Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г.
Н.Новгорода от 18.05.2005 № 22


"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА"


Официальная публикация в СМИ:


"Нижегородский рабочий", N
94/15754, 28.05.2005 (постановление),


"Нижегородский рабочий", N
147/15807, 24.08.2005 (приложение 1 (начало)),


"Нижегородский рабочий", N
157/15817, 07.09.2005 (приложение 1 (окончание))






получен из Эталонного банка данных правовой информации Администрации
г. Нижнего Новгорода.









ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА




ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 18 мая 2005 г. № 22




ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА




В соответствии со
статьей 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22
Устава города Нижнего Новгорода, статьями 148, 152 Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде,
утвержденного постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода
от 03.07.2002 № 58, рассмотрев представленный администрацией города
Нижнего Новгорода отчет об исполнении бюджета города Нижнего
Новгорода за 2004 год, Городская Дума постановляет:


1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета города Нижнего Новгорода за 2004 год по доходам в сумме
7477195,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 6909631,0 тыс. руб.
согласно приложениям 1, 2, 3.


2. Утвердить отчет об исполнении
адресной инвестиционной программы города Нижнего Новгорода за 2004
год согласно приложению 4.




Председатель Городской
Думы


И.Н.КАРНИЛИН




Глава администрации
города


В.Е.БУЛАВИНОВ












Приложение 1


к постановлению


Городской Думы


от 18.05.2005 № 22




ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА


ЗА 2004 ГОД




тыс.
руб.






















































































































































































































































































































































































































Код
классификации


Наименование доходов


Уточненный
план на

01.01.2005


Исполнено


%
исполнения


1000000


НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ


5 434 615,0


5 745 474,0


105,7


1010000


НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ


4 037 801,0


4 283 882,0


106,1


1010100


Налог на прибыль организаций


542 133,0


619 631,0


114,3


1010200


Налог на доходы физических лиц


3 411 347,0


3 577 509,0


104,9


1010400


Налог на игорный бизнес


84 321,0


86 742,0


102,9


1020000


НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И
УСЛУГИ.
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
СБОРЫ


193 379,0


145 757,0


75,4


1020200


Акцизы по подакцизным
товарам
(продукции) и отдельным видам
минерального
сырья, производимым
на территории
Российской
Федерации


155 207,0


115 260,0


74,3


1020400


Лицензионные и
регистрационные
сборы


1 100,0


1 183,0


107,5


1020700


Налог с продаж (в части сумм
по
расчетам за 2003 год и погашение
задолженности прошлых
лет)


37 072,0


29 311,0


79,1


1024000


Прочие налоги и сборы на товары
и
услуги





3,0





1030000


НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД


386 803,0


393 423,0


101,7


1030100


Единый налог, взимаемый в связи
с
применением упрощенной системы
налогообложения


146 997,0


152 039,0


103,4


1030200


Единый налог на вмененный
доход
для отдельных видов деятельности


239 806,0


241 326,0


100,6


1030300


Единый сельскохозяйственный
налог





58,0





1040000


НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО


525 341,0


673 018,0


128,1


1040100


Налог на имущество с
физических
лиц


22 008,0


17 923,0


81,4


1040200


Налог на имущество организаций


345 965,0


497 861,0


143,9


1040300


Налог с имущества, переходящего
в
порядке наследования и дарения


2 728,0


5 328,0


195,3


1040600


Налог на имущество предприятий

части сумм, зачисляемых по
расчетам за 2003 год, и
погашения
задолженности прошлых лет)


154 640,0


151 906,0


98,2


1050000


ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ


174 084,0


126 880,0


72,9


1050300


Налог на добычу
полезных
ископаемых


370,0


1 236,0


>100


1050700


Земельный налог


173 714,0


125 644,0


72,3


1400000


ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ


117 207,0


122 514,0


104,5


1400100


Государственная пошлина


34 112,0


41 007,0


120,2


1400500


Местные налоги и сборы


83 095,0


81 507,0


98,1


1400502


Целевые сборы с граждан
и
предприятий, учреждений и
организаций на
содержание
милиции, на благоустройство
территорий, на
нужды образования
и другие цели(в части
погашения
задолженности прошлых лет)


3 525,0


3 527,0


100,1


1400503


Налог на рекламу


69 298,0


67 216,0


97,0


1400540


Прочие местные налоги и сборы


10 272,0


10 764,0


104,8


2000000


НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ


874 527,9


894 060,0


102,2


2010000


ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ
ОТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ


812 392,9


824 432,0


101,5


2010100


Дивиденды по
акциям,
принадлежащим государству





59,0





2010200


Доходы от сдачи в
аренду
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности


674 572,9


629 825,0


93,4


2010202


Арендная плата за земли городов
и
поселков


348 556,0


283 607,0


81,4


2010240


Прочие доходы от сдачи в
аренду
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности


326 016,9


346 218,0


106,2


2010400


Проценты, полученные
от
предоставления бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд) внутри
страны





193,0





2010600


Доходы от оказания услуг
или
компенсации затрат государства





25 654,0





2010800


Платежи от государственных
и
муниципальных организаций


2 500,0


2 327,0


93,1


2012000


Доходы от продажи
оборудования,
транспортных средств и других
материальных
ценностей





155,0





2013000


Средства от распоряжения
и
реализации конфискованного и
иного имущества,
обращенного в
доход государства





77,0





2015600


Плата за негативное
воздействие
на окружающую среду


40 000,0


43 727,0


109,3


2019000


Прочие поступления
от
использования имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной собственности, а
также
поступления от разрешенных
видов деятельности организаций,
в
том числе:


95 320,0


122 415,0


128,4


2060000


АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И
СБОРЫ


13 300,0


25 072,0


188,5


2070000


ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА


34 091,0


33 124,0


97,2


2090000


ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ


14 744,0


11 432,0


77,5





ИТОГО НАЛОГОВЫХ И
НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ


6 309 142,9


6 639 534,0


105,2


3000000


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ


476 473,6


472 264,0


99,1


3020000


ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ


516 473,6


516 473,0


100,0


3020100


Дотации от других
бюджетов
бюджетной системы РФ


8 802,0


8 802,0


100,0


3020300


Средства, получаемые по
взаимным
расчетам, в том числе компенсации
дополнительных
расходов от
решений гос. власти


96 798,6


96 798,0


100,0


3020400


Субсидии от других
бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации


228 316,0


228 316,0


100,0


3020500


Средства федерального бюджета
на
реализацию Федеральной адресной
инвестиционной
программы


182 557,0


182 557,0


100,0


3060000


СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В
ЦЕЛЕВЫЕ
БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ


-40 000,0


-44 209,0


110,5


4000000


ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ


40 000,0


44 209,0


110,5


4020200


Территориальные
экологические
фонды


40 000,0


44 209,0


110,5


5000000


ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И
ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


297 611,2


321 188,0


107,9





ИТОГО ДОХОДОВ ПО Г. Н.НОВГОРОДУ


7 123 227,7


7 477 195,0


105,0












Приложение 2


к постановлению


Городской Думы


от 18.05.2005 № 22




РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2004 ГОД


ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ


ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ




тыс.
руб.





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование


Классификация


Уточненный
план на

01.01.2005


Исполнено


%





Раздел


Подраздел


Целевая
статья


Вид
расходов











Государственное управление
и
местное самоуправление


01











630 299,5


424 923,0


67,4


Функционирование
органов
местного самоуправления


01


06








630 299,5


424 923,0


67,4


Содержание органов
местного
самоуправления


01


06


026





268 791,3


171 797,0


63,9


Денежное содержание аппарата


01


06


026


027


268 791,3


171 797,0


63,9


Обеспечение
деятельности
органов местного самоуправления


01


06


027





54 062,0


35 711,0


66,1


Представительские расходы


01


06


027


028


1 000,0


746,0


74,6


Расходы на содержание аппарата


01


06


027


029


53 062,0


34 965,0


65,9


Территориальные органы


01


06


038





307 446,2


217 415,0


70,7


Денежное содержание аппарата


01


06


038


027


258 509,5


181 573,0


70,2


Расходы на содержание аппарата


01


06


038


029


48 936,7


35 842,0


73,2


Правоохранительная
деятельность
и обеспечение безопасности
государства


05











34 649,6


32 829,0


94,7


Органы внутренних дел


05


01








34 649,6


32 829,0


94,7


Обеспечение личного
состава
войск (сил)


05


01


601





34 649,6


32 829,0


94,7


Содержание
подведомственных
структур


05


01


601


075


34 649,6


32 829,0


94,7


Промышленность, энергетика
и
строительство


07











445 540,1


313 122,0


70,3


Топливно-энергетический

комплекс


07


01








2 250,0


205,0


9,1


Государственная
поддержка
энергетики и электрификации
субъектов
Российской Федерации


07


01


293





2 250,0


205,0


9,1


Целевые субсидии и субвенции


07


01


293


290


2 250,0


205,0


9,1


Другие отрасли промышленности


07


05








1 220,4


1 220,0


100,0


Государственная
поддержка
отраслей промышленности


07


05


302





1 220,4


1 220,0


100,0


Целевые субсидии и субвенции


07


05


302


290


1 220,4


1 220,0


100,0


Строительство, архитектура


07


07








442 069,7


311 697,0


70,5


Государственные
капитальные
вложения


07


07


313





386 504,1


270 608,0


70,0


Государственные
капитальные
вложения на возвратной основе


07


07


313


197


612,0


612,0


100,0


Государственные
капитальные
вложения на безвозвратной
основе


07


07


313


198


385 892,1


269 996,0


70,0


Государственная
поддержка
строительства


07


07


314





17 568,0


3 971,0


22,6


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим видам расходов


07


07


314


397


17 568,0


3 971,0


22,6


Средства бюджетов
субъектов
Российской Федерации на
реализацию
региональных целевых
программ


07


07


522





2 009,4


2 010,0


100,0


Государственные
капитальные
вложения на безвозвратной
основе


07


07


522


198


2 009,4


2 010,0


100,0


Федеральная целевая
программа
"Жилище" на 2002 - 2010 годы


07


07


633





35 988,2


35 108,0


97,6


Подпрограмма "Реформирование
и
модернизация жилищно-
коммунального
комплекса
Российской Федерации"


07


07


633


752


6 000,0


6 000,0


100,0


Подпрограмма
"Обеспечение
жильем участников ликвидации
последствий
радиационных аварий
и катастроф"


07


07


633


753


2 149,3


1 269,0


59,0


Подпрограмма
"Переселение
граждан Российской Федерации из
ветхого и
аварийного жилищного
фонда"


07


07


633


756


25 991,4


25 991,0


100,0


Мероприятия по
обеспечению
жильем отдельных категорий
граждан


07


07


633


760


1 847,5


1 848,0


100,0


Сельское хозяйство
и
рыболовство


08











8 200,0








Земельные ресурсы


08


02








8 200,0








Мероприятия по
улучшению
землеустройства и
землепользования


08


02


344





8 200,0








Ведение
государственного
кадастра, мониторинга земель
и
землеустройства


08


02


344


213


8 200,0








Охрана окружающей среды
и
природных ресурсов,
гидрометеорология,
картография
и геодезия


09











13 131,7


5 038,0


38,4


Охрана окружающей
среды,
животного и растительного мира


09


03








13 131,7


5 038,0


38,4


Финансирование мероприятий
в
области контроля за состоянием
окружающей природной
среды и
охраны природы


09


03


362





13 131,7


5 038,0


38,4


Содержание
подведомственных
структур


09


03


362


075


13 131,7


5 038,0


38,4


Транспорт, связь и информатика


10











377 832,9


257 155,0


68,1


Прочие виды транспорта


10


05








358 166,9


246 968,0


69,0


Государственная
поддержка
других видов транспорта
субъектов
Российской Федерации


10


05


380





176 600,0


167 665,0


94,9


Целевые субсидии и субвенции


10


05


380


290


176 600,0


167 665,0


94,9


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим целевым статьям


10


05


515





181 566,9


79 303,0


43,7


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим видам расходов


10


05


515


397


181 566,9


79 303,0


43,7


Информатика
(информационное
обеспечение)


10


07








19 666,0


10 187,0


51,8


Государственная
поддержка
информационного обеспечения


10


07


371





19 666,0


10 187,0


51,8


Информационное обеспечение


10


07


371


230


19 666,0


10 187,0


51,8


Развитие
рыночной
инфраструктуры


11











1 104,0








Малый бизнес
и
предпринимательство


11


01








1 104,0








Прочие расходы, не отнесенные
к
другим целевым статьям


11


01


515





1 104,0








Прочие расходы, не отнесенные
к
другим видам расходов


11


01


515


397


1 104,0








Жилищно-коммунальное хозяйство


12











1 972 115,2


1 848 499,0


93,7


Жилищное хозяйство


12


01








557 694,9


473 710,0


84,9


Государственная
поддержка
жилищного хозяйства субъектов
Российской
Федерации


12


01


310





163 534,8


133 229,0


81,5


Целевые субсидии и субвенции


12


01


310


290


103 144,7


75 217,0


72,9


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим видам расходов


12


01


310


397


60 390,1


58 012,0


96,1


Фонд
софинансирования
социальных расходов


12


01


352





394 160,1


340 481,0


86,4


Расходы бюджетов
субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований по
предоставлению населению
субсидий
на оплату жилья и
коммунальных услуг


