Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г.
Н.Новгорода от 19.05.2004 № 21


"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2003 ГОД"


Официальная публикация в СМИ:


"Нижегородский рабочий", N
96/15513, 26.05.2004, (начало),


"Нижегородский рабочий", N
98/15515, 28.05.2004 (продолжение),


"Нижегородский рабочий", N
101/15518, 02.06.2004 (продолжение),


"Нижегородский рабочий", N
103/15520, 04.06.2004 (продолжение),


"Нижегородский рабочий", N
106/15523, 09.06.2004 (продолжение),


"Нижегородский рабочий", N
107/15524, 10.06.2004 (продолжение),


"Нижегородский рабочий", N
111/15528, 18.06.2004 (продолжение),


"Нижегородский рабочий", N
113/15530, 23.06.2004 (окончание)






получен из Эталонного банка данных правовой информации Администрации
г. Нижнего Новгорода.









ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА




ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 19 мая 2004 г. № 21




ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2003 ГОД




В соответствии со
статьями 241, 272 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22
Устава города Нижнего Новгорода, статьями 148, 152 Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде,
утвержденного постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода
от 03.07.2002 № 58, рассмотрев представленный администрацией города
Нижнего Новгорода отчет об исполнении бюджета города Нижнего
Новгорода за 2003 год, Городская Дума постановляет:


1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета города Нижнего Новгорода за 2003 год по доходам в сумме
6732735,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 6845710,0 тыс. руб.
согласно приложениям 1, 2, 3, 4.


2. Обратить внимание администрации
города Нижнего Новгорода на недопустимость исполнения бюджета по
разделам "Образование" и "Здравоохранение" ниже
среднего уровня исполнения бюджета.




Председатель Городской
Думы


И.Н.КАРНИЛИН




Глава администрации
города


В.Е.БУЛАВИНОВ












Приложение 1


к постановлению


Городской Думы


от 19.05.2004 № 21




ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2003 ГОД





тыс. руб.























































































































































































































































































































































































Код
классифи-
кации


Наименование доходов


Уточненный
план на

01.01.2004


Исполнено


%


1000000


Налоговые доходы


5 730 065


5 604 583


97,8


1010000


Налоги на прибыль


4 245 449


4 070 349


95,9


1010100


Налог на прибыль организаций


1 267 600


891 105


70,3


1010200


Налог на доходы физических лиц


2 953 832


3 155 873


106,8


1010400


Налог на игорный бизнес


24 017


23 371


97,3


1020000


Налоги на товары и
услуги.
Лицензионные и регистрационные сборы


281 500


347 311


123,4


1020200


Акцизы по подакцизным
товарам
(продукции) и отдельным видам
минерального
сырья, производимым на
территории Российской Федерации


74 232


83 861


113,0


1020220


Водка


24 855


18 466


74,3





Прочие акцизы


49 377


65 395


132,4


1020400


Лицензионные и регистрационные
сборы


4 000


1 346


33,7


1020600


Налог на покупку иностранных
денежных
знаков и платежных документов,
выраженных в
иностранной валюте





141





1020700


Налог с продаж


203 268


261 963


128,9


1030000


Налоги на совокупный доход


328 207


257 078


78,3


1030100


Единый налог, взимаемый в
связи с
применением упрощенной системы
налогообложения


30 954


95 886


>100


1030200


Единый налог на вмененный
доход для
отдельных видов деятельности


297 253


161 192


54,2


1040000


Налоги на имущество


556 936


608 777


109,3


1040100


Налог на имущество физических
лиц


17 902


12 626


70,5


1040200


Налог на имущество предприятий


536 678


593 578


110,6


1040300


Налог с имущества,
переходящего в
порядке наследования или дарения


2 356


2 573


109,2


1050000


Платежи за пользование
природными
ресурсами


248 459


202 527


81,5


1050300


Налог на добычу полезных
ископаемых


637


2 287


>100


1050600


Плата за нормативные
и
сверхнормативные выбросы и сбросы
вредных веществ,
размещение отходов


74 025


69 954


94,5


1050700


Земельный налог


173 797


130 286


75,0


1400000


Прочие налоги, пошлины и сборы


69 514


118 541


170,5


1400100


Государственная пошлина


20 586


28 701


139,4


1400500


Местные налоги и сборы


48 928


89 840


183,6


1400502


Целевые сборы с
граждан и
предприятий, учреждений и организаций
на
содержание милиции, на
благоустройство территорий, на
нужды
образования и другие цели


19 187


17 182


89,5


1400503


Налог на рекламу


23 741


52 619


>100


1400540


Прочие местные налоги и сборы


6 000


20 039


>100


2000000


Неналоговые доходы


633 106


608 398


96,1


2010000


Доходы от использования
имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной
собственности, или от
деятельности государственных
или
муниципальных организаций


596 056


562 756


94,4


2010100


Дивиденды по акциям,
находящимся в
государственной и
муниципальной
собственности





181





2010200


Доходы от сдачи в аренду
имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной
собственности


530 627


500 688


94,4


2010202


Арендная плата за земли
городов и
поселков


270 627


246 304


91,0


2010240


Прочие доходы от сдачи в
аренду
имущества, находящегося в
государственной
и муниципальной
собственности


260 000


254 384


97,8


2010400


Проценты, полученные
от
предоставления бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд)
внутри страны





210





2010800


Платежи от
государственных и
муниципальных организаций


2 500


2 088


83,5


2019000


Прочие поступления от
использования
имущества, находящегося
в
государственной и муниципальной
собственности, а
также поступления от
разрешенных видов
деятельности
организаций


62 929


59 589


94,7


2060000


Административные платежи и
сборы


8 700


12 004


138,0


2070000


Штрафные санкции, возмещение
ущерба


18 350


26 946


146,8


2090000


Прочие неналоговые доходы


10 000


6 692


66,9





ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ


6 363 171


6 212 981


97,6


3000000


Безвозмездные перечисления


514 850


519 327


100,9


3020000


От других бюджетов бюджетной
системы


514 850


514 850


100,0


3020200


Субвенции от других
бюджетов
бюджетной системы


5 749


5 749


100,0


3020300


Средства, получаемые по
взаимным
расчетам, в том числе компенсации
дополнительных
расходов от решений
гос. власти


320 965


320 965


100,0


3020400


Субсидии от других бюджетов
бюджетной
системы Российской Федерации


188 136


188 136


100,0


3020440


Прочие субсидии


188 136


188 136


100,0


3070000


Прочие безвозмездные
перечисления





4 477





4000000


Доходы целевых бюджетных фондов





427








ВСЕГО ДОХОДОВ


6 878 021


6 732 735


97,9














Приложение 2


к постановлению


Городской Думы


от 19.05.2004 № 21




РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2003 ГОД


ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ


И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ





тыс. руб.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование


Классификация


Уточненный
план на

01.01.2004


Исполнено


%





Функциональная


Целевая
статья


Вид
расходов














Раздел


Подраздел

















Государственное управление
и
местное самоуправление


01











288 013,5


243 394,0


84,5


Функционирование
органов
местного самоуправления


01


06








288 013,5


243 394,0


84,5


Содержание органов
местного
самоуправления


01


06


026





98 091,0


83 034,0


84,6


Денежное содержание аппарата


01


06


026


027


98 091,0


83 034,0


84,6


Обеспечение деятельности
органов
местного самоуправления


01


06


027





42 742,7


34 819,0


81,5


Представительские расходы


01


06


027


028


800,0


448,0


56,0


Расходы на содержание аппарата


01


06


027


029


41 942,7


34 371,0


81,9


Территориальные органы


01


06


038





147 179,8


125 541,0


85,3


Денежное содержание аппарата


01


06


038


027


103 955,0


97 424,0


93,7


Расходы на содержание аппарата


01


06


038


029


43 224,8


28 117,0


65,0


Правоохранительная
деятельность
и обеспечение безопасности
государства


05











32 011,9


29 654,0


92,6


Органы внутренних дел


05


01








32 011,9


29 654,0


92,6


Обеспечение личного
состава
войск (сил)


05


01


601





32 011,9


29 654,0


92,6


Содержание
подведомственных
структур


05


01


601


075


32 011,9


29 654,0


92,6


Промышленность, энергетика
и
строительство


07











493 625,4


371 046,0


75,2


Топливно-энергетический
комплекс


07


01








3 116,7


1 995,0


64,0


Государственная
поддержка
энергетики и электрификации
субъектов
Российской Федерации


07


01


293





3 116,7


1 995,0


64,0


Целевые субсидии и субвенции


07


01


293


290


3 116,7


1 995,0


64,0


Другие отрасли промышленности


07


05








1 105,4


1 105,0


100,0


Государственная
поддержка
отраслей промышленности


07


05


302





1 105,4


1 105,0


100,0


Целевые субсидии и субвенции


07


05


302


290


1 105,4


1 105,0


100,0


Строительство, архитектура


07


07








489 403,3


367 946,0


75,2


Государственные
капитальные
вложения


07


07


313





253 418,0


158 271,0


62,5


Государственные
капитальные
вложения на возвратной основе


07


07


313


197


11 500,0


10 466,0


91,0


Государственные
капитальные
вложения на безвозвратной основе


07


07


313


198


241 918,0


147 805,0


61,1


Государственная
поддержка
строительства


07


07


314





28 253,3


3 837,0


13,6


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим видам расходов


07


07


314


397


28 253,3


3 837,0


13,6


Средства федерального бюджета
на
реализацию государственных
инвестиционных программ


07


07


476





167 732,0


165 838,0


98,9


Субсидии на
реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ бюджетов
субъектов РФ и муниципальных
образований
за счет передаваемых
средств федерального бюджета


07


07


476


559


167 732,0


165 838,0


98,9


Средства федерального бюджета
на
реализацию федеральных целевых
программ развития
регионов


07


07


521





40 000,0


40 000,0


100,0


Субсидии на
реализацию
федеральных программ развития
регионов


07


07


521


457


40 000,0


40 000,0


100,0


Сельское хозяйство и
рыболовство


08











938,0


643,0


68,6


Прочие мероприятия в
области
сельского хозяйства


08


05








938,0


643,0


68,6


Прочие расходы в
области
сельского хозяйства


08


05


342





938,0


643,0


68,6


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим видам расходов


08


05


342


397


938,0


643,0


68,6


Охрана окружающей
природной
среды и природных ресурсов,
гидрометеорология,
картография и
геодезия


09











5 073,6


3 325,0


65,5


Охрана окружающей
природной
среды, животного и растительного
мира


09


03








5 073,6


3 325,0


65,5


Финансирование мероприятий
в
области контроля за состоянием
окружающей среды и
охраны
природы


09


03


362





5 073,6


3 325,0


65,5


Содержание
подведомственных
структур


09


03


362


075


5 073,6


3 325,0


65,5


Транспорт, связь и информатика


10











175 268,1


161 791,0


92,3


Прочие виды транспорта


10


05








161 468,1


153 838,0


95,3


Государственная поддержка
других
видов транспорта субъектов РФ


10


05


380





131 468,1


130 138,0


99,0


Целевые субсидии и субвенции


10


05


380


290


131 468,1


130 138,0


99,0


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим целевым статьям


10


05


515





30 000,0


23 700,0


79,0


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим видам расходов


10


05


515


397


30 000,0


23 700,0


79,0


Информатика
(информационное
обеспечение)


10


07








13 800,0


7 953,0


57,6


Государственная
поддержка
информационного обеспечения


10


07


371





13 800,0


7 953,0


57,6


Информационное обеспечение


10


07


371


230


13 800,0


7 953,0


57,6


Развитие рыночной
инфраструктуры


11











1 000,0








Малый бизнес
и
предпринимательство


11


01








1 000,0








Прочие расходы, не отнесенные
к
другим целевым статьям


11


01


515





1 000,0








Прочие расходы, не отнесенные
к
другим видам расходов


11


01


515


397


1 000,0








Жилищно-коммунальное хозяйство


12











1 698 371,1


1 541 271,0


90,7


Жилищное хозяйство


12


01








519 081,9


421 980,0


81,3


Государственная
поддержка
жилищного хозяйства субъектов РФ


12


01


310





96 899,0


62 421,0


64,4


Целевые субсидии и субвенции


12


01


310


290


47 977,6


35 220,0


73,4


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим видам расходов


12


01


310


397


48 921,4


27 201,0


55,6


Фонд софинансирования
социальных
расходов


12


01


352





422 182,9


359 559,0


85,2


Расходы бюджетов субъектов РФ
и
муниципальных образований по
предоставлению
населению
субсидий на оплату жилья и
коммунальных
услуг


