректура исходно-разрешительной
документации и проекта
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Больница №
40 Автозаводского района (1 п.к.)
|
1995 - 2006 |
23 000
|
3 300
|
продолжение строительства |
3 281,6
|
3 212
|
Возведена 3-этажная
коробка здания, создан тепловой контур, ведутся
внутренние отделочные и спецработы
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
300
|
|
281,6
|
212
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
3 000
|
|
3 000
|
3 000
|
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Пристрой к НИИ
детской гастроэнтерологии (городской бюджет)
|
1987 - 2006 |
112 000
|
100
|
продолжение строительства |
1,1
|
0
|
Охрана объекта
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Детская поликлиника в доме N
39 мкрн 5 Верхние Печеры (городской бюджет)
|
1998 - 2005 |
11 200
|
800
|
продолжение строительства |
270,3
|
800
|
Охрана объекта
|
Транспорт
|
МУ "ГУММиД"
|
Продление
строительства метрополитена
|
|
|
156 850
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспорт
|
МУ "ГУММиД"
|
Продление
Автозаводской линии метрополитена от ст. "Московская"
до ст. "Горьковская" с мостовым переходом
через р. Оку
|
1990 - 2002 - 2011
|
|
143 500
|
продолжение строительства |
138 891
|
143 200
|
Выполнены проектные работы
по ст. "Горьковская", по мостовому
переходу - практически закончено стр-во русловых опор,
начат монтаж конструкций пролетного строения опор 6
- 7, выполнен монтаж
50% металлоконструкций, на правом берегу произведен
вынос коммуникаций из зоны стр-ва, ведется строительство
складов муки взамен сносимых
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
3 200
|
|
2 900
|
2 900
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
140 300
|
|
135 991
|
140 300
|
|
Транспорт
|
МУ "ГУММиД"
|
Продление
Сормовско- Мещерской линии метрополитена от
ст. "Московская" до ст. "Волга"
(городской бюджет) |
1990 - 2002 - 2011
|
|
13 350
|
продолжение строительства |
10 890
|
11 256,4
|
Содержание и
сохранение горных выработок: откачка воды из тоннелей,
понижение уровня грунтовых вод, вентиляция и
контроль воздуха, геодезический контроль за
деформациями тоннеля
|
Транспорт
|
МУ "ГУММиД"
|
Транспортный тоннель по ул.
Должанской (городской бюджет)
|
1994 - 2006 |
|
450
|
продолжение строительства |
278
|
277,6
|
Сохранение горных
выработок: вентиляция, геодезический контроль за
деформациями подземных сооружений
|
|
|
Итого по разделу
2 "Продолжение строительства" 16
объектов |
|
|
212 100
|
|
226 010,2
|
194 297,1
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
42 200
|
|
23 862,2
|
22 382,7
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
4 500
|
|
2 555
|
4 500
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
2 000
|
|
7 899,5
|
13 614,4
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
153 800
|
|
187 587,1
|
153 800
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
9 600
|
|
4 106,4
|
0
|
|
Раздел 3. Проектные работы
будущих лет
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Газопровод по
ул. Нефтегазовская - Народная Московского района
|
2004 - 2004 |
139
|
139
|
изготовление ПСД
|
54,1
|
50
|
Выполнен 1-й этап проекта
на распределительный газопровод
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
50
|
|
50
|
50
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
89
|
|
4,1
|
|
|
Коммунальное строительство
|
МП
"Нижегородский водоканал"
|
Канализационный
коллектор Д-600 мм от ул. Ильинской по Похвалинскому
съезду до Нижне-Волжской набережной (городской бюджет)
|
2004 - 2004 |
300
|
300
|
корректура проектной
документации
|
541,4
|
|
Проектные работы выполнены в
полном объеме
|
Коммунальное строительство
|
МП
"Нижегородский водоканал"
|
Ливневой коллектор
по Похвалинскому съезду до КНС на
Нижне-Волжской набережной (городской бюджет)
|
2004 - 2004 |
500
|
500
|
проектные работы
|
|
|
Разработка ПСД
|
Коммунальное строительство
|
МП
"Нижегородский водоканал"
|
Канализационный
коллектор Д-600 мм от ул. Красносельской
до Нижне-Волжской набережной (городской бюджет)
|
2004 - 2004 |
1 700
|
1 700
|
проектные работы
|
|
|
Сбор
исходно-разрешительной документации
|
Коммунальное строительство
|
МП "Инженерная
защита города"
|
Изготовление
проектно- сметной документации на городские ливневые
сети (городской бюджет)
|
2003 - 2005 |
3 000
|
1 000
|
проектные работы
|
|
|
Ведется
подготовительная работа по заключению договора |
Коммунальное строительство
|
МП
"Городские электросети"
|
Строительство РП
с электрокабельными линиями в п. Стригино
(городской бюджет)
|
2004 - 2005 |
10 500
|
500
|
проектные работы
|
|
|
Велись работы по
составлению технического задания для заключения
договора на выполнение рабочего проекта
|
Коммунальное строительство
|
МП
"Городские электросети"
|
ПС-110/10 КВ
("Старт") (городской бюджет)
|
2004 - 2005 |
|
1 000
|
корректура проектной
документации
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
Главное
управление благоустройства г. Н.Новгорода
|
Дублер Сормовского шоссе
|
2004 - 2005 |
1 200
|
1 200
|
корректура проектной
документации и начало стр-ва
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
500
|
|
|
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
700
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
Главное
управление архитектуры и градостроительства
|
Разработка
проекта городской черты (городской бюджет)
|
2003 - 2005 |
1 200
|
500
|
|
|
|
Работа не проводилась в
связи с необходимостью приведения в соответствие с новым
фед. законом границ муниципальных образований
"Город Н.Новгород", "Кстовский район",
"Балахнинский район"
|
Коммунальное строительство
|
Главное
управление архитектуры и градостроительства
|
Разработка
правил застройки и землепользования в
городе Нижнем Новгороде (городской бюджет)
|
2003 - 2005 |
1 300
|
500
|
|
600
|
500
|
Выполнен 2-й этап
разработки проекта нормативного акта
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Строительство
крематория (городской бюджет)
|
2004 - 2005 |
1 000
|
50
|
проектные работы
|
|
|
Заключен договор на сумму
700 тыс. руб., начата разработка раздела охраны
окружающей среды, в наст. время работы приостановлены
|
Образование
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Школа в микрорайоне
2 Бурнаковский Московского района (городской бюджет)
|
2004 - 2004 |
2 000
|
2 000
|
проектные работы
|
12,3
|
9,2
|
С целью
удешевления строительства отрабатывается технологическое
задание на проектирование объекта, ведется сбор
исходных данных для оформления строительного паспорта
|
Образование
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Реконструкция школы №
81 Сормовского района (городской бюджет)
|
2004 - 2004 |
|
520
|
разработка ПСД,
подготовка строительной площадки
|
8,5
|
8,5
|
Решается вопрос
о предоставлении земельного участка под новое стр-во
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Станция скорой
медицинской помощи по ул. Родионова в Нижегородском
районе (15 бригад скор. мед. помощи) (городской бюджет)
|
2003 - 2004 |
1 000
|
1 000
|
окончание разработки
проектно- сметной документации
|
2,1
|
|
Выполнен эскизный
проект. Работы по разработке проектной
документации приостановлены из-за отсутствия
финансирования
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Лечебный корпус
МЛПУ "Городская больница № 35" (городской
бюджет)
|
2004 - 2006 |
|
100
|
разработка ПСД
|
|
|
В 2002 году выполнен
эскизный проект, в тек. году работы не возобновлялись
|
Транспорт
|
МП
"Нижегородский метрополитен"
|
Реконструкция тоннелей
из монолитного прессбетона от станции "Заречная"
до ст. "Автозаводская" (городской бюджет)
|
2004 - 2004 |
|
1 500
|
разработка ТЭО и
проектно- сметной документации
|
|
|
Проведено
обследование перегонных тоннелей, выполнен проект,
проведена госэкспертиза, устраняются замечания
|
Транспорт
|
МП
"Нижегородэлектротранс" |
Продление
троллейбусной линии в микрорайоне Мещерское
озеро Канавинского района
|
2004 - 2005 |
|
200
|
разработка ПСД
|
0
|
0
|
Ведется разработка
проектной документации
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу 3
|
|
|
12 709
|
|
1 218,4
|
567,7
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
11 820
|
|
1 214,3
|
567,7
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
889
|
|
4,1
|
01
|
|
Раздел 4. Проектные работы по
объектам для финансирования из федерального бюджета
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Жилой дом в мкрн 6
Сормова (городской бюджет)
|
2004 - 2005 |
|
1 000
|
|
6,0
|
6,0
|
Решением инвест. комиссии
от 26.08.2004 выделен земельный участок. Подана заявка
в ГлавУАГ на оформление чертежа |
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Жилой дом в
мкрн Бурнаковский Московского района (городской бюджет)
|
2004 - 2005 |
|
1 100
|
|
0
|
0
|
Объект предложен
для проведения конкурса по выбору проектной
организации, решением инвестиционной комиссии от
25.11.2004 № 373 выделен земельный участок
|
Коммунальное строительство
|
МП "Инженерная
защита города"
|
Противооползневые
мероприятия на откосах Нижегородского кремля
в Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода (городской бюджет)
|
2004 - 2004 |
|
1 290
|
корректура проектной
документации
|
1 286,1
|
1 286,1
|
Выполнен пересчет
сметной документации в базу 2001 года. Ведется
корректировка рабочего проекта
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Городской
противотуберкулезный диспансер на ул.
Моховой (городской бюджет)
|
2004 - 2005 |
|
800
|
|
|
|
Проект выполнен в
полном объеме
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Реконструкция 1-го
корпуса детской городской больницы № 1 (городской бюджет)
|
2004 - 2005 |
|
439
|
|
|
|
Требуется корректура
проекта, разработанного в 1997 году, и обследование
существующих конструкций здания
|
|
|
Итого по разделу 4
|
|
|
4 629
|
|
1 292,1
|
1 292,1
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
4 629
|
|
1 292,1
|
1 292,1
|
|
Раздел 5. Кредиторская
задолженность по ранее сданным объектам
|
Связь
|
Управление по труду
и социальной защите населения
администрации Ленинского района
|
Телефонизация жилых домов в
п. Гвоздильный по проекту "Социальный телефон"
(городской бюджет)
|
2002 - 2003 |
3 318
|
300
|
кредиторская задолженность |
|
297
|
Проведена оплата
кредиторской задолженности
|
Коммунальное строительство
|
МП "Инженерная
защита города"
|
Реконструкция
гидротехнических тоннелей р. Ржавки до ул.
Палехской (городской бюджет)
|
1989 - 2001 |
|
300
|
погашение кредиторской
задолженности по мировому соглашению
|
|
300
|
Погашение
кредиторской задолженности по мировому соглашению
подрядчику - ОАО "Тоннельстрой"
|
Культура и искусство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Дом культуры школьников на пр.
Молодежном в Автозаводском районе (городской
бюджет)
|
1997 - 2005 |
1 п. к. 22 400
|
1 000
|
охрана объекта и
оплата кредиторской задолженности |
310
|
604,9
|
Оплачены затраты на
охрану объекта. МП ИРГ "НГП" выполнен
пересчет сметы в базу 2001 года. Получено заключение
госэкспертизы, необходима доработка ПСД до 1 июня 2005
года
|
Образование
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Пристрой к школе №
11 Приокского района
|
1994 - 2003 |
|
1 000
|
кредиторская задолженность |
1 674
|
1 319
|
Погашение
кредиторской задолженности. Выполнялись, но не
завершены пуско- наладочные работы систем вентиляции,
пожароохранной сигнализации и автоматики, не включено
постоянное напряжение
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
1 000
|
|
731
|
376
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
|
|
943
|
943
|
|
Образование
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Школа № 90 в п.
Копосово Сормовского района (городской бюджет)
|
2000 - 2000 |
|
140
|
погашение кредиторской
задолженности по мировому соглашению
|
|
140
|
Погашена
кредиторская задолженность по мировому соглашению
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Поликлиническое
отделение больницы № 37 по пр. Кирова в
Автозаводском районе (городской бюджет)
|
1996 - 2003 |
|
1 000
|
оплата кредиторской
задолженности |
464
|
421,9
|
Частичное
погашение кредиторской задолженности
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Хирургический
корпус детской городской больницы № 1 по пр.
Гагарина (городской бюджет)
|
1997 - 2000 |
582
|
461
|
оплата кредиторской
задолженности |
|
460,9
|
Погашение
кредиторской задолженности
|
Физкультура и спорт
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
ФОК при школе №
91 Ленинского района
|
1998 - 2003 |
|
2 746
|
оплата кредиторской
задолженности |
48,7
|
2 835,1
|
Погашение
кредиторской задолженности по мировому соглашению
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
200
|
|
48,7
|
200
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
2 546
|
|
|
2 635,1
|
|
Физкультура и спорт
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Реконструкция
здания спорта "Искра" Канавинского
района
|
1999 - 2003 |
|
200
|
оплата кредиторской
задолженности |
240,5
|
400
|
Объект введен в
эксплуатацию в 2003 году. Доведение объекта до
противопожарных норм (устранение замечаний госкомиссии).
Погашение кредиторской задолженности
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
200
|
|
40,5
|
200
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
|
|
200
|
200
|
|
Социальная политика
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Центр социальной
помощи семье и детям "Журавушка" Советского
района (городской бюджет)
|
2000 - 2001 |
|
370
|
оплата кредиторской
задолженности |
|
|
|
|
|
Итого по разделу
5 "Кредиторская задолженность" 10
объектов |
|
|
7 517
|
|
2 737,2
|
6 778,8
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
4 971
|
|
1 594,2
|
3 000,7
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
2 546
|
|
1 143
|
3 778,1
|
|
|
|
Итого
капитальное строительство
|
|
|
643 660
|
|
384 960,5
|
371 172,2
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
228 707
|
|
109 938,6
|
112 197,3
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
4 800
|
|
2 855
|
4 800
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
181 500
|
|
208 907,1
|
181 500
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
28 963
|
|
15 428,2
|
21 051,7
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
199 690
|
|
47 831,6
|
51 623,2
|
|
Раздел 6. Кроме того, сверх
утвержденных объемов адресной инвестиционной программы переданные
в 2004 году средства федерального и областного бюджетов
|
Жилищное строительство
|
Департамент
экономики, планирования и строительства
|
Средства
федерального бюджета на приобретение жилья для
участников ликвидации последствия радиационных аварий
и катастроф
|
|
|
2 149,3
|
4 квартиры
|
1 268,7
|
1 057
|
3 квартиры (приобретение
1 квартиры перешло на 2005 год) |
Жилищное строительство
|
Департамент
экономики, планирования и строительства
|
Средства
федерального бюджета на реализацию подпрограммы
"Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного
жилищного фонда"
|
|
|
791,4
|
1 квартира
|
791,4
|
0
|
1 квартира
|
Жилищное строительство
|
Департамент
экономики, планирования и строительства
|
Средства
федерального бюджета на возмещение расходов
по представленному жилью судьям судов
общей юрисдикции
|
|
|
1 847,5
|
4 квартиры
|
1 847,5
|
1 847,5
|
4 квартиры
|
Жилищное строительство
|
Департамент
экономики, планирования и строительства
|
Средства
областного бюджета на реализацию региональных
целевых программ (приобретение квартир для
участников боевых действий в Афганистане и Чечне)
|
|
|
1 442,5
|
4 квартиры
|
1 442,5
|
1 442,5
|
4 квартиры
|
Жилищное строительство
|
Департамент
экономики, планирования и строительства
|
Средства
областного бюджета на реализацию региональной
программы "Молодой семье - доступное жилье" на
2004 - 2010 годы |
|
|
567
|
3 квартиры
|
566,9
|
566,9
|
3 квартиры
|
Жилищное строительство
|
Департамент
экономики, планирования и строительства
|
Средства на
приобретение жилья для прочих нужд
|
|
|
2 697,1
|
8 квартир
|
2 691,1
|
2 697,1
|
8 квартир
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
160
|
|
160
|
160
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
2 537,1
|
|
2 537,1
|
2 537,1
|
|
|
|
Итого по разделу 6
|
|
|
9 494,8
|
24 квартиры
|
8 614,1
|
7 611
|
23 квартиры
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
160
|
|
160
|
160
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
4 546,6
|
|
4 546,5
|
4 546,5
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
4 788,2
|
|
3 907,6
|
2 904,5
|
|
|
|
Всего
|
|
|
653 155
|
|
393 574,6
|
378 783,2
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
228 867
|
|
110 098,6
|
112 357,3
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
9 346,6
|
|
7 401,5
|
9 346,5
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
28 963
|
|
15 428,2
|
21 051,7
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
186 288
|
|
212 814,7
|
184 404,5
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
199 690
|
|
47 831,6
|
51 623,2
|
|
| | |
|