12


01


352


356


394 160,1


340 481,0


86,4


Коммунальное хозяйство


12


02








1 402 754,3


1 364 282,0


97,3


Государственная
поддержка
коммунального хозяйства
субъектов
Российской Федерации


12


02


311





890 962,2


873 288,0


98,0


Субсидии на услуги,
оказываемые
населению электро- и
теплоснабжающими
организациями
в субъектах Российской
Федерации


12


02


311


440


881 322,2


865 656,0


98,2


Субсидии на
услуги,
предоставляемые населению
организациями
водоснабжения и
канализации в субъектах
Российской
Федерации


12


02


311


442


9 640,0


7 632,0


79,2


Расходы на
благоустройство
городских и сельских поселений
и округов


12


02


550





511 792,1


490 994,0


95,9


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим видам расходов


12


02


550


397


57 877,7


54 070,0


93,4


Расходы на уличное освещение


12


02


550


492


69 382,4


65 633,0


94,6


Расходы по строительству
и
содержанию автомобильных дорог
и инженерных сооружений
на них
в границах городских и сельских
поселений и
округов, за
исключением объектов
федерального
и регионального
значения


12


02


550


493


338 702,0


329 485,0


97,3


Расходы на озеленение


12


02


550


494


41 750,0


39 620,0


94,9


Расходы по организации
и
содержанию мест захоронения


12


02


550


495


4 080,0


2 186,0


53,6


Прочие структуры и
мероприятия
жилищно-коммунального хозяйства


12


03








11 666,0


10 507,0


90,1


Прочие расходы на
жилищно-
коммунальное хозяйство
субъектов
Российской Федерации


12


03


312





11 666,0


10 507,0


90,1


Расходы на прочие структуры
и
мероприятия в области
жилищно-коммунального
хозяйства
в субъектах Российской
Федерации


12


03


312


444


11 666,0


10 507,0


90,1


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и
стихийных бедствий


13











18 646,9


15 556,0


83,4


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций


13


02








12 320,2


9 433,0


76,6


Целевой финансовый резерв
для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций


13


02


399





4 830,0


2 606,0


54,0


Целевой финансовый резерв


13


02


399


254


4 830,0


2 606,0


54,0


Обеспечение личного
состава
войск (сил)


13


02


601





7 490,2


6 827,0


91,1


Содержание
подведомственных
структур


13


02


601


075


7 490,2


6 827,0


91,1


Государственная
противопожарная
служба


13


04








6 326,7


6 123,0


96,8


Обеспечение личного
состава
войск (сил)


13


04


601





6 326,7


6 123,0


96,8


Содержание
подведомственных
структур


13


04


601


075


6 326,7


6 123,0


96,8


Образование


14











2 256 482,7


2 147 892,0


95,2


Дошкольное образование


14


01








658 686,5


629 643,0


95,6


Ведомственные расходы
на
образование


14


01


400





658 686,5


629 643,0


95,6


Детские дошкольные учреждения


14


01


400


259


658 686,5


629 643,0


95,6


Общее образование


14


02








1 389 111,7


1 322 187,0


95,2


Ведомственные расходы
на
образование


14


02


400





1 389 111,7


132 287,0


95,2


Школы - детские сады,
школы
начальные, неполные средние и
средние


14


02


400


260


906 082,7


878 856,0


97,0


Специальные школы


14


02


400


261


3 393,0


3 232,0


95,3


Вечерние и заочные
средние
образовательные школы


14


02


400


262


18 119,5


16 506,0


91,1


Школы-интернаты


14


02


400


263


151 711,6


141 252,0


93,1


Учреждения по
внешкольной
работе с детьми


14


02


400


264


268 481,3


244 268,0


91,0


Детские дома


14


02


400


265


41 323,6


38 073,0


92,1


Среднее
профессиональное
образование


14


04








38 010,6


35 654,0


93,8


Ведомственные расходы
на
образование


14


04


400





38 010,6


35 654,0


93,8


Средние специальные
учебные
заведения


14


04


400


268


38 010,6


35 654,0


93,8


Прочие расходы в
области
образования


14


07








170 673,9


160 408,0


94,0


Ведомственные расходы
на
образование


14


07


400





155 071,0


148 717,0


95,9


Прочие учреждения и
мероприятия
в области образования


14


07


400


272


125 822,1


120 583,0


95,8


Финансирование мероприятий
по
организации оздоровительной
кампании детей и
подростков


14


07


400


319


29 248,9


28 134,0


96,2


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим целевым статьям


14


07


515





79,2


55,0


69,4


Расходы бюджетов
субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований на
компенсацию льгот по
оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан,
работающих и проживающих в
сельской
местности


14


07


515


386


79,2


55,0


69,4


Средства бюджетов
субъектов
Российской Федерации на
реализацию
региональных целевых
программ


14


07


522





15 523,7


11 636,0


75,0


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим видам расходов


14


07


522


397


15 523,7


11 636,0


75,0


Культура, искусство
и
кинематография


15











109 275,3


103 361,0


94,6


Культура и искусство


15


01








106 235,5


100 532,0


94,6


Ведомственные расходы
на
культуру и искусство


15


01


410





63 178,6


61 209,0


96,9


Дворцы и дома культуры,
другие
учреждения клубного типа


15


01


410


280


3 371,6


3 177,0


94,2


Музеи и постоянные выставки


15


01


410


283


5 194,3


4 820,0


92,8


Библиотеки


15


01


410


284


54 612,7


53 212,0


97,4


Государственная
поддержка
театров, концертных организаций
и других
организаций
исполнительских искусств


15


01


411





16 670,3


15 535,0


93,2


Театры, концертные
организации
и другие организации
исполнительских
искусств


15


01


411


281


16 670,3


15 535,0


93,2


Прочие ведомственные расходы
в
области культуры и искусства


15


01


412





26 386,6


23 788,0


90,2


Прочие учреждения и
мероприятия
в области культуры и искусства


15


01


412


287


26 386,6


23 788,0


90,2


Кинематография


15


02








3 000,0


2 812,0


93,7


Государственная
поддержка
кинематографии


15


02


415





3 000,0


2 812,0


93,7


Организации кинематографии


15


02


415


282


3 000,0


2 812,0


93,7


Прочие мероприятия в
области
культуры и искусства


15


03








39,8


17,0


42,7


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим целевым статьям


15


03


515





39,8


17,0


42,7


Расходы бюджетов
субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований на
компенсацию льгот по
оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан,
работающих и проживающих в
сельской
местности


15


03


515


386


39,8


17,0


42,7


Средства массовой информации


16











23,0


23,0


100,0


Периодическая печать
и
издательства


16


02








23,0


23,0


100,0


Государственная
поддержка
средств массовой информации


16


02


424





23,0


23,0


100,0


Целевые субсидии и субвенции


16


02


424


290


23,0


23,0


100,0


Здравоохранение и
физическая
культура


17











896 266,8


779 328,0


87,0


Здравоохранение


17


01








882 643,0


768 686,0


87,1


Ведомственные расходы
на
здравоохранение


17


01


430





819 562,6


709 723,0


86,6


Родильные дома


17


01


430


295


18 527,5


14 275,0


77,0


Больницы, клиники, госпитали


17


01


430


300


462 446,3


396 923,0


85,8


Поликлиники,
амбулатории,
диагностические центры


17


01


430


301


106 942,6


86 516,0


80,9


Дома ребенка


17


01


430


304


9 776,5


9 380,0


95,9


Станции скорой и
неотложной
помощи


17


01


430


305


150 497,5


141 661,0


94,1


Санатории для
больных
туберкулезом


17


01


430


306


20 115,2


15 509,0


77,1


Санатории для детей
и
подростков


17


01


430


307


9 247,1


5 835,0


63,1


Прочие учреждения и
мероприятия
в области здравоохранения


17


01


430


310


42 009,9


39 624,0


94,3


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим целевым статьям


17


01


515





43,1


39,0


90,5


Расходы бюджетов
субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований на
компенсацию льгот по
оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан,
работающих и проживающих в
сельской
местности


17


01


515


386


43,1


39,0


90,5


Средства бюджетов
субъектов
Российской Федерации на
реализацию
региональных целевых
программ


17


01


522





63 037,3


58 924,0


93,5


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим видам расходов


17


01


522


397


63 037,3


58 924,0


93,5


Санитарно-эпидемиологический

надзор


17


02








200,0








Ведомственные расходы
на
санитарно-эпидемиологический
надзор


17


02


432





200,0








Центры
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора


17


02


432


311


200,0








Физическая культура и спорт


17


03








13 423,8


10 642,0


79,3


Ведомственные расходы
на
физическую культуру и спорт


17


03


434





13 423,8


10 642,0


79,3


Мероприятия в
области
физической культуры и спорта


17


03


434


293


13 423,8


10 642,0


79,3


Социальная политика


18











211 754,1


172 766,0


81,6


Учреждения
социального
обеспечения и службы занятости


18


01








118 449,3


104 811,0


88,5


Ведомственные расходы в
области
социального обеспечения


18


01


440





118 449,3


104 811,0


88,5


Территориальные центры
и
отделения оказания социальной
помощи на дому


18


01


440


318


48 051,7


44 209,0


92,0


Прочие учреждения и
мероприятия
в области социальной политики


18


01


440


323


70 397,6


60 602,0


86,1


Социальная помощь


18


02








50 737,1


36 103,0


71,2


Ведомственные расходы в
области
социального обеспечения


18


02


440





28 521,9


23 317,0


81,8


Пособия и социальная помощь


18


02


440


322


28 521,9


23 317,0


81,8


Выплата пенсий и пособий
другим
категориям граждан


18


02


442





22 215,2


12 786,0


57,6


Выплаты пенсий и пособий


18


02


442


326


22 215,2


12 786,0


57,6


Молодежная политика


18


03








1 443,0


1 309,0


90,7


Государственная поддержка
в
области молодежной политики


18


03


446





1 443,0


1 309,0


90,7


Прочие учреждения и
мероприятия
в области социальной политики


18


03


446


323


1 443,0


1 309,0


90,7


Прочие мероприятия в
области
социальной политики


18


06








41 124,7


30 543,0


74,3


Расходы на реализацию
льгот,
установленных Законом
Российской
Федерации "О
реабилитации жертв
политических
репрессий", по бюджетам
субъектов
Российской Федерации
и муниципальных образований


18


06


350





2 793,9


3 975,0


>100,0


Целевые субсидии и субвенции


18


06


350


290


2 793,9


3 975,0


>100,0


Расходы на реализацию
льгот,
установленных Законом
Российской Федерации
"О статусе
Героев Советского Союза, Героев
Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена Славы"
и
Федеральным законом "О
предоставлении
социальных
гарантий Героям
Социалистического
Труда и
полным кавалерам ордена
Трудовой
Славы", по бюджетам
субъектов Российской Федерации
и
муниципальных образований


18


06


351





761,7


870,0


>100,0


Целевые субсидии и субвенции


18


06


351


290


761,7


870,0


>100,0


Фонд компенсаций


18


06


489





3 934,9


5 051,0


>100,0


Целевые субсидии и субвенции


18


06


489


290


3 934,9


5 051,0


>100,0


Расходы на реализацию
льгот,
установленных Федеральным
законом "О
ветеранах", в части
полномочий субъектов
Российской
Федерации


18


06


498





31 634,2


18 642,0


58,9


Расходы на оплату
проезда
ветеранов и инвалидов


18


06


498


333


275,7


31,0


11,2


Расходы на оплату
жилищно-
коммунальных услуг ветеранам и
инвалидам


18


06


498


345


20 006,4


7 307,0


36,5


Расходы на приобретение
и
доставку топлива ветеранам и
инвалидам


18


06


498


346


32,9








Расходы на
обеспечение
лекарственными средствами
инвалидов и
ветеранов


18


06


498


348


11 319,2


11 304,0


99,9


Средства бюджетов
субъектов
Российской Федерации на
реализацию
региональных целевых
программ