12


01


352


356


422 182,9


359 559,0


85,2


Коммунальное хозяйство


12


02








1 169 330,5


1 109 608,0


94,9


Государственная
поддержка
коммунального хозяйства
субъектов РФ


12


02


311





1 169 330,5


1 109 608,0


94,9


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим видам расходов


12


02


311


397


64 688,8


45 775,0


70,8


Субсидии на услуги,
оказываемые
населению электро- и
теплоснабжающими
организациями в
субъектах РФ


12


02


311


440


789 326,5


773 611,0


98,0


Субсидии на
услуги,
предоставляемые населению
организациями
водоснабжения и
канализации в субъектах РФ


12


02


311


442


21 118,0


12 977,0


61,4


Расходы на благоустройство
в
субъектах РФ


12


02


311


443


294 197,2


277 245,0


94,2


Прочие структуры и
мероприятия
жилищно-коммунального хозяйства


12


03








9 958,7


9 683,0


97,2


Прочие расходы на
жилищно-
коммунальное хозяйство субъектов
РФ


12


03


312





9 958,7


9 683,0


97,2


Расходы на прочие структуры
и
мероприятия в области жилищно-
коммунального
хозяйства в
субъектах РФ


12


03


312


444


9 958,7


9 683,0


97,2


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и
стихийных бедствий


13











19 098,6


17 355,0


90,9


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций


13


02








10 398,0


8 833,0


84,9


Целевой финансовый резерв
для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций


13


02


399





5 300,0


3 887,0


73,3


Целевой финансовый резерв


13


02


399


254


5 300,0


3 887,0


73,3


Обеспечение личного
состава
войск (сил)


13


02


601





5 098,0


4 946,0


97,0


Содержание
подведомственных
структур


13


02


601


075


5 098,0


4 946,0


97,0


Государственная
противопожарная
служба


13


04








8 700,6


8 522,0


97,9


Обеспечение личного
состава
войск (сил)


13


04


601





8 700,6


8 522,0


97,9


Содержание
подведомственных
структур


13


04


601


075


8 700,6


8 522,0


97,9


Образование


14











1 864 293,8


1 693 411,0


90,8


Дошкольное образование


14


01








558 676,2


483 288,0


86,5


Ведомственные расходы
на
образование


14


01


400





558 676,2


483 288,0


86,5


Детские дошкольные учреждения


14


01


400


259


558 676,2


483 288,0


86,5


Общее образование


14


02








1 153 404,2


1 073 029,0


93,0


Ведомственные расходы
на
образование


14


02


400





1 153 404,2


1 073 029,0


93,0


Школы - детские сады,
школы
начальные, неполные средние и
средние


14


02


400


260


754 838,6


726 563,0


96,3


Специальные школы


14


02


400


261


2 752,2


2 583,0


93,9


Вечерние и заочные
средние
образовательные школы


14


02


400


262


15 045,6


13 294,0


88,4


Школы-интернаты


14


02


400


263


124 549,5


113 294,0


91,0


Учреждения по внешкольной
работе
с детьми


14


02


400


264


224 690,2


189 444,0


84,3


Детские дома


14


02


400


265


31 528,1


27 851,0


88,3


Среднее
профессиональное
образование


14


04








28 263,7


25 995,0


92,0


Ведомственные расходы
на
образование


14


04


400





28 263,7


25 995,0


92,0


Средние специальные
учебные
заведения


14


04


400


268


28 263,7


25 995,0


92,0


Прочие расходы в
области
образования


14


07








123 949,7


111 099,0


89,6


Ведомственные расходы
на
образование


14


07


400





122 810,0


111 033,0


90,4


Прочие учреждения и
мероприятия
в области образования


14


07


400


272


101 096,4


90 865,0


89,9


Финансирование мероприятий
по
организации оздоровительной
кампании детей и
подростков


14


07


400


319


21 713,6


20 168,0


92,9


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим целевым статьям


14


07


515





83,7


66,0


78,9


Расходы бюджетов
субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований на
компенсацию льгот по
оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан,
работающих и проживающих
в
сельской местности


14


07


515


386


83,7


66,0


78,9


Средства бюджетов
субъектов
Российской Федерации на
реализацию
региональных целевых
программ


14


07


522





1 056,0








Прочие расходы, не отнесенные
к
другим видам расходов


14


07


522


397


1 056,0








Культура, искусство
и
кинематография


15











95 300,2


84 908,0


89,1


Культура и искусство


15


01








93 571,1


83 201,0


88,9


Ведомственные расходы
на
культуру и искусство


15


01


410





53 090,6


48 433,0


91,2


Дворцы и дома культуры,
другие
учреждения клубного типа


15


01


410


280


2 965,5


2 483,0


83,7


Музеи и постоянные выставки


15


01


410


283


4 475,8


4 283,0


95,7


Библиотеки


15


01


410


284


45 649,3


41 667,0


91,3


Государственная
поддержка
театров, концертных организаций
и других
организаций
исполнительских искусств


15


01


411





15 319,1


14 258,0


93,1


Театры, концертные организации
и
другие организации
исполнительских искусств


15


01


411


281


15 319,1


14 258,0


93,1


Прочие ведомственные расходы
в
области культуры и искусства


15


01


412





25 161,4


20 510,0


81,5


Прочие учреждения и
мероприятия
в области культуры и искусства


15


01


412


287


25 161,4


20 510,0


81,5


Кинематография


15


02








1 710,0


1 691,0


98,9


Государственная
поддержка
кинематографии


15


02


415





1 710,0


1 691,0


98,9


Организации кинематографии


15


02


415


282


1 710,0


1 691,0


98,9


Прочие мероприятия в
области
культуры и искусства


15


03








19,1


16,0


83,8


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим целевым статьям


15


03


515





19,1


16,0


83,8


Расходы бюджетов
субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований на
компенсацию льгот по
оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан,
работающих и проживающих
в
сельской местности


15


03


515


386


19,1


16,0


83,8


Средства массовой информации


16











1 469,3


1 432,0


97,5


Телевидение и радиовещание


16


01








1 383,6


1 363,0


98,5


Государственная
поддержка
государственных
телерадиокомпаний


16


01


420





1 383,6


1 363,0


98,5


Целевые субсидии и субвенции


16


01


420


290


1 383,6


1 363,0


98,5


Периодическая печать
и
издательства


16


02








85,7


69,0


80,5


Государственная
поддержка
средств массовой информации


16


02


424





85,7


69,0


80,5


Целевые субсидии и субвенции


16


02


424


290


85,7


69,0


80,5


Здравоохранение и
физическая
культура


17











1 182 967,3


1 008 225,0


85,2


Здравоохранение


17


01








794 827,2


627 354,0


78,9


Ведомственные расходы
на
здравоохранение


17


01


430





732 604,2


579 675,0


79,1


Родильные дома


17


01


430


295


17 790,0


11 101,0


62,4


Больницы, клиники, госпитали


17


01


430


300


441 969,7


344 014,0


77,8


Поликлиники,
амбулатории,
диагностические центры


17


01


430


301


95 017,3


66 205,0


69,7


Дома ребенка


17


01


430


304


8 250,9


7 868,0


95,4


Станции скорой и
неотложной
помощи


17


01


430


305


121 691,0


110 045,0


90,4


Санатории для
больных
туберкулезом


17


01


430


306


16 858,3


14 151,0


83,9


Санатории для детей и
подростков


17


01


430


307


4 941,0


4 432,0


89,7


Прочие учреждения и
мероприятия
в области здравоохранения


17


01


430


310


26 086,0


21 859,0


83,8


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим целевым статьям


17


01


515





23,0


23,0


100,0


Расходы бюджетов
субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований на
компенсацию льгот по
оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан,
работающих и проживающих
в
сельской местности


17


01


515


386


23,0


23,0


100,0


Средства бюджетов
субъектов
Российской Федерации на
реализацию
региональных целевых
программ


17


01


522





62 200,0


47 656,0


76,6


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим видам расходов


17


01


522


397


62 200,0


47 656,0


76,6


Санитарно-эпидемиологический

надзор


17


02








180,0


176,0


97,8


Ведомственные расходы
на
санитарно-эпидемиологический
надзор


17


02


432





180,0


176,0


97,8


Центры
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора


17


02


432


311


180,0


176,0


97,8


Физическая культура и спорт


17


03








16 521,9


9 257,0


56,0


Ведомственные расходы
на
физическую культуру и спорт


17


03


434





16 521,9


9 257,0


56,0


Прочие учреждения и
мероприятия
в области физической культуры и
спорта


17


03


434


314


16 521,9


9 257,0


56,0


Обязательное
медицинское
страхование


17


04








371 438,2


371 438,0


100,0


Расходы на
финансирование
территориальной программы
обязательного
медицинского
страхования


17


04


428





371 438,2


371 438,0


100,0


Средства бюджета на
обязательное
медицинское страхование
неработающего
населения,
перечисленные
фондам
обязательного медицинского
страхования


17


04


428


316


371 438,2


371 438,0


100,0


Социальная политика


18











512 807,2


436 468,0


85,1


Учреждения
социального
обеспечения и службы занятости


18


01








89 099,2


81 317,0


91,3


Ведомственные расходы в
области
социального обеспечения


18


01


440





89 099,2


81 317,0


91,3


Территориальные центры
и
отделения оказания социальной
помощи на дому


18


01


440


318


37 358,2


34 492,0


92,3


Дома-интернаты для престарелых
и
инвалидов


18


01


440


320


3 081,2


2 141,0


69,5


Прочие учреждения и
мероприятия
в области социальной политики


18


01


440


323


48 659,8


44 684,0


91,8


Социальная помощь


18


02








48 717,5


31 273,0


64,2


Ведомственные расходы в
области
социального обеспечения


18


02


440





34 649,4


22 844,0


65,9


Пособия и социальная помощь


18


02


440


322


34 649,4


22 844,0


65,9


Выплата пенсий и пособий
другим
категориям граждан


18


02


442





14 068,1


8 429,0


59,9


Выплаты пенсий и пособий


18


02


442


326


14 068,1


8 429,0


59,9


Молодежная политика


18


03








1 008,5


677,0


67,1


Государственная поддержка
в
области молодежной политики


18


03


446





1 008,5


677,0


67,1


Прочие учреждения и
мероприятия
в области социальной политики


18


03


446


323


1 008,5


677,0


67,1


Прочие мероприятия в
области
социальной политики


18


06








373 982,0


323 201,0


86,4


Расходы на реализацию
льгот,
установленных Законом Российской
Федерации "О
реабилитации жертв
политических репрессий",
по
бюджетам субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований


18


06


350





7 178,3


5 714,0


79,6


Целевые субсидии и субвенции


18


06


350


290


7 178,3


5 714,0


79,6


Расходы на реализацию
льгот,
установленных Законом Российской
Федерации "О
статусе Героев
Советского Союза, Героев
Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена Славы"
и
Федеральным законом "О
предоставлении
социальных
гарантий
Героям
Социалистического Труда и полным
кавалерам ордена
Трудовой
Славы", по бюджетам субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных образований


18


06


351





598,7


758,0


126,6


Целевые субсидии и субвенции


18


06


351


290


598,7


758,0


126,6


Расходы на реализацию
льгот,
установленных Федеральным
законом "О
ветеранах", в части
полномочий субъектов РФ


18


06


498





366 205,0


316 729,0


86,5


Расходы на оплату
проезда
ветеранов и инвалидов


18


06


498


333


134 905,0


133 693,0


99,1


Расходы на оплату
жилищно-
коммунальных услуг ветеранам и
инвалидам


18


06


498


345


180 100,0


158 509,0


88,0


Расходы на приобретение
и
доставку топлива ветеранам и
инвалидам


18


06


498


346


1 000,0


836,0


83,6


Расходы на
обеспечение
лекарственными средствами
ветеранов и
инвалидов


18


06


498


348


50 200,0


23 691,0


47,2


Обслуживание государственного
и
муниципального долга


19











260 471,7


220 085,0


84,5


Обслуживание государственного
и
муниципального внутреннего долга


19


01








260 471,7


220 085,0


84,5


Процентные платежи
по
муниципальному долгу


19


01


462





260 471,7


220 085,0


84,5


Выплаты процентов
по
муниципальному долгу


19


01


462


331


260 471,7


220 085,0


84,5


Финансовая помощь
бюджетам
других уровней


21











275 869,6


275 869,0


100,0


Финансовая помощь
бюджетам
других уровней


21


01








275 869,6


275 869,0


100,0


Средства, передаваемые
по
взаимным расчетам, в том числе
компенсации
дополнительных
расходов, возникших в результате
решений,
принятых органами
других уровней власти


21


01


483





275 869,6


275 869,0


100,0


Средства, передаваемые
для
компенсации дополнительных
расходов, возникших в
результате
решений, принятых органами
власти другого
уровня


21


01


483


358


275 869,6


275 869,0


100,0


Дорожное хозяйство


26











50 213,6


49 291,0


98,2


Дорожное хозяйство


26


01








50 213,6


49 291,0


98,2


Государственная
поддержка
дорожного хозяйства


26


01


479





50 213,6


49 291,0


98,2


Целевые субсидии и субвенции


26


01


479


290


50 213,6


49 291,0


98,2


Прочие расходы


30











229 489,2


670 485,0


292,2


Резервные фонды


30


01








3 986,1








Резервные фонды


30


01


510





3 986,1








Резервные фонды
исполнительных
органов власти субъектов РФ,
резервные
фонды органов местного
самоуправления


30


01


510


435


3 986,1








Бюджетные кредиты
(бюджетные
ссуды)


30


03








3 500,0


499 878,0


>100,0


Бюджетные кредиты
(бюджетные
ссуды)


30


03


514





3 500,0


499 878,0


>100,0


Другие ссуды


30


03


514


399


3 500,0


499 878,0


>100,0


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим подразделам


30


04








222 003,1


170 607,0


76,8


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим целевым статьям


30


04


515





222 003,1


170 607,0


76,8


Обеспечение деятельности
военных
комиссариатов в субъектах
Российской
Федерации


30


04


515


381


10 143,9


8 013,0


79,0


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим видам расходов


30


04


515


397


211 859,2


162 594,0


76,7


Целевые бюджетные фонды


31











90 000,0


37 057,0


41,2


Целевые бюджетные
фонды
субъектов Российской Федерации


31


30








90 000,0


37 057,0


41,2


Расходы за счет целевого
фонда,
консолидируемого в бюджете


31


30


520





90 000,0


37 057,0


41,2


Прочие расходы, не отнесенные
к
другим видам расходов


31


30


520


397


90 000,0


37 057,0


41,2


ВСЕГО РАСХОДОВ














7 276 282,1


6 845 710,0


94,1














Приложение 3


к постановлению


Городской Думы


от 19.05.2004 № 21




РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2003 ГОД


ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ


И ВИДАМ РАСХОДОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ





тыс. руб.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование


Классификация


Уточненный
план на

01.01.2004


Исполнено


%





Ведомст-
венная


Функциональная


Целевая
статья


Вид
расходов

















Раздел


Подраздел

















МУ "Лесопарковое
хозяйство"
города Нижнего Новгорода


050














2 965,6


1 720,0


58,0


Охрана окружающей
природной
среды и природных ресурсов,
гидрометеорология,
картография
и геодезия


050


09











2 965,6


1 720,0


58,0


Охрана окружающей
природной
среды, животного и
растительного мира


050


09


03








2 965,6


1 720,0


58,0


Финансирование мероприятий
в
области контроля за состоянием
окружающей среды и
охраны
природы


050


09


03


362





2 965,6


1 720,0


58,0


Содержание
подведомственных
структур


050


09


03


362


075


2 965,6


1 720,0


58,0


Департамент здравоохранения


054














800 613,0


632 690,0


79,0


Государственное управление
и
местное самоуправление


054


01











4 680,4


4 231,0


90,4


Функционирование
органов
местного самоуправления


054


01


06








4 680,4


4 231,0


90,4


Содержание органов
местного
самоуправления


054


01


06


026





3 579,4


3 530,0


98,6


Денежное содержание аппарата


054


01


06


026


027


3 579,4


3 530,0


98,6


Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления


054


01


06


027





1 101,0


701,0


63,7


Расходы на содержание аппарата


054


01


06


027


029


1 101,0


701,0


63,7


Промышленность, энергетика
и
строительство


054


07











1 105,4


1 105,0


100,0


Другие отрасли промышленности


054


07


05








1 105,4


1 105,0


100,0


Государственная
поддержка
отраслей промышленности


054


07


05


302





1 105,4


1 105,0


100,0


Целевые субсидии и субвенции


054


07


05


302


290


1 105,4


1 105,0


100,0


Здравоохранение и
физическая
культура


054


17











794 827,2


627 354,0


78,9


Здравоохранение


054


17


01








794 827,2


627 354,0


78,9


Ведомственные расходы
на
здравоохранение


054


17


01


430





732 604,2


579 675,0


79,1


Родильные дома


054


17


01


430


295


17 790,0


11 101,0


62,4


Больницы, клиники, госпитали


054


17


01


430


300


441 969,7


344 014,0


77,8


Поликлиники,
амбулатории,
диагностические центры


054


17


01


430


301


95 017,3


66 205,0


69,7


Дома ребенка


054


17


01


430


304


8 250,9


7 868,0


95,4


Станции скорой и
неотложной
помощи


054


17


01


430


305


121 691,0


110 045,0


90,4


Санатории для
больных
туберкулезом


054


17


01


430


306


16 858,3


14 151,0


83,9


Санатории для детей
и
подростков


054


17


01


430


307


4 941,0


4 432,0


89,7


Прочие учреждения
и
мероприятия в области
здравоохранения


054


17


01


430


310


26 086,0


21 859,0


83,8


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


054


17


01


515





23,0


23,0


100,0


Расходы бюджетов
субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований на
компенсацию льгот по
оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан,
работающих и проживающих в
сельской местности


054


17


01


515


386


23,0


23,0


100,0


Средства бюджетов
субъектов
Российской Федерации на
реализацию
региональных
целевых программ


054


17


01


522





62 200,0


47 656,0


76,6


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


054


17


01


522


397


62 200,0


47 656,0


76,6


Фонд
обязательного
медицинского страхования


055














371 438,2


371 438,0


100,0


Здравоохранение и
физическая
культура


055


17











371 438,2


371 438,0


100,0


Обязательное
медицинское
страхование


055


17


04








371 438,2


371 438,0


100,0


Расходы на
финансирование
территориальной программы
обязательного
медицинского
страхования


055


17


04


428





371 438,2


371 438,0


100,0


Средства бюджета
на
обязательное медицинское
страхование
неработающего
населения, перечисленные
фондам
обязательного
медицинского страхования


055


17


04


428


316


371 438,2


371 438,0


100,0


Департамент культуры


056














193 693,7


175 670,0


90,7


Государственное управление
и
местное самоуправление


056


01











2 541,2


2 493,0


98,1


Функционирование
органов
местного самоуправления


056


01


06








2 541,2


2 493,0


98,1


Содержание органов
местного
самоуправления


056


01


06


026





2 212,6


2 194,0


99,2


Денежное содержание аппарата


056


01


06


026


027


2 212,6


2 194,0


99,2


Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления


056


01


06


027





328,6


299,0


91,0


Расходы на содержание аппарата


056


01


06


027


029


328,6


299,0


91,0


Образование


056


14











95 852,3


88 269,0


92,1


Общее образование


056


14


02








79 094,5


73 666,0


93,1


Ведомственные расходы
на
образование


056


14


02


400





79 094,5


73 666,0


93,1


Учреждения по
внешкольной
работе с детьми


056


14


02


400


264


79 094,5


73 666,0


93,1


Среднее
профессиональное
образование


056


14


04








15 116,4


13 050,0


86,3


Ведомственные расходы
на
образование


056


14


04


400





15 116,4


13 050,0


86,3


Средние специальные
учебные
заведения


056


14


04


400


268


15 116,4


13 050,0


86,3


Прочие расходы в
области
образования


056


14


07








1 641,4


1 553,0


94,6


Ведомственные расходы
на
образование


056


14


07


400





1 641,4


1 553,0


94,6


Прочие учреждения
и
мероприятия в области
образования


056


14


07


400


272


1 641,4


1 553,0


94,6


Культура, искусство
и
кинематография


056


15











95 300,2


84 908,0


89,1


Культура и искусство


056


15


01








93 571,1


83 201,0


88,9


Ведомственные расходы
на
культуру и искусство


056


15


01


410





53 090,6


48 433,0


91,2


Дворцы и дома культуры,
другие
учреждения клубного типа


056


15


01


410


280


2 965,5


2 483,0


83,7


Музеи и постоянные выставки


056


15


01


410


283


4 475,8


4 283,0


95,7


Библиотеки


056


15


01


410


284


45 649,3


41 667,0


91,3


Государственная
поддержка
театров, концертных
организаций и
других
организаций исполнительских
искусств


056


15


01


411





15 319,1


14 258,0


93,1


Театры, концертные
организации
и другие организации
исполнительских
искусств


056


15


01


411


281


15 319,1


14 258,0


93,1


Прочие ведомственные расходы
в
области культуры и искусства


056


15


01


412





25 161,4


20 510,0


81,5


Прочие учреждения
и
мероприятия в области культуры
и искусства


056


15


01


412


287


25 161,4


20 510,0


81,5


Кинематография


056


15


02








1 710,0


1 691,0


98,9


Государственная
поддержка
кинематографии


056


15


02


415





1 710,0


1 691,0


98,9


Организации кинематографии


056


15


02


415


282


1 710,0


1 691,0


98,9


Прочие мероприятия в
области
культуры и искусства


056


15


03








19,1


16,0


83,8


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


056


15


03


515





19,1


16,0


83,8


Расходы бюджетов
субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований на
компенсацию льгот по
оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан,
работающих и проживающих в
сельской местности


056


15


03


515


386


19,1


16,0


83,8


Городской центр
санитарно-
эпидемиологического надзора


057














180,0


176,0


97,8


Здравоохранение и
физическая
культура


057


17











180,0


176,0


97,8


Санитарно-эпидемиологический

надзор


057


17


02








180,0


176,0


97,8


Ведомственные расходы
на
санитарно-эпидемиологический
надзор


057


17


02


432





180,0


176,0


97,8


Центры
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора


057


17


02


432


311


180,0


176,0


97,8


Городской экологический фонд


070














90 000,0


37 057,0


41,2


Целевые бюджетные фонды


070


31











90 000,0


37 057,0


41,2


Целевые бюджетные
фонды
субъектов Российской Федерации


070


31


30








90 000,0


37 057,0


41,2


Расходы за счет
целевого
фонда, консолидируемого в
бюджете


070


31


30


520





90 000,0


37 057,0


41,2


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


070


31


30


520


397


90 000,0


37 057,0


41,2


Департамент образования
и
социально-правовой защиты
детства


075














1 722 835,4


1 577 051,0


91,5


Государственное управление
и
местное самоуправление


075


01











3 760,5


3 413,0


90,8


Функционирование
органов
местного самоуправления


075


01


06








3 760,5


3 413,0


90,8


Содержание органов
местного
самоуправления


075


01


06


026





3 117,7


3 117,0


100,0


Денежное содержание аппарата


075


01


06


026


027


3 117,7


3 117,0


100,0


Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления


075


01


06


027





642,8


296,0


46,0


Расходы на содержание аппарата


075


01


06


027


029


642,8


296,0


46,0


Образование


075


14











1 718 066,4


1 572 961,0


91,6


Дошкольное образование


075


14


01








558 676,2


483 288,0


86,5


Ведомственные расходы
на
образование


075


14


01


400





558 676,2


483 288,0


86,5


Детские дошкольные учреждения


075


14


01


400


259


558 676,2


483 288,0


86,5


Общее образование


075


14


02








1 024 661,7


967 401,0


94,4


Ведомственные расходы
на
образование


075


14


02


400





1 024 661,7


967 401,0


94,4


Школы - детские сады,
школы
начальные, неполные средние и
средние


075


14


02


400


260


754 838,6


726 563,0


96,3


Специальные школы


075


14


02


400


261


2 752,2


2 583,0


93,9


Вечерние и заочные
средние
образовательные школы


075


14


02


400


262


15 045,6


13 294,0


88,4


Школы-интернаты


075


14


02


400


263


124 549,5


113 294,0


91,0


Учреждения по
внешкольной
работе с детьми


075


14


02


400


264


95 947,7


83 816,0


87,4


Детские дома


075


14


02


400


265


31 528,1


27 851,0


88,3


Среднее
профессиональное
образование


075


14


04








13 147,3


12 945,0


98,5


Ведомственные расходы
на
образование


075


14


04


400





13 147,3


12 945,0


98,5


Средние специальные
учебные
заведения


075


14


04


400


268


13 147,3


12 945,0


98,5


Прочие расходы в
области
образования


075


14


07








121 581,2


109 327,0


89,9


Ведомственные расходы
на
образование


075


14


07


400





120 441,5


109 261,0


90,7


Прочие учреждения
и
мероприятия в области
образования


075


14


07


400


272


98 727,9


89 093,0


90,2


Финансирование мероприятий
по
организации оздоровительной
кампании детей и
подростков


075


14


07


400


319


21 713,6


20 168,0


92,9


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


075


14


07


515





83,7


66,0


78,9


Расходы бюджетов
субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований на
компенсацию льгот по
оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан,
работающих и проживающих в
сельской местности


075


14


07


515


386


83,7


66,0


78,9


Средства бюджетов
субъектов
Российской Федерации на
реализацию
региональных
целевых программ


075


14


07


522





1 056,0








Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


075


14


07


522


397


1 056,0








Социальная политика


075


18











1 008,5


677,0


67,1


Молодежная политика


075


18


03








1 008,5


677,0


67,1


Государственная поддержка
в
области молодежной политики


075


18


03


446





1 008,5


677,0


67,1


Прочие учреждения
и
мероприятия в области
социальной политики


075


18


03


446


323


1 008,5


677,0


67,1


Учреждение "Городская
станция
по борьбе с болезнями животных
города Нижнего
Новгорода"


082














938,0


643,0


68,6


Сельское хозяйство
и
рыболовство


082


08











938,0


643,0


68,6


Прочие мероприятия в
области
сельского хозяйства


082


08


05








938,0


643,0


68,6


Прочие расходы в
области
сельского хозяйства


082


08


05


342





938,0


643,0


68,6


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


082


08


05


342


397


938,0


643,0


68,6


Департамент финансов
и
налоговой политики


092














540 327,4


495 954,0


91,8


Обслуживание
государственного
и муниципального долга


092


19











260 471,7


220 085,0


84,5


Обслуживание
государственного
и муниципального внутреннего
долга


092


19


01








260 471,7


220 085,0


84,5


Процентные платежи
по
муниципальному долгу


092


19


01


462





260 471,7


220 085,0


84,5


Выплаты процентов
по
муниципальному долгу


092


19


01


462


331


260 471,7


220 085,0


84,5


Финансовая помощь
бюджетам
других уровней


092


21











275 869,6


275 869,0


100,0


Финансовая помощь
бюджетам
других уровней


092


21


01








275 869,6


275 869,0


100,0


Средства, передаваемые
по
взаимным расчетам, в том числе
компенсации
дополнительных
расходов, возникших в
результате
решений, принятых
органами других уровней власти


092


21


01


483





275 869,6


275 869,0


100,0


Средства, передаваемые
для
компенсации дополнительных
расходов, возникших
в
результате решений, принятых
органами власти
другого уровня


092


21


01


483


358


275 869,6


275 869,0


100,0


Прочие расходы


092


30











3 986,1








Резервные фонды


092


30


01








3 986,1








Резервные фонды


092


30


01


510





3 986,1








Резервные фонды
исполнительных
органов власти субъектов РФ,
резервные
фонды органов
местного самоуправления


092


30


01


510


435


3 986,1








Департамент транспорта и связи


104














131 468,1


130 138,0


99,0


Транспорт, связь и информатика


104


10











131 468,1


130 138,0


99,0


Прочие виды транспорта


104


10


05








131 468,1


130 138,0


99,0


Государственная
поддержка
других видов транспорта
субъектов РФ


104


10


05


380





131 468,1


130 138,0


99,0


Целевые субсидии и субвенции


104


10


05


380


290


131 468,1


130 138,0


99,0


Главное
управление
благоустройства


131














374 853,0


335 684,0


89,6


Государственное управление
и
местное самоуправление


131


01











1 719,6


1 313,0


76,4


Функционирование
органов
местного самоуправления


131


01


06








1 719,6


1 313,0


76,4


Содержание органов
местного
самоуправления


131


01


06


026





1 484,1


1 084,0


73,0


Денежное содержание аппарата


131


01


06


026


027


1 484,1


1 084,0


73,0


Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления


131


01


06


027





235,5


229,0


97,2


Расходы на содержание аппарата


131


01


06


027


029


235,5


229,0


97,2


Охрана окружающей
природной
среды и природных ресурсов,
гидрометеорология,
картография
и геодезия


131


09











2 108,0


1 605,0


76,1


Охрана окружающей
природной
среды, животного и
растительного мира


131


09


03








2 108,0


1 605,0


76,1


Финансирование мероприятий
в
области контроля за состоянием
окружающей среды и
охраны
природы


131


09


03


362





2 108,0


1 605,0


76,1


Содержание
подведомственных
структур


131


09


03


362


075


2 108,0


1 605,0


76,1


Жилищно-коммунальное хозяйство


131


12











311 629,8


276 261,0


88,7


Коммунальное хозяйство


131


12


02








311 629,8


276 261,0


88,7


Государственная
поддержка
коммунального хозяйства
субъектов РФ


131


12


02


311





311 629,8


276 261,0


88,7


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


131


12


02


311


397


53 219,9


34 306,0


64,5


Расходы на благоустройство
в
субъектах РФ


131


12


02


311


443


258 409,9


241 955,0


93,6


Дорожное хозяйство


131


26











50 213,6


49 291,0


98,2


Дорожное хозяйство


131


26


01








50 213,6


49 291,0


98,2


Государственная
поддержка
дорожного хозяйства


131


26


01


479





50 213,6


49 291,0


98,2


Целевые субсидии и субвенции


131


26


01


479


290


50 213,6


49 291,0


98,2


Прочие расходы


131


30











9 182,0


7 214,0


78,6


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


131


30


04








9 182,0


7 214,0


78,6


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


131


30


04


515





9 182,0


7 214,0


78,6


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


131


30


04


515


397


9 182,0


7 214,0


78,6


Главное управление
архитектуры
и градостроительства


132














10 029,5


7 552,0


75,3


Государственное управление
и
местное самоуправление


132


01











10 029,5


7 552,0


75,3


Функционирование
органов
местного самоуправления


132


01


06








10 029,5


7 552,0


75,3


Содержание органов
местного
самоуправления


132


01


06


026





8 021,4


7 084,0


88,3


Денежное содержание аппарата


132


01


06


026


027


8 021,4


7 084,0


88,3


Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления


132


01


06


027





2 008,1


468,0


23,3


Расходы на содержание аппарата


132


01


06


027


029


2 008,1


468,0


23,3


Департамент жилья и
инженерной
инфраструктуры


133














1 398 366,2


1 775 477,0


127,0


Жилищно-коммунальное хозяйство


133


12











1 385 061,3


1 263 827,0


91,2


Жилищное хозяйство


133


12


01








519 081,9


421 980,0


81,3


Государственная
поддержка
жилищного хозяйства субъектов
РФ


133


12


01


310





96 899,0


62 421,0


64,4


Целевые субсидии и субвенции


133


12


01


310


290


47 977,6


35 220,0


73,4


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


133


12


01


310


397


48 921,4


27 201,0


55,6


Фонд
софинансирования
социальных расходов


133


12


01


352





422 182,9


359 559,0


85,2


Расходы бюджетов субъектов
РФ
и муниципальных образований по
предоставлению
населению
субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг


133


12


01


352


356


422 182,9


359 559,0


85,2


Коммунальное хозяйство


133


12


02








856 020,7


832 164,0


97,2


Государственная
поддержка
коммунального хозяйства
субъектов РФ


133


12


02


311





856 020,7


832 164,0


97,2


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


133


12


02


311


397


11 468,9


11 469,0


100,0


Субсидии на
услуги,
оказываемые населению электро-
и
теплоснабжающими
организациями в субъектах РФ


133


12


02


311


440


789 326,5


773 611,0


98,0


Субсидии на
услуги,
предоставляемые населению
организациями
водоснабжения и
канализации в субъектах РФ


133


12


02


311


442


21 118,0


12 977,0


61,4


Расходы на благоустройство
в
субъектах РФ


133


12


02


311


443


34 107,3


34 107,0


100,0


Прочие структуры и
мероприятия
жилищно-коммунального
хозяйства


133


12


03








9 958,7


9 683,0


97,2


Прочие расходы на
жилищно-
коммунальное хозяйство
субъектов РФ


133


12


03


312





9 958,7


9 683,0


97,2


Расходы на прочие структуры
и
мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства
в
субъектах РФ


133


12


03


312


444


9 958,7


9 683,0


97,2


Социальная политика


133


18











2 781,2


1 406,0


50,6


Социальная помощь


133


18


02








2 781,2


1 406,0


50,6


Выплата пенсий и
пособий
другим категориям граждан


133


18


02


442





2 781,2


1 406,0


50,6


Выплаты пенсий и пособий


133


18


02


442


326


2 781,2


1 406,0


50,6


Прочие расходы


133


30











10 523,7


510 244,0


>100,0


Бюджетные кредиты
(бюджетные
ссуды)


133


30


03











500 631,0





Бюджетные кредиты
(бюджетные
ссуды)


133


30


03


514








500 631,0





Другие ссуды


133


30


03


514


399





500 631,0





Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


133


30


04








10 523,7


9 613,0


91,3


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


133


30


04


515





10 523,7


9 613,0


91,3


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


133


30


04


515


397


10 523,7


9 613,0


91,3


Департамент промышленности
и
предпринимательства


140














27 146,6


24 681,0


90,9


Прочие расходы


140


30











27 146,6


24 681,0


90,9


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


140


30


04








27 146,6


24 681,0


90,9


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


140


30


04


515





27 146,6


24 681,0


90,9


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


140


30


04


515


397


27 146,6


24 681,0


90,9


Департамент экономики
и
планирования


141














493 416,9


367 885,0


74,6


Промышленность, энергетика
и
строительство


141


07











489 403,3


367 946,0


75,2


Строительство, архитектура


141


07


07








489 403,3


367 946,0


75,2


Государственные
капитальные
вложения


141


07


07


313





253 418,0


158 271,0


62,5


Государственные
капитальные
вложения на возвратной основе


141


07


07


313


197


11 500,0


10 466,0


91,0


Государственные
капитальные
вложения на безвозвратной
основе


141


07


07


313


198


241 918,0


147 805,0


61,1


Государственная
поддержка
строительства


141


07


07


314





28 253,3


3 837,0


13,6


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


141


07


07


314


397


28 253,3


3 837,0


13,6


Средства федерального
бюджета
на реализацию государственных
инвестиционных
программ


141


07


07


476





167 732,0


165 838,0


98,9


Субсидии на
реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ
бюджетов субъектов РФ и
муниципальных
образований за
счет передаваемых средств
федерального
бюджета


141


07


07


476


559


167 732,0


165 838,0


98,9


Средства федерального
бюджета
на реализацию федеральных
целевых программ
развития
регионов


141


07


07


521





40 000,0


40 000,0


100,0


Субсидии на
реализацию
федеральных программ развития
регионов


141


07


07


521


457


40 000,0


40 000,0


100,0


Прочие расходы


141


30











4 013,6


-61,0





Бюджетные кредиты
(бюджетные
ссуды)


141


30


03








3 500,0


-346,0





Бюджетные кредиты
(бюджетные
ссуды)


141


30


03


514





3 500,0


-346,0





Другие ссуды


141


30


03


514


399


3 500,0


-346,0





Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


141


30


04








513,6


285,0


55,5


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


141


30


04


515





513,6


285,0


55,5


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


141


30


04


515


397


513,6


285,0


55,5


Департамент по труду
и
социальной защите населения


148














516 732,8


440 501,0


85,2


Государственное управление
и
местное самоуправление


148


01











4 432,6


3 971,0


89,6


Функционирование
органов
местного самоуправления


148


01


06








4 432,6


3 971,0


89,6


Содержание органов
местного
самоуправления


148


01


06


026





3 608,0


3 608,0


100,0


Денежное содержание аппарата


148


01


06


026


027


3 608,0


3 608,0


100,0


Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления


148


01


06


027





824,6


363,0


44,0


Расходы на содержание аппарата


148


01


06


027


029


824,6


363,0


44,0


Промышленность, энергетика
и
строительство


148


07











3 116,7


1 995,0


64,0


Топливно-энергетический

комплекс


148


07


01








3 116,7


1 995,0


64,0


Государственная
поддержка
энергетики и электрификации
субъектов
Российской Федерации


148


07


01


293





3 116,7


1 995,0


64,0


Целевые субсидии и субвенции


148


07


01


293


290


3 116,7


1 995,0


64,0


Социальная политика


148


18











509 017,5


434 385,0


85,3


Учреждения
социального
обеспечения и службы занятости


148


18


01








89 099,2


81 317,0


91,3


Ведомственные расходы
в
области социального
обеспечения


148


18


01


440





89 099,2


81 317,0


91,3


Территориальные центры
и
отделения оказания социальной
помощи на дому


148


18


01


440


318


37 358,2


34 492,0


92,3


Дома-интернаты для
престарелых
и инвалидов


148


18


01


440


320


3 081,2


2 141,0


69,5


Прочие учреждения
и
мероприятия в области
социальной политики


148


18


01


440


323


48 659,8


44 684,0


91,8


Социальная помощь


148


18


02








45 936,3


29 867,0


65,0


Ведомственные расходы
в
области социального
обеспечения


148


18


02


440





34 649,4


22 844,0


65,9


Пособия и социальная помощь


148


18


02


440


322


34 649,4


22 844,0


65,9


Выплата пенсий и
пособий
другим категориям граждан


148


18


02


442





11 286,9


7 023,0


62,2


Выплаты пенсий и пособий


148


18


02


442


326


11 286,9


7 023,0


62,2


Прочие мероприятия в
области
социальной политики


148


18


06








373 982,0


323 201,0


86,4


Расходы на реализацию
льгот,
установленных Законом
Российской
Федерации "О
реабилитации
жертв
политических репрессий", по
бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований


148


18


06


350





7 178,3


5 714,0


79,6


Целевые субсидии и субвенции


148


18


06


350


290


7 178,3


5 714,0


79,6


Расходы на реализацию
льгот,
установленных Законом
Российской
Федерации "О
статусе Героев Советского
Союза,
Героев Российской
Федерации и полных кавалеров
ордена
Славы" и Федеральным
законом "О
предоставлении
социальных гарантий
Героям
Социалистического Труда и
полным кавалерам
ордена
Трудовой Славы", по бюджетам
субъектов
Российской Федерации
и муниципальных образований


148


18


06


351





598,7


758,0


126,6


Целевые субсидии и субвенции


148


18


06


351


290


598,7


758,0


126,6


Расходы на реализацию
льгот,
установленных Федеральным
законом "О
ветеранах", в части
полномочий субъектов РФ


148


18


06


498





366 205,0


316 729,0


86,5


Расходы на оплату
проезда
ветеранов и инвалидов


148


18


06


498


333


134 905,0


133 693,0


99,1


Расходы на
оплату
жилищно-коммунальных услуг
ветеранам и инвалидам


148


18


06


498


345


180 100,0


158 509,0


88,0


Расходы на приобретение
и
доставку топлива ветеранам и
инвалидам


148


18


06


498


346


1 000,0


836,0


83,6


Расходы на
обеспечение
лекарственными средствами
инвалидов и
ветеранов


148


18


06


498


348


50 200,0


23 691,0


47,2


Прочие расходы


148


30











166,0


150,0


90,4


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


148


30


04








166,0


150,0


90,4


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


148


30


04


515





166,0


150,0


90,4


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


148


30


04


515


397


166,0


150,0


90,4


Комитет по
управлению
городским имуществом и
земельными
ресурсами


163














65 126,2


40 381,0


62,0


Транспорт, связь и информатика


163


10











30 000,0


23 700,0


79,0


Прочие виды транспорта


163


10


05








30 000,0


23 700,0


79,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


163


10


05


515





30 000,0


23 700,0


79,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


163


10


05


515


397


30 000,0


23 700,0


79,0


Прочие расходы


163


30











35 126,2


16 681,0


47,5


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


163


30


04








35 126,2


16 681,0


47,5


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


163


30


04


515





35 126,2


16 681,0


47,5


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


163


30


04


515


397


35 126,2


16 681,0


47,5


Комитет по спорту,
физкультуре
и туризму


164














69 365,8


43 652,0


62,9


Государственное управление
и
местное самоуправление


164


01











2 468,8


2 214,0


89,7


Функционирование
органов
местного самоуправления


164


01


06








2 468,8


2 214,0


89,7


Содержание органов
местного
самоуправления


164


01


06


026





1 975,5


1 751,0


88,6


Денежное содержание аппарата


164


01


06


026


027


1 975,5


1 751,0


88,6


Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления


164


01


06


027





493,3


463,0


93,9


Расходы на содержание аппарата


164


01


06


027


029


493,3


463,0


93,9


Образование


164


14











50 375,1


32 181,0


63,9


Общее образование


164


14


02








49 648,0


31 962,0


64,4


Ведомственные расходы
на
образование


164


14


02


400





49 648,0


31 962,0


64,4


Учреждения по
внешкольной
работе с детьми


164


14


02


400


264


49 648,0


31 962,0


64,4


Прочие расходы в
области
образования


164


14


07








727,1


219,0


30,1


Ведомственные расходы
на
образование


164


14


07


400





727,1


219,0


30,1


Прочие учреждения
и
мероприятия в области
образования


164


14


07


400


272


727,1


219,0


30,1


Здравоохранение и
физическая
культура


164


17











16 521,9


9 257,0


56,0


Физическая культура и спорт


164


17


03








16 521,9


9 257,0


56,0


Ведомственные расходы
на
физическую культуру и спорт


164


17


03


434





16 521,9


9 257,0


56,0


Прочие учреждения
и
мероприятия в области
физической культуры и
спорта


164


17


03


434


314


16 521,9


9 257,0


56,0


Штаб по делам
гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных бедствий


177














20 778,6


18 538,0


89,2


Жилищно-коммунальное хозяйство


177


12











1 680,0


1 183,0


70,4


Коммунальное хозяйство


177


12


02








1 680,0


1 183,0


70,4


Государственная
поддержка
коммунального хозяйства
субъектов РФ


177


12


02


311





1 680,0


1 183,0


70,4


Расходы на благоустройство
в
субъектах РФ


177


12


02


311


443


1 680,0


1 183,0


70,4


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и
стихийных бедствий


177


13











19 098,6


17 355,0


90,9


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций


177


13


02








10 398,0


8 833,0


84,9


Целевой финансовый резерв
для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций


177


13


02


399





5 300,0


3 887,0


73,3


Целевой финансовый резерв


177


13


02


399


254


5 300,0


3 887,0


73,3


Обеспечение личного
состава
войск (сил)


177


13


02


601





5 098,0


4 946,0


97,0


Содержание
подведомственных
структур


177


13


02


601


075


5 098,0


4 946,0


97,0


Государственная

противопожарная служба


177


13


04








8 700,6


8 522,0


97,9


Обеспечение личного
состава
войск (сил)


177


13


04


601





8 700,6


8 522,0


97,9


Содержание
подведомственных
структур


177


13


04


601


075


8 700,6


8 522,0


97,9


Управление МНС России
по
Нижегородской области


181














15 015,0


12 000,0


79,9


Прочие расходы


181


30











15 015,0


12 000,0


79,9


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


181


30


04








15 015,0


12 000,0


79,9


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


181


30


04


515





15 015,0


12 000,0


79,9


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


181


30


04


515


397


15 015,0


12 000,0


79,9


ГУВД Нижегородской области


188














32 361,9


30 004,0


92,7


Правоохранительная

деятельность и обеспечение
безопасности государства


188


05











32 011,9


29 654,0


92,6


Органы внутренних дел


188


05


01








32 011,9


29 654,0


92,6


Обеспечение личного
состава
войск (сил)


188


05


01


601





32 011,9


29 654,0


92,6


Содержание
подведомственных
структур


188


05


01


601


075


32 011,9


29 654,0


92,6


Прочие расходы


188


30











350,0


350,0


100,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


188


30


04








350,0


350,0


100,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


188


30


04


515





350,0


350,0


100,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


188


30


04


515


397


350,0


350,0


100,0


Комитет по
делам
военнослужащих и
правоохранительных
органов


189














10 143,9


8 013,0


79,0


Прочие расходы


189


30











10 143,9


8 013,0


79,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


189


30


04








10 143,9


8 013,0


79,0


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


189


30


04


515





10 143,9


8 013,0


79,0


Обеспечение
деятельности
военных комиссариатов в
субъектах
Российской Федерации


189


30


04


515


381


10 143,9


8 013,0


79,0


Нижегородский городской
отдел
управления ФСНП РФ по
Нижегородской области


205














200,0








Прочие расходы


205


30











200,0








Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


205


30


04








200,0








Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


205


30


04


515





200,0








Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


205


30


04


515


397


200,0








Администрация города
Нижнего
Новгорода


303














365 250,9


297 418,0


81,4


Государственное управление
и
местное самоуправление


303


01











245 319,4


205 203,0


83,6


Функционирование
органов
местного самоуправления


303


01


06








245 319,4


205 203,0


83,6


Содержание органов
местного
самоуправления


303


01


06


026





68 796,2


55 375,0


80,5


Денежное содержание аппарата


303


01


06


026


027


68 796,2


55 375,0


80,5


Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления


303


01


06


027





29 343,4


24 287,0


82,8


Представительские расходы


303


01


06


027


028


800,0


448,0


56,0


Расходы на содержание аппарата


303


01


06


027


029


28 543,4


23 839,0


83,5


Территориальные органы


303


01


06


038





147 179,8


125 541,0


85,3


Денежное содержание аппарата


303


01


06


038


027


103 955,0


97 424,0


93,7


Расходы на содержание аппарата


303


01


06


038


029


43 224,8


28 117,0


65,0


Транспорт, связь и информатика


303


10











13 800,0


7 953,0


57,6


Информатика
(информационное
обеспечение)


303


10


07








13 800,0


7 953,0


57,6


Государственная
поддержка
информационного обеспечения


303


10


07


371





13 800,0


7 953,0


57,6


Информационное обеспечение


303


10


07


371


230


13 800,0


7 953,0


57,6


Прочие расходы


303


30











106 131,5


84 262,0


79,4


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


303


30


04








106 131,5


84 262,0


79,4


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


303


30


04


515





106 131,5


84 262,0


79,4


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


303


30


04


515


397


106 131,5


84 262,0


79,4


Департамент
международных
отношений и межрегиональных
связей


310














444,5


386,0


86,8


Прочие расходы


310


30











444,5


386,0


86,8


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


310


30


04








444,5


386,0


86,8


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


310


30


04


515





444,5


386,0


86,8


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


310


30


04


515


397


444,5


386,0


86,8


Городская Дума города
Нижнего
Новгорода


330














13 061,5


13 004,0


99,6


Государственное управление
и
местное самоуправление


330


01











13 061,5


13 004,0


99,6


Функционирование
органов
местного самоуправления


330


01


06








13 061,5


13 004,0


99,6


Содержание органов
местного
самоуправления


330


01


06


026





5 296,1


5 291,0


99,9


Денежное содержание аппарата


330


01


06


026


027


5 296,1


5 291,0


99,9


Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления


330


01


06


027





7 765,4


7 713,0


99,3


Расходы на содержание аппарата


330


01


06


027


029


7 765,4


7 713,0


99,3


Некоммерческая
организация
"Городской фонд
поддержки
предпринимательства"


370














1 000,0








Развитие
рыночной
инфраструктуры


370


11











1 000,0








Малый бизнес
и
предпринимательство


370


11


01








1 000,0








Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


370


11


01


515





1 000,0








Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


370


11


01


515


397


1 000,0








Расходы, возникшие в
процессе
исполнения бюджета


900














8 529,4


7 997,0


93,8


Средства массовой информации


900


16











1 469,3


1 432,0


97,5


Телевидение и радиовещание


900


16


01








1 383,6


1 363,0


98,5


Государственная
поддержка
государственных
телерадиокомпаний


900


16


01


420





1 383,6


1 363,0


98,5


Целевые субсидии и субвенции


900


16


01


420


290


1 383,6


1 363,0


98,5


Периодическая печать
и
издательства


900


16


02








85,7


69,0


80,5


Государственная
поддержка
средств массовой информации


900


16


02


424





85,7


69,0


80,5


Целевые субсидии и субвенции


900


16


02


424


290


85,7


69,0


80,5


Прочие расходы


900


30











7 060,1


6 565,0


93,0


Бюджетные кредиты
(бюджетные
ссуды)


900


30


03











-407,0





Бюджетные кредиты
(бюджетные
ссуды)


900


30


03


514








-407,0





Другие ссуды


900


30


03


514


399





-407,0





Прочие расходы, не
отнесенные
к другим подразделам


900


30


04








7 060,1


6 972,0


98,8


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим целевым статьям


900


30


04


515





7 060,1


6 972,0


98,8


Прочие расходы, не
отнесенные
к другим видам расходов


900


30


04


515


397


7 060,1


6 972,0


98,8


ВСЕГО РАСХОДОВ

















7 276 282,1


6 845 710,0


94,1














Приложение 4


к постановлению


Городской Думы


от 19.05.2004 № 21




ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ


ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2003 ГОД





тыс. руб.

































































































































































Наименование
отрасли,
заказчика,
объекта


План на 2003 год


Факт за 2003 год





Объем
капвложений
в

действующих
ценах


В т.ч.
кредитор.

задолженность


Ввод
мощностей
(ед.
изм.)


Освоено
капвложений


Профинан-
сировано


Ввод
мощностей
(ед.
изм.)


ВСЕГО КАПИТАЛЬНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО


589 744


42 509





365 667,9


384 574,2





в том числе:




















городской бюджет


249 633


35 757





145 431,9


155 138,3





из них: на возвратной
основе


11 500


0





10 466


11 078





областной бюджет


6 536


2 000





3 018,7


3 000





федеральный бюджет


133 600


0





124 713,2


133 600





средства населения


20 850


2 143





6 754,9


8 448,7





прочие инвестиции


179 125


2 609





80 203,2


84 387,2





Территориальный
дорожный
фонд
Нижегородской области


0


0





5 546


0





Кроме того <*>
сверх
утвержденных объемов:




















областной бюджет


785


0





625


625





федеральный бюджет


77 692


908





55 798,3


76 784









Примечание. <*>
Кроме того сверх утвержденных объемов - средства федерального и
областного бюджетов, переданные в 2003 году сверх объемов капитальных
вложений, утвержденных адресной инвестиционной программой города.









тыс. руб.






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование отрасли,

заказчика, объекта


План на 2003 год


Факт за 2003 год





Объем
капвложений
в

действующих
ценах


в т.ч.
кредитор.

задолженность


Ввод мощностей
(ед. изм.)


Освоено
капвложений


Профинан-
сировано


Ввод мощностей
(ед. изм.)


по отраслям:




















ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ


21 700


0





20 720,3


20 754,8





в том числе:




















городской бюджет


1 000


0





20,3


54,8





прочие инвестиции


20 700


0





20 700


20 700





Противопожарная

безопасность


21 700


0





20 720,3


20 754,8





в том числе:




















городской бюджет


1 000


0





20,3


54,8





прочие инвестиции


20 700


0





20 700


20 700





МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"


21 700


0





20 720,3


20 754,8





в том числе:




















городской бюджет


1 000


0





20,3


54,8





прочие инвестиции


20 700


0





20 700


20 700





Пождепо по ул.
Ванеева
(проектные работы)
(городской бюджет)


1 000








20,3


54,8





Коленчатый подъемник


20 700


0





20 700


20 700





в том числе:




















городской бюджет




















прочие инвестиции


20 700








20 700


20 700





ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ

ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И
ИНФОРМАТИКА


143 990


11 130





133 184,8


127 203





в том числе:




















городской бюджет


34 330


11 130





23 837,7


23 974,3





федеральный бюджет


101 600


0





101 600


101 600





средства населения


7 060


0





2 201,1


1 628,7





прочие инвестиции


1 000


0





0


0





Территориальный
дорожный
фонд Нижегородской области


0


0





5 546


0





Кроме того
сверх
утвержденных объемов:




















федеральный бюджет


43 260


0





43 260


43 260





Транспорт


132 200


11 130


тяг.
подст.
2 400
кВа;
трол. лин.
- 12,5 км


127 743,5


123 504,3


тяг.
подст.
2
820 кВа;
трол. лин.
- 12,5 км


в том числе:




















городской бюджет


30 600


11 130





20 597,5


21 904,3





федеральный бюджет


101 600


0





101 600


101 600





Территориальный
дорожный
фонд Нижегородской области


0


0





5 546


0





Кроме того
сверх
утвержденных объемов:




















федеральный бюджет


43 260


0





43 260


43 260





МУ "Главное управление
по
строительству и ремонту
метрополитена, мостов
и
дорожных
сетей в городе
Нижнем
Новгороде" (МУ "ГУММиД")


119 400


11 030





120 597


117 079,3





в том числе:




















городской бюджет


17 800


11 030





13 451


15 479,3





федеральный бюджет


101 600


0





101 600


101 600





Территориальный
дорожный
фонд Нижегородской области


0


0





5 546


0





Кроме того
сверх
утвержденных объемов




















федеральный бюджет


43 260


0





43 260


43 260





Продление 2-й
очереди
строительства метрополитена
от ст. "Бурнаковская"
до
ст. "Сормовская" (городской
бюджет)


10 956


5 317


продолж.
стр-ва


6 851


10 061,8





из них:




















- пусковой участок от
ст.
"Бурнаковская" до ст.
"Буревестник"


10 456


5 317





6 851


10 061,8





- пусковой участок от
ст.
"Буревестник" до ст.
"Сормовская"
(2,72 км)


500








0


0





Продление

Автозаводской линии
метрополитена от
ст.
"Московская" до ст.
"Горьковская"
с мостовым
переходом через р. Оку,
продление 2-й
очереди
строительства метрополитена
от ст. "Московская"
до ст.
"Волга"


108 144


5 713





113 450


107 017,5





в том числе:




















городской бюджет


6 544


5 713





6 304


5 417,5





федеральный бюджет


101 600








101 600


101 600





кроме того
средства
федерального бюджета сверх
утвержденных объемов


43 260








43 260


43 260





Территориальный
дорожный
фонд Нижегородской области











5 546


0





Транспортный тоннель по
ул.
Должанской (городской
бюджет)


300








296








Муниципальное учреждение
по
строительству метрополитена
(городской бюджет)


200


0





0


0





Продление 2-й
очереди
строительства метрополитена
от ст. "Бурнаковская"
до
ст. "Сормовская"


200








0








МУП
"Нижегородэлектротранс"
(городской бюджет)


12 600


100


тяг.
подст.
2 400
кВа;
трол. лин.
- 12,5 км


7 146,5


6 425


тяг.
подст.
2
820 кВа;
трол. лин.
- 12,5 км


Тяговая подстанция на
ул.
Гороховецкой (мощность
2 400 кВт)


7 800





2 400 кВа


6 938,5


6 425


2 820 кВа


Троллейбусная линия
от
Московского шоссе до мкрн
Сортировочный


3 500





12,5 км


208





12,5 км


Тяговая подстанция на
ул.
Гужевой (мощность 3 600
кВт)


1 200





продолжение
стр-ва

(тепл.
контур)











Реконструкция
трамвайной
линии от узла на ул.
Нартова до ПК 7/1,4


100


100














Связь


11 790


0


1 550
номеров


5 441,3


3 698,7


Установлено
1 084

номеров


в том числе:




















городской бюджет


3 730


0





3 240,2


2 070





средства населения


7 060


0





2 201,1


1 628,7





прочие инвестиции


1 000


0





0


0





МУП "Телесвязь-НН"


9 920


0


1 350
номеров


5 147,3


3 398,7


Установлено
984 номера в

п. Гнилицы,
Стахановский,
Мостоотряд,
Стригино,

Новая
Стройка,
Володарский,


в том числе:




















городской бюджет


3 030


0





2 946,2


1 770





средства населения


5 890


0





2 201,1


1 628,7





прочие инвестиции


1 000


0





0


0





Телефонизация жилых домов
по
проекту "Социальный
телефон"


8 920


0


1 250
номеров


4 586,9


2 658,7





в том числе:




















городской бюджет


2 030


0





2 385,8


1 030





средства населения


5 890


0





2 201,1


1 628,7





прочие инвестиции


1 000


0





0


0





Расширение АТС "Элком"
(до
1 500 номеров)


2 000





500 номеров


0


0





в том числе:




















городской бюджет


1 000

















прочие инвестиции


1 000

















п. Стахановский
(2-я
очередь) Автозаводского
района


3 420





400 номеров


130


130





в том числе:




















городской бюджет


130








130


130





средства населения


3 290

















п. Гнилицы
Автозаводского
района


1 500





200 номеров


3 374,1


2 277,6





в том числе:




















городской бюджет


700








1 796,5


700





средства населения


800








1 577,6


1 577,6





п. Володарский
Канавинского
района


2 000





150 номеров


1 082,8


251,1





в том числе:




















городской бюджет


200








459,3


200





средства населения


1 800








623,5


51,1





Проект
"Телефонизация
квартир тружеников тыла и
вдов
участников ВОВ"
(город. бюджет)


1 000





100 номеров


560,4


740





Управление по труду
и
социальной
защите
населения
администрации Ленинского
района


1 870


0


200 номеров


294


300





Телефонизация жилых домов
по
проекту "Социальный
телефон"


1 870


0


200 номеров


294


300





п. Гвоздильный
Ленинского
района


1 870


0


200 номеров


294


300


компенсирована
установка

100 номеров


в том числе:




















городской бюджет


700








294


300





средства населения


1 170

















ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО -

ВСЕГО


144 471


4 797


24 124/344
кв. м/

кварт.


45 337,2


56 182


4 599 кв. м/
80 кв.


в том числе:




















городской бюджет


41 500


1 654


21 374/303


14 173,8


14 753,4


4 599 кв. м/
80 кв.


федеральный бюджет


8 000


0





8 000


8 000





областной бюджет


3 000


1 000





3 018,7


3 000





средства населения


13 390


2 143





4 357,8


6 624





прочие инвестиции


78 581


0


2 750/41


15 786,9


23 804,6





Кроме того
сверх
утвержденных объемов:




















областной бюджет


735


0


3 кв.


575


575


3 кв.


федеральный бюджет


14 432


908


34 кв.


12 538,3


13 524


32 кв.


1. Проект "Ветхий фонд"


74 921


503


11 178/184
кв.


16 866,1


15 243


4 599 кв. м/
80 кв.


в том числе:




















городской бюджет


17 650


-1 640


8 428/143


7 324,6


5 784,7


4 599 кв. м/
80 кв.


средства населения


9 190


2 143





4 216,1


6 076,3





прочие инвестиции


48 081


0


2 750/41


5 325,4


3 382





Кроме того
сверх
утвержденных объемов:




















федеральный бюджет


12 486


0


31 кв.


11 694,6


12 486


29 кв.


МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"


73 421


503


8 636/142


16 866,1


15 243


4 599 кв. м/
80 кв.


в том числе:




















городской бюджет


16 250


-1 640


5 886/101


7 324,6


5 784,7


4 599 кв. м/
80 кв.


средства населения


9 090


2 143





4 216,1


6 076,3





прочие инвестиции


48 081


0


2 750/41


5 325,4


3 382





Дом № 2а в мкрн 5
Верхние
Печеры


31 590


0


4 100/62


355,1


257





в том числе:




















городской бюджет


8 400





1 350/21


170


170





средства населения


2 040

















прочие инвестиции


21 150





2 750/41


185,1


87





Дом № 39 на 80 кв. в мкрн
5
Верхние Печеры (ЖСК-478)


11 731


174


4 536/80


11 445,4


11 456,9


4 599 кв. м/
80 кв.


в том числе:




















городской бюджет


3 600


-1 969





5 448,7


3 600


4 599 кв. м/
80 кв.


средства населения


5 650


2 143





3 516,1


5 376,3





прочие инвестиции


2 481








2 480,6


2 480,6





Дом № 11а по ул. Баумана


2 200


329


фасадные
работы


1 520,6


1 814,9





в том числе:




















городской бюджет


750


329





420,5


750





средства населения


600








700


700





прочие инвестиции
(ООО
"Кока-Кола Ботлерс Н.Н.")


850








400,1


364,9





Дом № 7а мкрн 8
Верхние
Печеры (городской бюджет)


500





фасадные
работы


505,8


500





Дом в мкрн 3 по
ул.
Адмирала Макарова (ул.
Таганская) в
Ленинском
районе


5 400


0


проектные
работы и

задел


18


3,1





в том числе:




















городской бюджет


1 500








18


3,1





средства населения


300

















прочие инвестиции


3 600

















Жилые дома в мкрн 3
жилого
района Мещерское озеро по
ул. С. Акимова
в
Канавинском районе (1-я
очередь)


22 000


0


задел


3 021,2


1 211,1





в том числе:




















городской бюджет


1 500








761,6


761,6





средства населения


500

















прочие инвестиции


20 000








2 259,6


449,5





ЗАО
"Домостроительный
комбинат № 1"


1 500


0


2 542/42


0


0





Дом № 1 (корпус 1) по
ул.
Голубева


1 500


0


2 542/42


0


0





в том числе:




















городской бюджет


1 400

















средства населения


100

















Кроме того
средства
федерального бюджета сверх
утвержденных объемов:




















МУ "ГУММиД"


12 486





31 квартира


11 694,6


12 486


приобретены
29 квартир


Приобретение квартир
на
вторичном рынке с целью
переселения жителей
из
домов, находящихся на
трассе
строительства
метромоста


12 486





31 квартира


11 694,6


12 486


приобретены
29 квартир


2. Проект "Субсидии
для
бюджетных работников" -
всего


54 000


4 294


12 946/160
кв.


19 764,7


25 756





в том числе:




















городской бюджет


23 300


3 294


12 946/160


6 408,2


8 527,7





федеральный бюджет


8 000


0





8 000


8 000





областной бюджет


3 000


1 000





3 018,7


3 000





прочие инвестиции


15 500


0





2 196,1


5 680,6





средства населения


4 200


0





141,7


547,7





Кроме того
сверх
утвержденных объемов:




















областной бюджет


735


0


3 кв.


575


575


3 кв.


федеральный бюджет


1 946


908


3 кв.


843,7


1 038


3 кв.


МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"


51 700


4 294


12 615/154


18 617,2


25 319





в том числе:




















городской бюджет


21 700


3 294





5 260,7


8 090,7





федеральный бюджет


8 000


0





8 000


8 000





областной бюджет


3 000


1 000





3 018,7


3 000





прочие инвестиции


15 500


0





2 196,1


5 680,6





средства населения


3 500


0





141,7


547,7





Дом на 90 кв. в
границах
ул. Бринского - Родионова
(для работников
вузов)
(ЖСК-481)


28 500


1 454


7 682/90


6 914,8


10 610,4





в том числе:




















городской бюджет


10 000


454





1 700


4 410,4





областной бюджет


3 000


1 000





3 018,7


3 000





прочие инвестиции
(средства
вузов)


15 500








2 196,1


3 200





Дом Ш-10 б/с 018 на 64 кв.
в
ЭЖК Мещерское озеро


17 000


2 840


4 933/64


11 145,1


14 120,9





в том числе:




















городской бюджет


7 000


2 840





3 145,1


3 640,3





федеральный бюджет


8 000








8 000


8 000





средства населения


2 000

















прочие инвестиции














2 480,6





Дом по ул. Чкалова


5 900


0


нулевой
цикл


557,3


587,7





в том числе:




















городской бюджет


4 400








415,6


40





средства населения


1 500








141,7


547,7





Проектные работы
(городской
бюджет)


300

















ЖСК-472


1 000


0





1 147,5


437





Дом № 5 по ул.
Сазанова
(городской бюджет)


1 000





система
дымоудаления,
инж.

коммуникации


1 147,5


437





МУП "Обновление"


1 300


0





0


0





Реконструкция объекта
под
жилые квартиры для
бюджетных работников


1 300


0


331/6


0


0





в том числе:




















городской бюджет


600

















средства населения


700

















Кроме того
сверх
утвержденных объемов:




















Департамент
экономики,
планирования и
строительства


2 681


908


6 квартир


1 418,7


1 613


6 квартир


в том числе:




















федеральный бюджет


1 946


908


3 квартиры


843,7


1 038


3 квартиры


областной бюджет


735


0


3 квартиры


575


575


3 квартиры


Приобретение квартир
для
граждан, выезжающих из
районов Крайнего Севера
и
приравненных к ним
местностей
(федеральный
бюджет)


400


400


2 квартиры


400


0


2 квартиры


Приобретение квартир
для
участников ликвидации
последствий аварий
и
катастроф (федеральный
бюджет


1 546


508


1 квартира


443,7


1 038


1 квартира


Приобретение квартир
для
прочих нужд (погорельцы,
ветераны труда)
(областной
бюджет)


735





3 квартиры


575


575


3 квартиры


3. Проект "Жилье "Шаг
за
Шагом"


15 550


0





8 706,4


15 183





в том числе:




















городской бюджет


550


0





441


441





прочие инвестиции


15 000


0





8 265,4


14 742





МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"


12 900


0





6 364,4


12 841





Жилой дом в застройке
по
ул. Деловая - Родионова
(лот № 22)


12 900


0


задел


6 364,4


12 841





в том числе:




















городской бюджет


500








441


441





прочие инвестиции


12 400








5 923,4


12 400





МУ "Дирекция по
реализации
жилищных и инвестиционных
проектов г.
Н.Новгорода"


2 650


0





2 342


2 342





Дом по ул. Деловая (лоты
N
23 - 26)


2 650


0


проектные
работы


2 342


2 342





в том числе:




















городской бюджет


50

















прочие инвестиции


2 600








2 342


2 342





КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО


120 005


13 624





51 514,8


69 050,7





в том числе:




















городской бюджет


58 952


13 115





26 751,1


39 312,2





из них: на
возвратной
основе


11 500


0





10 466


11 078





федеральный бюджет


20 000


0





10 507


20 000





областной бюджет


2 236


0





0


0





прочие инвестиции


38 417


509





14 060,7


9 542,5





средства населения


400


0





196


196





Кроме того
сверх
утвержденных объемов




















федеральный бюджет


20 000


0





0


20 000





МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"


21 216


2 637





11 028,8


11 507


газовые сети -
6,7 км/137
кв.


в том числе:




















городской бюджет


13 422


2 637





8 357,8


8 635,3





прочие инвестиции


7 394


0





2 475


2 675,7





средства населения


400


0





196


196





Газовые сети:


16 649


1 279


11,19 км/357


10 255,5


10 427,8


введено
6,7 км/137 кв.


в том числе:




















городской бюджет


9 705


1 279





7 945,2


7 722,3





средства населения


400


0





196


196





прочие инвестиции


6 544


0





2 114,3


2 509,5





Газовые сети в п.
Ольгино
Приокского района (без
закольцовки и ГРП)


2 490


0


1,5 км/
40 ПСД
готова,
ввод


3 177,6


2 159,2





в том числе:




















городской бюджет


2 290








2 977,6


1 959,2





прочие инвестиции


200








200


200





Газовые сети в п.
Бешенцево
Приокского района


890


410


ввод
1,1 км/34


474,1


882,6


введено
1,3 км/34 кв.


Газовые сети в п.
Березовая
Пойма Московский района


1 365


270


2,4 км/
71 ПСД готова


871,4


1 021


введено
2,4 км


Газовые сети в 13
квартале
Московского района


1 150


2


2 км/
100 ПСД
готова


1 120,3


1 070


введено
1,5 км/
60
квар.


Газоснабжение жилого дома
N
30 по ул. Левинка
Московского района


860


22


0,5 км/
12 ввод


390,9


312





Газопровод по
ул.
Карпинского в Сормовском
районе


1 074


175


0,85 км/
16 ввод


841,7


1 057,2


введено
0,9 км/
23
квар.


в том числе:




















городской бюджет


680


175





488,1


663,2





прочие инвестиции


394








353,6


394





Газопровод в п.
Стригинский
Бор Автозаводского района


980





2,04 км/
54 проект

готов


780,9


670





Газовые сети
слободы
Подновье Нижегородского
района (4-я очередь)


950


0


0,8 км/30 кв.


841,9


746


введено
0,6 км/
20
квар.


в том числе:




















городской бюджет


550








645,9


550





средства населения


400








196


196





Газовые сети в
п.
Комсомольский Сормовского
района


400


400


исполнительн.
лист

(мировое
соглашение)





399,3





Газопровод по
ул.
Нефтегазовской Московского
района


50





проектные
работы


50


50





Газопровод по
ул.
Оранжерейной Советского
района (ж. д. 45, 47, 49)


100





проектные
работы


101


100





Газопровод в дер.
Кузнечиха
Советского района


100





проектные
работы











Газопровод в пос.
Карповка
Ленинского района


190





проектные
работы


5


5





Газопровод в
пос.
Специалистов Ленинского
района


50





проектные
работы











Газопровод по
Нижне-
Волжской набережной


6 000


0





1 600,7


1 955,5





в том числе:




















городской бюджет


50








40


40





прочие инвестиции


5 950








1 560,7


1 915,5





Благоустройство мкрн
5
Верхние Печеры


560


0


ж/д 38 ввод


0


0





в том числе:




















городской бюджет


10








0


0





прочие инвестиции


550

















Мероприятия по
исключению
доступа на объекты
незавершенного

строительства в мкрн ЭЖК
Мещерское
озеро
Канавинского района
(устройство
ограждений
проходных тоннелей, Дворца
пионеров, Дома быта)


300

















Инженерные сети 3 ж.
гр.
мкрн ЭЖК Мещерское озеро


1 750


246


сети к бл./
с 018


83,3








Инженерная подготовка МР
8
Верхние Печеры III пуск.
Комплекс


244


244


исполнит.
лист











Устройство
теплоизоляции
теплотрассы ОДЦ "Надежда" в
п.
Копосово Сормовского
района


45





ввод


45


45





Инженерные сети к
областной
библиотеке по ул.
Варварской


100


100








100





Инженерная
инфраструктура
мкрн ул. Деловой
Нижегородского
района


1 068


768





645


934,2





в том числе:




















городской бюджет


768


768





284,3


768





прочие инвестиции


300








360,7


166,2





Дорога в кв.
улиц
Бринского - Родионова
Нижегородского района


500

















МУП "Теплоэнерго"


24 123


100





10 466


19 102





в том числе:




















городской бюджет


20 973


100





10 466


19 102





из них: на
возвратной
основе


11 500


0





10 466


11 078





прочие инвестиции


3 150


0





0


0





Строительство теплотрассы
по
ул. Зеленодольской
Канавинского района


2 800


0


ввод


0


900





в том числе:




















городской бюджет


1 350











900





прочие инвестиции


1 450

















Реконструкция
котельной
завода "Термаль" Приокского
района


1 200





1-я
очередь,

усиление
строит.
констр.,
полная
замена
кровельн.
покрытия





900





Реконструкция
котельной
"ЗеФС" Ленинского района


90





проект на
обще-

строительные
работы











Строительство
ЦТП-43
Нижегородского района


1 200


100





0


0





в том числе:




















городской бюджет


200


100














прочие инвестиции


1 000

















Инженерная инфраструктура
по
ул. Деловой (ЦТП-44)
Нижегородского района
(прочие
инвестиции)


700

















Реконструкция котельной
по
ул. Заломова, 5 (городской
бюджет на
возвратной
основе)


6 000








5 391


5 831





Реконструкция котельной
по
ул. Рождественской, 8
(городской бюджет
на
возвратной основе)


5 500








5 075


5 247





Котельная по ул.
Знаменской
(городской бюджет)


6 633








0


6 224





МУП "Водоканал"


53 867


4 465





24 769,2


29 978,7





в том числе:




















городской бюджет


9 754


3 956





3 376,5


3 811,9





федеральный бюджет


20 000


0





10 507


20 000





областной бюджет


2 236


0





0


0





прочие инвестиции


21 877


509





10 885,7


6 166,8





Кроме того
сверх
утвержденных объемов:




















федеральный бюджет


20 000


0





0


20 000





КНС на
Нижне-Волжской
набережной Нижегородского
района


2 500


500


ввод 1-й
очереди


1 639,9


867,2


1-я оч.
введена
в
сентябре


в том числе:




















городской бюджет


500


500














прочие инвестиции
(средства
предприятия)


2 000








1 639,9


867,2





Водовод в п. Новая
Стройка
Московского района


5 241


680


1,1 км
водовода


1 896,6


1 570





в том числе:




















городской бюджет


3 174


680





1 896,6


1 570





прочие инвестиции


2 067

















Водовод Д-150 от
ул.
Ванеева к д. Кузнечиха
Советского района


1 240


500


ввод 0,2 км


0


400





Канализационный коллектор
по
ул. Композиторской
Ленинского района


11 910


509


ввод


9 356,5


5 108,9





в том числе:




















городской бюджет


100








110,7


100





прочие инвестиции


11 810


509





9 245,8


5 008,9





Водовод Д-200 мм в
п.
Березовый Клин в к. п.
Зеленый
Город
Нижегородского района


1 020





продолжение
строит-ва


1 017,4


1 020





Реконструкция КНС в
пос.
Гвоздильный Ленинского
района
(ул.
Днепропетровская)


5 000


26


нулевой цикл


12,9


0





в том числе:




















городской бюджет


500


26





12,9








прочие инвестиции


4 500

















Реконструкция
резервуара
чистой воды на в/с
Малиновая Гряда


2 500


1 000


устройство
свайного поля


0


0





в том числе:




















городской бюджет


1 000


1 000














прочие инвестиции
(средства
предприятия)


1 500

















Реконструкция

канализационного дюкерного
перехода через р. Оку


43 236


430


1-й этап
ввод 0,9 км


10 841,4


41 012,6





в том числе:




















городской бюджет


1 000


430





334,4


721,9





федеральный бюджет


20 000








10 507


20 000





кроме того
средства
федерального бюджета сверх
утвержденных объемов


20 000











20 000





областной бюджет


2 236

















прочие
инвестиции
(экологический фонд)














290,7





Строительство водопровода
в
сл. Подновье (1-я очередь)


300





проектные
работы











Строительство водопровода в
п.
Новое Доскино


100





проектные
работы


4,5








Водопроводные сети в
п.
Ляхово по ул. Рогова и
Емельянова


370


370


кредитор.
задолж.











Восстановление
аварийного
участка водовода в районе
больницы № 39


450


450


кредитор.
задолж.











МУП "Инженерная
защита
города"


7 800


4 700





0


2 950





в том числе:




















городской бюджет


4 900


4 700





0


2 950





прочие инвестиции


2 900


0





0


0





Реконструкция
Молитовского
моста


3 000


3 000


кредитор.
задолж.


0


2 500





Реконструкция
Канавинского
моста


1 000


1 000


кредитор.
задолж.





450





Реконструкция
г/технических
тоннелей р. Ржавки до ул.
Палехской


500


500


кредитор.
задолж.





0





Реконструкция
Мызинского
моста (проектные работы)


200


200


кредитор
задолж.,
ПСД
готова





0





Разработка
региональной
комплексной целевой
программы
инженерной защиты
заречной части г.
Н.Новгорода
от подтопления


100





проектные
работы





0





Изготовление
проектно-
сметной документации на
городские ливневые
сети


3 000


0





0


0





в том числе:




















городской бюджет


100

















прочие инвестиции


2 900

















МУП "Нижегородзеленстрой"


1 060


732





91,6


232





в том числе:




















городской бюджет


964


732





91,6


232





прочие инвестиции


96


0





0


0





Аварийно-восстановительные

работы производственного
участка в
Нижегородском
районе (Кремль)


664


500


продолжение
работ











Прокладка
магистрального
водопровода по ул.
Цветочной


232


232


кредитор.
задолжен.


91,6


232





"Каскад" сети
наружного
освещения


68





ввод











Работы по
благоустройству
зверинца на территории
парка
"Швейцария"


96


0


кредитор.
задолжен.


0


0





в том числе:




















городской бюджет


0


0














прочие инвестиции


96

















МУП "Комбинат
ритуальных
услуг населению" (городской
бюджет)


6 600


385





3 959,2


3 500





Создание кладбищ:


6 600


385





3 959,2


3 500





- "Новое Стригинское"


1 000


385


уст-во дорог
(2 км)


0








- "Нижегородское"


5 200





уст-во дорог
(0,5 км)


3 959,2


3 500





- Кооперативное
в
Сормовском районе


400





стр-во адм.
здания











МУ "Главное
управление
благоустройства г.
Н.Новгорода"
(городской
бюджет)


100


0





0


0





Дублер пр. Ленина
на
участке от Молитовского
моста до Мызинского моста


50





техническое
обоснование

инвестиций











Дублер Сормовского шоссе


50





корректировка
документации











Главное
управление
архитектуры и
градостроительства

(городской бюджет)


4 500


0





1 200


1 200





в том числе:




















городской бюджет


1 500


0





500


500





прочие инвестиции


3 000


0





700


700





Разработка правил застройки
и
землепользования в городе
Нижнем Новгороде


4 500


0





1 200


1 200





в том числе:




















городской бюджет


1 500








500


500





прочие инвестиции


3 000








700


700





МУП "Городские
электросети"
(городской бюджет)


134


0





0


0





Реконструкция
сетей
электроснабжения в п.
Стригино, Гнилицы


134





проектные
работы











МУП "Дирекция
единого
заказчика" Канавинского
района (городской
бюджет)


300


300





0


276





Переоборудование

отопительной системы,
кровельные покрытия
и
утепление стен в домах ЭЖК
"Мещерское озеро"


300


300


кред.
задолжен.





276





ЗАО "ТИК Старый
Нижний
Новгород" (городской
бюджет)


305


305





0


305





Реставрация
и
благоустройство
исторической части
города
Нижнего Новгорода


305


305


кред. задол.





305





ОБРАЗОВАНИЕ


29 520


1 658


школы 250,
мест


26 138,5


24 836,9


школы,
250 мест


в том числе:




















городской бюджет


28 170


1 658





22 938,5


20 286,9





прочие инвестиции


1 350


0





3 200


4 550





Кроме того
сверх
утвержденных объемов:




















областной бюджет


50


0





50


50





МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"


29 520


1 658


школы 250,
мест


26 138,5


24 836,9


школы,
250 мест


в том числе:




















городской бюджет


28 170


1 658





22 938,5


20 286,9





прочие инвестиции


1 350


0





3 200


4 550





Пристрой к школе №
11
Приокского района


19 820


173


250 мест


24 325


22 122,5


250 мест


в том числе:




















городской бюджет


19 820


173





21 125


18 922,5





прочие инвестиции











3 200


3 200





Пристрой к школе №
119
Автозаводского района (без
спортивного
блока)
(городской бюджет)


5 000


427


создание
теплового

контура


1 693,8


500





Школа № 19 по
ул.
Славянской в Нижегородском
районе


2 276


376


кор-ра ПСД


13,5


1 470,1





в том числе:




















городской бюджет


926


376





13,5


120,1





прочие инвестиции


1 350











1 350





Пристрой к школе №
47
Советского района


30





ограждение
строительной

площадки


30,6


30





Школа № 90 в п.
Копосово
Сормовского района


357


357


по исп. листу





296,9





Школа № 103 в мкрн
5
Верхние Печеры
Нижегородского района


137


137


по испол.
листу





136,8





Проектные работы
(городской
бюджет)


1 900


188





75,6


280,6





из них:




















- школа № 120
Ленинского
района


400


88














- школа в мкрн
2
Бурнаковский Московского
района


400

















- пристрой к школе №
151
Советского района


400








75,6


180,6





- пристрой к школе №
28
Советского района


400

















- реконструкция школы №
81
Сормовского района


200

















- реконструкция школы №
88
Сормовского района


100


100








100





кроме того
средства
областного бюджета сверх
утвержденных объемов




















Администрация
Советского
района (управление
образования)


50








50


50





Реконструкция
детского
клуба "Сатурн"


50








50


50





КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО


15 550


2 188





3 020,1


2 762,7





в том числе:




















городской бюджет


13 050


2 188





2 577,6


2 762,7





прочие инвестиции


2 500


0





442,5


0





МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"


15 550


2 188





3 020,1


2 762,7





в том числе:




















городской бюджет


13 050


2 188





2 577,6


2 762,7





прочие инвестиции


2 500


0





442,5


0





Дом культуры школьников
на
пр. Молодежный
Автозаводского района


11 500


1 998


ввод 1 п. к.


2 035,6


1 844,4





в том числе:




















городской бюджет


9 000


1 998





1 593,1


1 844,4





прочие инвестиции


2 500








442,5








Школа искусств в
Советском
районе (городской бюджет)


4 000


140


продолжение
строительства


984,5


918,3





Нижегородский
планетарий
(городской бюджет)


50


50














ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА


110 558


6 962





85 676,5


83 584,1





в том числе:




















городской бюджет


70 381


4 862





55 057,2


53 794





федеральный бюджет


4 000


0





4 606,2


4 000





прочие инвестиции


36 177


2 100





26 013,1


25 790,1





ЗДРАВООХРАНЕНИЕ


55 527


2 430


поликл. 650
пос./смен.


40 051,5


39 746,1


поликл. 400
пос./смен.


в том числе:




















городской бюджет


49 950


2 430





35 445,3


35 669,1





федеральный бюджет


4 000


0





4 606,2


4 000





прочие инвестиции


1 577


0





0


77





МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"


55 527


2 430


поликл. 650
пос./смен.


40 051,5


39 746,1


поликл. 400
пос./смен.


в том числе:




















городской бюджет


49 950


2 430





35 445,3


35 669,1





федеральный бюджет


4 000


0





4 606,2


4 000





прочие инвестиции


1 577


0





0


77





Поликлиническое
отделение
больницы № 37 по пр. Кирова
Автозаводского района


21 000


1 756


400 посещ. в
смену


22 870


21 000


400 посещ. в
смену


Детская поликлиника в
жилом
доме № 39 в мкрн 5 Верхние
Печеры (городской бюджет)


2 300





250 посещ. в
смену


2 472


1 645





Реконструкция
пищеблока
больницы № 33 Ленинского
района


3 500


18


ввод
пищеблока


0


0





в том числе:




















городской бюджет


2 000


18














прочие инвестиции


1 500

















Пристрой к больнице №
7
Ленинского района
(городской бюджет)


7 400


71


ввод


2 140,2


2 598





Пристрой к больнице №
30
Московского района
(городской бюджет)


8 000





продолжение
строительства

т.ч.
тепловой
контур)


3 951,2


3 686





Реконструкция
профилактория
"Жемчужина" под центр "Мать
и
дитя" в Приокском районе
(городской бюджет)


6 000





тепло-
обеспечение


2 625,4


6 000





Расширение и
реконструкция
МЛПУ "Городская клиническая
больница №
40 (городской
бюджет)


650


206


завершение
внутренних

сантехнических
работ


264,7


370,8





Пристрой к зданию
приемно-
диагностического отделения
Нижегородского НИИ
детской
гастроэнтерологии (98 пос.
в смену, 100 коек)


4 100


0


продолжение
строительства


5 101,8


4 100





в том числе:




















городской бюджет


100








495,6


100





федеральный бюджет


4 000








4 606,2


4 000





Реконструкция
молочной
кухни по ул. Горловской
Советского района


177


79





4,5


83





в том числе:




















городской бюджет


100


79





4,5


6





прочие инвестиции


77











77





Проектные работы
(городской
бюджет):


2 400


300





621,7


263,3





- станция скорой помощи
по
ул. Родионова в
Нижегородском районе


1 500








457,4


215,4





- лечебный корпус больницы
N
35 по ул. Республиканской
(300 коек)


300


300








37,9





-
реконструкция
диспансерного отделения
МЛПУ
"Противотуберкулезный
диспансер" по ул. Моховая


600








164,3


10





ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И
СПОРТ


55 031


4 532





45 625


43 838





в том числе:




















городской бюджет


20 431


2 432





19 611,9


18 124,9





прочие инвестиции


34 600


2 100





26 013,1


25 713,1





МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"


55 031


4 532





45 625


43 838





в том числе:




















городской бюджет


20 431


2 432





19 611,9


18 124,9





прочие инвестиции


34 600


2 100





26 013,1


25 713,1





Спортивно-досуговый

комплекс "Спортивный город
"Сормово"


43 166


0


ввод 1 п. к.


35 383,4


36 356





в том числе:




















городской бюджет


13 166








10 170,3


11 142,9





прочие инвестиции


30 000








25 213,1


25 213,1





ФОК при школе №
91
Ленинского района
(городской бюджет)


6 700


1 458


ввод


7 658,7


5 200


введен
1 481 кв. м


в том числе:




















городской бюджет


4 700


1 458





7 158,7


4 700





прочие инвестиции


2 000








500


500





Реконструкция здания
дома
спорта "Искра" Канавинского
района


2 600


559


ввод


2 582,9


2 100


введен


в том числе:




















городской бюджет


2 100


559





2 282,9


2 100





прочие инвестиции


500








300








Спортзал в ЭЖК
Мещерское
озеро


2 433


2 433


испол. лист


0


100





в том числе:




















городской бюджет


333


333








100





прочие инвестиции


2 100


2 100














Спортивно-оздоровительный

комплекс на территории
стадиона "Динамо"


82


82


испол. лист





82





Проектные работы:


50


0





0


0





из них:




















Комплекс
спортивных
площадок в лесопарковой
зоне "Щелковский
хутор" на
Анкудиновском шоссе (1-я
очередь)
(городской бюджет)


50

















СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА


2 300


1 000





75,7


200





в том числе:




















городской бюджет


1 600


1 000





75,7


200





областной бюджет


300


0





0


0





прочие инвестиции


400


0





0


0





МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"
(городской бюджет)


1 000


1 000





0


100





Центр социальной
помощи
семье и детям "Журавушка"


1 000


1 000








100





Нижегородский

государственный
архитектурно-строительный

университет


1 000


0





0


0





Центр
реабилитации
военнослужащих в Советском
районе


1 000


0


задел


0


0





в том числе:




















городской бюджет


300

















областной бюджет


300

















прочие инвестиции
(средства
НГАСУ)


400

















Администрация
Сормовского
района (городской бюджет)


300


0





75,7


100





Здание
управления
социальной защиты населения
Сормовского района
по ул.
Коминтерна


300





продолжение
строительства


75,7


100





ПРОЧИЕ РАСХОДЫ


1 650


1 150





0


0





в том числе:




















городской бюджет


650


150





0


0





областной бюджет


1 000


1 000





0


0





МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"
(городской бюджет)


250


0





0


0





Крематорий
(проектные
работы)


200

















Пристрой к
военкомату
Канавинского района по ул.
Вокзальной


50

















ОАО "ГАЗ"


1 150


1 150





0


0





Придел Храма
Николая
Чудотворца (кредиторская
задолженность)


1 150


1 150





0


0





в том числе:




















городской бюджет


150


150














областной бюджет


1 000


1 000














Нижегородская
Епархия
(городской бюджет)


250


0





0


0





Православный
собор
Владимирской-Оранской
Божьей Матери


250



























Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru