| |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г.
Н.Новгорода от 28.01.2004 № 2
(ред. от 15.12.2004)
"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА НА 2004 ГОД"
(Вместе с "ПРОГРАММОЙ
ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2004 ГОД",
"ПЕРЕЧНЕМ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К
ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2004 ГОД",
"АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА
2004 ГОД")
Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ опубликован
не был.
Первоначальный текст документа
опубликован в изданиях
"Нижегородский рабочий", N
25/15442, 11.02.2004 (начало),
"Нижегородский рабочий", N
27/15444, 13.02.2004 (продолжение),
"Нижегородский рабочий", N
28/15445, 14.02.2004 (продолжение),
"Нижегородский рабочий", N
30/15447, 18.02.2004 (окончание).
Информацию о публикации документов,
создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2004 г. № 2
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2004 ГОД
(в ред. постановлений
Городской Думы г. Н.Новгорода
от 24.03.2004 № 14, от 19.05.2004 N
23,
от 18.11.2004 № 80, от 15.12.2004 N
81)
В соответствии со
статьями 9 и 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 4
и 106 Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городе Нижнем Новгороде", утвержденного постановлением Городской
Думы города Нижнего Новгорода от 03.07.2002 № 58, Городская Дума
постановляет:
1. Утвердить на 2004 год бюджет
города Нижнего Новгорода по расходам в сумме 7221168,5 тыс. руб., в
том числе текущие расходы в сумме 6618334,7 тыс. руб. и капитальные
расходы в сумме 602833,8 тыс. руб., из них бюджет развития в сумме
228707,0 тыс. руб., исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме
6835070,1 тыс. руб., размера дефицита 386098,4 тыс. руб.
(в ред. постановления Городской Думы
г. Н.Новгорода от 15.12.2004 № 81)
2. Направить в 2004 году на покрытие
дефицита бюджета города Нижнего Новгорода в сумме 386098,4 тыс. руб.
поступления из следующих источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета:
муниципальные займы, осуществляемые
путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального
образования, в сумме 300000,0 тыс. руб.;
кредиты, полученные от кредитных
организаций, в сумме 248030,7 тыс. руб.;
поступления от продажи имущества,
находящегося в муниципальной собственности, в сумме 61565,0 тыс.
руб.;
поступления от продажи иных земельных
участков до разграничения государственной собственности на землю, а
также от продажи права на заключение договоров их аренды, в сумме
1134,0 тыс. руб.;
приобретение земельных участков для
нужд муниципального образования в сумме (-) 1261,0 тыс. руб.;
изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета города Нижнего Новгорода в сумме 145533,7
тыс. руб.;
бюджетные ссуды и бюджетные кредиты,
полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской
Федерации, в сумме (-) 368904,0 тыс. руб.
(пункт 2 в ред. постановления
Городской Думы г. Н.Новгорода от 15.12.2004 № 81)
3. Установить верхний предел
муниципального долга города Нижнего Новгорода на 1 января 2005 года в
сумме 6299426,0 тыс. руб., в том числе предельный объем обязательств
по муниципальным гарантиям, предоставляемым администрацией города
Нижнего Новгорода, в сумме не более 944913,9 тыс. руб.
4. Утвердить на 2004 год норматив
предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга в
сумме не более 1068415,6 тыс. руб.
(в ред. постановления Городской Думы
г. Н.Новгорода от 19.05.2004 № 23)
5. Утвердить доходы бюджета города
Нижнего Новгорода на 2004 год согласно приложению 1.
6. Утвердить расходы бюджета города
Нижнего Новгорода на 2004 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации согласно
приложению 2.
7. Утвердить расходы бюджета города
Нижнего Новгорода на 2004 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов ведомственной классификации согласно
приложению 3.
8. Утвердить программу внутренних
заимствований города Нижнего Новгорода на 2004 год согласно
приложению 4.
9. Утвердить перечень долгосрочных
целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета города
Нижнего Новгорода на 2004 год, согласно приложению 5.
10. Утвердить адресную инвестиционную
программу города Нижнего Новгорода на 2004 год согласно приложению 6.
11. Утвердить смету доходов и
расходов по целевому бюджетному фонду "Экологический фонд города
Нижнего Новгорода" на 2004 год согласно приложению 7.
12. Финансирование учреждений
здравоохранения города Нижнего Новгорода осуществляется из двух
источников: из бюджета города Нижнего Новгорода и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования. В
соответствии с Законом Нижегородской области "Об областном
бюджете на 2004 год" в расходах областного бюджета
централизованы страховые взносы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения города Нижнего Новгорода в
размерах, обеспечивающих оказание бесплатной медицинской помощи в
рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования неработающего населения Нижегородской области, включая
заработную плату работников учреждений здравоохранения, работающих в
системе обязательного медицинского страхования.
13. Установить, что заключение и
оплата бюджетными учреждениями города Нижнего Новгорода договоров,
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города
Нижнего Новгорода, производится в пределах утвержденных им
ассигнований в соответствии с ведомственной, функциональной и
экономической структурами расходов бюджета города Нижнего Новгорода.
Принятые бюджетными учреждениями
обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода сверх
утвержденных им ассигнований, не подлежат оплате за счет средств
бюджета города Нижнего Новгорода на текущий год.
14. Если принимается нормативный
правовой акт, предусматривающий увеличение финансирования по
существующим видам расходов или введение новых видов расходов бюджета
города Нижнего Новгорода, которые до принятия нормативного правового
акта не финансировались бюджетом города Нижнего Новгорода, указанный
нормативный правовой акт должен содержать нормы, определяющие
источники и порядок финансирования новых видов расходов бюджета
города Нижнего Новгорода.
Финансирование новых видов расходов
бюджета города Нижнего Новгорода или увеличение финансирования
существующих видов расходов бюджета города Нижнего Новгорода может
осуществляться только с начала очередного финансового года при
условии их включения в постановление Городской Думы города Нижнего
Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода либо в текущем году
после внесения соответствующих изменений в постановление Городской
Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода при
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в
бюджет города Нижнего Новгорода и (или) при сокращении расходов по
отдельным статьям бюджета города Нижнего Новгорода.
15. Установить, что законодательные и
иные нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за
счет средств бюджета города Нижнего Новгорода на 2004 год, а также
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в
бюджет города Нижнего Новгорода или в случае сокращения расходов по
конкретным статьям бюджета города Нижнего Новгорода на 2004 год и
после внесения соответствующих изменений в настоящее постановление.
16. Установить, что доходы бюджетного
учреждения, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, в т.ч. доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в муниципальной собственности, в полном объеме учитываются в смете
доходов и расходов бюджетного учреждения и отражаются в бюджете
города Нижнего Новгорода.
17. Установить, что средства,
полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности учреждениями, финансируемыми из бюджета города Нижнего
Новгорода, расходуются этими учреждениями в соответствии со сметами
доходов и расходов, утвержденными распорядителями средств бюджета
города Нижнего Новгорода.
18. Установить, что заключение и
оплата учреждениями, получающими финансирование из средств бюджета
города Нижнего Новгорода, договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, производится в пределах утвержденных
смет доходов и расходов за счет этих средств.
19. Рекомендовать администрации
города Нижнего Новгорода не принимать решения, приводящие к
увеличению численности работников учреждений и организаций бюджетной
сферы, без указания источника финансирования.
20. Установить на 2004 год лимит
предоставления отсрочек (рассрочек) по уплате налоговых и других
обязательных платежей в бюджет города Нижнего Новгорода в размере не
более 3 процентов от объема налоговых доходов бюджета города Нижнего
Новгорода, предусмотренных настоящим постановлением. Предоставление
отсрочек (рассрочек) по уплате налоговых и других обязательных
платежей в бюджет города Нижнего Новгорода производить в пределах
финансового года.
Установить, что отсрочки (рассрочки)
по уплате налоговых и других обязательных платежей в бюджет города
Нижнего Новгорода предоставляются при условии полного и
своевременного внесения текущих платежей и процентов за пользование
отсрочкой (рассрочкой).
21. Установить, что поддержка
Управления Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по
Нижегородской области осуществляется за счет средств, фактически
поступивших в 2004 году на счет бюджета города Нижнего Новгорода,
кроме налога на доходы физических лиц и средств целевых бюджетных
фондов, в размере не более 30 процентов суммы налогов и других
обязательных платежей (включая пени), дополнительно взысканных
налоговыми органами в результате проведенной контрольной работы, с
учетом штрафов, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 120 (пункты 1
и 2), 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, 135 (пункт 2) и 135.1
первой части Налогового кодекса Российской Федерации.
Финансирование производить при
условии заключения договора администрацией города Нижнего Новгорода с
Управлением Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по
Нижегородской области "О взаимном сотрудничестве" на
соответствующий финансовый год, но не более 30 процентов фактически
поступивших сумм в бюджет города Нижнего Новгорода в соответствии с
абзацем первым настоящего пункта и при условии внесения изменений и
дополнений в настоящее постановление не чаще одного раза в квартал, и
при условии отсутствия роста недоимки перед бюджетом города Нижнего
Новгорода за соответствующий период.
22. Разрешить администрации города
Нижнего Новгорода в случае временных кассовых разрывов, возникающих
при исполнении бюджета города Нижнего Новгорода, привлечение
кредитных ресурсов коммерческих банков на следующих условиях:
годовая процентная ставка за
пользование кредитом не должна превышать ставку ЦБ РФ на день
привлечения средств.
23. Разрешить администрации города
Нижнего Новгорода в ходе исполнения настоящего постановления по
представлению распорядителей средств бюджета города Нижнего Новгорода
вносить изменения с последующим утверждением на заседании Городской
Думы города Нижнего Новгорода в:
ведомственную структуру расходов
бюджета города Нижнего Новгорода в случае передачи полномочий по
финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;
ведомственную, функциональную
структуры расходов бюджета города Нижнего Новгорода при передаче или
получении от бюджетов других уровней в порядке межбюджетных отношений
средств на осуществление отдельных государственных полномочий;
ведомственную, функциональную
структуры расходов бюджета города Нижнего Новгорода на основании
актов ревизий и проверок контролирующих органов путем уменьшения
ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств
незаконно или не по целевому назначению;
ведомственную, функциональную
структуры расходов бюджета города Нижнего Новгорода в случае
образования в ходе исполнения бюджета города Нижнего Новгорода на
2004 год экономии по отдельным статьям экономической классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
функциональную структуру расходов
бюджета города Нижнего Новгорода в случае обращения взыскания на
средства бюджета города Нижнего Новгорода по денежным обязательствам
получателей бюджетных средств на основании исполнительных листов
судебных органов;
ведомственную, функциональную
структуры расходов бюджета города Нижнего Новгорода на суммы средств,
выделяемых за счет средств резервных фондов;
в иных случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, Нижегородской
области и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления города Нижнего Новгорода.
24. В соответствии с Федеральным
законом от 24.12.1992 № 4218-1 "Об основах федеральной жилищной
политики" с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от
06.05.2003 № 52-ФЗ, сохранить уровень платежей граждан за содержание,
ремонт жилья и коммунальные услуги к экономически обоснованным
затратам в размере не более 90 процентов с одновременным снижением
себестоимости услуг с учетом взимания с граждан полной стоимости
услуг за сверхнормативную жилплощадь и с собственников жилья, имеющих
более одной квартиры, по полным издержкам за вторую и последующие
квартиры.
Определить долю предельно допустимых
затрат населения в совокупном доходе семьи, направляемых на оплату
жилья и коммунальных услуг, с учетом социальной нормы площади жилья и
нормативов потребления коммунальных услуг на уровне 5 - 18 процентов
дифференцированно в зависимости от дохода семьи.
При регулировании тарифов на
коммунальные услуги рекомендовать администрации города Нижнего
Новгорода принять исчерпывающие меры по социальной адресной защите
населения, предусмотренные законодательством.
25. Разрешить администрации города
Нижнего Новгорода направлять неиспользованные денежные средства по
жилищным субсидиям на мероприятия по снижению тарифов на коммунальные
услуги, с последующим утверждением на заседании Городской Думы города
Нижнего Новгорода.
26. Городской муниципальный контракт
размещать преимущественно на конкурсной основе.
27. Учесть, что в расходах бюджета
города Нижнего Новгорода на 2004 год предусмотрено погашение от 20 до
30 процентов кредиторской задолженности:
по текущему ремонту зданий и
сооружений, капитальному ремонту объектов непроизводственного
назначения по отраслям социально-культурной сферы;
по предоставленным льготам по
Федеральному закону "О ветеранах", сложившейся за 2003 год
по городу Нижнему Новгороду;
за топливно-энергетические ресурсы
(газ, электроэнергию, теплоэнергию) по жилищно-коммунальному
хозяйству.
Организации и предприятия,
предоставившие населению жилищные субсидии, финансируются
пропорционально произведенным затратам.
28. Сводная бюджетная роспись с
поквартальным распределением утверждается директором департамента
финансов и налоговой политики администрации города Нижнего Новгорода
и представляется в Городскую Думу города Нижнего Новгорода в сроки,
установленные Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Нижнем Новгороде", утвержденным постановлением
Городской Думы города Нижнего Новгорода от 03.07.2002 № 58 (с
изменениями от 20 ноября 2002 г., 19 февраля, 19 марта, 21 мая 2003
г.).
29. Продлить действие пункта 3
постановления Городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.10.2003 N
84 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки
по оплате труда работников организаций бюджетной сферы" на 2004
год.
Источником финансирования расходов,
предусмотренных данным пунктом настоящего постановления, определить
средства бюджета города Нижнего Новгорода на 2004 год.
30. Рекомендовать администрации
города Нижнего Новгорода изыскать возможность увеличения фондов
оплаты труда работников бюджетной сферы на 3 процента по
соответствующим разделам бюджетной классификации Российской Федерации
с внесением изменений в постановление Городской Думы города Нижнего
Новгорода "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2004 год".
31. Разрешить администрации города
Нижнего Новгорода предоставить бюджетный беспроцентный кредит МП
"Теплоэнерго" в размере 200000,0 тыс. руб. для временного
пополнения собственных оборотных средств со сроком возврата в течение
2005 года.
Кредит предоставить с последующим
предоставлением отчета об использовании бюджетного кредита в
Городскую Думу города Нижнего Новгорода.
(пункт 31 введен постановлением
Городской Думы г. Н.Новгорода от 18.11.2004 № 80)
32. Контроль за исполнением
постановления возложить на постоянную комиссию Городской Думы города
Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике
(Золотницкая В.С.).
Председатель Городской
Думы
И.Н.КАРНИЛИН
Глава администрации
города
В.Е.БУЛАВИНОВ
Приложение 1
к постановлению
Городской Думы
от 28.01.2004 № 2
(в ред. постановления
Городской Думы г. Н.Новгорода
от 15.12.2004 № 81)
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА
2004 ГОД
- тыс. руб.
-
Код классификации |
Наименование доходов
|
Сумма
|
1000000
|
Налоговые доходы
|
5 434 615,0 |
1010000
|
Налоги на прибыль
|
4 037 801,0 |
1010100
|
Налог на прибыль организаций
|
542 133,0 |
1010200
|
Налог на доходы физических лиц
|
3 411 347,0 |
1010400
|
Налог на игорный бизнес
|
84 321,0 |
1020000
|
Налоги на товары и услуги.
Лицензионные и регистрационные сборы
|
193 379,0 |
1020200
|
Акцизы по подакцизным
товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья,
производимым на территории Российской Федерации
|
155 207,0 |
1020250
|
Алкогольная продукция с
объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за
исключением вин) в части сумм по расчетам за 2003 год
|
5 212,0 |
|
Акцизы по нормативам 2004 года
|
149 995,0 |
1020400
|
Лицензионные и регистрационные
сборы
|
1 100,0 |
1020700
|
Налог с продаж (в части сумм по
расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет)
|
37 072,0 |
1030000
|
Налоги на совокупный доход
|
386 803,0 |
1030100
|
Единый налог, взимаемый в
связи с применением упрощенной системы налогообложения
|
146 997,0 |
1030200
|
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности
|
239 806,0 |
1040000
|
Налоги на имущество
|
525 341,0 |
1040100
|
Налог на имущество физических
лиц
|
22 008,0 |
1040200
|
Налог на имущество организаций
|
345 965,0 |
1040300
|
Налог с имущества,
переходящего в порядке наследования или дарения
|
2 728,0 |
1040600
|
Налог на имущество
предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003
год, и погашения задолженности прошлых лет)
|
154 640,0 |
1050000
|
Платежи за пользование
природными ресурсами
|
174 084,0 |
1050300
|
Налог на добычу полезных
ископаемых
|
370,0 |
1050700
|
Земельный налог
|
173 714,0 |
2010200
|
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
|
674 572,9 |
2010202
|
Арендная плата за земли городов
и поселков
|
348 556,0 |
2010240
|
Прочие доходы от сдачи в
аренду имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
|
326 016,9 |
2010800
|
Платежи от государственных
и муниципальных организаций
|
2 500,0 |
2015600
|
Плата за негативное
воздействие на окружающую среду
|
40 000,0 |
2019000
|
Прочие поступления от
использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, а также поступления от
разрешенных видов деятельности организаций
|
95 320,0 |
2060000
|
Административные платежи и
сборы
|
13 300,0 |
2070000
|
Штрафные санкции, возмещение
ущерба
|
34 091,0 |
2090000
|
Прочие неналоговые доходы
|
14 744,0 |
|
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ
|
6 309 142,9 |
3000000
|
Безвозмездные перечисления
|
188 316,0 |
3020000
|
От других бюджетов бюджетной
системы
|
228 316,0 |
3020400
|
Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
|
228 316,0 |
3020440
|
Прочие субсидии
|
228 316,0 |
3060000
|
Средства, передаваемые в
целевые бюджетные фонды
|
-40 000,0 |
4000000
|
Доходы целевых бюджетных фондов
|
40 000,0 |
4200000
|
Целевые бюджетные фонды
субъектов Российской Федерации (утверждаются
законодательными (представительными) органами субъектов
Российской Федерации)
|
40 000,0 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
6 537 458,9 |
5000000
|
Доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
297 611,2 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
6 835 070,1 |
Приложение 2
к постановлению
Городской Думы
от 28.01.2004 № 2
(в ред. постановления
Городской Думы г. Н.Новгорода
от 15.12.2004 № 81)
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА
2004 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
- тыс. руб.
-
Наименование
|
Классификация
|
Сумма
|
|
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья
|
Вид расходов |
|
Государственное управление
и местное самоуправление
|
01
|
|
|
|
618 691,0 |
Функционирование органов
местного самоуправления
|
01
|
06
|
|
|
618 691,0 |
Содержание органов местного
самоуправления
|
01
|
06
|
026
|
|
269 315,4 |
Денежное содержание аппарата
|
01
|
06
|
026
|
027
|
269 315,4 |
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
|
01
|
06
|
027
|
|
52 156,3 |
Представительские расходы
|
01
|
06
|
027
|
028
|
1 000,0 |
Расходы на содержание аппарата
|
01
|
06
|
027
|
029
|
51 156,3 |
Территориальные органы
|
01
|
06
|
038
|
|
297 219,3 |
Денежное содержание аппарата
|
01
|
06
|
038
|
027
|
258 444,7 |
Расходы на содержание аппарата
|
01
|
06
|
038
|
029
|
38 774,6 |
Правоохранительная
деятельность и обеспечение безопасности государства
|
05
|
|
|
|
44 654,7 |
Органы внутренних дел
|
05
|
01
|
|
|
44 654,7 |
Обеспечение личного состава
войск (сил)
|
05
|
01
|
601
|
|
44 654,7 |
Содержание подведомственных
структур
|
05
|
01
|
601
|
075
|
44 654,7 |
Промышленность, энергетика и
строительство
|
07
|
|
|
|
251 629,1 |
Топливно-энергетический
комплекс
|
07
|
01
|
|
|
2 250,0 |
Государственная поддержка
энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации |
07
|
01
|
293
|
|
2 250,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
07
|
01
|
293
|
290
|
2 250,0 |
Другие отрасли промышленности
|
07
|
05
|
|
|
1 220,4 |
Государственная поддержка
отраслей промышленности
|
07
|
05
|
302
|
|
1 220,4 |
Целевые субсидии и субвенции
|
07
|
05
|
302
|
290
|
1 220,4 |
Строительство, архитектура
|
07
|
07
|
|
|
248 158,7 |
Государственные капитальные
вложения
|
07
|
07
|
313
|
|
228 707,0 |
Государственные капитальные
вложения на возвратной основе
|
07
|
07
|
313
|
197
|
612,0 |
Государственные капитальные
вложения на безвозвратной основе
|
07
|
07
|
313
|
198
|
228 095,0 |
Государственная поддержка
строительства
|
07
|
07
|
314
|
|
17 568,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
07
|
07
|
314
|
397
|
17 568,0 |
Федеральная целевая
программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы
|
07
|
07
|
633
|
|
1 883,7 |
Подпрограмма "Обеспечение
жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий
и катастроф"
|
07
|
07
|
633
|
753
|
1 092,3 |
Подпрограмма "Переселение
граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного
жилищного фонда"
|
07
|
07
|
633
|
756
|
791,4 |
Сельское хозяйство и
рыболовство
|
08
|
|
|
|
12 364,0 |
Земельные ресурсы
|
08
|
02
|
|
|
8 200,0 |
Мероприятия по улучшению
землеустройства и землепользования
|
08
|
02
|
344
|
|
8 200,0 |
Ведение государственного
кадастра, мониторинга земель и землеустройства
|
08
|
02
|
344
|
213
|
8 200,0 |
Прочие мероприятия в
области сельского хозяйства
|
08
|
05
|
|
|
4 164,0 |
Прочие расходы в области
сельского хозяйства
|
08
|
05
|
342
|
|
4 164,0 |
Содержание подведомственных
структур
|
08
|
05
|
342
|
075
|
4 164,0 |
Охрана окружающей среды
и природных ресурсов, гидрометеорология, картография
и геодезия
|
09
|
|
|
|
13 131,7 |
Охрана окружающей среды,
животного и растительного мира
|
09
|
03
|
|
|
13 131,7 |
Финансирование мероприятий в
области контроля за состоянием окружающей природной среды
и охраны природы
|
09
|
03
|
362
|
|
13 131,7 |
Содержание подведомственных
структур
|
09
|
03
|
362
|
075
|
13 131,7 |
Транспорт, связь и информатика
|
10
|
|
|
|
351 782,1 |
Прочие виды транспорта
|
10
|
05
|
|
|
335 994,9 |
Государственная поддержка
других видов транспорта субъектов Российской Федерации
|
10
|
05
|
380
|
|
169 000,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
10
|
05
|
380
|
290
|
169 000,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
10
|
05
|
515
|
|
166 994,9 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
10
|
05
|
515
|
397
|
166 994,9 |
Информатика (информационное
обеспечение)
|
10
|
07
|
|
|
15 787,2 |
Государственная поддержка
информационного обеспечения
|
10
|
07
|
371
|
|
15 787,2 |
Информационное обеспечение
|
10
|
07
|
371
|
230
|
15 787,2 |
Развитие рыночной
инфраструктуры
|
11
|
|
|
|
1 104,0 |
Малый бизнес и
предпринимательство
|
11
|
01
|
|
|
1 104,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
11
|
01
|
515
|
|
1 104,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
11
|
01
|
515
|
397
|
1 104,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12
|
|
|
|
1 941 403,6 |
Жилищное хозяйство
|
12
|
01
|
|
|
530 214,0 |
Государственная поддержка
жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации
|
12
|
01
|
310
|
|
134 014,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
12
|
01
|
310
|
290
|
71 698,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
12
|
01
|
310
|
397
|
62 316,0 |
Фонд софинансирования
социальных расходов
|
12
|
01
|
352
|
|
396 200,0 |
Расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований по предоставлению населению субсидий на
оплату жилья и коммунальных услуг
|
12
|
01
|
352
|
356
|
396 200,0 |
Коммунальное хозяйство
|
12
|
02
|
|
|
1 399 559,6 |
Государственная поддержка
коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации
|
12
|
02
|
311
|
|
896 018,6 |
Субсидии на услуги,
оказываемые населению электро- и теплоснабжающими
организациями в субъектах Российской Федерации
|
12
|
02
|
311
|
440
|
886 378,6 |
Субсидии на услуги,
предоставляемые населению организациями водоснабжения и
канализации в субъектах Российской Федерации
|
12
|
02
|
311
|
442
|
9 640,0 |
Расходы на благоустройство
городских и сельских поселений и округов
|
12
|
02
|
550
|
|
503 541,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
12
|
02
|
550
|
397
|
59 146,7 |
Расходы на уличное освещение
|
12
|
02
|
550
|
492
|
71 295,4 |
Расходы по строительству
и содержанию автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских и
сельских поселений и округов, за исключением
объектов федерального и регионального значения
|
12
|
02
|
550
|
493
|
328 173,9 |
Расходы на озеленение
|
12
|
02
|
550
|
494
|
41 845,0 |
Расходы по организации и
содержанию мест захоронения
|
12
|
02
|
550
|
495
|
3 080,0 |
Прочие структуры и
мероприятия жилищно-коммунального хозяйства
|
12
|
03
|
|
|
11 630,0 |
Прочие расходы на
жилищно-коммунальное хозяйство субъектов Российской Федерации
|
12
|
03
|
312
|
|
11 630,0 |
Расходы на прочие структуры и
мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
в субъектах Российской Федерации
|
12
|
03
|
312
|
444
|
11 630,0 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
|
13
|
|
|
|
18 633,9 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
|
13
|
02
|
|
|
12 320,2 |
Целевой финансовый резерв для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
13
|
02
|
399
|
|
4 830,0 |
Целевой финансовый резерв
|
13
|
02
|
399
|
254
|
4 830,0 |
Обеспечение личного состава
войск (сил)
|
13
|
02
|
601
|
|
7 490,2 |
Содержание подведомственных
структур
|
13
|
02
|
601
|
075
|
7 490,2 |
Государственная
противопожарная служба
|
13
|
04
|
|
|
6 313,7 |
Обеспечение личного состава
войск (сил)
|
13
|
04
|
601
|
|
6 313,7 |
Содержание подведомственных
структур
|
13
|
04
|
601
|
075
|
6 313,7 |
Образование
|
14
|
|
|
|
2 200 323,5 |
Дошкольное образование
|
14
|
01
|
|
|
633 693,7 |
Ведомственные расходы на
образование
|
14
|
01
|
400
|
|
633 693,7 |
Детские дошкольные учреждения
|
14
|
01
|
400
|
259
|
633 693,7 |
Общее образование
|
14
|
02
|
|
|
1 368 455,9 |
Ведомственные расходы на
образование
|
14
|
02
|
400
|
|
1 368 455,9 |
Школы - детские сады,
школы начальные, неполные средние и средние
|
14
|
02
|
400
|
260
|
890 186,9 |
Специальные школы
|
14
|
02
|
400
|
261
|
3 393,0 |
Вечерние и заочные средние
образовательные школы
|
14
|
02
|
400
|
262
|
18 359,1 |
Школы-интернаты
|
14
|
02
|
400
|
263
|
150 248,5 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми
|
14
|
02
|
400
|
264
|
266 493,0 |
Детские дома
|
14
|
02
|
400
|
265
|
39 775,4 |
Среднее профессиональное
образование
|
14
|
04
|
|
|
38 010,6 |
Ведомственные расходы на
образование
|
14
|
04
|
400
|
|
38 010,6 |
Средние специальные учебные
заведения
|
14
|
04
|
400
|
268
|
38 010,6 |
Прочие расходы в области
образования
|
14
|
07
|
|
|
160 163,3 |
Ведомственные расходы на
образование
|
14
|
07
|
400
|
|
147 048,3 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области образования
|
14
|
07
|
400
|
272
|
122 231,9 |
Финансирование мероприятий
по организации оздоровительной кампании детей и подростков
|
14
|
07
|
400
|
319
|
24 816,4 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
14
|
07
|
515
|
|
59,0 |
Расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований на компенсацию льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в
сельской местности
|
14
|
07
|
515
|
386
|
59,0 |
Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации на реализацию региональных
целевых программ
|
14
|
07
|
522
|
|
13 056,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
14
|
07
|
522
|
397
|
13 056,0 |
Культура, искусство и
кинематография
|
15
|
|
|
|
101 893,0 |
Культура и искусство
|
15
|
01
|
|
|
98 865,0 |
Ведомственные расходы на
культуру и искусство |
15
|
01
|
410
|
|
59 433,2 |
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения клубного типа
|
15
|
01
|
410
|
280
|
3 411,0 |
Музеи и постоянные выставки
|
15
|
01
|
410
|
283
|
4 626,0 |
Библиотеки
|
15
|
01
|
410
|
284
|
51 396,2 |
Государственная поддержка
театров, концертных организаций и других
организаций исполнительских искусств
|
15
|
01
|
411
|
|
17 241,0 |
Театры, концертные
организации и другие организации исполнительских искусств
|
15
|
01
|
411
|
281
|
17 241,0 |
Прочие ведомственные
расходы в области культуры и искусства
|
15
|
01
|
412
|
|
22 190,8 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области культуры и искусства
|
15
|
01
|
412
|
287
|
22 190,8 |
Кинематография
|
15
|
02
|
|
|
3 000,0 |
Государственная поддержка
кинематографии
|
15
|
02
|
415
|
|
3 000,0 |
Организации кинематографии
|
15
|
02
|
415
|
282
|
3 000,0 |
Прочие мероприятия в
области культуры и искусства
|
15
|
03
|
|
|
28,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
15
|
03
|
515
|
|
28,0 |
Расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований на компенсацию льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в
сельской местности
|
15
|
03
|
515
|
386
|
28,0 |
Здравоохранение и физическая
культура
|
17
|
|
|
|
885 293,8 |
Здравоохранение
|
17
|
01
|
|
|
871 685,2 |
Ведомственные расходы на
здравоохранение
|
17
|
01
|
430
|
|
810 604,8 |
Родильные дома
|
17
|
01
|
430
|
295
|
18 411,6 |
Больницы, клиники, госпитали
|
17
|
01
|
430
|
300
|
456 998,0 |
Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры
|
17
|
01
|
430
|
301
|
107 963,8 |
Дома ребенка
|
17
|
01
|
430
|
304
|
9 776,5 |
Станции скорой и неотложной
помощи
|
17
|
01
|
430
|
305
|
150 495,2 |
Санатории для больных
туберкулезом
|
17
|
01
|
430
|
306
|
20 115,2 |
Санатории для детей и
подростков
|
17
|
01
|
430
|
307
|
6 132,6 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области здравоохранения
|
17
|
01
|
430
|
310
|
40 711,9 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
17
|
01
|
515
|
|
43,1 |
Расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований на компенсацию льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в
сельской местности
|
17
|
01
|
515
|
386
|
43,1 |
Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации на реализацию региональных
целевых программ
|
17
|
01
|
522
|
|
61 037,3 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
17
|
01
|
522
|
397
|
61 037,3 |
Санитарно-эпидемиологический
надзор
|
17
|
02
|
|
|
200,0 |
Ведомственные
расходы на санитарно-эпидемиологический надзор
|
17
|
02
|
432
|
|
200,0 |
Центры
государственного санитарно-эпидемиологического надзора
|
17
|
02
|
432
|
311
|
200,0 |
Физическая культура и спорт
|
17
|
03
|
|
|
13 408,6 |
Ведомственные расходы на
физическую культуру и спорт
|
17
|
03
|
434
|
|
13 408,6 |
Мероприятия в области
физической культуры и спорта
|
17
|
03
|
434
|
293
|
13 408,6 |
Социальная политика
|
18
|
|
|
|
202 553,9 |
Учреждения социального
обеспечения и службы занятости
|
18
|
01
|
|
|
116 889,6 |
Ведомственные расходы в
области социального обеспечения
|
18
|
01
|
440
|
|
116 889,6 |
Территориальные центры и
отделения оказания социальной помощи на дому
|
18
|
01
|
440
|
318
|
48 089,1 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области социальной политики
|
18
|
01
|
440
|
323
|
68 800,5 |
Социальная помощь
|
18
|
02
|
|
|
50 587,1 |
Ведомственные расходы в
области социального обеспечения
|
18
|
02
|
440
|
|
28 371,9 |
Пособия и социальная помощь
|
18
|
02
|
440
|
322
|
28 371,9 |
Выплата пенсий и пособий
другим категориям граждан
|
18
|
02
|
442
|
|
22 215,2 |
Выплаты пенсий и пособий
|
18
|
02
|
442
|
326
|
22 215,2 |
Молодежная политика
|
18
|
03
|
|
|
1 443,0 |
Государственная поддержка
в области молодежной политики
|
18
|
03
|
446
|
|
1 443,0 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области социальной политики
|
18
|
03
|
446
|
323
|
1 443,0 |
Прочие мероприятия в
области социальной политики
|
18
|
06
|
|
|
33 634,2 |
Расходы на реализацию льгот,
установленных Федеральным законом "О ветеранах",
в части полномочий субъектов Российской Федерации
|
18
|
06
|
498
|
|
31 634,2 |
Расходы на оплату проезда
ветеранов и инвалидов
|
18
|
06
|
498
|
333
|
242,7 |
Расходы на оплату
жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам
|
18
|
06
|
498
|
345
|
20 006,4 |
Расходы на приобретение и
доставку топлива ветеранам и инвалидам
|
18
|
06
|
498
|
346
|
32,9 |
Расходы на обеспечение
лекарственными средствами инвалидов и ветеранов
|
18
|
06
|
498
|
348
|
11 352,2 |
Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации на реализацию региональных
целевых программ
|
18
|
06
|
522
|
|
2 000,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
18
|
06
|
522
|
397
|
2 000,0 |
Обслуживание
государственного и муниципального долга
|
19
|
|
|
|
65 143,2 |
Обслуживание
государственного и муниципального внутреннего долга
|
19
|
01
|
|
|
65 143,2 |
Процентные платежи по
муниципальному долгу
|
19
|
01
|
462
|
|
65 143,2 |
Выплаты процентов по
муниципальному долгу
|
19
|
01
|
462
|
331
|
65 143,2 |
Прочие расходы
|
30
|
|
|
|
423 252,0 |
Резервные фонды
|
30
|
01
|
|
|
100 000,0 |
Резервные фонды
|
30
|
01
|
510
|
|
100 000,0 |
Резервные фонды исполнительных
органов власти субъектов Российской Федерации,
резервные фонды органов местного самоуправления
|
30
|
01
|
510
|
435
|
100 000,0 |
Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды)
|
30
|
03
|
|
|
-298 131,6 |
Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды)
|
30
|
03
|
514
|
|
-298 131,6 |
Другие ссуды
|
30
|
03
|
514
|
399
|
-298 131,6 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
30
|
04
|
|
|
620 633,6 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
30
|
04
|
515
|
|
620 633,6 |
Обеспечение деятельности
военных комиссариатов в субъектах
Российской Федерации
|
30
|
04
|
515
|
381
|
12 201,6 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
30
|
04
|
515
|
397
|
608 432,0 |
Туризм
|
30
|
05
|
|
|
750,0 |
Государственная поддержка
туризма
|
30
|
05
|
289
|
|
750,0 |
Средства, направленные на
финансирование туризма
|
30
|
05
|
289
|
286
|
750,0 |
Целевые бюджетные фонды
|
31
|
|
|
|
89 315,0 |
Целевые бюджетные фонды
субъектов Российской Федерации
|
31
|
30
|
|
|
89 315,0 |
Расходы за счет
целевого фонда, консолидируемого в бюджете
|
31
|
30
|
520
|
|
89 315,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
31
|
30
|
520
|
397
|
89 315,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
|
|
|
|
7 221 168,5 |
Приложение 3
к постановлению
Городской Думы
от 28.01.2004 № 2
(в ред. постановления
Городской Думы г. Н.Новгорода
от 15.12.2004 № 81)
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА
2004 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И
ВИДАМ РАСХОДОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
- тыс. руб.
Наименование
|
Классификация
|
Сумма
|
|
Ведомственная |
Функциональная
|
Целевая статья
|
Вид расходов
|
|
|
|
Раздел |
Подраздел |
|
|
|
Департамент здравоохранения
|
054
|
|
|
|
|
1 078 831,4 |
Государственное управление и
местное самоуправление
|
054
|
01
|
|
|
|
8 814,5 |
Функционирование органов
местного самоуправления
|
054
|
01
|
06
|
|
|
8 814,5 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
054
|
01
|
06
|
026
|
|
7 780,0 |
Денежное содержание аппарата
|
054
|
01
|
06
|
026
|
027
|
7 780,0 |
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
|
054
|
01
|
06
|
027
|
|
1 034,5 |
Расходы на содержание аппарата
|
054
|
01
|
06
|
027
|
029
|
1 034,5 |
Промышленность,
энергетика и строительство
|
054
|
07
|
|
|
|
1 220,4 |
Другие отрасли промышленности
|
054
|
07
|
05
|
|
|
1 220,4 |
Государственная поддержка
отраслей промышленности
|
054
|
07
|
05
|
302
|
|
1 220,4 |
Целевые субсидии и субвенции
|
054
|
07
|
05
|
302
|
290
|
1 220,4 |
Здравоохранение и физическая
культура
|
054
|
17
|
|
|
|
871 685,2 |
Здравоохранение
|
054
|
17
|
01
|
|
|
871 685,2 |
Ведомственные расходы
на здравоохранение
|
054
|
17
|
01
|
430
|
|
810 604,8 |
Родильные дома
|
054
|
17
|
01
|
430
|
295
|
18 411,6 |
Больницы, клиники, госпитали
|
054
|
17
|
01
|
430
|
300
|
456 998,0 |
Поликлиники,
амбулатории, диагностические центры
|
054
|
17
|
01
|
430
|
301
|
107 963,8 |
Дома ребенка
|
054
|
17
|
01
|
430
|
304
|
9 776,5 |
Станции скорой и неотложной
помощи
|
054
|
17
|
01
|
430
|
305
|
150 495,2 |
Санатории для больных
туберкулезом
|
054
|
17
|
01
|
430
|
306
|
20 115,2 |
Санатории для детей и
подростков
|
054
|
17
|
01
|
430
|
307
|
6 132,6 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области здравоохранения
|
054
|
17
|
01
|
430
|
310
|
40 711,9 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
054
|
17
|
01
|
515
|
|
43,1 |
Расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований на
компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, работающих
и проживающих в сельской местности
|
054
|
17
|
01
|
515
|
386
|
43,1 |
Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации на реализацию региональных целевых
программ
|
054
|
17
|
01
|
522
|
|
61 037,3 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
054
|
17
|
01
|
522
|
397
|
61 037,3 |
Прочие расходы
|
054
|
30
|
|
|
|
197 111,3 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам
|
054
|
30
|
04
|
|
|
197 111,3 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
054
|
30
|
04
|
515
|
|
197 111,3 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
054
|
30
|
04
|
515
|
397
|
197 111,3 |
Департамент культуры
|
056
|
|
|
|
|
258 220,0 |
Государственное управление и
местное самоуправление
|
056
|
01
|
|
|
|
5 799,7 |
Функционирование органов
местного самоуправления
|
056
|
01
|
06
|
|
|
5 799,7 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
056
|
01
|
06
|
026
|
|
5 258,7 |
Денежное содержание аппарата
|
056
|
01
|
06
|
026
|
027
|
5 258,7 |
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
|
056
|
01
|
06
|
027
|
|
541,0 |
Расходы на содержание аппарата
|
056
|
01
|
06
|
027
|
029
|
541,0 |
Образование
|
056
|
14
|
|
|
|
120 917,8 |
Общее образование
|
056
|
14
|
02
|
|
|
94 857,6 |
Ведомственные расходы на
образование
|
056
|
14
|
02
|
400
|
|
94 857,6 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми
|
056
|
14
|
02
|
400
|
264
|
94 857,6 |
Среднее профессиональное
образование
|
056
|
14
|
04
|
|
|
20 282,0 |
Ведомственные расходы на
образование
|
056
|
14
|
04
|
400
|
|
20 282,0 |
Средние специальные учебные
заведения
|
056
|
14
|
04
|
400
|
268
|
20 282,0 |
Прочие расходы в области
образования
|
056
|
14
|
07
|
|
|
5 778,2 |
Ведомственные расходы на
образование
|
056
|
14
|
07
|
400
|
|
5 778,2 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области образования
|
056
|
14
|
07
|
400
|
272
|
1 662,0 |
Финансирование
мероприятий по организации оздоровительной
кампании детей и подростков
|
056
|
14
|
07
|
400
|
319
|
4 116,2 |
Культура, искусство и
кинематография
|
056
|
15
|
|
|
|
101 893,0 |
Культура и искусство
|
056
|
15
|
01
|
|
|
98 865,0 |
Ведомственные расходы на
культуру и искусство
|
056
|
15
|
01
|
410
|
|
59 433,2 |
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения клубного типа
|
056
|
15
|
01
|
410
|
280
|
3 411,0 |
Музеи и постоянные выставки
|
056
|
15
|
01
|
410
|
283
|
4 626,0 |
Библиотеки
|
056
|
15
|
01
|
410
|
284
|
51 396,2 |
Государственная поддержка
театров, концертных организаций и других организаций
исполнительских искусств
|
056
|
15
|
01
|
411
|
|
17 241,0 |
Театры, концертные организации
и другие организации исполнительских искусств
|
056
|
15
|
01
|
411
|
281
|
17 241,0 |
Прочие ведомственные расходы в
области культуры и искусства
|
056
|
15
|
01
|
412
|
|
22 190,8 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области культуры и искусства
|
056
|
15
|
01
|
412
|
287
|
22 190,8 |
Кинематография
|
056
|
15
|
02
|
|
|
3 000,0 |
Государственная
поддержка кинематографии
|
056
|
15
|
02
|
415
|
|
3 000,0 |
Организации кинематографии
|
056
|
15
|
02
|
415
|
282
|
3 000,0 |
Прочие мероприятия в области
культуры и искусства
|
056
|
15
|
03
|
|
|
28,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
056
|
15
|
03
|
515
|
|
28,0 |
Расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований на
компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, работающих
и проживающих в сельской местности
|
056
|
15
|
03
|
515
|
386
|
28,0 |
Прочие расходы
|
056
|
30
|
|
|
|
29 609,5 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам
|
056
|
30
|
04
|
|
|
29 609,5 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
056
|
30
|
04
|
515
|
|
29 609,5 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
056
|
30
|
04
|
515
|
397
|
29 609,5 |
Городской центр
санитарно- эпидемиологического надзора
|
057
|
|
|
|
|
200,0 |
Здравоохранение и физическая
культура
|
057
|
17
|
|
|
|
200,0 |
Санитарно-эпидемиологический
надзор
|
057
|
17
|
02
|
|
|
200,0 |
Ведомственные расходы на
санитарно- эпидемиологический надзор
|
057
|
17
|
02
|
432
|
|
200,0 |
Центры государственного
санитарно- эпидемиологического надзора
|
057
|
17
|
02
|
432
|
311
|
200,0 |
Городской экологический фонд
|
070
|
|
|
|
|
89 315,0 |
Целевые бюджетные фонды
|
070
|
31
|
|
|
|
89 315,0 |
Целевые бюджетные фонды
субъектов Российской Федерации
|
070
|
31
|
30
|
|
|
89 315,0 |
Расходы за счет целевого
фонда, консолидируемого в бюджете
|
070
|
31
|
30
|
520
|
|
89 315,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
070
|
31
|
30
|
520
|
397
|
89 315,0 |
Департамент образования
и социально-правовой защиты детства
|
075
|
|
|
|
|
2 073 003,4 |
Государственное управление и
местное самоуправление
|
075
|
01
|
|
|
|
8 493,1 |
Функционирование органов
местного самоуправления
|
075
|
01
|
06
|
|
|
8 493,1 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
075
|
01
|
06
|
026
|
|
7 768,7 |
Денежное содержание аппарата
|
075
|
01
|
06
|
026
|
027
|
7 768,7 |
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
|
075
|
01
|
06
|
027
|
|
724,4 |
Расходы на содержание аппарата
|
075
|
01
|
06
|
027
|
029
|
724,4 |
Образование
|
075
|
14
|
|
|
|
2 024 959,3 |
Дошкольное образование
|
075
|
14
|
01
|
|
|
633 693,7 |
Ведомственные расходы на
образование
|
075
|
14
|
01
|
400
|
|
633 693,7 |
Детские дошкольные учреждения
|
075
|
14
|
01
|
400
|
259
|
633 693,7 |
Общее образование
|
075
|
14
|
02
|
|
|
1 221 593,3 |
Ведомственные расходы на
образование
|
075
|
14
|
02
|
400
|
|
1 221 593,3 |
Школы - детские сады, школы
начальные, неполные средние и средние
|
075
|
14
|
02
|
400
|
260
|
890 186,9 |
Специальные школы
|
075
|
14
|
02
|
400
|
261
|
3 393,0 |
Вечерние и заочные
средние образовательные школы
|
075
|
14
|
02
|
400
|
262
|
18 359,1 |
Школы-интернаты
|
075
|
14
|
02
|
400
|
263
|
150 248,5 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми
|
075
|
14
|
02
|
400
|
264
|
119 630,4 |
Детские дома
|
075
|
14
|
02
|
400
|
265
|
39 775,4 |
Среднее профессиональное
образование
|
075
|
14
|
04
|
|
|
17 728,6 |
Ведомственные расходы на
образование
|
075
|
14
|
04
|
400
|
|
17 728,6 |
Средние специальные учебные
заведения
|
075
|
14
|
04
|
400
|
268
|
17 728,6 |
Прочие расходы в области
образования
|
075
|
14
|
07
|
|
|
151 943,7 |
Ведомственные расходы на
образование
|
075
|
14
|
07
|
400
|
|
141 033,7 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области образования
|
075
|
14
|
07
|
400
|
272
|
120 333,5 |
Финансирование
мероприятий по организации оздоровительной
кампании детей и подростков
|
075
|
14
|
07
|
400
|
319
|
20 700,2 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
075
|
14
|
07
|
515
|
|
59,0 |
Расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований на
компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, работающих
и проживающих в сельской местности
|
075
|
14
|
07
|
515
|
386
|
59,0 |
Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации на реализацию региональных целевых
программ
|
075
|
14
|
07
|
522
|
|
10 851,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
075
|
14
|
07
|
522
|
397
|
10 851,0 |
Социальная политика
|
075
|
18
|
|
|
|
1 443,0 |
Молодежная политика
|
075
|
18
|
03
|
|
|
1 443,0 |
Государственная поддержка в
области молодежной политики
|
075
|
18
|
03
|
446
|
|
1 443,0 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области социальной политики
|
075
|
18
|
03
|
446
|
323
|
1 443,0 |
Прочие расходы
|
075
|
30
|
|
|
|
38 108,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам
|
075
|
30
|
04
|
|
|
38 108,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
075
|
30
|
04
|
515
|
|
38 108,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
075
|
30
|
04
|
515
|
397
|
38 108,0 |
Учреждение "Городская
станция по борьбе с болезнями животных города
Нижнего Новгорода"
|
082
|
|
|
|
|
4 164,0 |
Сельское хозяйство и
рыболовство
|
082
|
08
|
|
|
|
4 164,0 |
Прочие мероприятия в области
сельского хозяйства
|
082
|
08
|
05
|
|
|
4 164,0 |
Прочие расходы в области
сельского хозяйства
|
082
|
08
|
05
|
342
|
|
4 164,0 |
Содержание подведомственных
структур
|
082
|
08
|
05
|
342
|
075
|
4 164,0 |
Департамент финансов и
налоговой политики
|
092
|
|
|
|
|
165 143,2 |
Обслуживание
государственного и муниципального долга
|
092
|
19
|
|
|
|
65 143,2 |
Обслуживание
государственного и муниципального внутреннего долга
|
092
|
19
|
01
|
|
|
65 143,2 |
Процентные платежи по
муниципальному долгу
|
092
|
19
|
01
|
462
|
|
65 143,2 |
Выплаты процентов по
муниципальному долгу
|
092
|
19
|
01
|
462
|
331
|
65 143,2 |
Прочие расходы
|
092
|
30
|
|
|
|
100 000,0 |
Резервные фонды
|
092
|
30
|
01
|
|
|
100 000,0 |
Резервные фонды
|
092
|
30
|
01
|
510
|
|
100 000,0 |
Резервные фонды исполнительных
органов власти субъектов Российской Федерации, резервные
фонды органов местного самоуправления
|
092
|
30
|
01
|
510
|
435
|
100 000,0 |
Департамент транспорта и связи
|
104
|
|
|
|
|
169 000,0 |
Транспорт, связь и информатика
|
104
|
10
|
|
|
|
169 000,0 |
Прочие виды транспорта
|
104
|
10
|
05
|
|
|
169 000,0 |
Государственная поддержка
других видов транспорта субъектов
Российской Федерации
|
104
|
10
|
05
|
380
|
|
169 000,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
104
|
10
|
05
|
380
|
290
|
169 000,0 |
Главное управление
благоустройства города Нижнего Новгорода
|
131
|
|
|
|
|
152 755,7 |
Государственное управление и
местное самоуправление
|
131
|
01
|
|
|
|
7 606,3 |
Функционирование органов
местного самоуправления
|
131
|
01
|
06
|
|
|
7 606,3 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
131
|
01
|
06
|
026
|
|
6 239,2 |
Денежное содержание аппарата
|
131
|
01
|
06
|
026
|
027
|
6 239,2 |
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
|
131
|
01
|
06
|
027
|
|
1 367,1 |
Расходы на содержание аппарата
|
131
|
01
|
06
|
027
|
029
|
1 367,1 |
Охрана окружающей среды и
природных ресурсов, гидрометеорология, картография
и геодезия
|
131
|
09
|
|
|
|
4 146,7 |
Охрана окружающей среды,
животного и растительного мира
|
131
|
09
|
03
|
|
|
4 146,7 |
Финансирование мероприятий в
области контроля за состоянием окружающей природной
среды и охраны природы
|
131
|
09
|
03
|
362
|
|
4 146,7 |
Содержание подведомственных
структур
|
131
|
09
|
03
|
362
|
075
|
4 146,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
131
|
12
|
|
|
|
138 381,0 |
Коммунальное хозяйство
|
131
|
12
|
02
|
|
|
138 381,0 |
Расходы на благоустройство
городских и сельских поселений и округов
|
131
|
12
|
02
|
550
|
|
138 381,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
131
|
12
|
02
|
550
|
397
|
32 738,7 |
Расходы на уличное освещение
|
131
|
12
|
02
|
550
|
492
|
54 795,4 |
Расходы по строительству и
содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских и сельских поселений и
округов, за исключением объектов федерального
и регионального значения
|
131
|
12
|
02
|
550
|
493
|
30 846,9 |
Расходы на озеленение
|
131
|
12
|
02
|
550
|
494
|
20 000,0 |
Прочие расходы
|
131
|
30
|
|
|
|
2 621,7 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам
|
131
|
30
|
04
|
|
|
2 621,7 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
131
|
30
|
04
|
515
|
|
2 621,7 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
131
|
30
|
04
|
515
|
397
|
2 621,7 |
Главное управление
архитектуры и градостроительства
|
132
|
|
|
|
|
27 093,3 |
Государственное управление и
местное самоуправление
|
132
|
01
|
|
|
|
18 893,3 |
Функционирование органов
местного самоуправления
|
132
|
01
|
06
|
|
|
18 893,3 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
132
|
01
|
06
|
026
|
|
17 272,7 |
Денежное содержание аппарата
|
132
|
01
|
06
|
026
|
027
|
17 272,7 |
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
|
132
|
01
|
06
|
027
|
|
1 620,6 |
Расходы на содержание аппарата
|
132
|
01
|
06
|
027
|
029
|
1 620,6 |
Сельское хозяйство и
рыболовство
|
132
|
08
|
|
|
|
8 200,0 |
Земельные ресурсы
|
132
|
08
|
02
|
|
|
8 200,0 |
Мероприятия по
улучшению землеустройства и землепользования
|
132
|
08
|
02
|
344
|
|
8 200,0 |
Ведение государственного
кадастра, мониторинга земель и землеустройства
|
132
|
08
|
02
|
344
|
213
|
8 200,0 |
Департамент жилья и
инженерной инфраструктуры
|
133
|
|
|
|
|
993 960,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
133
|
12
|
|
|
|
1 280 297,4 |
Жилищное хозяйство
|
133
|
12
|
01
|
|
|
369 568,8 |
Государственная поддержка
жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации
|
133
|
12
|
01
|
310
|
|
117 628,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
133
|
12
|
01
|
310
|
290
|
55 312,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
133
|
12
|
01
|
310
|
397
|
62 316,0 |
Фонд софинансирования
социальных расходов
|
133
|
12
|
01
|
352
|
|
251 940,8 |
Расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований по
предоставлению населению субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг
|
133
|
12
|
01
|
352
|
356
|
251 940,8 |
Коммунальное хозяйство
|
133
|
12
|
02
|
|
|
899 098,6 |
Государственная поддержка
коммунального хозяйства субъектов
Российской Федерации
|
133
|
12
|
02
|
311
|
|
896 018,6 |
Субсидии на услуги,
оказываемые населению электро- и
теплоснабжающими организациями в субъектах
Российской Федерации
|
133
|
12
|
02
|
311
|
440
|
886 378,6 |
Субсидии на услуги,
предоставляемые населению организациями водоснабжения
и канализации в субъектах Российской Федерации
|
133
|
12
|
02
|
311
|
442
|
9 640,0 |
Расходы на благоустройство
городских и сельских поселений и округов
|
133
|
12
|
02
|
550
|
|
3 080,0 |
Расходы по организации и
содержанию мест захоронения
|
133
|
12
|
02
|
550
|
495
|
3 080,0 |
Прочие структуры и
мероприятия жилищно-коммунального хозяйства
|
133
|
12
|
03
|
|
|
11 630,0 |
Прочие расходы на
жилищно-коммунальное хозяйство субъектов
Российской Федерации
|
133
|
12
|
03
|
312
|
|
11 630,0 |
Расходы на прочие
структуры и мероприятия в
области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах
Российской Федерации
|
133
|
12
|
03
|
312
|
444
|
11 630,0 |
Социальная политика
|
133
|
18
|
|
|
|
1 750,0 |
Социальная помощь
|
133
|
18
|
02
|
|
|
1 750,0 |
Выплата пенсий и пособий
другим категориям граждан
|
133
|
18
|
02
|
442
|
|
1 750,0 |
Выплаты пенсий и пособий
|
133
|
18
|
02
|
442
|
326
|
1 750,0 |
Прочие расходы
|
133
|
30
|
|
|
|
-288 087,1 |
Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды)
|
133
|
30
|
03
|
|
|
-300 631,6 |
Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды)
|
133
|
30
|
03
|
514
|
|
-300 631,6 |
Другие ссуды
|
133
|
30
|
03
|
514
|
399
|
-300 631,6 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам
|
133
|
30
|
04
|
|
|
12 544,5 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
133
|
30
|
04
|
515
|
|
12 544,5 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
133
|
30
|
04
|
515
|
397
|
12 544,5 |
Департамент по промышленной
политике и внешнеэкономическим связям
|
140
|
|
|
|
|
59 414,8 |
Прочие расходы
|
140
|
30
|
|
|
|
59 414,8 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам
|
140
|
30
|
04
|
|
|
58 664,8 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
140
|
30
|
04
|
515
|
|
58 664,8 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
140
|
30
|
04
|
515
|
397
|
58 664,8 |
Туризм
|
140
|
30
|
05
|
|
|
750,0 |
Государственная поддержка
туризма
|
140
|
30
|
05
|
289
|
|
750,0 |
Средства, направленные
на финансирование туризма
|
140
|
30
|
05
|
289
|
286
|
750,0 |
Департамент экономики,
планирования и строительства
|
141
|
|
|
|
|
254 752,2 |
Промышленность,
энергетика и строительство
|
141
|
07
|
|
|
|
248 158,7 |
Строительство, архитектура
|
141
|
07
|
07
|
|
|
248 158,7 |
Государственные капитальные
вложения
|
141
|
07
|
07
|
313
|
|
228 707,0 |
Государственные капитальные
вложения на возвратной основе
|
141
|
07
|
07
|
313
|
197
|
612,0 |
Государственные капитальные
вложения на безвозвратной основе
|
141
|
07
|
07
|
313
|
198
|
228 095,0 |
Государственная поддержка
строительства |
141
|
07
|
07
|
314
|
|
17 568,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
141
|
07
|
07
|
314
|
397
|
17 568,0 |
Федеральная целевая программа
"Жилище" на 2002 - 2010 годы
|
141
|
07
|
07
|
633
|
|
1 883,7 |
Подпрограмма "Обеспечение
жильем участников ликвидации
последствий радиационных аварий и катастроф"
|
141
|
07
|
07
|
633
|
753
|
1 092,3 |
Подпрограмма "Переселение
граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного
жилищного фонда"
|
141
|
07
|
07
|
633
|
756
|
791,4 |
Прочие расходы
|
141
|
30
|
|
|
|
6 593,5 |
Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды)
|
141
|
30
|
03
|
|
|
2 500,0 |
Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды)
|
141
|
30
|
03
|
514
|
|
2 500,0 |
Другие ссуды
|
141
|
30
|
03
|
514
|
399
|
2 500,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам
|
141
|
30
|
04
|
|
|
4 093,5 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
141
|
30
|
04
|
515
|
|
4 093,5 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
141
|
30
|
04
|
515
|
397
|
4 093,5 |
Департамент по труду и
социальной защите населения
|
148
|
|
|
|
|
379 202,0 |
Государственное управление и
местное самоуправление
|
148
|
01
|
|
|
|
8 815,0 |
Функционирование органов
местного самоуправления
|
148
|
01
|
06
|
|
|
8 815,0 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
148
|
01
|
06
|
026
|
|
8 153,2 |
Денежное содержание аппарата
|
148
|
01
|
06
|
026
|
027
|
8 153,2 |
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
|
148
|
01
|
06
|
027
|
|
661,8 |
Расходы на содержание аппарата
|
148
|
01
|
06
|
027
|
029
|
661,8 |
Промышленность,
энергетика и строительство
|
148
|
07
|
|
|
|
2 250,0 |
Топливно-энергетический
комплекс
|
148
|
07
|
01
|
|
|
2 250,0 |
Государственная поддержка
энергетики и электрификации субъектов
Российской Федерации
|
148
|
07
|
01
|
293
|
|
2 250,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
148
|
07
|
01
|
293
|
290
|
2 250,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
148
|
12
|
|
|
|
160 645,2 |
Жилищное хозяйство
|
148
|
12
|
01
|
|
|
160 645,2 |
Государственная поддержка
жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации
|
148
|
12
|
01
|
310
|
|
16 386,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
148
|
12
|
01
|
310
|
290
|
16 386,0 |
Фонд софинансирования
социальных расходов
|
148
|
12
|
01
|
352
|
|
144 259,2 |
Расходы бюджетов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований по
предоставлению населению субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг
|
148
|
12
|
01
|
352
|
356
|
144 259,2 |
Социальная политика
|
148
|
18
|
|
|
|
199 360,9 |
Учреждения социального
обеспечения и службы занятости
|
148
|
18
|
01
|
|
|
116 889,6 |
Ведомственные расходы в
области социального обеспечения
|
148
|
18
|
01
|
440
|
|
116 889,6 |
Территориальные центры и
отделения оказания социальной помощи на дому
|
148
|
18
|
01
|
440
|
318
|
48 089,1 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области социальной политики
|
148
|
18
|
01
|
440
|
323
|
68 800,5 |
Социальная помощь
|
148
|
18
|
02
|
|
|
48 837,1 |
Ведомственные расходы в
области социального обеспечения
|
148
|
18
|
02
|
440
|
|
28 371,9 |
Пособия и социальная помощь
|
148
|
18
|
02
|
440
|
322
|
28 371,9 |
Выплата пенсий и пособий
другим категориям граждан
|
148
|
18
|
02
|
442
|
|
20 465,2 |
Выплаты пенсий и пособий
|
148
|
18
|
02
|
442
|
326
|
20 465,2 |
Прочие мероприятия в области
социальной политики
|
148
|
18
|
06
|
|
|
33 634,2 |
Расходы на реализацию
льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах",
в части полномочий субъектов Российской Федерации
|
148
|
18
|
06
|
498
|
|
31 634,2 |
Расходы на оплату проезда
ветеранов и инвалидов
|
148
|
18
|
06
|
498
|
333
|
242,7 |
Расходы на оплату
жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам
|
148
|
18
|
06
|
498
|
345
|
20 006,4 |
Расходы на приобретение и
доставку топлива ветеранам и инвалидам
|
148
|
18
|
06
|
498
|
346
|
32,9 |
Расходы на обеспечение
лекарственными средствами инвалидов и ветеранов
|
148
|
18
|
06
|
498
|
348
|
11 352,2 |
Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации на реализацию региональных целевых
программ
|
148
|
18
|
06
|
522
|
|
2 000,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
148
|
18
|
06
|
522
|
397
|
2 000,0 |
Прочие расходы
|
148
|
30
|
|
|
|
8 130,9 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам
|
148
|
30
|
04
|
|
|
8 130,9 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
148
|
30
|
04
|
515
|
|
8 130,9 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
148
|
30
|
04
|
515
|
397
|
8 130,9 |
Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
|
163
|
|
|
|
|
302 682,8 |
Государственное управление и
местное самоуправление
|
163
|
01
|
|
|
|
60 835,4 |
Функционирование органов
местного самоуправления
|
163
|
01
|
06
|
|
|
60 835,4 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
163
|
01
|
06
|
026
|
|
50 781,9 |
Денежное содержание аппарата
|
163
|
01
|
06
|
026
|
027
|
50 781,9 |
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
|
163
|
01
|
06
|
027
|
|
10 053,5 |
Расходы на содержание аппарата
|
163
|
01
|
06
|
027
|
029
|
10 053,5 |
Охрана окружающей среды и
природных ресурсов, гидрометеорология, картография
и геодезия
|
163
|
09
|
|
|
|
8 985,0 |
Охрана окружающей среды,
животного и растительного мира
|
163
|
09
|
03
|
|
|
8 985,0 |
Финансирование мероприятий в
области контроля за состоянием окружающей природной
среды и охраны природы
|
163
|
09
|
03
|
362
|
|
8 985,0 |
Содержание подведомственных
структур
|
163
|
09
|
03
|
362
|
075
|
8 985,0 |
Транспорт, связь и информатика
|
163
|
10
|
|
|
|
166 994,9 |
Прочие виды транспорта
|
163
|
10
|
05
|
|
|
166 994,9 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
163
|
10
|
05
|
515
|
|
166 994,9 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
163
|
10
|
05
|
515
|
397
|
166 994,9 |
Прочие расходы
|
163
|
30
|
|
|
|
65 867,5 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам
|
163
|
30
|
04
|
|
|
65 867,5 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
163
|
30
|
04
|
515
|
|
65 867,5 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
163
|
30
|
04
|
515
|
397
|
65 867,5 |
Комитет по физкультуре и
спорту
|
164
|
|
|
|
|
76 332,2 |
Государственное управление и
местное самоуправление
|
164
|
01
|
|
|
|
5 554,4 |
Функционирование органов
местного самоуправления
|
164
|
01
|
06
|
|
|
5 554,4 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
164
|
01
|
06
|
026
|
|
4 673,4 |
Денежное содержание аппарата
|
164
|
01
|
06
|
026
|
027
|
4 673,4 |
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
|
164
|
01
|
06
|
027
|
|
881,0 |
Расходы на содержание аппарата
|
164
|
01
|
06
|
027
|
029
|
881,0 |
Образование
|
164
|
14
|
|
|
|
54 446,4 |
Общее образование
|
164
|
14
|
02
|
|
|
52 005,0 |
Ведомственные расходы на
образование
|
164
|
14
|
02
|
400
|
|
52 005,0 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми
|
164
|
14
|
02
|
400
|
264
|
52 005,0 |
Прочие расходы в области
образования
|
164
|
14
|
07
|
|
|
2 441,4 |
Ведомственные расходы на
образование
|
164
|
14
|
07
|
400
|
|
236,4 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области образования
|
164
|
14
|
07
|
400
|
272
|
236,4 |
Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации на реализацию региональных целевых
программ
|
164
|
14
|
07
|
522
|
|
2 205,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
164
|
14
|
07
|
522
|
397
|
2 205,0 |
Здравоохранение и физическая
культура
|
164
|
17
|
|
|
|
13 408,6 |
Физическая культура и спорт
|
164
|
17
|
03
|
|
|
13 408,6 |
Ведомственные расходы на
физическую культуру и спорт
|
164
|
17
|
03
|
434
|
|
13 408,6 |
Мероприятия в области
физической культуры и спорта
|
164
|
17
|
03
|
434
|
293
|
13 408,6 |
Прочие расходы
|
164
|
30
|
|
|
|
2 922,8 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам
|
164
|
30
|
04
|
|
|
2 922,8 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
164
|
30
|
04
|
515
|
|
2 922,8 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
164
|
30
|
04
|
515
|
397
|
2 922,8 |
Штаб по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
|
177
|
|
|
|
|
20 496,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
177
|
12
|
|
|
|
1 680,0 |
Коммунальное хозяйство
|
177
|
12
|
02
|
|
|
1 680,0 |
Расходы на благоустройство
городских и сельских поселений и округов
|
177
|
12
|
02
|
550
|
|
1 680,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
177
|
12
|
02
|
550
|
397
|
1 680,0 |
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
|
177
|
13
|
|
|
|
18 633,9 |
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
|
177
|
13
|
02
|
|
|
12 320,2 |
Целевой финансовый
резерв для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
177
|
13
|
02
|
399
|
|
4 830,0 |
Целевой финансовый резерв
|
177
|
13
|
02
|
399
|
254
|
4 830,0 |
Обеспечение личного состава
войск (сил) |
177
|
13
|
02
|
601
|
|
7 490,2 |
Содержание подведомственных
структур
|
177
|
13
|
02
|
601
|
075
|
7 490,2 |
Государственная
противопожарная служба
|
177
|
13
|
04
|
|
|
6 313,7 |
Обеспечение личного состава
войск (сил) |
177
|
13
|
04
|
601
|
|
6 313,7 |
Содержание подведомственных
структур
|
177
|
13
|
04
|
601
|
075
|
6 313,7 |
Прочие расходы
|
177
|
30
|
|
|
|
182,3 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам
|
177
|
30
|
04
|
|
|
182,3 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
177
|
30
|
04
|
515
|
|
182,3 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
177
|
30
|
04
|
515
|
397
|
182,3 |
Управление МНС России по
Нижегородской области
|
181
|
|
|
|
|
10 013,6 |
Прочие расходы
|
181
|
30
|
|
|
|
10 013,6 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам
|
181
|
30
|
04
|
|
|
10 013,6 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
181
|
30
|
04
|
515
|
|
10 013,6 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
181
|
30
|
04
|
515
|
397
|
10 013,6 |
ГУВД Нижегородской области
|
188
|
|
|
|
|
67 996,7 |
Правоохранительная
деятельность и обеспечение безопасности государства
|
188
|
05
|
|
|
|
44 654,7 |
Органы внутренних дел
|
188
|
05
|
01
|
|
|
44 654,7 |
Обеспечение личного состава
войск (сил) |
188
|
05
|
01
|
601
|
|
44 654,7 |
Содержание подведомственных
структур
|
188
|
05
|
01
|
601
|
075
|
44 654,7 |
Прочие расходы
|
188
|
30
|
|
|
|
23 342,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам
|
188
|
30
|
04
|
|
|
23 342,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
188
|
30
|
04
|
515
|
|
23 342,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
188
|
30
|
04
|
515
|
397
|
23 342,0 |
Комитет по делам
военнослужащих и правоохранительных органов
|
189
|
|
|
|
|
12 201,6 |
Прочие расходы
|
189
|
30
|
|
|
|
12 201,6 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам
|
189
|
30
|
04
|
|
|
12 201,6 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
189
|
30
|
04
|
515
|
|
12 201,6 |
Обеспечение деятельности
военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации
|
189
|
30
|
04
|
515
|
381
|
12 201,6 |
Администрация города Нижнего
Новгорода
|
303
|
|
|
|
|
1 005 358,4 |
Государственное управление и
местное самоуправление
|
303
|
01
|
|
|
|
473 951,6 |
Функционирование органов
местного самоуправления
|
303
|
01
|
06
|
|
|
473 951,6 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
303
|
01
|
06
|
026
|
|
146 084,2 |
Денежное содержание аппарата
|
303
|
01
|
06
|
026
|
027
|
146 084,2 |
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
|
303
|
01
|
06
|
027
|
|
30 648,1 |
Представительские расходы
|
303
|
01
|
06
|
027
|
028
|
1 000,0 |
Расходы на содержание аппарата
|
303
|
01
|
06
|
027
|
029
|
29 648,1 |
Территориальные органы
|
303
|
01
|
06
|
038
|
|
297 219,3 |
Денежное содержание аппарата
|
303
|
01
|
06
|
038
|
027
|
258 444,7 |
Расходы на содержание аппарата
|
303
|
01
|
06
|
038
|
029
|
38 774,6 |
Транспорт, связь и информатика
|
303
|
10
|
|
|
|
15 787,2 |
Информатика
(информационное обеспечение)
|
303
|
10
|
07
|
|
|
15 787,2 |
Государственная
поддержка информационного обеспечения
|
303
|
10
|
07
|
371
|
|
15 787,2 |
Информационное обеспечение
|
303
|
10
|
07
|
371
|
230
|
15 787,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
303
|
12
|
|
|
|
360 400,0 |
Коммунальное хозяйство
|
303
|
12
|
02
|
|
|
360 400,0 |
Расходы на благоустройство
городских и сельских поселений и округов
|
303
|
12
|
02
|
550
|
|
360 400,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
303
|
12
|
02
|
550
|
397
|
24 728,0 |
Расходы на уличное освещение
|
303
|
12
|
02
|
550
|
492
|
16 500,0 |
Расходы по строительству и
содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских и сельских поселений и
округов, за исключением объектов федерального
и регионального значения
|
303
|
12
|
02
|
550
|
493
|
297 327,0 |
Расходы на озеленение
|
303
|
12
|
02
|
550
|
494
|
21 845,0 |
Прочие расходы
|
303
|
30
|
|
|
|
155 219,6 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам
|
303
|
30
|
04
|
|
|
155 219,6 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
303
|
30
|
04
|
515
|
|
155 219,6 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
303
|
30
|
04
|
515
|
397
|
155 219,6 |
Городская Дума города Нижнего
Новгорода |
330
|
|
|
|
|
19 927,7 |
Государственное управление и
местное самоуправление
|
330
|
01
|
|
|
|
19 927,7 |
Функционирование органов
местного самоуправления
|
330
|
01
|
06
|
|
|
19 927,7 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
330
|
01
|
06
|
026
|
|
15 303,4 |
Денежное содержание аппарата
|
330
|
01
|
06
|
026
|
027
|
15 303,4 |
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
|
330
|
01
|
06
|
027
|
|
4 624,3 |
Расходы на содержание аппарата
|
330
|
01
|
06
|
027
|
029
|
4 624,3 |
Некоммерческая организация
"Городской фонд поддержки предпринимательства"
|
370
|
|
|
|
|
1 104,0 |
Развитие рыночной
инфраструктуры
|
370
|
11
|
|
|
|
1 104,0 |
Малый бизнес и
предпринимательство
|
370
|
11
|
01
|
|
|
1 104,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
370
|
11
|
01
|
515
|
|
1 104,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
370
|
11
|
01
|
515
|
397
|
1 104,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
|
|
|
|
|
7 221 168,5 |
Приложение 4
к постановлению
Городской Думы
от 28.01.2004 № 2
(в ред. постановления
Городской Думы г. Н.Новгорода
от 15.12.2004 № 81)
ПРОГРАММА
ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2004 ГОД
Муниципальные
заимствования
города Нижнего Новгорода на 2004 год
- 1. Кредитные
соглашения и договоры:-
привлечение средств в 2004
году: 748 030,7 тыс. руб.-
погашение основной суммы
долга: 500 000,0 тыс. руб.-
- 2. Займы,
осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных-
бумаг:-
привлечение средств в 2004
году: 300 000,0 тыс. руб.-
погашение основной суммы
долга: 0,0 тыс. руб.-
- 3. Договоры и
соглашения о получении бюджетных ссуд и-
бюджетных кредитов от
бюджетов других уровней бюджетной системы-
РФ:-
привлечение средств в 2004
году: 10 000,0 тыс. руб.-
погашение основной суммы
долга: 378 904,0 тыс. руб.
Приложение 5
к постановлению
Городской Думы
от 28.02.2004 № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К
ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
НА 2004 ГОД
тыс. руб.
Наименование программы
|
Сумма
|
Образование
|
|
"Здоровый ребенок"
на 2001 - 2005 годы
|
1 056,0 |
"Образование города
Нижнего Новгорода: новое качество развития" на 2004 -
2006 гг. |
7 000,0 |
"Комплекс мер по развитию
детско-юношеских спортивных школ и клубов города
Нижнего Новгорода" на 2004 - 2006 годы
|
5 000,0 |
Итого:
|
13 056,0 |
Здравоохранение
|
|
"Диабет в городе Нижнем
Новгороде" на 2003 - 2005 годы
|
35 000,0 |
"Неотложные меры борьбы
с туберкулезом в городе Нижнем Новгороде" на 2000 -
2004 годы
|
10 200,0 |
"Здоровый ребенок"
на 2001 - 2005 годы
|
7 000,0 |
"Совершенствование
экстренной медицинской помощи в городе Нижнем Новгороде"
на 2002 - 2006 годы
|
10 000,0 |
Итого:
|
62 200,0 |
Социальная политика
|
|
"Социальная поддержка
населения города Нижнего Новгорода в 2004 году"
|
2 000,0 |
Итого:
|
2 000,0 |
Всего:
|
77 256,0 |
Приложение 6
к постановлению
Городской Думы
от 28.01.2004 № 2
(в ред. постановления
Городской Думы г. Н.Новгорода
от 15.12.2004 № 81)
АДРЕСНАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2004
ГОД
Наименование отрасли
|
Наименование заказчика
|
Наименование и
местонахождение объекта
|
Год начала и окончания |
Остаток сметной
стоимости в дейст. ценах
|
Планируемый объем
капвложений на 2004 год (тыс. руб.) |
В т.ч. городской бюджет
|
В т.ч. средства населения |
В т.ч. федеральный бюджет
|
В т.ч. областной бюджет
|
В т.ч. привлеченные денежные
средства
|
Ввод мощностей (ед. изм.)
|
Раздел 1. Вводные объекты
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Дом № 2а в мкрн 5 Верхние
Печеры (33% х 67%)
|
2003 - 2004 |
49 975
|
46 675
|
6 100
|
4 500
|
|
|
36 075
|
1 481 кв. м/23 квар.
3 007 кв. м/48 квар.
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Дом в мкрн 3 по ул. Адмирала
Макарова (ул. Таганская) в Ленинском районе (40%
х 60%)
|
2003 - 2004 |
52 940
|
52 940
|
12 730
|
6 088
|
|
|
34 122
|
1 921 кв. м/34 квар.
2 881 кв. м/52 квар.
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Дом Ш-10 б/с 018 в ЭЖК
"Мещерское озеро"
|
1994 - 2004 |
7 475
|
7 475
|
500
|
6 975
|
|
|
|
4 933 кв. м/64 квар.
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Жилой дом в застройке
по ул. Деловая - Родионова (лот № 22)
|
2003 - 2004 |
43 100
|
43 100
|
100
|
|
|
|
43 000
|
5 276 кв. м/95 квар.
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГУММИД"
|
Жилой дом № 1 по ул. Акимова
в мкрн 3 Мещерское озеро (50% х 50%)
|
2003 - 2004 |
70 000
|
65 350
|
20 950
|
9 400
|
35 000
|
|
|
6 600 кв. м/120 квар. |
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Газовые сети в п. Ольгино
Приокского района
|
2000 - 2005 |
13 600
|
3 120
|
3 120
|
|
|
|
|
0,98 км закольцовка
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Газовые сети в 13 кв.
Московского района
|
2002 - 2005 |
3 500
|
1 600
|
1 600
|
|
|
|
|
ввод 3 пуск. компл. - 1,5
м/80 квартир
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Газовые сети сл. Подновье
Нижегородского района
|
2002 - 2005 |
4 000
|
1 900
|
1 900
|
|
|
|
|
ввод 1 оч. - 1,5 км/50 домов
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Газопровод в
п. Стригинский Бор Автозаводского района
|
2003 - 2004 |
550
|
550
|
550
|
|
|
|
|
2,04 км/54 квартиры
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Газовые сети в п. "Березовая
Пойма" Московского района, 3-я очередь
|
2002 - 2004 |
1 220
|
1 220
|
1 220
|
|
|
|
|
71 квартира
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Дорога в квартале Бринского
- Родионова (с привлечением средств прочих
инвесторов)
|
2003 - 2004 |
1 500
|
1 240
|
240
|
|
|
|
1 000
|
ввод
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Инженерные сети 3 ж. гр.
мкрн ЭЖК "Мещерское озеро"
|
1992 - 2004 |
2 450
|
1 400
|
1 400
|
|
|
|
|
ввод 1 п. к.
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Благоустройство мкрн 5
Верхние Печеры
|
2003 - 2004 |
600
|
600
|
50
|
|
|
|
550
|
ввод
|
Коммунальное строительство
|
МП "Теплоэнерго"
|
Строительство котельной
по ул. Знаменской
|
2003 - 2004 |
5 910
|
5 910
|
5 910
|
|
|
|
|
ввод 6 МВт
|
Коммунальное строительство
|
МП "Теплоэнерго"
|
Реконструкция котельных
по ул. Заломова и по ул. Рождественская
|
2003 - 2004 |
|
612
|
612
|
|
|
|
|
ввод 2,24 МВт
|
Коммунальное строительство
|
МП
"Нижегородский водоканал"
|
Строительство водовода
Д-1000 мм от Московского шоссе до в/н станции
в Ленинском районе
|
2004 - 2004 |
30 850
|
30 850
|
2 000
|
|
|
|
28 850
|
ввод 3,3 км
|
Коммунальное строительство
|
МП
"Нижегородский водоканал"
|
Канализационный коллектор
Д-600 мм от ул. Ильинской по Похвалинскому съезду до
Нижне-Волжской набережной
|
2004 - 2004 |
25 000
|
25 000
|
500
|
|
|
|
24 500
|
ввод
|
Коммунальное строительство
|
МП
"Нижегородский водоканал"
|
Канализационный коллектор
по ул. Композиторской Ленинского района
|
2002 - 2004 |
9 955 + 456 кред. задолж.
|
10 411
|
200
|
|
|
|
10 211
|
ввод 450 куб. м/ч
|
Коммунальное строительство
|
МП
"Нижегородский водоканал"
|
Водоснабжение п. Новая
Стройка Московского района
|
2002 - 2004 |
6 747
|
6 747
|
1 000
|
|
|
|
5 747
|
ввод 1,1 км
|
Коммунальное строительство
|
МУ "Дирекция
по реализации жилищных и инвестиционных проектов"
|
Строительство
ЦТП-43 Нижегородского района
|
2003 - 2004 |
3 000
|
3 000
|
500
|
|
|
|
2 500
|
ввод
|
Культура и искусство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Школа искусств в Советском
районе
|
2000 - 2004 |
24 000
|
24 000
|
24 000
|
|
|
|
|
ввод 2 275 кв. м |
Образование
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Пристрой к школе № 119
Автозаводского района (без плавательного
бассейна)
|
1998 - 2004 |
35 800
|
35 800
|
35 800
|
|
|
|
|
ввод 1 пуск. компл., 750
уч. мест
|
Здравоохранение |
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Реконструкция
профилактория под центр "Мать и дитя" в
Приокском районе
|
2000 - 2004 |
22 000
|
22 000
|
22 000
|
|
|
|
|
ввод 100 коек
|
Здравоохранение |
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Больница № 7 Ленинского
района (хирур. отделение)
|
1996 - 2004 |
15 000
|
12 000
|
12 000
|
|
|
|
|
ввод 1 460 кв. м, 17 коек
|
Физкультура и спорт
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
СДК "Спортивно- досуговый
город "Сормово"
|
2000 - 2004 |
|
32 000
|
1 000
|
|
31 000
|
|
|
|
Транспорт
|
МП
"Нижегородэлектротранс" |
Строительство
троллейбусного кольца на пл. Горького
|
2004 - 2004 |
600
|
600
|
600
|
|
|
|
|
ввод 0,5 км
|
Транспорт
|
МП
"Нижегородэлектротранс" |
Строительство
троллейбусного кольца на ул. Июльских дней
|
2004 - 2004 |
500
|
500
|
400
|
|
|
|
100
|
ввод 0,4 км
|
Прочие отрасли
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Пристрой к военкомату
Канавинского района по ул. Вокзальной
|
1997 - 2004 |
|
2 800
|
2 800
|
|
|
|
|
ввод
|
Прочие отрасли
|
МУ "Центр организации
и контроля уличной торговли"
Ленинского района
|
Двухэтажный торговый павильон
на торговой площадке "Заречная"
|
2004 - 2004 |
5 305
|
5 305
|
5 305
|
|
|
|
|
ввод
|
Итого по разделу 1 "Вводные
объекты" 29 объектов 74,7%
|
|
|
444 705
|
165 087
|
26 963
|
66 000
|
0
|
186 655
|
|
Раздел 2. Продолжение
строительства
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Дом по ул. Чкалова
|
2003 - 2005 |
68 870
|
6 000
|
4 000
|
2 000
|
|
|
|
продолжение строительства
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Дом по ул. Бринского -
Родионова (ЖСК-481)
|
2001 - 2005 |
41 100
|
17 000
|
2 900
|
|
|
4 500
|
9 600
|
продолжение строительства
|
Коммунальное строительство
|
МП
"Нижегородский водоканал"
|
Реконструкция дюкерного
перехода через р. Оку в районе Канавинского моста
|
2003 - 2006 |
203 563
|
4 000
|
1 000
|
|
3 000
|
|
|
продолжение строительства
|
Коммунальное строительство
|
МП
"Нижегородский водоканал"
|
Водовод Д-200 мм в п.
Березовый Клин в к.п. Зеленый город Нижегородского
района
|
1997 - 2005 |
6 544
|
1 000
|
1 000
|
|
|
|
|
продолжение строительства
|
Коммунальное строительство
|
МП "Теплоэнерго"
|
Реконструкция котельной
по ул. Героя Безрукова, 5
|
2004 - 2005 |
3 670
|
265
|
265
|
|
|
|
|
продолжение строительства
|
Коммунальное строительство
|
МП "Теплоэнерго"
|
Реконструкция котельной
завода "Термаль" (2-я очередь)
|
2002 - 2005 |
4 770
|
1 035
|
1 035
|
|
|
|
|
продолжение строительства
|
Коммунальное строительство
|
МП "Комбинат
ритуальных услуг населению"
|
Строительство
инфраструктуры кладбища "Нижегородское"
|
2001 - 2005 |
10 959
|
1 733
|
1 733
|
|
|
|
|
продолжение строительства
|
Коммунальное строительство
|
МП "Комбинат
ритуальных услуг населению"
|
Строительство
инфраструктуры кладбища "Новое Стригинское"
|
2001 - 2005 |
9 493
|
1 350
|
1 350
|
|
|
|
|
продолжение строительства
|
Коммунальное строительство
|
МП "Комбинат
ритуальных услуг населению"
|
Строительство
инфраструктуры кладбища "Новосормовское"
|
2004 - 2005 |
|
1 667
|
1 667
|
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Инженерная
защита города"
|
Противооползневые
мероприятия на откосах Нижегородского
Кремля в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода
|
2004 - 2007 |
56 942
|
8 800
|
1 800
|
|
7 000
|
|
|
продолжение строительства
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Мероприятия по исключению
доступа на объекты незавершенного
строительства в мкрн ЭЖК "Мещерское озеро"
(устройство ограждений проходных тоннелей,
Дворца пионеров, Дома быта), Канавинский район
|
2003 - 2004 |
560
|
250
|
250
|
|
|
|
|
|
Здравоохранение |
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Пристрой к больнице № 30
Московского района
|
1984 - 2006 |
|
6 000
|
6 000
|
|
|
|
0
|
продолжение строительства
|
Здравоохранение |
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Реконструкция пищеблока
больницы № 33 Ленинского района
|
1998 - 2005 |
9 000
|
1 000
|
1 000
|
|
|
|
|
продолжение строительства
|
Здравоохранение |
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Больница №
40 Автозаводского района
|
1995 - 2006 |
23 000
|
5 300
|
300
|
|
5 000
|
|
|
продолжение строительства
|
Здравоохранение |
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Пристрой к НИИ детской
гастроэнтерологии
|
1987 - 2006 |
112 000
|
2 100
|
100
|
|
2 000
|
|
|
продолжение строительства
|
Здравоохранение |
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Детская поликлиника в доме
№ 39 мкрн 5 В.Печеры
|
1998 - 2005 |
11 200
|
800
|
800
|
|
|
|
|
продолжение строительства
|
Транспорт
|
МУ "ГУММИД"
|
Продление
строительства метрополитена
|
|
|
166 550
|
16 550
|
0
|
150 000
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспорт
|
МУ "ГУММИД"
|
Продление
Автозаводской линии метрополитена от ст. "Московская"
до ст. "Горьковская" с мостовым
переходом через р. Оку
|
1990 - 2002 - 2011
|
|
133 200
|
3 200
|
|
130 000
|
|
|
продолжение строительства
|
Транспорт
|
МУ "ГУММИД"
|
Продление Сормовско- Мещерской
линии метрополитена от ст. "Московская" до
ст. "Волга"
|
1990 - 2002 - 2011
|
|
33 350
|
13 350
|
|
20 000
|
|
|
продолжение строительства
|
Транспорт
|
МУ "ГУММИД"
|
Транспортный тоннель по ул.
Должанской
|
1994 - 2006 |
|
450
|
450
|
|
|
|
|
продолжение строительства
|
Итого по разделу 2 "Продолжение
строительства" 18 объектов - 15,9%
|
|
|
225 300
|
42 200
|
2 000
|
167 000
|
4 500
|
9 600
|
|
Раздел 3. Проектные работы
будущих лет
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Газопровод по
ул. Нефтегазовская - Народная Московского района
|
2004 - 2004 |
139
|
139
|
50
|
|
|
|
89
|
изготовление ПСД |
Коммунальное строительство
|
МП
"Нижегородский водоканал"
|
Канализационный коллектор
Д-600 мм от ул. Ильинской по Похвалинскому съезду до
Нижне-Волжской набережной
|
2004 - 2004 |
300
|
300
|
300
|
|
|
|
|
корректура проектной
документации
|
Коммунальное строительство
|
МП
"Нижегородский водоканал"
|
Ливневой коллектор по
Похвалинскому съезду до КНС на Нижне-Волжской
набережной
|
2004 - 2004 |
500
|
500
|
500
|
|
|
|
|
проектные работы |
Коммунальное строительство
|
МП
"Нижегородский водоканал"
|
Канализационный коллектор
Д-600 мм от ул. Красносельской
до Нижне-Волжской набережной
|
2004 - 2004 |
1 700
|
1 700
|
1 700
|
|
|
|
|
проектные работы |
Коммунальное строительство
|
МП "Инженерная защита
города"
|
Изготовление
проектно-сметной документации на городские
ливневые сети
|
2003 - 2005 |
3 000
|
1 000
|
1 000
|
|
|
|
|
проектные работы |
Коммунальное строительство
|
МП
"Городские электросети"
|
Строительство РП
с электрокабельными линиями в п. Стригино
|
2004 - 2005 |
10 500
|
500
|
500
|
|
|
|
|
проектные работы |
Коммунальное строительство
|
МП
"Городские электросети"
|
ПС-110/10 КВ ("Старт")
|
2004 - 2005 |
|
1 000
|
1 000
|
|
|
|
|
корректура проектной
документации
|
Коммунальное строительство
|
МУ "Главное
управление благоустройства г. Н.Новгорода"
|
Дублер Сормовского шоссе
|
2004 - 2005 |
1 200
|
1 200
|
500
|
|
|
|
700
|
корректура проектной
документации и начало стр-ва
|
Коммунальное строительство
|
Главное
управление архитектуры и градостроительства
|
Разработка проекта городской
черты
|
2003 - 2005 |
1 200
|
500
|
500
|
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
Главное
управление архитектуры и градостроительства
|
Разработка правил застройки
и землепользования в городе
Нижнем Новгороде
|
2003 - 2005 |
1 300
|
500
|
500
|
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Строительство крематория
|
2004 - 2005 |
1 000
|
50
|
50
|
|
|
|
|
проектные работы |
Образование
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Школа в микрорайоне 2
Бурнаковский Московского района
|
2004 - 2004 |
2 000
|
2 000
|
2 000
|
|
|
|
|
проектные работы |
Образование
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Реконструкция школы № 81
Сормовского района
|
2004 - 2004 |
|
520
|
520
|
|
|
|
|
разработка ПСД, подготовка
строительной площадки
|
Здравоохранение |
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Станция
скорой медицинской помощи по ул. Родионова
в Нижегородском районе (12 бригад скор. мед. помощи)
|
2003 - 2004 |
1 000
|
1 000
|
1 000
|
|
|
|
|
окончание разработки
проектно-сметной документации
|
Здравоохранение |
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Лечебный корпус МЛПУ "Городская
больница № 35"
|
2004 - 2006 |
|
100
|
100
|
|
|
|
|
разработка ПСД
|
Транспорт
|
МП
"Нижегородский метрополитен"
|
Реконструкция тоннелей
из монолитного прессбетона от ст.
Заречная до ст. Автозаводская
|
2004 - 2004 |
|
1 500
|
1 500
|
|
|
|
|
разработка ТЭО и
проектно-сметной документации
|
Транспорт
|
МП
"Нижегород электротранс"
|
Продление
троллейбусной линии в микрорайоне Мещерское
озеро Канавинского района
|
2004 - 2005 |
|
200
|
100
|
|
|
|
100
|
разработка ПСД
|
Итого по разделу 3 17 объектов
- 5,2%
|
|
12 709
|
11 820
|
0
|
0
|
0
|
889
|
|
Раздел 4. Проектные работы по
объектам для финансирования из федерального бюджета
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Жилой дом в мкрн
5 Сормовского района
|
2004 - 2005 |
|
1 000
|
1 000
|
|
|
|
|
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Жилой дом в
мкрн Бурнаковский Московского района
|
2004 - 2005 |
|
1 100
|
1 100
|
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Инженерная
защита города"
|
Противооползневые
мероприятия на откосах Нижегородского
Кремля в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода
|
2004 - 2004 |
|
1 290
|
1 290
|
|
|
|
|
корректура проектной
документации
|
Здравоохранение |
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Городской
противотуберкулезный диспансер на ул. Моховой
|
2004 - 2005 |
|
800
|
800
|
|
|
|
|
|
Здравоохранение |
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Реконструкция 1 корпуса
детской городской больницы № 1
|
2004 - 2005 |
|
439
|
439
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу 4 5 объектов
2,1%
|
|
|
4 629
|
4 629
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Раздел 5. Кредиторская
задолженность по ранее сданным объектам
|
Связь
|
Управление по труду
и социальной защите населения администрации Ленинского
района
|
Телефонизация жилых домов
в п. Гвоздильный по проекту
"Социальный телефон"
|
2002 - 2003 |
|
300
|
300
|
|
|
|
|
кредиторская задолженность
|
Коммунальное строительство
|
МП "Инженерная
защита города"
|
Реконструкция
гидротехнических тоннелей р. Ржавки до ул.
Палехской
|
1989 - 2001 |
3 318
|
300
|
300
|
|
|
|
|
погашение кредиторской
задолженности по мировому соглашению
|
Культура и искусство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Дом культуры школьников
на пр. Молодежном в Автозаводском районе
|
1997 - 2005 |
1 п. к. 22 400
|
1 000
|
1 000
|
|
|
|
|
охрана объекта и оплата
кредиторской задолженности
|
Образование
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Пристрой к школе № 11
Приокского района
|
1994 - 2003 |
|
1 000
|
1 000
|
|
|
|
|
кредиторская задолженность
|
Образование
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Школа № 90 в пос. Копосово
в Сормовском районе
|
2000 - 2000 |
|
140
|
140
|
|
|
|
|
погашение кредиторской
задолженности по мировому соглашению
|
Здравоохранение |
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Поликлиническое отделение
больницы № 37 по пр. Кирова в Автозаводском районе |
1996 - 2003 |
|
1 000
|
1 000
|
|
|
|
|
оплата кредиторской
задолженности
|
Здравоохранение |
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Хирургический корпус детской
городской больницы № 1 по пр. Гагарина
|
1997 - 2000 |
582
|
461
|
461
|
|
|
|
|
оплата кредиторской
задолженности
|
Физкультура и спорт
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
ФОК при школе № 91 Ленинского
района
|
1998 - 2003 |
|
2 746
|
200
|
|
|
|
2 546
|
оплата кредиторской
задолженности
|
Физкультура и спорт
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Реконструкция здания дома
спорта "Искра" Канавинского района
|
1999 - 2003 |
|
200
|
200
|
|
|
|
|
оплата кредиторской
задолженности
|
Социальная политика
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Центр социальной помощи
семье и детям "Журавушка" Советского
района
|
2000 - 2001 |
|
370
|
370
|
|
|
|
|
оплата кредиторской
задолженности
|
Итого по разделу 5
"Кредиторская задолженность" 10 объектов - 2,1%
|
|
|
7 517
|
4 971
|
0
|
0
|
0
|
2 546
|
|
ВСЕГО КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО:
|
|
|
694 860
|
228 707
|
28 963
|
233 000
|
4 500
|
199 690
|
|
Приложение 7
к постановлению
Городской Думы
от 28.01.2004 № 2
(в ред. постановления
Городской Думы г. Н.Новгорода
от 15.12.2004 № 81)
СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЕВОМУ
БЮДЖЕТНОМУ ФОНДУ
"ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА" НА 2004 ГОД
- тыс. руб.
-
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Наименование
│ Сумма │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
-
- Остаток средств на
01.01.2004 49 315,0-
- Доходы
-
- Платежи за загрязнение
окружающей среды - всего 40 000,0-
Из них:-
1. Плата за загрязнение ОПС
в пределах допустимых нормативов 16 650,0-
В том числе:-
Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу от стационарных 500,0-
источников-
Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу от передвижных 200,0-
источников-
Плата за сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты 8 250,0-
Плата за размещение отходов
7 700,0-
2. Плата за загрязнение ОПС в
пределах лимита 1 250,0-
В том числе:-
Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу от стационарных 100,0-
источников-
Плата за сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты 1 150,0-
3. Плата за сверхлимитное
загрязнение ОПС 21 650,0-
В том числе:-
Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу от стационарных 450,0-
источников-
Плата за сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты 18 950,0-
Плата за размещение отходов
2 250,0-
4. Штрафы, возврат
кредитов, плата за прочие виды вредного 450,0-
воздействия-
- Расходы
-
- Расходы - всего
89 315,0-
В том числе:-
Охрана водного бассейна
39 915,0-
Охрана атмосферного воздуха
2 000,0-
Охрана окружающей среды от
производственных и бытовых отходов 28 000,0-
Сохранение и развитие зеленого
фонда 3 800,0-
Экологическое воспитание,
образование и пропаганда экологических 500,0-
знаний-
Награждение и
материальное стимулирование за вклад в-
природоохранную деятельность
города-
Выполнение мероприятий по
отдельным решениям правления 3 100,0-
Развитие
материально-технической базы природоохранных органов 12 000,0
| | |
|