18


06


522





2 000,0


2 005,0


100,3


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим видам расходов


18


06


522


397


2 000,0


2 005,0


100,3


Обслуживание государственного
и
муниципального долга


19











57 843,2


51 137,0


88,4


Обслуживание государственного
и
муниципального внутреннего
долга


19


01








57 843,2


51 137,0


88,4


Процентные платежи
по
муниципальному долгу


19


01


462





57 843,2


51 137,0


88,4


Выплаты процентов
по
муниципальному долгу


19


01


462


331


57 843,2


51 137,0


88,4


Финансовая помощь
бюджетам
других уровней


21











15 204,0


15 204,0


100,0


Финансовая помощь
бюджетам
других уровней


21


01








15 204,0


15 204,0


100,0


Средства, передаваемые
по
взаимным расчетам, в том числе
компенсации
дополнительных
расходов, возникших в
результате
решений, принятых
органами других уровней власти


21


01


483





15 204,0


15 204,0


100,0


Средства, передаваемые
для
компенсации дополнительных
расходов,
возникших в
результате решений, принятых
органами
власти другого уровня


21


01


483


358


15 204,0


15 204,0


100,0


Прочие расходы


30











362 840,1


673 834,0


>100,0


Резервные фонды


30


01








21 582,6








Резервные фонды


30


01


510





21 582,6








Резервные фонды
исполнительных
органов власти субъектов
Российской
Федерации, резервные
фонды органов
местного
самоуправления


30


01


510


435


21 582,6








Бюджетные кредиты
(бюджетные
ссуды)


30


03








-298 131,6


108 603,0





Бюджетные кредиты
(бюджетные
ссуды)


30


03


514





-298 131,6


108 603,0





Другие ссуды


30


03


514


399


-298 131,6


108 603,0





Прочие расходы, не отнесенные
к
другим подразделам


30


04








638 639,1


564 924,0


88,5


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим целевым статьям


30


04


515





638 639,1


564 924,0


88,5


Обеспечение
деятельности
военных комиссариатов в
субъектах
Российской Федерации


30


04


515


381


12 286,0


10 218,0


83,2


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим видам расходов


30


04


515


397


626 353,1


554 706,0


88,6


Туризм


30


05








750,0


307,0


40,9


Государственная
поддержка
туризма


30


05


289





750,0


307,0


40,9


Средства, направленные
на
финансирование туризма


30


05


289


286


750,0


307,0


40,9


Целевые бюджетные фонды


31











89 315,0


68 964,0


77,2


Целевые бюджетные
фонды
субъектов Российской Федерации


31


30








89 315,0


68 964,0


77,2


Расходы за счет целевого
фонда,
консолидируемого в бюджете


31


30


520





89 315,0


68 964,0


77,2


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим видам расходов


31


30


520


397


89 315,0


68 964,0


77,2


ВСЕГО РАСХОДОВ














7 500 524,1


6 909 631,0


92,1












Приложение 3


к постановлению


Городской Думы


от 18.05.2005 № 22




РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2004 ГОД


ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ


ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ




тыс.
руб.



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование


Классификация


Уточненный
план на

01.01.2005


Исполнено


%





Ведомственная


Функциональная


Целевая
статья


Вид
расходов

















раздел


подраздел

















Департамент здравоохранения


054














1 090 203,9


991 882,0


91,0


Государственное управление
и
местное самоуправление


054


01











8 818,4


6 059,0


68,7


Функционирование
органов
местного самоуправления


054


01


06








8 818,4


6 059,0


68,7


Содержание органов
местного
самоуправления


054


01


06


026





7 756,1


5 177,0


66,7


Денежное содержание аппарата


054


01


06


026


027


7 756,1


5 177,0


66,7


Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления


054


01


06


027





1 062,3


882,0


83,0


Расходы на содержание аппарата


054


01


06


027


029


1 062,3


882,0


83,0


Промышленность, энергетика
и
строительство


054


07











1 220,4


1 220,0


100,0


Другие отрасли промышленности


054


07


05








1 220,4


1 220,0


100,0


Государственная
поддержка
отраслей промышленности


054


07


05


302





1 220,4


1 220,0


100,0


Целевые субсидии и субвенции


054


07


05


302


290


1 220,4


1 220,0


100,0


Здравоохранение и
физическая
культура


054


17











882 643,0


768 686,0


87,1


Здравоохранение


054


17


01








882 643,0


768 686,0


87,1


Ведомственные расходы
на
здравоохранение


054


17


01


430





819 562,6


709 723,0


86,6


Родильные дома


054


17


01


430


295


18 527,5


14 275,0


77,0


Больницы, клиники, госпитали


054


17


01


430


300


462 446,3


396 923,0


85,8


Поликлиники,
амбулатории,
диагностические центры


054


17


01


430


301


106 942,6


86 516,0


80,9


Дома ребенка


054


17


01


430


304


9 776,5


9 380,0


95,9


Станции скорой и
неотложной
помощи


054


17


01


430


305


150 497,5


141 661,0


94,1


Санатории для
больных
туберкулезом


054


17


01


430


306


20 115,2


15 509,0


77,1


Санатории для детей
и
подростков


054


17


01


430


307


9 247,1


5 835,0


63,1


Прочие учреждения
и
мероприятия в области
здравоохранения


054


17


01


430


310


42 009,9


39 624,0


94,3


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


054


17


01


515





43,1


39,0


90,5


Расходы бюджетов
субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований на
компенсацию льгот по
оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан,
работающих и проживающих в
сельской местности


054


17


01


515


386


43,1


39,0


90,5


Средства бюджетов
субъектов
Российской Федерации на
реализацию
региональных
целевых программ


054


17


01


522





63 037,3


58 924,0


93,5


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


054


17


01


522


397


63 037,3


58 924,0


93,5


Социальная политика


054


18











188,5


170,0


90,2


Прочие мероприятия в
области
социальной политики


054


18


06








188,5


170,0


90,2


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


054


18


06


489





188,5


170,0


90,2


Целевые субсидии и субвенции


054


18


06


489


290


188,5


170,0


90,2


Прочие расходы


054


30











197 333,6


215 747,0


>100,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


054


30


04








197 333,6


215 747,0


>100,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


054


30


04


515





197 333,6


215 747,0


>100,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


054


30


04


515


397


197 333,6


215 747,0


>100,0


Департамент культуры


056














265 862,1


255 091,0


95,9


Государственное управление
и
местное самоуправление


056


01











5 799,7


3 842,0


66,2


Функционирование
органов
местного самоуправления


056


01


06








5 799,7


3 842,0


66,2


Содержание органов
местного
самоуправления


056


01


06


026





5 258,7


3 346,0


63,6


Денежное содержание аппарата


056


01


06


026


027


5 258,7


3 346,0


63,6


Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления


056


01


06


027





541,0


496,0


91,7


Расходы на содержание аппарата


056


01


06


027


029


541,0


496,0


91,7


Образование


056


14











121 177,6


114 420,0


94,4


Общее образование


056


14


02








94 681,6


89 803,0


94,8


Ведомственные расходы
на
образование


056


14


02


400





94 681,6


89 803,0


94,8


Учреждения по
внешкольной
работе с детьми


056


14


02


400


264


94 681,6


89 803,0


94,8


Среднее
профессиональное
образование


056


14


04








20 282,0


19 170,0


94,5


Ведомственные расходы
на
образование


056


14


04


400





20 282,0


19 170,0


94,5


Средние специальные
учебные
заведения


056


14


04


400


268


20 282,0


19 170,0


94,5


Прочие расходы в
области
образования


056


14


07








6 214,0


5 447,0


87,7


Ведомственные расходы
на
образование


056


14


07


400





6 214,0


5 447,0


87,7


Прочие учреждения
и
мероприятия в области
образования


056


14


07


400


272


1 705,8


1 607,0


94,2


Финансирование мероприятий
по
организации оздоровительной
кампании детей и
подростков


056


14


07


400


319


4 508,2


3 840,0


85,2


Культура, искусство
и
кинематография


056


15











109 275,3


103 361,0


94,6


Культура и искусство


056


15


01








106 235,5


100 532,0


94,6


Ведомственные расходы
на
культуру и искусство


056


15


01


410





63 178,6


61 209,0


96,9


Дворцы и дома культуры,
другие
учреждения клубного типа


056


15


01


410


280


3 371,6


3 177,0


94,2


Музеи и постоянные выставки


056


15


01


410


283


5 194,3


4 820,0


92,8


Библиотеки


056


15


01


410


284


54 612,7


53 212,0


97,4


Государственная
поддержка
театров, концертных
организаций и
других
организаций исполнительских
искусств


056


15


01


411





16 670,3


15 535,0


93,2


Театры, концертные
организации
и другие организации
исполнительских
искусств


056


15


01


411


281


16 670,3


15 535,0


93,2


Прочие ведомственные расходы
в
области культуры и искусства


056


15


01


412





26 386,6


23 788,0


90,2


Прочие учреждения
и
мероприятия в области культуры
и искусства


056


15


01


412


287


26 386,6


23 788,0


90,2


Кинематография


056


15


02








3 000,0


2 812,0


93,7


Государственная
поддержка
кинематографии


056


15


02


415





3 000,0


2 812,0


93,7


Организации кинематографии


056


15


02


415


282


3 000,0


2 812,0


93,7


Прочие мероприятия в
области
культуры и искусства


056


15


03








39,8


17,0


42,7


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


056


15


03


515





39,8


17,0


42,7


Расходы бюджетов
субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований на
компенсацию льгот по
оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан,
работающих и проживающих в
сельской местности


056


15


03


515


386


39,8


17,0


42,7


Прочие расходы


056


30











29 609,5


33 468,0


>100,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


056


30


04








29 609,5


33 468,0


>100,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


056


30


04


515





29 609,5


33 468,0


>100,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


056


30


04


515


397


29 609,5


33 468,0


>100,0


Городской центр
санитарно-
эпидемиологического надзора


057














200,0








Здравоохранение и
физическая
культура


057


17











200,0








Санитарно-эпидемиологический

надзор


057


17


02








200,0








Ведомственные расходы
на
санитарно-эпидемиологический
надзор


057


17


02


432





200,0








Центры
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора


057


17


02


432


311


200,0








Городской экологический фонд


070














89 315,0


68 964,0


77,2


Целевые бюджетные фонды


070


31











89 315,0


68 964,0


77,2


Целевые бюджетные
фонды
субъектов Российской Федерации


070


31


30








89 315,0


68 964,0


77,2


Расходы за счет
целевого
фонда, консолидируемого в
бюджете


070


31


30


520





89 315,0


68 964,0


77,2


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


070


31


30


520


397


89 315,0


68 964,0


77,2


Департамент образования
и
социально-правовой защиты
детства


075














2 128 836,6


2 037 941,0


95,7


Государственное управление
и
местное самоуправление


075


01











8 609,7


5 800,0


67,4


Функционирование
органов
местного самоуправления


075


01


06








8 609,7


5 800,0


67,4


Содержание органов
местного
самоуправления


075


01


06


026





7 880,8


5 474,0


69,5


Денежное содержание аппарата


075


01


06


026


027


7 880,8


5 474,0


69,5


Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления


075


01


06


027





728,9


326,0


44,7


Расходы на содержание аппарата


075


01


06


027


029


728,9


326,0


44,7


Образование


075


14











2 080 398,2


1 988 607,0


95,6


Дошкольное образование


075


14


01








658 686,5


629 643,0


95,6


Ведомственные расходы
на
образование


075


14


01


400





658 686,5


629 643,0


95,6


Детские дошкольные учреждения


075


14


01


400


259


658 686,5


629 643,0


95,6


Общее образование


075


14


02








1 241 964,6


1 189 164,0


95,7


Ведомственные расходы
на
образование


075


14


02


400





1 241 964,6


1 189 164,0


95,7


Школы - детские сады,
школы
начальные, неполные средние и
средние


075


14


02


400


260


906 082,7


878 856,0


97,0


Специальные школы


075


14


02


400


261


3 393,0


3 232,0


95,3


Вечерние и заочные
средние
образовательные школы


075


14


02


400


262


18 119,5


16 506,0


91,1


Школы-интернаты


075


14


02


400


263


151 711,6


141 252,0


93,1


Учреждения по
внешкольной
работе с детьми


075


14


02


400


264


121 334,2


111 245,0


91,7


Детские дома


075


14


02


400


265


41 323,6


38 073,0


92,1


Среднее
профессиональное
образование


075


14


04








17 728,6


16 484,0


93,0


Ведомственные расходы
на
образование


075


14


04


400





17 728,6


16 484,0


93,0


Средние специальные
учебные
заведения


075


14


04


400


268


17 728,6


16 484,0


93,0


Прочие расходы в
области
образования


075


14


07








162 018,5


153 316,0


94,6


Ведомственные расходы
на
образование


075


14


07


400





148 620,6


143 057,0


96,3


Прочие учреждения
и
мероприятия в области
образования


075


14


07


400


272


123 879,9


118 763,0


95,9


Финансирование мероприятий
по
организации оздоровительной
кампании детей и
подростков


075


14


07


400


319


24 740,7


24 294,0


98,2


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


075


14


07


515





79,2


55,0


69,4


Расходы бюджетов
субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований на
компенсацию льгот по
оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан,
работающих и проживающих в
сельской местности


075


14


07


515


386


79,2


55,0


69,4


Средства бюджетов
субъектов
Российской Федерации на
реализацию
региональных
целевых программ


075


14


07


522





13 318,7


10 204,0


76,6


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


075


14


07


522


397


13 318,7


10 204,0


76,6


Социальная политика


075


18











1 443,0


1 309,0


90,7


Молодежная политика


075


18


03








1 443,0


1 309,0


90,7


Государственная поддержка
в
области молодежной политики


075


18


03


446





1 443,0


1 309,0


90,7


Прочие учреждения
и
мероприятия в области
социальной политики


075


18


03


446


323


1 443,0


1 309,0


90,7


Прочие расходы


075


30











38 385,7


42 225,0


>100,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


075


30


04








38 385,7


42 225,0


>100,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


075


30


04


515





38 385,7


42 225,0


>100,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


075


30


04


515


397


38 385,7


42 225,0


>100,0


Департамент финансов
и
налоговой политики


092














73 047,2


66 341,0


90,8


Обслуживание
государственного
и муниципального долга


092


19











57 843,2


51 137,0


88,4


Обслуживание
государственного
и муниципального внутреннего
долга


092


19


01








57 843,2


51 137,0


88,4


Процентные платежи
по
муниципальному долгу


092


19


01


462





57 843,2


51 137,0


88,4


Выплаты процентов
по
муниципальному долгу


092


19


01


462


331


57 843,2


51 137,0


88,4


Финансовая помощь
бюджетам
других уровней


092


21











15 204,0


15 204,0


100,0


Финансовая помощь
бюджетам
других уровней


092


21


01








15 204,0


15 204,0


100,0


Средства, передаваемые
по
взаимным расчетам, в том числе
компенсации
дополнительных
расходов, возникших в
результате
решений, принятых
органами других уровней власти


092


21


01


483





15 204,0


15 204,0


100,0


Средства, передаваемые
для
компенсации дополнительных
расходов, возникших
в
результате решений, принятых
органами власти
другого уровня


092


21


01


483


358


15 204,0


15 204,0


100,0


Прочие расходы


092


30











21 582,6








Резервные фонды


092


30


01








21 582,6








Резервные фонды


092


30


01


510





21 582,6








Резервные фонды
исполнительных
органов власти субъектов
Российской
Федерации,
резервные фонды органов
местного
самоуправления


092


30


01


510


435


21 582,6








Департамент транспорта и связи


104














177 972,0


168 394,0


94,6


Транспорт, связь и информатика


104


10











177 972,0


168 394,0


94,6


Прочие виды транспорта


104


10


05








177 972,0


168 394,0


94,6


Государственная
поддержка
других видов транспорта
субъектов
Российской Федерации


104


10


05


380





176 600,0


167 665,0


94,9


Целевые субсидии и субвенции


104


10


05


380


290


176 600,0


167 665,0


94,9


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


104


10


05


515





1 372,0


729,0


53,1


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


104


10


05


515


397


1 372,0


729,0


53,1


Главное
управление
благоустройства города Нижнего
Новгорода


131














158 152,7


189 971,0


>100,0


Государственное управление
и
местное самоуправление


131


01











7 606,3


5 019,0


66,0


Функционирование
органов
местного самоуправления


131


01


06








7 606,3


5 019,0


66,0


Содержание органов
местного
самоуправления


131


01


06


026





6 239,2


4 407,0


70,6


Денежное содержание аппарата


131


01


06


026


027


6 239,2


4 407,0


70,6


Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления


131


01


06


027





1 367,1


612,0


44,8


Расходы на содержание аппарата


131


01


06


027


029


1 367,1


612,0


44,8


Охрана окружающей среды
и
природных ресурсов,
гидрометеорология,
картография
и геодезия


131


09











4 146,7


1 712,0


41,3


Охрана окружающей
среды,
животного и растительного мира


131


09


03








4 146,7


1 712,0


41,3


Финансирование мероприятий
в
области контроля за состоянием
окружающей природной
среды и
охраны природы


131


09


03


362





4 146,7


1 712,0


41,3


Содержание
подведомственных
структур


131


09


03


362


075


4 146,7


1 712,0


41,3


Жилищно-коммунальное хозяйство


131


12











143 778,0


127 579,0


88,7


Коммунальное хозяйство


131


12


02








143 778,0


127 579,0


88,7


Расходы на
благоустройство
городских и сельских поселений
и округов


131


12


02


550





143 778,0


127 579,0


88,7


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


131


12


02


550


397


30 929,8


28 364,0


91,7


Расходы на уличное освещение


131


12


02


550


492


54 895,4


51 753,0


94,3


Расходы по строительству
и
содержанию автомобильных дорог
и инженерных сооружений на
них
в границах городских и
сельских поселений и
округов,
за исключением объектов
федерального и
регионального
значения


131


12


02


550


493


37 952,8


29 554,0


77,9


Расходы на озеленение


131


12


02


550


494


20 000,0


17 908,0


89,5


Прочие расходы


131


30











2 621,7


55 661,0


>100,0


Бюджетные кредиты
(бюджетные
ссуды)


131


30


03











53 999,0





Бюджетные кредиты
(бюджетные
ссуды)


131


30


03


514








53 999,0





Другие ссуды


131


30


03


514


399





53 999,0





Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


131


30


04








2 621,7


1 662,0


63,4


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


131


30


04


515





2 621,7


1 662,0


63,4


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


131


30


04


515


397


2 621,7


1 662,0


63,4


Главное управление
архитектуры
и градостроительства


132














27 093,3


13 442,0


49,6


Государственное управление
и
местное самоуправление


132


01











18 893,3


13 442,0


71,1


Функционирование
органов
местного самоуправления


132


01


06








18 893,3


13 442,0


71,1


Содержание органов
местного
самоуправления


132


01


06


026





17 272,7


12 781,0


74,0


Денежное содержание аппарата


132


01


06


026


027


17 272,7


12 781,0


74,0


Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления


132


01


06


027





1 620,6


661,0


40,8


Расходы на содержание аппарата


132


01


06


027


029


1 620,6


661,0


40,8


Сельское хозяйство
и
рыболовство


132


08











8 200,0








Земельные ресурсы


132


08


02








8 200,0








Мероприятия по
улучшению
землеустройства и
землепользования


132


08


02


344





8 200,0








Ведение
государственного
кадастра, мониторинга земель
и
землеустройства


132


08


02


344


213


8 200,0








Департамент жилья и
инженерной
инфраструктуры


133














1 007 994,7


1 324 054,0


>100,0


Жилищно-коммунальное хозяйство


133


12











1 291 111,7


1 253 063,0


97,1


Жилищное хозяйство


133


12


01








384 403,5


367 082,0


95,5


Государственная
поддержка
жилищного хозяйства субъектов
Российской
Федерации


133


12


01


310





147 473,2


130 946,0


88,8


Целевые субсидии и субвенции


133


12


01


310


290


87 083,1


72 934,0


83,8


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


133


12


01


310


397


60 390,1


58 012,0


96,1


Фонд
софинансирования
социальных расходов


133


12


01


352





236 930,3


236 136,0


99,7


Расходы бюджетов
субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований по
предоставлению населению
субсидий на
оплату жилья и
коммунальных услуг


133


12


01


352


356


236 930,3


236 136,0


99,7


Коммунальное хозяйство


133


12


02








895 042,2


875 474,0


97,8


Государственная
поддержка
коммунального хозяйства
субъектов
Российской Федерации


133


12


02


311





890 962,2


873 288,0


98,0


Субсидии на
услуги,
оказываемые населению электро-
и
теплоснабжающими
организациями в субъектах
Российской
Федерации


133


12


02


311


440


881 322,2


865 656,0


98,2


Субсидии на
услуги,
предоставляемые населению
организациями
водоснабжения и
канализации в субъектах
Российской
Федерации


133


12


02


311


442


9 640,0


7 632,0


79,2


Расходы на
благоустройство
городских и сельских поселений
и округов


133


12


02


550





4 080,0


2 186,0


53,6


Расходы по организации
и
содержанию мест захоронения


133


12


02


550


495


4 080,0


2 186,0


53,6


Прочие структуры и
мероприятия
жилищно-коммунального
хозяйства


133


12


03








11 666,0


10 507,0


90,1


Прочие расходы на
жилищно-
коммунальное хозяйство
субъектов
Российской Федерации


133


12


03


312





11 666,0


10 507,0


90,1


Расходы на прочие структуры
и
мероприятия в области
жилищно-коммунального

хозяйства в субъектах
Российской Федерации


133


12


03


312


444


11 666,0


10 507,0


90,1


Социальная политика


133


18











4 970,1


4 006,0


80,6


Социальная помощь


133


18


02








1 750,0


1 725,0


98,6


Выплата пенсий и
пособий
другим категориям граждан


133


18


02


442





1 750,0


1 725,0


98,6


Выплаты пенсий и пособий


133


18


02


442


326


1 750,0


1 725,0


98,6


Прочие мероприятия в
области
социальной политики


133


18


06








3 220,1


2 281,0


70,8


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


133


18


06


489





3 220,1


2 281,0


70,8


Целевые субсидии и субвенции


133


18


06


489


290


3 220,1


2 281,0


70,8


Прочие расходы


133


30











-288 087,1


66 985,0





Бюджетные кредиты
(бюджетные
ссуды)


133


30


03








-300 631,6


54 864,0





Бюджетные кредиты
(бюджетные
ссуды)


133


30


03


514





-300 631,6


54 864,0





Другие ссуды


133


30


03


514


399


-300 631,6


54 864,0





Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


133


30


04








12 544,5


12 121,0


96,6


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


133


30


04


515





12 544,5


12 121,0


96,6


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


133


30


04


515


397


12 544,5


12 121,0


96,6


Департамент по
промышленной
политике и внешнеэкономическим
связям


140














59 414,8


34 030,0


57,3


Прочие расходы


140


30











59 414,8


34 030,0


57,3


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


140


30


04








58 664,8


33 723,0


57,5


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


140


30


04


515





58 664,8


33 723,0


57,5


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


140


30


04


515


397


58 664,8


33 723,0


57,5


Туризм


140


30


05








750,0


307,0


40,9


Государственная
поддержка
туризма


140


30


05


289





750,0


307,0


40,9


Средства, направленные
на
финансирование туризма


140


30


05


289


286


750,0


307,0


40,9


Департамент
экономики,
планирования и строительства


141














450 231,1


313 873,0


69,7


Промышленность, энергетика
и
строительство


141


07











442 069,7


311 697,0


70,5


Строительство, архитектура


141


07


07








442 069,7


311 697,0


70,5


Государственные
капитальные
вложения


141


07


07


313





386 504,1


270 608,0


70,0


Государственные
капитальные
вложения на возвратной основе


141


07


07


313


197


612,0


612,0


100,0


Государственные
капитальные
вложения на безвозвратной
основе


141


07


07


313


198


385 892,1


269 996,0


70,0


Государственная
поддержка
строительства


141


07


07


314





17 568,0


3 971,0


22,6


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


141


07


07


314


397


17 568,0


3 971,0


22,6


Средства бюджетов
субъектов
Российской Федерации на
реализацию
региональных
целевых программ


141


07


07


522





2 009,4


2 010,0


100,0


Государственные
капитальные
вложения на безвозвратной
основе


141


07


07


522


198


2 009,4


2 010,0


100,0


Федеральная целевая
программа
"Жилище" на 2002 - 2010 годы


141


07


07


633





35 988,2


35 108,0


97,6


Подпрограмма "Реформирование
и
модернизация жилищно-
коммунального
комплекса
Российской Федерации"


141


07


07


633


752


6 000,0


6 000,0


100,0


Подпрограмма
"Обеспечение
жильем участников ликвидации
последствий
радиационных
аварий и катастроф"


141


07


07


633


753


2 149,3


1 269,0


59,0


Подпрограмма
"Переселение
граждан Российской Федерации
из
ветхого и аварийного
жилищного фонда"


141


07


07


633


756


25 991,4


25 991,0


100,0


Мероприятия по
обеспечению
жильем отдельных категорий
граждан


141


07


07


633


760


1 847,5


1 848,0


100,0


Прочие расходы


141


30











8 161,4


2 176,0


26,7


Бюджетные кредиты
(бюджетные
ссуды)


141


30


03








2 500,0


-260,0





Бюджетные кредиты
(бюджетные
ссуды)


141


30


03


514





2 500,0


-260,0





Другие ссуды


141


30


03


514


399


2 500,0


-260,0





Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


141


30


04








5 661,4


2 436,0


43,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


141


30


04


515





5 661,4


2 436,0


43,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


141


30


04


515


397


5 661,4


2 436,0


43,0


Департамент по труду
и
социальной защите населения


148














393 815,8


284 702,0


72,3


Государственное управление
и
местное самоуправление


148


01











9 015,0


6 530,0


72,4


Функционирование
органов
местного самоуправления


148


01


06








9 015,0


6 530,0


72,4


Содержание органов
местного
самоуправления


148


01


06


026





8 153,2


6 132,0


75,2


Денежное содержание аппарата


148


01


06


026


027


8 153,2


6 132,0


75,2


Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления


148


01


06


027





861,8


398,0


46,2


Расходы на содержание аппарата


148


01


06


027


029


861,8


398,0


46,2


Промышленность, энергетика
и
строительство


148


07











2 250,0


205,0


9,1


Топливно-энергетический

комплекс


148


07


01








2 250,0


205,0


9,1


Государственная
поддержка
энергетики и электрификации
субъектов
Российской Федерации


148


07


01


293





2 250,0


205,0


9,1


Целевые субсидии и субвенции


148


07


01


293


290


2 250,0


205,0


9,1


Жилищно-коммунальное хозяйство


148


12











173 291,4


106 628,0


61,5


Жилищное хозяйство


148


12


01








173 291,4


106 628,0


61,5


Государственная
поддержка
жилищного хозяйства субъектов
Российской
Федерации


148


12


01


310





16 061,6


2 283,0


14,2


Целевые субсидии и субвенции


148


12


01


310


290


16 061,6


2 283,0


14,2


Фонд
софинансирования
социальных расходов


148


12


01


352





157 229,8


104 345,0


66,4


Расходы бюджетов
субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований по
предоставлению населению
субсидий на
оплату жилья и
коммунальных услуг


148


12


01


352


356


157 229,8


104 345,0


66,4


Социальная политика


148


18











205 152,5


167 281,0


81,5


Учреждения
социального
обеспечения и службы занятости


148


18


01








118 449,3


104 811,0


88,5


Ведомственные расходы
в
области социального
обеспечения


148


18


01


440





118 449,3


104 811,0


88,5


Территориальные центры
и
отделения оказания социальной
помощи на дому


148


18


01


440


318


48 051,7


44 209,0


92,0


Прочие учреждения
и
мероприятия в области
социальной политики


148


18


01


440


323


70 397,6


60 602,0


86,1


Социальная помощь


148


18


02








48 987,1


34 378,0


70,2


Ведомственные расходы
в
области социального
обеспечения


148


18


02


440





28 521,9


23 317,0


81,8


Пособия и социальная помощь


148


18


02


440


322


28 521,9


23 317,0


81,8


Выплата пенсий и
пособий
другим категориям граждан


148


18


02


442





20 465,2


11 061,0


54,0


Выплаты пенсий и пособий


148


18


02


442


326


20 465,2


11 061,0


54,0


Прочие мероприятия в
области
социальной политики


148


18


06








37 716,1


28 092,0


74,5


Расходы на реализацию
льгот,
установленных Законом
Российской
Федерации "О
реабилитации
жертв
политических репрессий", по
бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований


148


18


06


350





2 793,9


3 975,0


>100,0


Целевые субсидии и субвенции


148


18


06


350


290


2 793,9


3 975,0


>100,0


Расходы на реализацию
льгот,
установленных Законом
Российской
Федерации "О
статусе Героев Советского
Союза,
Героев Российской
Федерации и полных кавалеров
ордена
Славы" и Федеральным
законом "О
предоставлении
социальных гарантий
Героям
Социалистического Труда и
полным кавалерам
ордена
Трудовой Славы", по бюджетам
субъектов
Российской Федерации
и муниципальных образований


148


18


06


351





761,7


870,0


>100,0


Целевые субсидии и субвенции


148


18


06


351


290


761,7


870,0


>100,0


Фонд компенсаций


148


18


06


489





526,3


2 600,0


>100,0


Целевые субсидии и субвенции


148


18


06


489


290


526,3


2 600,0


>100,0


Расходы на реализацию
льгот,
установленных Федеральным
законом "О
ветеранах", в части
полномочий
субъектов
Российской Федерации


148


18


06


498





31 634,2


18 642,0


58,9


Расходы на оплату
проезда
ветеранов и инвалидов


148


18


06


498


333


275,7


31,0


11,2


Расходы на оплату
жилищно-
коммунальных услуг ветеранам и
инвалидам


148


18


06


498


345


20 006,4


7 307,0


36,5


Расходы на приобретение
и
доставку топлива ветеранам и
инвалидам


148


18


06


498


346


32,9








Расходы на
обеспечение
лекарственными средствами
инвалидов и
ветеранов


148


18


06


498


348


11 319,2


11 304,0


99,9


Средства бюджетов
субъектов
Российской Федерации на
реализацию
региональных
целевых программ


148


18


06


522





2 000,0


2 005,0


100,3


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


148


18


06


522


397


2 000,0


2 005,0


100,3


Прочие расходы


148


30











4 106,9


4 058,0


98,8


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


148


30


04








4 106,9


4 058,0


98,8


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


148


30


04


515





4 106,9


4 058,0


98,8


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


148


30


04


515


397


4 106,9


4 058,0


98,8


Комитет по
управлению
городским имуществом и
земельными
ресурсами


163














314 958,8


155 334,0


49,3


Государственное управление
и
местное самоуправление


163


01











59 860,4


34 337,0


57,4


Функционирование
органов
местного самоуправления


163


01


06








59 860,4


34 337,0


57,4


Содержание органов
местного
самоуправления


163


01


06


026





50 310,4


31 909,0


63,4


Денежное содержание аппарата


163


01


06


026


027


50 310,4


31 909,0


63,4


Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления


163


01


06


027





9 550,0


2 428,0


25,4


Расходы на содержание аппарата


163


01


06


027


029


9 550,0


2 428,0


25,4


Охрана окружающей среды
и
природных ресурсов,
гидрометеорология,
картография
и геодезия


163


09











8 985,0


3 326,0


37,0


Охрана окружающей
среды,
животного и растительного мира


163


09


03








8 985,0


3 326,0


37,0


Финансирование мероприятий
в
области контроля за состоянием
окружающей природной
среды и
охраны природы


163


09


03


362





8 985,0


3 326,0


37,0


Содержание
подведомственных
структур


163


09


03


362


075


8 985,0


3 326,0


37,0


Транспорт, связь и информатика


163


10











180 194,9


78 574,0


43,6


Прочие виды транспорта


163


10


05








180 194,9


78 574,0


43,6


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


163


10


05


515





180 194,9


78 574,0


43,6


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


163


10


05


515


397


180 194,9


78 574,0


43,6


Прочие расходы


163


30











65 918,5


39 097,0


59,3


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


163


30


04








65 918,5


39 097,0


59,3


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


163


30


04


515





65 918,5


39 097,0


59,3


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


163


30


04


515


397


65 918,5


39 097,0


59,3


Комитет по физкультуре
и
спорту


164














80 831,9


65 727,0


81,3


Государственное управление
и
местное самоуправление


164


01











5 554,4


3 206,0


57,7


Функционирование
органов
местного самоуправления


164


01


06








5 554,4


3 206,0


57,7


Содержание органов
местного
самоуправления


164


01


06


026





4 673,4


2 848,0


60,9


Денежное содержание аппарата


164


01


06


026


027


4 673,4


2 848,0


60,9


Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления


164


01


06


027





881,0


358,0


40,6


Расходы на содержание аппарата


164


01


06


027


029


881,0


358,0


40,6


Образование


164


14











54 906,9


44 865,0


81,7


Общее образование


164


14


02








52 465,5


43 220,0


82,4


Ведомственные расходы
на
образование


164


14


02


400





52 465,5


43 220,0


82,4


Учреждения по
внешкольной
работе с детьми


164


14


02


400


264


52 465,5


43 220,0


82,4


Прочие расходы в
области
образования


164


14


07








2 441,4


1 645,0


67,4


Ведомственные расходы
на
образование


164


14


07


400





236,4


213,0


90,1


Прочие учреждения
и
мероприятия в области
образования


164


14


07


400


272


236,4


213,0


90,1


Средства бюджетов
субъектов
Российской Федерации на
реализацию
региональных
целевых программ


164


14


07


522





2 205,0


1 432,0


64,9


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


164


14


07


522


397


2 205,0


1 432,0


64,9


Здравоохранение и
физическая
культура


164


17











13 423,8


10 642,0


79,3


Физическая культура и спорт


164


17


03








13 423,8


10 642,0


79,3


Ведомственные расходы
на
физическую культуру и спорт


164


17


03


434





13 423,8


10 642,0


79,3


Мероприятия в
области
физической культуры и спорта


164


17


03


434


293


13 423,8


10 642,0


79,3


Прочие расходы


164


30











6 946,8


7 014,0


101,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


164


30


04








6 946,8


7 014,0


101,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


164


30


04


515





6 946,8


7 014,0


101,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


164


30


04


515


397


6 946,8


7 014,0


101,0


Штаб по делам
гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных бедствий


177














20 509,2


16 563,0


80,8


Жилищно-коммунальное хозяйство


177


12











1 680,0


809,0


48,2


Коммунальное хозяйство


177


12


02








1 680,0


809,0


48,2


Расходы на
благоустройство
городских и сельских поселений
и округов


177


12


02


550





1 680,0


809,0


48,2


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


177


12


02


550


397


1 680,0


809,0


48,2


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и
стихийных бедствий


177


13











18 646,9


15 556,0


83,4


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций


177


13


02








12 320,2


9 433,0


76,6


Целевой финансовый резерв
для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций


177


13


02


399





4 830,0


2 606,0


54,0


Целевой финансовый резерв


177


13


02


399


254


4 830,0


2 606,0


54,0


Обеспечение личного
состава
войск (сил)


177


13


02


601





7 490,2


6 827,0


91,1


Содержание
подведомственных
структур


177


13


02


601


075


7 490,2


6 827,0


91,1


Государственная

противопожарная служба


177


13


04








6 326,7


6 123,0


96,8


Обеспечение личного
состава
войск (сил)


177


13


04


601





6 326,7


6 123,0


96,8


Содержание
подведомственных
структур


177


13


04


601


075


6 326,7


6 123,0


96,8


Прочие расходы


177


30











182,3


198,0


>100,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


177


30


04








182,3


198,0


>100,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


177


30


04


515





182,3


198,0


>100,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


177


30


04


515


397


182,3


198,0


>100,0


Управление МНС России
по
Нижегородской области


181














10 013,6


9 997,0


99,8


Прочие расходы


181


30











10 013,6


9 997,0


99,8


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


181


30


04








10 013,6


9 997,0


99,8


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


181


30


04


515





10 013,6


9 997,0


99,8


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


181


30


04


515


397


10 013,6


9 997,0


99,8


ГУВД Нижегородской области


188














57 991,6


53 389,0


92,1


Правоохранительная

деятельность и обеспечение
безопасности государства


188


05











34 649,6


32 829,0


94,7


Органы внутренних дел


188


05


01








34 649,6


32 829,0


94,7


Обеспечение личного
состава
войск (сил)


188


05


01


601





34 649,6


32 829,0


94,7


Содержание
подведомственных
структур


188


05


01


601


075


34 649,6


32 829,0


94,7


Прочие расходы


188


30











23 342,0


20 560,0


88,1


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


188


30


04








23 342,0


20 560,0


88,1


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


188


30


04


515





23 342,0


20 560,0


88,1


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


188


30


04


515


397


23 342,0


20 560,0


88,1


Комитет по
делам
военнослужащих и
правоохранительных
органов


189














12 286,0


10 218,0


83,2


Прочие расходы


189


30











12 286,0


10 218,0


83,2


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


189


30


04








12 286,0


10 218,0


83,2


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


189


30


04


515





12 286,0


10 218,0


83,2


Обеспечение
деятельности
военных комиссариатов в
субъектах
Российской Федерации


189


30


04


515


381


12 286,0


10 218,0


83,2


Администрация города
Нижнего
Новгорода


303














1 031 582,2


828 447,0


80,3


Государственное управление
и
местное самоуправление


303


01











483 964,6


330 606,0


68,3


Функционирование
органов
местного самоуправления


303


01


06








483 964,6


330 606,0


68,3


Содержание органов
местного
самоуправления


303


01


06


026





145 943,4


89 898,0


61,6


Денежное содержание аппарата


303


01


06


026


027


145 943,4


89 898,0


61,6


Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления


303


01


06


027





30 575,0


23 293,0


76,2


Представительские расходы


303


01


06


027


028


1 000,0


746,0


74,6


Расходы на содержание аппарата


303


01


06


027


029


29 575,0


22 547,0


76,2


Территориальные органы


303


01


06


038





307 446,2


217 415,0


70,7


Денежное содержание аппарата


303


01


06


038


027


258 509,5


181 573,0


70,2


Расходы на содержание аппарата


303


01


06


038


029


48 936,7


35 842,0


73,2


Транспорт, связь и информатика


303


10











19 666,0


10 187,0


51,8


Информатика
(информационное
обеспечение)


303


10


07








19 666,0


10 187,0


51,8


Государственная
поддержка
информационного обеспечения


303


10


07


371





19 666,0


10 187,0


51,8


Информационное обеспечение


303


10


07


371


230


19 666,0


10 187,0


51,8


Жилищно-коммунальное хозяйство


303


12











362 254,1


360 420,0


99,5


Коммунальное хозяйство


303


12


02








362 254,1


360 420,0


99,5


Расходы на
благоустройство
городских и сельских поселений
и округов


303


12


02


550





362 254,1


360 420,0


99,5


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


303


12


02


550


397


25 267,9


24 897,0


98,5


Расходы на уличное освещение


303


12


02


550


492


14 487,0


13 880,0


95,8


Расходы по строительству
и
содержанию автомобильных дорог
и инженерных сооружений на
них
в границах городских и
сельских поселений и
округов,
за исключением объектов
федерального и
регионального
значения


303


12


02


550


493


300 749,2


299 931,0


99,7


Расходы на озеленение


303


12


02


550


494


21 750,0


21 712,0


99,8


Прочие расходы


303


30











165 697,5


127 234,0


76,8


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


303


30


04








165 697,5


127 234,0


76,8


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


303


30


04


515





165 697,5


127 234,0


76,8


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


303


30


04


515


397


165 697,5


127 234,0


76,8


Городская Дума города
Нижнего
Новгорода


330














22 177,7


16 082,0


72,5


Государственное управление
и
местное самоуправление


330


01











22 177,7


16 082,0


72,5


Функционирование
органов
местного самоуправления


330


01


06








22 177,7


16 082,0


72,5


Содержание органов
местного
самоуправления


330


01


06


026





15 303,4


9 825,0


64,2


Денежное содержание аппарата


330


01


06


026


027


15 303,4


9 825,0


64,2


Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления


330


01


06


027





6 874,3


6 257,0


91,0


Расходы на содержание аппарата


330


01


06


027


029


6 874,3


6 257,0


91,0


Некоммерческая
организация
"Городской фонд
поддержки
предпринимательства"


370














1 104,0








Развитие
рыночной
инфраструктуры


370


11











1 104,0








Малый бизнес
и
предпринимательство


370


11


01








1 104,0








Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


370


11


01


515





1 104,0








Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


370


11


01


515


397


1 104,0








Расходы, возникшие в
процессе
исполнения бюджета


900














5 347,3


5 189,0


97,0


Средства массовой информации


900


16











23,0


23,0


100,0


Периодическая печать
и
издательства


900


16


02








23,0


23,0


100,0


Государственная
поддержка
средств массовой информации


900


16


02


424





23,0


23,0


100,0


Целевые субсидии и субвенции


900


16


02


424


290


23,0


23,0


100,0


Прочие расходы


900


30











5 324,3


5 166,0


97,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


900


30


04








5 324,3


5 166,0


97,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


900


30


04


515





5 324,3


5 166,0


97,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


900


30


04


515


397


5 324,3


5 166,0


97,0


ВСЕГО РАСХОДОВ

















7 500 524,1


6 909 631,0


92,1












Приложение 4


к постановлению


Городской Думы


от 18.05.2005 № 22




ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ


ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2004 ГОД

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование
отрасли


Наименование заказчика


Наименование и

местонахождение объекта


Год начала
и окончания


Остаток
сметной

стоимости
в дейст.
ценах
(тыс.
руб.)


План на 2004 год


Факт за 2004 год

















Объем
капвложений
(тыс.
руб.)


Ввод
мощностей
(ед.
изм.)


Освоено
капвложений
(тыс.
руб.)


Профинансировано
(тыс.
руб.)


Фактически выполненные работы


Раздел 1. Вводные объекты



Жилищное
строительство


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Дом № 2а в мкрн 5
Верхние
Печеры (33% х 67%)


2003 - 2004


49 975


46 675


4 488 кв. м/
71 кв.


4 197,6


5 456,7


Проект разработан в
полном
объеме, находится на
экспертизе.
Выполнена
кирпичная кладка подвала,
начаты работы по
цоколю








в том числе:





























городской бюджет








6 100


1 481 кв. м/
23 кв.


172,1


172,1











средства населения








4 500





98,7


196,8











привлеченные
денежные
средства








36 075


3 007 кв. м/
48 кв.


3 926,8


5 087,8





Жилищное
строительство


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Дом в мкрн 3 по
ул.
Адмирала Макарова (ул.
Таганская) в
Ленинском
районе (40% х 60%)


2003 - 2004


52 940


52 940


4 802 кв. м/
86 кв.


5 308,2


2 617,7


Ведется монтаж 7-го этажа








в том числе:





























городской бюджет








12 730


1 921 кв. м/
34 кв.


480,4


495,3











средства населения








6 088





2 122,4


2 122,4











привлеченные
денежные
средства








34 122


2 881 кв. м/
52 кв.


2 705,4








Жилищное
строительство


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Дом Ш-10 б/с 018 в
ЭЖК
"Мещерское озеро"


1994 - 2004


7 475


7 475


4 933 кв. м/
64 кв.


5 689,5


5 193


Дом сдан в эксплуатацию
в
декабре 2004 года








в том числе:





























городской бюджет








500





500


193











средства населения








6 975





5 189,5


5 000





Жилищное
строительство


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Жилой дом в застройке по
ул.
Деловая - Родионова
(лот № 22)


2003 - 2004


43 100


43 100


5 276 кв. м/
95 кв.


26 325,6


37 564,1


Ведется кладка седьмого
этажа
8-этажной части и шестого
этажа 6-этажной
части и
десятого этажа 10-этажной
части








в том числе:





























городской бюджет








100





100


100











привлеченные
денежные
средства








43 000


5 276 кв. м/
95 кв.


26 225,6


37 464,1





Жилищное
строительство


МУ "ГУММиД"


Жилой дом № 1 по
ул.
Акимова в мкрн 3 Мещерское
озеро (50% х 50%)


2003 - 2004


70 000


55 550


6 600 кв. м/
120 кв.


21 218


29 700


Выполнены проектные
работы,
подготовка строительной
площадки, выполнены
забивка
свай - 100% и устройство
ростверков - 100%,
проведена
прокладка хоз.-питьевого
водопровода,
теплотрассы,
дождевой канализации








в том числе:





























городской бюджет








20 950





2 398


4 500











средства населения








9 400




















федеральный бюджет








25 200





18 820


25 200





Коммунальное
строительство


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Газовые сети в п.
Ольгино
Приокского района


2000 - 2005


13 600


3 120


0,98 км -
закольцовка


4 627,1


4 637,3


Проложено 0,7 км
газопровода
среднего давления и 3,6 км
газопровода
низкого давления
с подключением 100 квартир








в том числе:





























городской бюджет








3 120





3 109,8


3 120











привлеченные
денежные
средства














1 517,3


1 517,3





Коммунальное
строительство


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Газовые сети в 13
кв.
Московского района
(городской бюджет)


2002 - 2005


3 500


1 600


ввод 3-го
пуск.

компл. - 1,5
км/ 80 кв.


1 511,9


1 600


Проложен газопровод
низкого
давления протяженностью 0,8
км с подключением 45
квартир


Коммунальное
строительство


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Газовые сети сл.
Подновье
Нижегородского района


2002 - 2005


4 000


1 900


ввод 1-й
оч. - 1,5
км/
50 домов


1 665,3


2 018,1


Проложен
газопровод
протяженностью 1,2 км. В
стадии
оформления
исполнительно-техническая
документация
для ввода
объекта








в том числе:





























городской бюджет








1 900





1 547,2


1 900











средства населения














118,1


118,1





Коммунальное
строительство


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Газопровод в
п.
Стригинский Бор
Автозаводского
района
(городской бюджет)


2003 - 2004


550


550


2,04 км/
54 кв.


433,8


550


Введено в эксплуатацию 1,9
км
газопровода низкого давления


Коммунальное
строительство


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Газовые сети в
п.
Березовая Пойма
Московского района


2002 - 2004


960


1 520


71 кв.


1 215,9


1 520


Выполнены работы
по
внутреннему газоснабжению 21
дома (или 71 квартиры)








в том числе:





























городской бюджет








1 220





915,9


1 220











областной бюджет








300





300


300





Коммунальное
строительство


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Дорога в
квартале
Бринского - Родионова (с
привлечением
средств
прочих инвесторов)


2003 - 2004


1 500


1 240


ввод


0


0


Заключен договор на
проектные
работы на сумму 250 тыс.
руб., но
работы не
выполнялись в связи с
отсутствием
финансирования








в том числе:





























городской бюджет








240




















привлеченные
денежные
средства








1 000














Коммунальное
строительство


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Инженерные сети 3 ж.
гр.
мкрн ЭЖК "Мещерское озеро"
(городской бюджет)


1992 - 2004


2 450


1 400


ввод 1 п.к.


246,9


660


Выполнено 70% работ
по
закольцовке водовода,
необходимого для
обеспечения
пожаротушения вводимой в
эксплуатацию
16-этажной блок-
секции 018 ж.д. III-10 в ЭЖК
и оформления
акта госкомиссии


Коммунальное
строительство


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Благоустройство мкрн
5
Верхние Печеры


2003 - 2004


600


600


ввод


0


0


Работы не ведутся








в том числе:





























городской бюджет








50




















привлеченные
денежные
средства








550














Коммунальное
строительство


МП "Теплоэнерго"


Строительство котельной по
ул.
Знаменской (городской
бюджет)


2003 - 2004


5 910


5 910


ввод 6 МВт


12 084,8


4 300


Объект введен в эксплуатацию


Коммунальное
строительство


МП "Теплоэнерго"


Реконструкция котельных по
ул.
Заломова и по ул.
Рождественской (городской
бюджет)


2003 - 2004





612


ввод 2,24 МВт


612





Объекты введены
в
эксплуатацию


Коммунальное
строительство


МП "Теплоэнерго"


Реконструкция котельной
на
Гребешковском откосе в
Нижегородском
районе
(федеральный бюджет)








2 500





2 500


2 500


Выполнены работы по
замене
оборудования


Коммунальное
строительство


МП
"Нижегородский
водоканал"


Строительство
водовода
Д-1000 мм от Московского
шоссе до в/н станции
в
Ленинском районе


2004 - 2004


30 850


30 850


ввод 3,3 км


901,6


838,5


В полном объеме
выполнена
ПСД, находится на
согласовании








в том числе:





























городской бюджет








2 000





63,1














привлеченные
денежные
средства








28 850





838,5


838,5





Коммунальное
строительство


МП
"Нижегородский
водоканал"


Канализационный
коллектор
Д-600 мм от ул. Ильинской
по Похвалинскому
съезду до
Нижне-Волжской набережной


2004 - 2004


25 000


25 000


ввод


0


0


Выполнена
проектная
документация








в том числе:





























городской бюджет








500




















привлеченные
денежные
средства








24 500














Коммунальное
строительство


МП
"Нижегородский
водоканал"


Канализационный коллектор
по
ул. Композиторской
Ленинского района


2002 - 2004


9 955 +
456 кред.
задолж.


10 411


ввод 450
куб. м/час


2 481,3


2 727,4


Завершены работы
по
строительству КНС
производительностью 450
куб.
м/сутки. Выполнено
благоустройство
территории
вокруг КНС с устройством
ограждения








в том числе:





























городской бюджет








200





134,3


100











привлеченные
денежные
средства








10 211





2 347


2 627,4





Коммунальное
строительство


МП
"Нижегородский
водоканал"


Водоснабжение п.
Новая
Стройка Московского района


2002 - 2004


6 747


6 747


ввод 1,1 км


5 482,1


830,1


Введен в эксплуатацию
водовод
протяженностью 1,1 км








в том числе:





























городской бюджет








1 000





830,1


830,1











привлеченные
денежные
средства








5 747





4 652


0





Коммунальное
строительство


МУ "Дирекция
по
реализации жилищных и
инвестиционных

проектов"


Строительство
ЦТП-43
Нижегородского района


2003 - 2004


3 000


3 000


ввод


0


0











в том числе:





























городской бюджет








500




















привлеченные
денежные
средства








2 500














Культура и
искусство


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Школа искусств в
Советском
районе (городской бюджет)


2000 - 2004


24 000


24 000


ввод 2 275
кв. м, 600

посещений


731,4


910,2


Проект откорректирован
в
полном объеме, кроме
наружного электроснабжения
в
связи с отказом ОАО
"Нижновэнерго"
в выдаче
технических условий на
электроснабжение
из-за
отсутствия свободных
мощностей. СМР
не ведутся
из-за отсутствия
финансирования


Образование


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Пристрой к школе №
119
Автозаводского района (без
плавательного бассейна)


1998 - 2004


35 800


35 800


ввод 1-го
пуск.
компл.,
750 уч. мест


26 103,2


26 394


1-й пуск. комплекс введен
в
эксплуатацию в декабре
(учебный блок на 750
уч.
мест)








в том числе:





























городской бюджет








35 800





25 893,2


26 184











привлеченные
денежные
средства














210


210





Здравоохранение


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Реконструкция

профилактория под центр
"Мать и дитя" в
Приокском
районе (городской бюджет)


2000 - 2004


22 000


22 000


ввод 100 коек


16 153,6


20 676,4


В августе объект введен
в
эксплуатацию (100 коек + 6
коек в реанимации)


Здравоохранение


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Больница № 7
Ленинского
района (хирург. отделение)
(городской бюджет)


1996 - 2004


15 000


12 000


ввод 1 460
кв. м, 17

коек


9 014,7


8 670,5


Работы по корректировке ПСД
в
стадии завершения. Ведутся
работы по созданию
теплового
контура по кровле и
теплотрассе


Физкультура и
спорт


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


СДК
"Спортивно-досуговый
город "Сормово"
(городской
бюджет)


2000 - 2004





1 000





1 000


1 000


Выполнены
вентиляция
подтрибунного пространства,
ограждение входов
на мост,
работы по монтажу аммиачно-
холодильной
установки.
Разработана ПСД на 2-й пуск.
комплекс 1-й
очереди,
проведена экспертиза -
получено
положительное
заключение


Транспорт


МП

"Нижегородэлектротранс"


Строительство

троллейбусного кольца на
пл. Горького
(городской
бюджет)


2004 - 2004


600


600


ввод 0,5 км








Ведутся работы по
разработке
проектной документации


Транспорт


МП

"Нижегородэлектротранс"


Строительство

троллейбусного кольца на
ул. Июльских Дней


2004 - 2004


500


500


ввод 0,4 км


777,4


500


Объект введен в
эксплуатацию,
11 сентября открыт новый
троллейбусный
маршрут № 28








в том числе:





























городской бюджет








400





621,9


400











привлеченные
денежные
средства








100





155,5


100





Прочие отрасли


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Пристрой к
военкомату
Канавинского района по ул.
Вокзальной
(городской
бюджет)


1997 - 2004





2 800


ввод


2 505,6


2 280,4


Объект введен в
эксплуатацию
в сентябре


Прочие отрасли


МУ "Центр организации
и
контроля уличной
торговли"
Ленинского
района


Двухэтажный
торговый
павильон на торговой
площадке
"Заречная"
(городской бюджет)


2004 - 2004


5 305


5 305


ввод


915,1


5 092,1


Проектная
документация
выполнена в полном объеме








Итого по разделу
1
"Вводные объекты" 30
объектов








406 705





153 702,6


168 236,5











в том числе:





























городской бюджет








165 087





81 975,8


84 954,1











областной бюджет








300





300


300











средства населения








26 963





7 528,7


7 437,3











федеральный бюджет








27 700





21 320


27 700











привлеченные
денежные
средства








186 655





42 578,1


47 845,1





Раздел 2. Продолжение
строительства


Жилищное
строительство


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Дом по ул. Чкалова


2003 - 2005


68 870


6 000


продолжение
строительства


1 767,5


1 835,2


Проектная
документация
разработана МП
ИРГ
"НижегородгражданНИИпроект".
Оформляется
допсоглашение на
разработку внеплощадочных
сетей,
после чего проект
будет направлен
на
рассмотрение в ГлавУАГ и
экспертизу








в том числе:





























городской бюджет








4 000





0


159,6











средства населения








2 000





1 767,5


1 675,6





Жилищное
строительство


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Дом в районе
улиц
Бринского - Родионова для
работников вузов
(ЖСК-
481)








17 000





10 219,8


16 703,8


Создан тепловой
контур.
Подведена теплотрасса. Начаты
работы по монтажу
внутренних
сантехразводок








в том числе:





























городской бюджет








2 900





1 532,8


265











областной бюджет








4 500





2 555


4 500











средства населения














6 132


11 938,8











привлеченные
денежные
средства








9 600














Коммунальное
строительство


МП
"Нижегородский
водоканал"


Реконструкция
дюкерного
перехода через р. Оку в
районе Канавинского
моста


2003 - 2006


203 563


4 000


продолжение
строительства


45 865,6


3 642


Сдана 1-я оч. - 0,9
км
Автозаводского напорного
коллектора № 1. По
2-й
очереди - выполнены работы по
подготовке площадки
к
производству работ, по
правому берегу выполнены
на
90% строительно-монтажные
работы по устройству
камеры
упр-ия дюкера и выполнены
работы по
протаскиванию
колибра








в том числе:





























городской бюджет








1 000





663,1


642











привлеченные
денежные
средства














4 106,4














федеральный бюджет








3 000





41 096,1


3 000





Коммунальное
строительство


МП
"Нижегородский
водоканал"


Водовод Д-200 мм в
п.
Березовый Клин в к.п.
Зеленый
Город
Нижегородского района
(городской бюджет)


1997 - 2005


6 544


1 000


продолжение
строительства





0


Работы не велись


Коммунальное
строительство


МП "Теплоэнерго"


Реконструкция котельной по
ул.
Героя Безрукова, 5
(городской бюджет)


2004 - 2005


3 670


265


продолжение
строительства


264,4


264,4


Выполнен пересчет
сметной
документации в цены 2001
года, получено
заключение
Главгосэкспертизы


Коммунальное
строительство


МП "Теплоэнерго"


Реконструкция
котельной
завода "Термаль" (2-я
очередь)
(городской
бюджет)


2002 - 2005


4 770


1 035


продолжение
строительства


1 220


500


Закончено
строительство
пристроя к зданию котельной с
устройством
фундаментов под
оборудование. Приобретено
оборудование,
ведутся работы
по его обвязке


Коммунальное
строительство


МП "Теплоэнерго"


Реконструкция котельной по
ул.
Соревнования в
Нижегородском районе
(федеральный
бюджет)








500





500


500


Приобретено оборудование
для
замены существующего морально
и физически устаревшего


Коммунальное
строительство


МП "Комбинат
ритуальных
услуг населению"


Строительство

инфраструктуры кладбища
"Нижегородское"
(городской
бюджет)


2001 - 2005


10 959


1 733


продолжение
строительства


683,5


505,7


Выполнена
проектно-сметная
документация на строительство
съезда с
автодороги "Волга М
7" на территорию
кладбища.
Выполнено устройство
брусчатки на
площадке
мемориального комплекса
ветеранов ВОВ с
установкой
стелы из черного гранита
высотой 2,5 м и
длиной 3,6 м


Коммунальное
строительство


МП "Комбинат
ритуальных
услуг населению"


Строительство

инфраструктуры кладбища
"Новое
Стригинское"
(городской бюджет)


2001 - 2005


9 493


1 350


продолжение
строительства


57,6


0


Сбор исходных данных
под
расширение кладбища


Коммунальное
строительство


МП "Комбинат
ритуальных
услуг населению"


Строительство

инфраструктуры кладбища
"Ново-Сормовское"

(городской бюджет)


2004 - 2005





1 667





40,8





Сбор исходных данных
под
расширение кладбища


Коммунальное
строительство


МП "Инженерная
защита
города"


Противооползневые

мероприятия на откосах
Нижегородского кремля
в
Нижегородском районе
Нижнего Новгорода


2004 - 2007


56 942


8 800


продолжение
строительства


8 695


8 600


Выполнены:
реконструкция
существ. лотка, устройство
водосточного
коллектора № 2,
дорожного проезда № 1,
пешеходной
дорожки № 4








в том числе:





























городской бюджет








1 800





1 695


1 600











федеральный бюджет








7 000





7 000


7 000





Коммунальное
строительство


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Мероприятия по
исключению
доступа на объекты
незавершенного

строительства в мкрн ЭЖК
"Мещерское
озеро"
(устройство ограждений
проходных тоннелей,
Дворца
пионеров, Дома быта),
Канавинский
район
(городской бюджет)


2003 - 2004


560


250











Работы не ведутся
из-за
отсутствия финансирования


Здравоохранение


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Пристрой к больнице №
30
Московского района
(городской бюджет)


1984 - 2006





6 000


продолжение
строительства


3 084


3 000


Выполнена корректура
проекта
(без наружных сетей). Велись
работы по закрытию
теплового
контура: закончены работы по
устройству кровли,
окна и
витражи выполнены на 80%,
начат монтаж
внутренней
системы отопления, прокладка
теплотрассы


Здравоохранение


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Реконструкция
пищеблока
больницы № 33 Ленинского
района (городской
бюджет)


1998 - 2005


9 000


1 000


продолжение
строительства








Проект выполнен в 1998
году.
Необходима корректура
исходно-разрешительной

документации и проекта


Здравоохранение


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Больница №
40
Автозаводского района (1
п.к.)


1995 - 2006


23 000


3 300


продолжение
строительства


3 281,6


3 212


Возведена 3-этажная
коробка
здания, создан тепловой
контур, ведутся
внутренние
отделочные и спецработы








в том числе:





























городской бюджет








300





281,6


212











федеральный бюджет








3 000





3 000


3 000





Здравоохранение


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Пристрой к НИИ
детской
гастроэнтерологии
(городской бюджет)


1987 - 2006


112 000


100


продолжение
строительства


1,1


0


Охрана объекта


Здравоохранение


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Детская поликлиника в доме
N
39 мкрн 5 Верхние Печеры
(городской бюджет)


1998 - 2005


11 200


800


продолжение
строительства


270,3


800


Охрана объекта


Транспорт


МУ "ГУММиД"


Продление
строительства
метрополитена








156 850




















в том числе:























Транспорт


МУ "ГУММиД"


Продление
Автозаводской
линии метрополитена от ст.
"Московская"
до ст.
"Горьковская" с мостовым
переходом
через р. Оку


1990 - 2002
- 2011





143 500


продолжение
строительства


138 891


143 200


Выполнены проектные работы
по
ст. "Горьковская", по
мостовому
переходу -
практически закончено стр-во
русловых опор,
начат монтаж
конструкций пролетного
строения опор 6
- 7, выполнен
монтаж
50%
металлоконструкций, на правом
берегу произведен
вынос
коммуникаций из зоны стр-ва,
ведется строительство
складов
муки взамен сносимых








в том числе:





























городской бюджет








3 200





2 900


2 900











федеральный бюджет








140 300





135 991


140 300





Транспорт


МУ "ГУММиД"


Продление
Сормовско-
Мещерской линии
метрополитена от
ст.
"Московская" до ст.
"Волга"
(городской бюджет)


1990 - 2002
- 2011





13 350


продолжение
строительства


10 890


11 256,4


Содержание и
сохранение
горных выработок: откачка
воды из тоннелей,
понижение
уровня грунтовых вод,
вентиляция и
контроль
воздуха, геодезический
контроль за
деформациями
тоннеля


Транспорт


МУ "ГУММиД"


Транспортный тоннель по
ул.
Должанской (городской
бюджет)


1994 - 2006





450


продолжение
строительства


278


277,6


Сохранение горных
выработок:
вентиляция, геодезический
контроль за
деформациями
подземных сооружений








Итого по разделу
2
"Продолжение
строительства" 16
объектов








212 100





226 010,2


194 297,1











в том числе:





























городской бюджет








42 200





23 862,2


22 382,7











областной бюджет








4 500





2 555


4 500











средства населения








2 000





7 899,5


13 614,4











федеральный бюджет








153 800





187 587,1


153 800











привлеченные
денежные
средства








9 600





4 106,4


0





Раздел 3. Проектные работы
будущих лет


Коммунальное
строительство


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Газопровод по
ул.
Нефтегазовская - Народная
Московского района


2004 - 2004


139


139


изготовление
ПСД


54,1


50


Выполнен 1-й этап проекта
на
распределительный газопровод








в том числе:





























городской бюджет








50





50


50











привлеченные
денежные
средства








89





4,1








Коммунальное
строительство


МП
"Нижегородский
водоканал"


Канализационный
коллектор
Д-600 мм от ул. Ильинской
по Похвалинскому
съезду до
Нижне-Волжской набережной
(городской бюджет)


2004 - 2004


300


300


корректура
проектной

документации


541,4





Проектные работы выполнены в

полном объеме


Коммунальное
строительство


МП
"Нижегородский
водоканал"


Ливневой коллектор
по
Похвалинскому съезду до
КНС на
Нижне-Волжской
набережной (городской
бюджет)


2004 - 2004


500


500


проектные
работы








Разработка ПСД


Коммунальное
строительство


МП
"Нижегородский
водоканал"


Канализационный
коллектор
Д-600 мм от ул.
Красносельской
до
Нижне-Волжской набережной
(городской бюджет)


2004 - 2004


1 700


1 700


проектные
работы








Сбор
исходно-разрешительной
документации


Коммунальное
строительство


МП "Инженерная
защита
города"


Изготовление
проектно-
сметной документации на
городские ливневые
сети
(городской бюджет)


2003 - 2005


3 000


1 000


проектные
работы








Ведется
подготовительная
работа по заключению договора


Коммунальное
строительство


МП
"Городские
электросети"


Строительство РП
с
электрокабельными линиями
в п. Стригино
(городской
бюджет)


2004 - 2005


10 500


500


проектные
работы








Велись работы по
составлению
технического задания для
заключения
договора на
выполнение рабочего проекта


Коммунальное
строительство


МП
"Городские
электросети"


ПС-110/10 КВ
("Старт")
(городской бюджет)


2004 - 2005





1 000


корректура
проектной

документации











Коммунальное
строительство


Главное
управление
благоустройства г.
Н.Новгорода


Дублер Сормовского шоссе


2004 - 2005


1 200


1 200


корректура
проектной

документации
и начало
стр-ва


0


0











в том числе:





























городской бюджет








500




















привлеченные
денежные
средства








700














Коммунальное
строительство


Главное
управление
архитектуры и
градостроительства


Разработка
проекта
городской черты (городской
бюджет)


2003 - 2005


1 200


500











Работа не проводилась в
связи
с необходимостью приведения в
соответствие с новым
фед.
законом границ муниципальных
образований
"Город
Н.Новгород", "Кстовский
район",
"Балахнинский район"


Коммунальное
строительство


Главное
управление
архитектуры и
градостроительства


Разработка
правил
застройки и
землепользования в
городе
Нижнем Новгороде
(городской бюджет)


2003 - 2005


1 300


500





600


500


Выполнен 2-й этап
разработки
проекта нормативного акта


Коммунальное
строительство


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Строительство
крематория
(городской бюджет)


2004 - 2005


1 000


50


проектные
работы








Заключен договор на сумму
700
тыс. руб., начата разработка
раздела охраны
окружающей
среды, в наст. время работы
приостановлены


Образование


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Школа в микрорайоне
2
Бурнаковский Московского
района (городской бюджет)


2004 - 2004


2 000


2 000


проектные
работы


12,3


9,2


С целью
удешевления
строительства отрабатывается
технологическое
задание на
проектирование объекта,
ведется сбор
исходных данных
для оформления строительного
паспорта


Образование


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Реконструкция школы №
81
Сормовского района
(городской бюджет)


2004 - 2004





520


разработка
ПСД,

подготовка
строительной
площадки


8,5


8,5


Решается вопрос
о
предоставлении земельного
участка под новое стр-во


Здравоохранение


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Станция скорой
медицинской
помощи по ул. Родионова в
Нижегородском
районе (15
бригад скор. мед. помощи)
(городской бюджет)


2003 - 2004


1 000


1 000


окончание
разработки

проектно-
сметной
документации


2,1





Выполнен эскизный
проект.
Работы по разработке
проектной
документации
приостановлены из-за
отсутствия
финансирования


Здравоохранение


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Лечебный корпус
МЛПУ
"Городская больница № 35"
(городской
бюджет)


2004 - 2006





100


разработка
ПСД








В 2002 году выполнен
эскизный
проект, в тек. году работы не
возобновлялись


Транспорт


МП
"Нижегородский
метрополитен"


Реконструкция тоннелей
из
монолитного прессбетона от
станции "Заречная"
до ст.
"Автозаводская" (городской
бюджет)


2004 - 2004





1 500


разработка
ТЭО
и
проектно-
сметной
документации








Проведено
обследование
перегонных тоннелей, выполнен
проект,
проведена
госэкспертиза, устраняются
замечания


Транспорт


МП

"Нижегородэлектротранс"


Продление
троллейбусной
линии в микрорайоне
Мещерское
озеро
Канавинского района


2004 - 2005





200


разработка
ПСД


0


0


Ведется разработка
проектной
документации








в том числе:





























городской бюджет








100




















привлеченные
денежные
средства








100




















Итого по разделу 3








12 709





1 218,4


567,7











в том числе:





























городской бюджет








11 820





1 214,3


567,7











привлеченные
денежные
средства








889





4,1


01





Раздел 4. Проектные работы по
объектам для финансирования из федерального бюджета


Жилищное
строительство


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Жилой дом в мкрн 6
Сормова
(городской бюджет)


2004 - 2005





1 000





6,0


6,0


Решением инвест. комиссии
от
26.08.2004 выделен земельный
участок. Подана заявка
в
ГлавУАГ на оформление чертежа


Жилищное
строительство


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Жилой дом в
мкрн
Бурнаковский Московского
района (городской бюджет)


2004 - 2005





1 100





0


0


Объект предложен
для
проведения конкурса по выбору
проектной
организации,
решением инвестиционной
комиссии от
25.11.2004 № 373
выделен земельный участок


Коммунальное
строительство


МП "Инженерная
защита
города"


Противооползневые

мероприятия на откосах
Нижегородского кремля
в
Нижегородском районе
города Нижнего
Новгорода
(городской бюджет)


2004 - 2004





1 290


корректура
проектной

документации


1 286,1


1 286,1


Выполнен пересчет
сметной
документации в базу 2001
года. Ведется
корректировка
рабочего проекта


Здравоохранение


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Городской

противотуберкулезный
диспансер на ул.
Моховой
(городской бюджет)


2004 - 2005





800











Проект выполнен в
полном
объеме


Здравоохранение


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Реконструкция 1-го
корпуса
детской городской больницы
№ 1 (городской бюджет)


2004 - 2005





439











Требуется корректура
проекта,
разработанного в 1997 году, и
обследование
существующих
конструкций здания








Итого по разделу 4








4 629





1 292,1


1 292,1











в том числе:





























городской бюджет








4 629





1 292,1


1 292,1





Раздел 5. Кредиторская
задолженность по ранее сданным объектам


Связь


Управление по труду
и
социальной защите
населения
администрации
Ленинского района


Телефонизация жилых домов
в
п. Гвоздильный по
проекту "Социальный
телефон"
(городской
бюджет)


2002 - 2003


3 318


300


кредиторская
задолженность





297


Проведена оплата
кредиторской
задолженности


Коммунальное
строительство


МП "Инженерная
защита
города"


Реконструкция

гидротехнических тоннелей
р. Ржавки до ул.
Палехской
(городской бюджет)


1989 - 2001





300


погашение
кредиторской

задолженности
по мировому
соглашению





300


Погашение
кредиторской
задолженности по мировому
соглашению
подрядчику - ОАО
"Тоннельстрой"


Культура и
искусство


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Дом культуры школьников на
пр.
Молодежном в
Автозаводском районе
(городской
бюджет)


1997 - 2005


1 п. к.
22 400


1 000


охрана
объекта
и
оплата
кредиторской
задолженности


310


604,9


Оплачены затраты на
охрану
объекта. МП ИРГ "НГП"
выполнен
пересчет сметы в
базу 2001 года. Получено
заключение
госэкспертизы,
необходима доработка ПСД до 1
июня 2005
года


Образование


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Пристрой к школе №
11
Приокского района


1994 - 2003





1 000


кредиторская
задолженность


1 674


1 319


Погашение
кредиторской
задолженности. Выполнялись,
но не
завершены пуско-
наладочные работы систем
вентиляции,
пожароохранной
сигнализации и автоматики, не
включено
постоянное
напряжение








в том числе:





























городской бюджет








1 000





731


376











привлеченные
денежные
средства














943


943





Образование


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Школа № 90 в п.
Копосово
Сормовского района
(городской бюджет)


2000 - 2000





140


погашение
кредиторской

задолженности
по мировому
соглашению





140


Погашена
кредиторская
задолженность по мировому
соглашению


Здравоохранение


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Поликлиническое
отделение
больницы № 37 по пр.
Кирова в
Автозаводском
районе (городской бюджет)


1996 - 2003





1 000


оплата
кредиторской

задолженности


464


421,9


Частичное
погашение
кредиторской задолженности


Здравоохранение


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Хирургический
корпус
детской городской больницы
№ 1 по пр.
Гагарина
(городской бюджет)


1997 - 2000


582


461


оплата
кредиторской

задолженности





460,9


Погашение
кредиторской
задолженности


Физкультура и
спорт


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


ФОК при школе №
91
Ленинского района


1998 - 2003





2 746


оплата
кредиторской

задолженности


48,7


2 835,1


Погашение
кредиторской
задолженности по мировому
соглашению








в том числе:





























городской бюджет








200





48,7


200











привлеченные
денежные
средства








2 546








2 635,1





Физкультура и
спорт


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Реконструкция
здания
спорта "Искра"
Канавинского
района


1999 - 2003





200


оплата
кредиторской

задолженности


240,5


400


Объект введен в
эксплуатацию
в 2003 году. Доведение
объекта до
противопожарных
норм (устранение замечаний
госкомиссии).
Погашение
кредиторской задолженности








в том числе:





























городской бюджет








200





40,5


200











привлеченные
денежные
средства














200


200





Социальная
политика


МУ "ГлавУКС
г.
Н.Новгорода"


Центр социальной
помощи
семье и детям "Журавушка"
Советского
района
(городской бюджет)


2000 - 2001





370


оплата
кредиторской

задолженности

















Итого по разделу
5
"Кредиторская
задолженность" 10
объектов








7 517





2 737,2


6 778,8











в том числе:





























городской бюджет








4 971





1 594,2


3 000,7











привлеченные
денежные
средства








2 546





1 143


3 778,1











Итого
капитальное
строительство








643 660





384 960,5


371 172,2











в том числе:





























городской бюджет








228 707





109 938,6


112 197,3











областной бюджет








4 800





2 855


4 800











федеральный бюджет








181 500





208 907,1


181 500











средства населения








28 963





15 428,2


21 051,7











привлеченные
денежные
средства








199 690





47 831,6


51 623,2





Раздел 6. Кроме того, сверх
утвержденных объемов адресной инвестиционной программы переданные
в 2004 году средства федерального и областного бюджетов


Жилищное
строительство


Департамент
экономики,
планирования и
строительства


Средства
федерального
бюджета на приобретение
жилья для
участников
ликвидации последствия
радиационных аварий
и
катастроф








2 149,3


4 квартиры


1 268,7


1 057


3 квартиры (приобретение
1
квартиры перешло на 2005 год)


Жилищное
строительство


Департамент
экономики,
планирования и
строительства


Средства
федерального
бюджета на реализацию
подпрограммы
"Переселение
граждан РФ из ветхого и
аварийного
жилищного
фонда"








791,4


1 квартира


791,4


0


1 квартира


Жилищное
строительство


Департамент
экономики,
планирования и
строительства


Средства
федерального
бюджета на возмещение
расходов
по
представленному жилью
судьям судов
общей
юрисдикции








1 847,5


4 квартиры


1 847,5


1 847,5


4 квартиры


Жилищное
строительство


Департамент
экономики,
планирования и
строительства


Средства
областного
бюджета на реализацию
региональных
целевых
программ (приобретение
квартир для
участников
боевых действий в
Афганистане и Чечне)








1 442,5


4 квартиры


1 442,5


1 442,5


4 квартиры


Жилищное
строительство


Департамент
экономики,
планирования и
строительства


Средства
областного
бюджета на реализацию
региональной
программы
"Молодой семье - доступное
жилье" на
2004 - 2010 годы








567


3 квартиры


566,9


566,9


3 квартиры


Жилищное
строительство


Департамент
экономики,
планирования и
строительства


Средства на
приобретение
жилья для прочих нужд








2 697,1


8 квартир


2 691,1


2 697,1


8 квартир








в том числе:





























городской бюджет








160





160


160











областной бюджет








2 537,1





2 537,1


2 537,1











Итого по разделу 6








9 494,8


24 квартиры


8 614,1


7 611


23 квартиры








в том числе:





























городской бюджет








160





160


160











областной бюджет








4 546,6





4 546,5


4 546,5











федеральный бюджет








4 788,2





3 907,6


2 904,5











Всего








653 155





393 574,6


378 783,2











в том числе:





























городской бюджет








228 867





110 098,6


112 357,3











областной бюджет








9 346,6





7 401,5


9 346,5











средства населения








28 963





15 428,2


21 051,7











федеральный бюджет








186 288





212 814,7


184 404,5











привлеченные
денежные
средства








199 690





47 831,6


51 623,2















Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru