Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г.
Н.Новгорода от 16.04.2003 № 26


"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ОТ 22.01.2003 № 4 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2003
ГОД"


Официальная публикация в СМИ:


"Нижегородский рабочий", N
79/15250, 25.04.2003 (начало),


"Нижегородский рабочий", N
84/15255, 07.05.2003 (продолжение),


"Нижегородский рабочий", N
85/15256, 08.05.2003 (продолжение),


"Нижегородский рабочий", N
87/15258, 14.05.2003 (окончание)






получен из Эталонного банка данных правовой информации Администрации
г. Нижнего Новгорода.









ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА




ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 16 апреля 2003 г. № 26




О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ


ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА


ОТ 22.01.2003 № 4 "О БЮДЖЕТЕ


ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2003
ГОД"






В соответствии со
ст. 113 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением Городской Думы
города Нижнего Новгорода от 03.07.2002 № 58, Городская Дума
постановляет:


внести в постановление Городской Думы
города Нижнего Новгорода от 22.01.2003 № 4 "О бюджете города
Нижнего Новгорода на 2003 год" (в редакции постановления
Городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2003 № 11) следующие
изменения и дополнения:


1. Пункт 1 изложить в следующей
редакции:


"1. Утвердить на 2003 год бюджет
города Нижнего Новгорода по расходам в сумме 6 804 832,5 тыс. руб., в
том числе текущие расходы в сумме 6 258 279,1 тыс. руб. и капитальные
расходы в сумме 546 553,4 тыс. руб., из них бюджет развития в сумме
230 000 тыс. руб., исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 6
443 071,0 тыс. руб., предельного размера дефицита 361 761,5 тыс.
руб.".


2. Пункт 2 изложить в следующей
редакции:


"2. Направить в 2003 году на
покрытие дефицита бюджета города Нижнего Новгорода в сумме 361 761,5
тыс. руб. поступления из следующих внутренних источников
финансирования дефицита:


муниципальные займы, осуществляемые
путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального
образования, в сумме 100 000,0 тыс. руб.;


кредиты, полученные от кредитных
организаций, в сумме 89 274,6 тыс. руб.;


поступления от продажи имущества,
находящегося в муниципальной собственности, в сумме 38 776,0 тыс.
руб.;


изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета города Нижнего Новгорода в сумме - 185 336,9
тыс. руб.;


бюджетные ссуды и бюджетные кредиты,
полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской
Федерации, в сумме (-) 51 626,0 тыс. руб.".






3. В пункте 3 цифры
"6 258 180,0" заменить цифрами "6 254 935,0",
цифры "938 727,0" заменить цифрами "938 240,3".


4. В пункте 4 цифры "1 019
756,7" заменить цифрами "1 020 724,9".


5. Приложение 1 "Доходы бюджета
города Нижнего Новгорода на 2003 год" к указанному постановлению
изложить в новой редакции (приложение 1).


6. Приложение 2 "Расходы бюджета
города Нижнего Новгорода на 2003 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации" к
указанному постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).


7. Приложение 3 "Расходы бюджета
города Нижнего Новгорода на 2003 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов ведомственной классификации" к
указанному постановлению изложить в новой редакции (приложение 3).


1. Приложение 4 "Программа
внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2003 год" к
указанному постановлению изложить в новой редакции (приложение 4).


2. В приложении 6 "Адресная
инвестиционная программа города Нижнего Новгорода на 2003 год"
разделы "Всего капитальное строительство"; "Транспорт,
дорожное хозяйство, связь и информатика", подраздел "Транспорт";
раздел "Жилищное строительство - всего" к указанному
постановлению изложить в новой редакции (приложение 5).






Председатель Городской
Думы


И.Н.КАРНИЛИН






Глава администрации
города


В.Е.БУЛАВИНОВ














Приложение 1


к постановлению


Городской Думы


от 16.04.2003 № 26






Приложение 1


к постановлению


Городской Думы


от 22.01.2003 № 4






ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2003 ГОД






тыс. руб.





































































































































































































































Код
класси-
фикации


Наименование доходов


Сумма всего


1000000


Налоговые доходы


5 624 659


1010000


Налоги на прибыль


4 214 068


1010100


Налог на прибыль организаций


1 267 600


1010200


Налог на доходы физических лиц


2 922 451


1010400


Налог на игорный бизнес


24 017


1020000


Налоги на товары и услуги.
Лицензионные и
регистрационные сборы


281 500


1020200


Акцизы по подакцизным товарам
(продукции) и
отдельным видам минерального
сырья,
производимым на территории Российской
Федерации


74 232


1020220


Водка


24 855





Прочие акцизы


49 377


1020400


Лицензионные и
регистрационные сборы


4 000


1020700


Налог с продаж


203 268


1030000


Налоги на совокупный доход


328 207


1030100


Единый налог, взимаемый в связи
с применением
упрощенной системы налогообложения


30 954


1030200


Единый налог на вмененный доход
для отдельных
видов деятельности


297 253


1040000


Налоги на имущество


556 936


1040100


Налог на имущество физических
лиц


17 902


1040200


Налог на имущество предприятий


536 678


1040300


Налог с имущества,
переходящего в порядке
наследования и дарения


2 356


1050000


Платежи за пользование
природными ресурсами


174 434


1050300


Налог на добычу полезных
ископаемых


637


1050700


Земельный налог


173 797


1400000


Прочие налоги, пошлины и сборы


69 514


1400100


Государственная пошлина


20 586


1400500


Местные налоги и сборы


48 928


1400502


Целевые сборы с граждан и
предприятий,
учреждений и организаций на
содержание
милиции, на благоустройство территорий, на
нужды
образования и другие цели


19 187


1400503


Налог на рекламу


23 741


1400540


Прочие местные налоги и сборы


6 000


2000000


Неналоговые доходы


630 276


2010000


Доходы от использования
имущества,
находящегося в государственной
или
муниципальной собственности, или от
деятельности
государственных или
муниципальных организаций


593 226


2010200


Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в государственной
или
муниципальной собственности


530 627


2010202


Арендная плата за земли городов
и поселков


270 627


2010204


Прочие доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в государственной
или
муниципальной собственности


260 000


2010800


Платежи от государственных и
муниципальных
организаций


2 500


2019000


Прочие поступления от
использования
имущества, находящегося в государственной
или
муниципальной собственности, а также
поступления
от разрешенных видов деятельности
организаций


60 099


2060000


Административные платежи и
сборы


8 700


2070000


Штрафные санкции, возмещение
ущерба


18 350


2090000


Прочие неналоговые доходы


10 000





ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ


6 254 935


3000000


Безвозмездные перечисления


188 136


3020000


От бюджетов других уровней


188 136


3020400


Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации


188 136


3020440


Прочие субсидии


188 136





ВСЕГО ДОХОДОВ


6 443 071














Приложение 2


к постановлению


Городской Думы


от 16.04.2003 № 26






Приложение 2


к постановлению


Городской Думы


от 22.01.2003 № 4






РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2003 ГОД


ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ


РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ






тыс. руб.






┌───────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────┐


Наименование
│ Классификация │ Сумма │


│ ├───────────┬─────┬────┤


│ │Функцио-
│Целе-│Вид │ │


│ │нальная
│вая │рас-│ │


│ ├────┬──────┤ста-
│хо- │ │


│ │Раз-│Под-
│тья │дов │ │


│ │дел
│раздел│ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственное
управление и│ 01 │ │ │ │
272 609,4│


местное самоуправление
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Функционирование
органов местного│ 01 │ 06 │ │ │
272 609,4│


самоуправления
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Содержание органов
местного│ 01 │ 06 │ 026 │ │ 95
818,7│


самоуправления
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Денежное содержание
аппарата │ 01 │ 06 │ 026 │027 │
95 818,7│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности органов│ 01 │ 06 │ 027 │
│ 30 001,2│


местного самоуправления
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Представительские
расходы │ 01 │ 06 │ 027 │028 │
1 000,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на содержание
аппарата │ 01 │ 06 │ 027 │029 │
29 001,2│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Территориальные органы
│ 01 │ 06 │ 038 │ │ 146
789,5│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Денежное содержание
аппарата │ 01 │ 06 │ 038 │027 │
105 459,3│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на содержание
аппарата │ 01 │ 06 │ 038 │029 │
41 330,2│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Правоохранительная
деятельность и│ 05 │ │ │ │
31 469,7│


обеспечение
безопасности│ │ │ │ │


государства
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Органы внутренних дел
│ 05 │ 01 │ │ │ 31
469,7│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Обеспечение личного
состава войск│ 05 │ 01 │ 601 │ │
31 469,7│


(сил)
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Содержание
подведомственных│ 05 │ 01 │ 601 │075 │
31 469,7│


структур
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Промышленность,
энергетика и│ 07 │ │ │ │
262 237,0│


строительство
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Топливно -
энергетический комплекс │ 07 │ 01 │ │
│ 2 250,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка│ 07 │ 01 │ 293 │ │ 2
250,0│


энергетики и
электрификации│ │ │ │ │


субъектов Российской
Федерации │ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевые субсидии и
субвенции │ 07 │ 01 │ 293 │290 │
2 250,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Другие отрасли
промышленности │ 07 │ 05 │ │ │
1 105,4│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка│ 07 │ 05 │ 302 │ │ 1
105,4│


отраслей промышленности
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевые субсидии и
субвенции │ 07 │ 05 │ 302 │290 │
1 105,4│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Строительство,
архитектура │ 07 │ 07 │ │ │
258 881,6│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственные
капитальные│ 07 │ 07 │ 313 │ │
230 000,0│


вложения
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственные
капитальные│ 07 │ 07 │ 313 │198 │
230 000,0│


вложения на
безвозвратной основе │ │ │ │
│ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка│ 07 │ 07 │ 314 │ │ 27
973,6│


строительства
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к│ 07 │ 07 │ 314 │397 │
27 973,6│


другим видам расходов
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Средства федерального
бюджета на│ 07 │ 07 │ 476 │ │
908,0│


реализацию
государственных│ │ │ │ │


инвестиционных программ
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Субсидии на реализацию
федеральных│ 07 │ 07 │ 476 │559 │
908,0│


адресных инвестиционных
программ│ │ │ │ │


бюджетов субъектов
РФ и│ │ │ │ │


муниципальных
образований за счет│ │ │ │ │


передаваемых средств
федерального│ │ │ │ │


бюджета
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Сельское хозяйство и
рыболовство │ 08 │ │ │ │
938,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Сельскохозяйственное
производство │ 08 │ 01 │ │ │
938,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы в области
сельского│ 08 │ 01 │ 342 │ │
938,0│


хозяйства
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевые субсидии и
субвенции │ 08 │ 01 │ 342 │290 │
938,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Охрана окружающей среды
и природных│ 09 │ │ │ │
1 996,0│


ресурсов,
гидрометеорология,│ │ │ │ │


картография и геодезия
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Охрана окружающей среды,
животного│ 09 │ 03 │ │ │ 1
996,0│


и растительного мира
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Финансирование
мероприятий в│ 09 │ 03 │ 362 │ │
1 996,0│


области контроля за
состоянием│ │ │ │ │


окружающей среды и
охраны природы │ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Содержание
подведомственных│ 09 │ 03 │ 362 │075 │
1 996,0│


структур
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Транспорт, связь и
информатика │ 10 │ │ │ │
169 749,9│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие виды транспорта
│ 10 │ 05 │ │ │ 154
749,9│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка других│ 10 │ 05 │ 380 │ │
124 749,9│


видов транспорта
субъектов РФ │ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевые субсидии и
субвенции │ 10 │ 05 │ 380 │290 │
124 749,9│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к│ 10 │ 05 │ 515 │ │
30 000,0│


другим целевым статьям
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к│ 10 │ 05 │ 515 │397 │
30 000,0│


другим видам расходов
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Информатика
(информационное│ 10 │ 07 │ │ │
15 000,0│


обеспечение)
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка│ 10 │ 07 │ 371 │ │ 15
000,0│


информационного
обеспечения │ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Информационное
обеспечение │ 10 │ 07 │ 371 │230 │
15 000,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Развитие рыночной
инфраструктуры │ 11 │ │ │ │
1 000,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Малый бизнес и
предпринимательство │ 11 │ 01 │ │ │
1 000,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к│ 11 │ 01 │ 515 │ │
1 000,0│


другим целевым статьям
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевые субсидии и
субвенции │ 11 │ 01 │ 515 │290 │
1 000,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Жилищно - коммунальное
хозяйство │ 12 │ │ │ │1
619 485,8│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Жилищное хозяйство
│ 12 │ 01 │ │ │ 539
406,1│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка жилищного│ 12 │ 01 │ 310 │ │
139 406,1│


хозяйства субъектов РФ
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевые субсидии и
субвенции │ 12 │ 01 │ 310 │290 │
99 406,1│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к│ 12 │ 01 │ 310 │397 │
40 000,0│


другим видам расходов
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Фонд софинансирования
социальных│ 12 │ 01 │ 352 │ │ 400
000,0│


расходов
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы бюджетов
субъектов РФ и│ 12 │ 01 │ 352 │356 │
400 000,0│


муниципальных
образований по│ │ │ │ │


предоставлению
населению субсидий│ │ │ │ │


на оплату жилья и
коммунальных│ │ │ │ │


услуг
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Коммунальное хозяйство
│ 12 │ 02 │ │ │1 070
436,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка│ 12 │ 02 │ 311 │ │1 070
436,0│


коммунального хозяйства
субъектов│ │ │ │ │


РФ
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к│ 12 │ 02 │ 311 │397 │
62 197,9│


другим видам расходов
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Субсидии на услуги,
оказываемые│ 12 │ 02 │ 311 │440 │
741 181,7│


населению
электро- и│ │ │ │ │


теплоснабжающими
организациями в│ │ │ │ │


субъектах РФ
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на
благоустройство в│ 12 │ 02 │ 311 │443 │
267 056,4│


субъектах РФ
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие структуры и
мероприятия│ 12 │ 03 │ │ │
9 643,7│


жилищно - коммунального
хозяйства │ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка│ 12 │ 03 │ 311 │ │ 9
643,7│


коммунального хозяйства
субъектов│ │ │ │ │


РФ
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на прочие
структуры и│ 12 │ 03 │ 311 │444 │
9 643,7│


мероприятия в области
жилищно -│ │ │ │ │


коммунального хозяйства
в субъектах│ │ │ │ │


РФ
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Предупреждение и
ликвидация│ 13 │ │ │ │ 15
912,2│


последствий чрезвычайных
ситуаций и│ │ │ │ │


стихийных бедствий
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Предупреждение и
ликвидация│ 13 │ 02 │ │ │ 10
398,0│


последствий чрезвычайных
ситуаций │ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевой финансовый
резерв для│ 13 │ 02 │ 399 │ │
5 300,0│


предупреждения и
ликвидации│ │ │ │ │


чрезвычайных ситуаций
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевой финансовый
резерв │ 13 │ 02 │ 399 │254 │
5 300,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Обеспечение личного
состава войск│ 13 │ 02 │ 601 │ │
5 098,0│


(сил)
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Содержание
подведомственных│ 13 │ 02 │ 601 │075 │
5 098,0│


структур
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
противопожарная│ 13 │ 04 │ │ │
5 514,2│


служба
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Обеспечение личного
состава войск│ 13 │ 04 │ 601 │ │
5 514,2│


(сил)
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Содержание
подведомственных│ 13 │ 04 │ 601 │075 │
5 514,2│


структур
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Образование
│ 14 │ │ │ │1 805
921,6│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Дошкольное образование
│ 14 │ 01 │ │ │ 527
611,4│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные
расходы на│ 14 │ 01 │ 400 │ │
527 611,4│


образование
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Детские дошкольные
учреждения │ 14 │ 01 │ 400 │259 │
527 611,4│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Общее образование
│ 14 │ 02 │ │ │1 151
442,5│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные
расходы на│ 14 │ 02 │ 400 │ │1
151 442,5│


образование
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Школы - детские
сады, школы│ 14 │ 02 │ 400 │260 │
753 940,8│


начальные, неполные
средние и│ │ │ │ │


средние
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Специальные школы
│ 14 │ 02 │ 400 │261 │ 2
793,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Вечерние и заочные
средние│ 14 │ 02 │ 400 │262 │ 15
047,0│


образовательные школы
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Школы - интернаты
│ 14 │ 02 │ 400 │263 │ 124
373,8│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Учреждения по
внешкольной работе с│ 14 │ 02 │ 400 │264 │
224 673,9│


детьми
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Детские дома
│ 14 │ 02 │ 400 │265 │ 30
614,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Среднее
профессиональное│ 14 │ 04 │ │ │
28 746,0│


образование
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные
расходы на│ 14 │ 04 │ 400 │ │
28 746,0│


образование
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Средние специальные
учебные│ 14 │ 04 │ 400 │268 │ 28
746,0│


заведения
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы в
области│ 14 │ 07 │ │ │ 98
121,7│


образования
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные
расходы на│ 14 │ 07 │ 400 │ │
98 121,7│


образование
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие учреждения и
мероприятия в│ 14 │ 07 │ 400 │272 │
76 831,7│


области образования
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Финансирование
мероприятий по│ 14 │ 07 │ 400 │319 │
21 290,0│


организации
оздоровительной│ │ │ │ │


кампании детей и
подростков │ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Культура,
искусство и│ 15 │ │ │ │
88 871,0│


кинематография
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Культура и искусство
│ 15 │ 01 │ │ │ 87
211,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные расходы на
культуру и│ 15 │ 01 │ 410 │ │ 51
001,0│


искусство
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Дворцы и дома
культуры, другие│ 15 │ 01 │ 410 │280 │
3 180,0│


учреждения клубного типа
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Музеи и постоянные
выставки │ 15 │ 01 │ 410 │283 │
4 279,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Библиотеки
│ 15 │ 01 │ 410 │284 │ 43
542,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка театров,│ 15 │ 01 │ 411 │ │
14 687,0│


концертных организаций
и других│ │ │ │ │


организаций
исполнительских│ │ │ │ │


искусств
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Театры, концертные
организации и│ 15 │ 01 │ 411 │281 │
14 687,0│


другие организации
исполнительских│ │ │ │ │


искусств
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие ведомственные
расходы в│ 15 │ 01 │ 412 │ │ 21
523,0│


области культуры и
искусства │ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие учреждения и
мероприятия в│ 15 │ 01 │ 412 │287 │
21 523,0│


области культуры и
искусства │ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Кинематография
│ 15 │ 02 │ │ │ 1
660,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка│ 15 │ 02 │ 415 │ │ 1
660,0│


кинематографии
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Организации
кинематографии │ 15 │ 02 │ 415 │282
│ 1 660,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Здравоохранение и
физическая│ 17 │ │ │ │1 436
699,9│


культура
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Здравоохранение
│ 17 │ 01 │ │ │ 783
382,5│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные
расходы на│ 17 │ 01 │ 430 │ │
783 382,5│


здравоохранение
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Больницы, родильные
дома, клиники,│ 17 │ 01 │ 430 │300 │
513 275,3│


госпитали
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Поликлиники,
амбулатории,│ 17 │ 01 │ 430 │301 │
94 723,9│


диагностические центры
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Дома ребенка
│ 17 │ 01 │ 430 │304 │ 8
087,8│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Станции скорой и
неотложной помощи │ 17 │ 01 │ 430 │305 │
120 613,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Санатории для больных
туберкулезом │ 17 │ 01 │ 430 │306 │
16 054,2│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Санатории для детей и
подростков │ 17 │ 01 │ 430 │307 │
4 565,7│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие учреждения и
мероприятия в│ 17 │ 01 │ 430 │310 │
26 062,6│


области здравоохранения
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Санитарно -
эпидемиологический│ 17 │ 02 │ │ │
180,0│


надзор
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные расходы на
санитарно│ 17 │ 02 │ 432 │ │
180,0│


- эпидемиологический
надзор │ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Центры государственного
санитарно -│ 17 │ 02 │ 432 │311 │
180,0│


эпидемиологического
надзора │ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Физическая культура и
спорт │ 17 │ 03 │ │ │
13 137,4│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные расходы на
физическую│ 17 │ 03 │ 434 │ │ 13
137,4│


культуру и спорт
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие учреждения и
мероприятия в│ 17 │ 03 │ 434 │314 │
13 137,4│


области физической
культуры и│ │ │ │ │


спорта
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Обязательное
медицинское│ 17 │ 04 │ │ │
640 000,0│


страхование
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные
расходы на│ 17 │ 04 │ 430 │ │
640 000,0│


здравоохранение
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Средства бюджета на
обязательное│ 17 │ 04 │ 430 │316 │
640 000,0│


медицинское
страхование│ │ │ │ │


неработающего
населения,│ │ │ │ │


перечисленные фондам
обязательного│ │ │ │ │


медицинского страхования
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Социальная политика
│ 18 │ │ │ │ 504
188,3│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Учреждения социального
обеспечения│ 18 │ 01 │ │ │
88 186,7│


и службы занятости
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные расходы
в области│ 18 │ 01 │ 440 │ │ 88
186,7│


социального обеспечения
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Территориальные центры
и отделения│ 18 │ 01 │ 440 │318 │
36 832,0│


оказания социальной
помощи на дому │ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Дома - интернаты для
престарелых и│ 18 │ 01 │ 440 │320 │
3 066,2│


инвалидов
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие учреждения и
мероприятия в│ 18 │ 01 │ 440 │323 │
48 288,5│


области социальной
политики │ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Социальная помощь
│ 18 │ 02 │ │ │ 48
489,6│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные расходы
в области│ 18 │ 02 │ 440 │ │ 34
421,5│


социального обеспечения
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Пособия и социальная
помощь │ 18 │ 02 │ 440 │322 │
34 421,5│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Выплата пенсий и
пособий другим│ 18 │ 02 │ 442 │ │
14 068,1│


категориям граждан
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Выплаты пенсий и пособий
│ 18 │ 02 │ 442 │326 │ 14
068,1│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Молодежная политика
│ 18 │ 03 │ │ │ 1
307,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка в области│ 18 │ 03 │ 446 │ │
1 307,0│


молодежной политики
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие учреждения и
мероприятия в│ 18 │ 03 │ 446 │323 │
1 307,0│


области социальной
политики │ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие мероприятия
в области│ 18 │ 06 │ │ │
366 205,0│


социальной политики
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на
реализацию льгот,│ 18 │ 06 │ 498 │ │
366 205,0│


установленных
Федеральным законом│ │ │ │ │


"О ветеранах",
в части полномочий│ │ │ │ │


субъектов РФ
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на оплату
проезда ветеранов│ 18 │ 06 │ 498 │333 │
151 950,0│


и инвалидов
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на оплату
жилищно -│ 18 │ 06 │ 498 │345 │
151 250,0│


коммунальных услуг
ветеранам и│ │ │ │ │


инвалидам
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на приобретение
и доставку│ 18 │ 06 │ 498 │346 │
750,0│


топлива ветеранам и
инвалидам │ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на
обеспечение│ 18 │ 06 │ 498 │348 │
62 255,0│


лекарственными
средствами ветеранов│ │ │ │ │


и инвалидов
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Обслуживание
государственного и│ 19 │ │ │ │
262 541,3│


муниципального долга
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Обслуживание
государственного и│ 19 │ 01 │ │ │
262 541,3│


муниципального
внутреннего долга │ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Процентные
платежи по│ 19 │ 01 │ 462 │ │
262 541,3│


муниципальному долгу
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Выплаты процентов по
муниципальному│ 19 │ 01 │ 462 │331 │
262 541,3│


долгу
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Дорожное хозяйство
│ 26 │ │ │ │ 50
000,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Дорожное хозяйство
│ 26 │ 01 │ │ │ 50
000,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка дорожного│ 26 │ 01 │ 479 │ │
50 000,0│


хозяйства
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевые субсидии и
субвенции │ 26 │ 01 │ 479 │290 │
50 000,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы
│ 30 │ │ │ │ 265
237,4│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Резервные фонды
│ 30 │ 01 │ │ │ 100
000,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Резервные фонды
│ 30 │ 01 │ 510 │ │ 100
000,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Резервные фонды
исполнительных│ 30 │ 01 │ 510 │435 │
100 000,0│


органов власти
субъектов РФ,│ │ │ │ │


резервные фонды
органов местного│ │ │ │ │


самоуправления
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды)│ 30 │ 03 │ │ │
3 500,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды)│ 30 │ 03 │ 514 │ │
3 500,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Другие ссуды
│ 30 │ 03 │ 514 │399 │ 3
500,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к│ 30 │ 04 │ │ │
161 737,4│


другим подразделам
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к│ 30 │ 04 │ 515 │ │
161 737,4│


другим целевым статьям
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к│ 30 │ 04 │ 515 │397 │
161 737,4│


другим видам расходов
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевые бюджетные фонды
│ 31 │ │ │ │ 15
975,0│


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевые бюджетные фонды
субъектов│ 31 │ 30 │ │ │ 15
975,0│


Российской Федерации
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы за счет
целевого фонда,│ 31 │ 30 │ 520 │ │
15 975,0│


консолидируемого в
бюджете │ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к│ 31 │ 30 │ 520 │397 │
15 975,0│


другим видам расходов
│ │ │ │ │


├───────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


ВСЕГО РАСХОДОВ
│ │ │ │ │6 804
832,5│


└───────────────────────────────────┴────┴──────┴─────┴────┴───────────┘














Приложение 3


к постановлению


Городской Думы


от 16.04.2003 № 26






Приложение 3


к постановлению


Городской Думы


от 22.01.2003 № 4






РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2003 ГОД


ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ


РАСХОДОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ






тыс. рублей






┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐


Наименование
│ Классификация │ Сумма │



├──────┬──────────────┬─────┬────┤


│ │Ведом-│Функциональная│Целе-│Вид
│ │


│ │ствен-├───────┬──────┤вая
│рас-│ │


│ │ная
│Раздел │Под- │ста- │хо- │


│ │ │
раздел│тья │дов
│ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


МУ "Лесопарковое
хозяйство"│ 050 │ │ │ │
│ 896,0│


города Нижнего Новгорода
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Охрана окружающей
среды и│ 050 │ 09 │ │ │
│ 896,0│


природных
ресурсов,│ │ │ │ │
│ │


гидрометеорология,
│ │ │ │ │ │


картография и геодезия
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Охрана окружающей
среды,│ 050 │ 09 │ 03 │ │
│ 896,0│


животного и
растительного│ │ │ │ │
│ │


мира
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Финансирование
мероприятий в│ 050 │ 09 │ 03 │ 362 │
│ 896,0│


области контроля
за│ │ │ │ │ │


состоянием окружающей
среды и│ │ │ │ │
│ │


охраны природы
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Содержание
подведомственных│ 050 │ 09 │ 03 │ 362
│075 │ 896,0│


структур
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Департамент
здравоохранения │ 054 │ │ │
│ │ 789 168,3│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственное
управление и│ 054 │ 01 │ │ │
│ 4 680,4│


местное самоуправление
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Функционирование
органов│ 054 │ 01 │ 06 │ │
│ 4 680,4│


местного самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Содержание органов
местного│ 054 │ 01 │ 06 │ 026 │
│ 3 579,4│


самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Денежное содержание
аппарата │ 054 │ 01 │ 06 │ 026 │027
│ 3 579,4│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 054 │ 01 │ 06 │ 027 │
│ 1 101,0│


органов
местного│ │ │ │ │
│ │


самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на содержание
│ 054 │ 01 │ 06 │ 027 │029 │
1 101,0│


аппарата
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Промышленность,
энергетика и│ 054 │ 07 │ │ │
│ 1 105,4│


строительство
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Другие отрасли
промышленности│ 054 │ 07 │ 05 │ │
│ 1 105,4│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка│ 054 │ 07 │ 05 │ 302 │
│ 1 105,4│


отраслей промышленности
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевые субсидии и
субвенции │ 054 │ 07 │ 05 │ 302 │290
│ 1 105,4│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Здравоохранение и
физическая│ 054 │ 17 │ │ │
│ 783 382,5│


культура
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Здравоохранение
│ 054 │ 17 │ 01 │ │ │
783 382,5│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные расходы
на│ 054 │ 17 │ 01 │ 430 │ │
783 382,5│


здравоохранение
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Больницы, родильные
дома,│ 054 │ 17 │ 01 │ 430 │300 │
513 275,3│


клиники, госпитали
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Поликлиники,
амбулатории,│ 054 │ 17 │ 01 │ 430 │301
│ 94 723,9│


диагностические центры
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Дома ребенка
│ 054 │ 17 │ 01 │ 430 │304 │
8 087,8│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Станции скорой и
неотложной│ 054 │ 17 │ 01 │ 430 │305
│ 120 613,0│


помощи
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Санатории для
больных│ 054 │ 17 │ 01 │ 430 │306
│ 16 054,2│


туберкулезом
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Санатории для
детей и│ 054 │ 17 │ 01 │ 430 │307
│ 4 565,7│


подростков
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие учреждения
и│ 054 │ 17 │ 01 │ 430 │310 │
26 062,6│


мероприятия в
области│ │ │ │ │
│ │


здравоохранения
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Фонд
обязательного│ 055 │ │ │ │
│ 640 000,0│


медицинского страхования
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Здравоохранение и
физическая│ 055 │ 17 │ │ │
│ 640 000,0│


культура
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Обязательное
медицинское│ 055 │ 17 │ 04 │ │
│ 640 000,0│


страхование
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные расходы
на│ 055 │ 17 │ 04 │ 430 │ │
640 000,0│


здравоохранение
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Средства бюджета
на│ 055 │ 17 │ 04 │ 430 │316 │
640 000,0│


обязательное
медицинское│ │ │ │ │
│ │


страхование
неработающего│ │ │ │ │
│ │


населения,
перечисленные│ │ │ │ │
│ │


фондам
обязательного│ │ │ │ │
│ │


медицинского страхования
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Департамент культуры
│ 056 │ │ │ │ │
186 150,1│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственное
управление и│ 056 │ 01 │ │ │
│ 2 078,1│


местное самоуправление
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Функционирование
органов│ 056 │ 01 │ 06 │ │
│ 2 078,1│


местного самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Содержание органов
местного│ 056 │ 01 │ 06 │ 026 │
│ 1 704,5│


самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Денежное содержание
аппарата │ 056 │ 01 │ 06 │ 026 │027
│ 1 704,5│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 056 │ 01 │ 06 │ 027 │
│ 373,6│


органов
местного│ │ │ │ │
│ │


самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на
содержание│ 056 │ 01 │ 06 │ 027 │029
│ 373,6│


аппарата
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Образование
│ 056 │ 14 │ │ │ │
95 201,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Общее образование
│ 056 │ 14 │ 02 │ │ │
80 318,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные расходы
на│ 056 │ 14 │ 02 │ 400 │ │
80 318,0│


образование
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Учреждения по
внешкольной│ 056 │ 14 │ 02 │ 400 │264
│ 80 318,0│


работе с детьми
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Среднее
профессиональное│ 056 │ 14 │ 04 │ │
│ 14 883,0│


образование
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные расходы
на│ 056 │ 14 │ 04 │ 400 │ │
14 883,0│


образование
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Средние специальные
учебные│ 056 │ 14 │ 04 │ 400 │268
│ 14 883,0│


заведения
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Культура, искусство
и│ 056 │ 15 │ │ │ │
88 871,0│


кинематография
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Культура и искусство
│ 056 │ 15 │ 01 │ │ │
87 211,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные расходы
на│ 056 │ 15 │ 01 │ 410 │ │
51 001,0│


культуру и искусство
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Дворцы и дома
культуры,│ 056 │ 15 │ 01 │ 410 │280
│ 3 180,0│


другие учреждения
клубного│ │ │ │ │
│ │


типа
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Музеи и постоянные
выставки │ 056 │ 15 │ 01 │ 410 │283
│ 4 279,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Библиотеки
│ 056 │ 15 │ 01 │ 410 │284 │
43 542,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка│ 056 │ 15 │ 01 │ 411 │
│ 14 687,0│


театров,
концертных│ │ │ │ │
│ │


организаций и
других│ │ │ │ │
│ │


организаций
исполнительских│ │ │ │ │
│ │


искусств
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Театры,
концертные│ 056 │ 15 │ 01 │ 411 │281
│ 14 687,0│


организации и
другие│ │ │ │ │
│ │


организации
исполнительских│ │ │ │ │
│ │


искусств
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие ведомственные
расходы│ 056 │ 15 │ 01 │ 412 │
│ 21 523,0│


в области культуры
и│ │ │ │ │ │


искусства
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие учреждения
и│ 056 │ 15 │ 01 │ 412 │287 │
21 523,0│


мероприятия в
области│ │ │ │ │
│ │


культуры и искусства
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Кинематография
│ 056 │ 15 │ 02 │ │ │
1 660,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка│ 056 │ 15 │ 02 │ 415 │
│ 1 660,0│


кинематографии
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Организации
кинематографии │ 056 │ 15 │ 02 │ 415
│282 │ 1 660,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Городской центр
санитарно -│ 057 │ │ │ │
│ 180,0│


эпидемиологического
надзора │ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Здравоохранение и
физическая│ 057 │ 17 │ │ │
│ 180,0│


культура
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Санитарно
-│ 057 │ 17 │ 02 │ │ │
180,0│


эпидемиологический
надзор │ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные расходы
на│ 057 │ 17 │ 02 │ 432 │ │
180,0│


санитарно
-│ │ │ │ │ │


эпидемиологический
надзор │ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Центры
государственного│ 057 │ 17 │ 02 │ 432
│311 │ 180,0│


санитарно
-│ │ │ │ │ │


эпидемиологического
надзора │ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Городской экологический
фонд │ 070 │ │ │ │ │
15 975,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевые бюджетные фонды
│ 070 │ 31 │ │ │ │
15 975,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевые бюджетные
фонды│ 070 │ 31 │ 30 │ │ │
15 975,0│


субъектов
Российской│ │ │ │ │
│ │


Федерации
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы за счет
целевого│ 070 │ 31 │ 30 │ 520 │
│ 15 975,0│


фонда,
консолидируемого в│ │ │ │
│ │ │


бюджете
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 070 │ 31 │ 30 │ 520 │397
│ 15 975,0│


к другим видам расходов
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Департамент
образования и│ 075 │ │ │ │
│1 665 844,0│


социально - правовой
защиты│ │ │ │ │
│ │


детства
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственное
управление и│ 075 │ 01 │ │ │
│ 3 675,4│


местное самоуправление
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Функционирование
органов│ 075 │ 01 │ 06 │ │
│ 3 675,4│


местного самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Содержание органов
местного│ 075 │ 01 │ 06 │ 026 │
│ 3 006,4│


самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Денежное содержание
аппарата │ 075 │ 01 │ 06 │ 026 │027
│ 3 006,4│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 075 │ 01 │ 06 │ 027 │
│ 669,0│


органов
местного│ │ │ │ │
│ │


самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на
содержание│ 075 │ 01 │ 06 │ 027 │029
│ 669,0│


аппарата
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Образование
│ 075 │ 14 │ │ │ │1
660 861,6│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Дошкольное образование
│ 075 │ 14 │ 01 │ │ │
527 611,4│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные расходы
на│ 075 │ 14 │ 01 │ 400 │ │
527 611,4│


образование
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Детские дошкольные
учреждения│ 075 │ 14 │ 01 │ 400 │259
│ 527 611,4│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Общее образование
│ 075 │ 14 │ 02 │ │ │1
021 848,1│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные расходы
на│ 075 │ 14 │ 02 │ 400 │ │1
021 848,1│


образование
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Школы - детские сады,
школы│ 075 │ 14 │ 02 │ 400 │260 │
753 940,8│


начальные, неполные
средние и│ │ │ │ │
│ │


средние
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Специальные школы
│ 075 │ 14 │ 02 │ 400 │261 │
2 793,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Вечерние и заочные
средние│ 075 │ 14 │ 02 │ 400 │262
│ 15 047,0│


образовательные школы
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Школы - интернаты
│ 075 │ 14 │ 02 │ 400 │263 │
124 373,8│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Учреждения по
внешкольной│ 075 │ 14 │ 02 │ 400 │264
│ 95 079,5│


работе с детьми
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Детские дома
│ 075 │ 14 │ 02 │ 400 │265 │
30 614,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Среднее
профессиональное│ 075 │ 14 │ 04 │ │
│ 13 863,0│


образование
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные расходы
на│ 075 │ 14 │ 04 │ 400 │ │
13 863,0│


образование
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Средние специальные
учебные│ 075 │ 14 │ 04 │ 400 │268
│ 13 863,0│


заведения
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы в
области│ 075 │ 14 │ 07 │ │
│ 97 539,1│


образования
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные расходы
на│ 075 │ 14 │ 07 │ 400 │ │
97 539,1│


образование
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие учреждения
и│ 075 │ 14 │ 07 │ 400 │272 │
76 249,1│


мероприятия в
области│ │ │ │ │
│ │


образования
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Финансирование
мероприятий по│ 075 │ 14 │ 07 │ 400
│319 │ 21 290,0│


организации
оздоровительной│ │ │ │ │
│ │


кампании детей и
подростков │ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Социальная политика
│ 075 │ 18 │ │ │ │
1 307,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Молодежная политика
│ 075 │ 18 │ 03 │ │ │
1 307,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка в│ 075 │ 18 │ 03 │ 446 │
│ 1 307,0│


области молодежной
политики │ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие учреждения
и│ 075 │ 18 │ 03 │ 446 │323 │
1 307,0│


мероприятия в
области│ │ │ │ │
│ │


социальной политики
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Учреждение "Городская
станция│ 082 │ │ │ │
│ 938,0│


по борьбе с
болезнями│ │ │ │ │
│ │


животных города
Нижнего│ │ │ │ │
│ │


Новгорода"
│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Сельское хозяйство
и│ 082 │ 08 │ │ │ │
938,0│


рыболовство
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Сельскохозяйственное
│ 082 │ 08 │ 01 │ │ │
938,0│


производство
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы в
области│ 082 │ 08 │ 01 │ 342 │
│ 938,0│


сельского хозяйства
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевые субсидии и
субвенции │ 082 │ 08 │ 01 │ 342 │290
│ 938,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Департамент финансов
и│ 092 │ │ │ │ │
362 541,3│


налоговой политики
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Обслуживание
государственного│ 092 │ 19 │ │ │
│ 262 541,3│


и муниципального долга
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Обслуживание
государственного│ 092 │ 19 │ 01 │ │
│ 262 541,3│


и муниципального
внутреннего│ │ │ │ │
│ │


долга
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Процентные платежи
по│ 092 │ 19 │ 01 │ 462 │ │
262 541,3│


муниципальному долгу
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Выплаты процентов
по│ 092 │ 19 │ 01 │ 462 │331 │
262 541,3│


муниципальному долгу
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы
│ 092 │ 30 │ │ │ │
100 000,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Резервные фонды
│ 092 │ 30 │ 01 │ │ │
100 000,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Резервные фонды
│ 092 │ 30 │ 01 │ 510 │ │
100 000,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Резервные
фонды│ 092 │ 30 │ 01 │ 510 │435 │
100 000,0│


исполнительных органов
власти│ │ │ │ │
│ │


субъектов РФ, резервные
фонды│ │ │ │ │ │


органов
местного│ │ │ │ │
│ │


самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Департамент транспорта
и│ 104 │ │ │ │ │
124 749,9│


связи
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Транспорт, связь
и│ 104 │ 10 │ │ │ │
124 749,9│


информатика
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие виды транспорта
│ 104 │ 10 │ 05 │ │ │
124 749,9│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка│ 104 │ 10 │ 05 │ 380 │
│ 124 749,9│


других видов
транспорта│ │ │ │ │
│ │


субъектов РФ
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевые субсидии и
субвенции │ 104 │ 10 │ 05 │ 380 │290
│ 124 749,9│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Главное
управление│ 132 │ │ │ │
│ 9 848,3│


архитектуры
и│ │ │ │ │ │


градостроительства
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственное
управление и│ 132 │ 01 │ │ │
│ 9 848,3│


местное самоуправление
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Функционирование
органов│ 132 │ 01 │ 06 │ │
│ 9 848,3│


местного самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Содержание органов
местного│ 132 │ 01 │ 06 │ 026 │
│ 7 840,2│


самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Денежное содержание
аппарата │ 132 │ 01 │ 06 │ 026 │027
│ 7 840,2│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 132 │ 01 │ 06 │ 027 │
│ 2 008,1│


органов
местного│ │ │ │ │
│ │


самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на
содержание│ 132 │ 01 │ 06 │ 027 │029
│ 2 008,1│


аппарата
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Департамент жилья
и│ 133 │ │ │ │ │1
692 896,9│


инженерной
инфраструктуры │ │ │ │
│ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Охрана окружающей
среды и│ 133 │ 09 │ │ │
│ 1 100,0│


природных
ресурсов,│ │ │ │ │
│ │


гидрометеорология,
│ │ │ │ │ │


картография и геодезия
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Охрана окружающей
среды,│ 133 │ 09 │ 03 │ │
│ 1 100,0│


животного и
растительного│ │ │ │ │
│ │


мира
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Финансирование
мероприятий в│ 133 │ 09 │ 03 │ 362 │
│ 1 100,0│


области контроля
за│ │ │ │ │ │


состоянием окружающей
среды и│ │ │ │ │
│ │


охраны природы
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Содержание
подведомственных│ 133 │ 09 │ 03 │ 362
│075 │ 1 100,0│


структур
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Жилищно -
коммунальное│ 133 │ 12 │ │ │
│1 617 805,8│


хозяйство
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Жилищное хозяйство
│ 133 │ 12 │ 01 │ │ │
539 406,1│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка│ 133 │ 12 │ 01 │ 310 │
│ 139 406,1│


жилищного хозяйства
субъектов│ │ │ │ │
│ │


РФ
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевые субсидии и
субвенции │ 133 │ 12 │ 01 │ 310 │290
│ 99 406,1│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 133 │ 12 │ 01 │ 310 │397
│ 40 000,0│


к другим видам расходов
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Фонд
софинансирования│ 133 │ 12 │ 01 │ 352 │
│ 400 000,0│


социальных расходов
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы бюджетов
субъектов РФ│ 133 │ 12 │ 01 │ 352 │356
│ 400 000,0│


и муниципальных
образований│ │ │ │ │
│ │


по предоставлению
населению│ │ │ │ │
│ │


субсидий на оплату
жилья и│ │ │ │ │
│ │


коммунальных услуг
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Коммунальное хозяйство
│ 133 │ 12 │ 02 │ │ │1
068 756,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка│ 133 │ 12 │ 02 │ 311 │
│1 068 756,0│


коммунального
хозяйства│ │ │ │ │
│ │


субъектов РФ
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 133 │ 12 │ 02 │ 311 │397
│ 62 197,9│


к другим видам расходов
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Субсидии на
услуги,│ 133 │ 12 │ 02 │ 311 │440
│ 741 181,7│


оказываемые
населению│ │ │ │ │
│ │


электро- и
теплоснабжающими│ │ │ │ │
│ │


организациями в
субъектах РФ│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на
благоустройство в│ 133 │ 12 │ 02 │ 311
│443 │ 265 376,4│


субъектах РФ
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие структуры
и│ 133 │ 12 │ 03 │ │ │
9 643,7│


мероприятия жилищно
-│ │ │ │ │ │


коммунального хозяйства
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка│ 133 │ 12 │ 03 │ 311 │
│ 9 643,7│


коммунального
хозяйства│ │ │ │ │
│ │


субъектов РФ
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на прочие
структуры и│ 133 │ 12 │ 03 │ 311 │444
│ 9 643,7│


мероприятия в области
жилищно│ │ │ │ │
│ │


- коммунального
хозяйства в│ │ │ │ │
│ │


субъектах РФ
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Социальная политика
│ 133 │ 18 │ │ │ │
2 781,2│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Социальная помощь
│ 133 │ 18 │ 02 │ │ │
2 781,2│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Выплата пенсий и
пособий│ 133 │ 18 │ 02 │ 442 │
│ 2 781,2│


другим категориям
граждан │ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Выплаты пенсий и пособий
│ 133 │ 18 │ 02 │ 442 │326 │
2 781,2│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Дорожное хозяйство
│ 133 │ 26 │ │ │ │
50 000,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Дорожное хозяйство
│ 133 │ 26 │ 01 │ │ │
50 000,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка│ 133 │ 26 │ 01 │ 479 │
│ 50 000,0│


дорожного хозяйства
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевые субсидии и
субвенции │ 133 │ 26 │ 01 │ 479 │290
│ 50 000,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы
│ 133 │ 30 │ │ │ │
21 209,9│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 133 │ 30 │ 04 │ │
│ 21 209,9│


к другим подразделам
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 133 │ 30 │ 04 │ 515 │
│ 21 209,9│


к другим целевым статьям
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 133 │ 30 │ 04 │ 515 │397
│ 21 209,9│


к другим видам расходов
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Департамент
промышленности и│ 140 │ │ │ │
│ 27 040,9│


предпринимательства
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы
│ 140 │ 30 │ │ │ │
27 040,9│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 140 │ 30 │ 04 │ │
│ 27 040,9│


к другим подразделам
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 140 │ 30 │ 04 │ 515 │
│ 27 040,9│


к другим целевым статьям
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 140 │ 30 │ 04 │ 515 │397
│ 27 040,9│


к другим видам расходов
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Департамент экономики
и│ 141 │ │ │ │ │
262 827,3│


планирования
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Промышленность,
энергетика и│ 141 │ 07 │ │ │
│ 258 881,6│


строительство
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Строительство,
архитектура │ 141 │ 07 │ 07 │ │
│ 258 881,6│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственные
капитальные│ 141 │ 07 │ 07 │ 313 │
│ 230 000,0│


вложения
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственные
капитальные│ 141 │ 07 │ 07 │ 313 │198
│ 230 000,0│


вложения на
безвозвратной│ │ │ │ │
│ │


основе
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка│ 141 │ 07 │ 07 │ 314 │
│ 27 973,6│


строительства
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 141 │ 07 │ 07 │ 314 │397
│ 27 973,6│


к другим видам расходов
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Средства федерального
бюджета│ 141 │ 07 │ 07 │ 476 │
│ 908,0│


на реализацию
государственных│ │ │ │ │
│ │


инвестиционных программ
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Субсидии на
реализацию│ 141 │ 07 │ 07 │ 476 │559
│ 908,0│


федеральных
адресных│ │ │ │ │
│ │


инвестиционных
программ│ │ │ │ │
│ │


бюджетов субъектов
РФ и│ │ │ │ │
│ │


муниципальных
образований за│ │ │ │ │
│ │


счет передаваемых
средств│ │ │ │ │
│ │


федерального бюджета
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы
│ 141 │ 30 │ │ │ │
3 945,7│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Бюджетные кредиты
(бюджетные│ 141 │ 30 │ 03 │ │
│ 3 500,0│


ссуды)
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Бюджетные кредиты
(бюджетные│ 141 │ 30 │ 03 │ 514 │
│ 3 500,0│


ссуды)
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Другие ссуды
│ 141 │ 30 │ 03 │ 514 │399 │
3 500,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 141 │ 30 │ 04 │ │
│ 445,7│


к другим подразделам
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 141 │ 30 │ 04 │ 515 │
│ 445,7│


к другим целевым статьям
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 141 │ 30 │ 04 │ 515 │397
│ 445,7│


к другим видам расходов
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Департамент по труду
и│ 148 │ │ │ │ │
506 779,0│


социальной защите
населения │ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственное
управление и│ 148 │ 01 │ │ │
│ 4 278,9│


местное самоуправление
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Функционирование
органов│ 148 │ 01 │ 06 │ │
│ 4 278,9│


местного самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Содержание органов
местного│ 148 │ 01 │ 06 │ 026 │
│ 3 454,3│


самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Денежное содержание
аппарата │ 148 │ 01 │ 06 │ 026 │027
│ 3 454,3│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 148 │ 01 │ 06 │ 027 │
│ 824,6│


органов
местного│ │ │ │ │
│ │


самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на
содержание│ 148 │ 01 │ 06 │ 027 │029
│ 824,6│


аппарата
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Промышленность,
энергетика и│ 148 │ 07 │ │ │
│ 2 250,0│


строительство
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Топливно -
энергетический│ 148 │ 07 │ 01 │ │
│ 2 250,0│


комплекс
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка│ 148 │ 07 │ 01 │ 293 │
│ 2 250,0│


энергетики и
электрификации│ │ │ │ │
│ │


субъектов
Российской│ │ │ │ │
│ │


Федерации
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевые субсидии и
субвенции │ 148 │ 07 │ 01 │ 293 │290
│ 2 250,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Социальная политика
│ 148 │ 18 │ │ │ │
500 100,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Учреждения
социального│ 148 │ 18 │ 01 │ │
│ 88 186,7│


обеспечения и
службы│ │ │ │ │
│ │


занятости
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные расходы
в│ 148 │ 18 │ 01 │ 440 │ │
88 186,7│


области
социального│ │ │ │ │
│ │


обеспечения
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Территориальные
центры и│ 148 │ 18 │ 01 │ 440 │318
│ 36 832,0│


отделения оказания
социальной│ │ │ │ │
│ │


помощи на дому
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Дома - интернаты
для│ 148 │ 18 │ 01 │ 440 │320 │
3 066,2│


престарелых и инвалидов
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие учреждения
и│ 148 │ 18 │ 01 │ 440 │323 │
48 288,5│


мероприятия в
области│ │ │ │ │
│ │


социальной политики
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Социальная помощь
│ 148 │ 18 │ 02 │ │ │
45 708,4│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные расходы
в│ 148 │ 18 │ 02 │ 440 │ │
34 421,5│


области
социального│ │ │ │ │
│ │


обеспечения
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Пособия и социальная
помощь │ 148 │ 18 │ 02 │ 440 │322
│ 34 421,5│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Выплата пенсий и
пособий│ 148 │ 18 │ 02 │ 442 │
│ 11 286,9│


другим категориям
граждан │ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Выплаты пенсий и пособий
│ 148 │ 18 │ 02 │ 442 │326 │
11 286,9│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие мероприятия в
области│ 148 │ 18 │ 06 │ │
│ 366 205,0│


социальной политики
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на реализацию
льгот,│ 148 │ 18 │ 06 │ 498 │
│ 366 205,0│


установленных
Федеральным│ │ │ │ │
│ │


законом "О
ветеранах", в│ │ │ │
│ │ │


части полномочий
субъектов РФ│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на оплату
проезда│ 148 │ 18 │ 06 │ 498 │333
│ 151 950,0│


ветеранов и инвалидов
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на оплату
жилищно -│ 148 │ 18 │ 06 │ 498 │345
│ 151 250,0│


коммунальных услуг
ветеранам│ │ │ │ │
│ │


и инвалидам
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на
приобретение и│ 148 │ 18 │ 06 │ 498
│346 │ 750,0│


доставку топлива
ветеранам и│ │ │ │ │
│ │


инвалидам
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на
обеспечение│ 148 │ 18 │ 06 │ 498 │348
│ 62 255,0│


лекарственными
средствами│ │ │ │ │
│ │


инвалидов и ветеранов
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы
│ 148 │ 30 │ │ │ │
150,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 148 │ 30 │ 04 │ │
│ 150,0│


к другим подразделам
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 148 │ 30 │ 04 │ 515 │
│ 150,0│


к другим целевым статьям
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 148 │ 30 │ 04 │ 515 │397
│ 150,0│


к другим видам расходов
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Комитет по
управлению│ 163 │ │ │ │
│ 58 871,2│


городским имуществом
и│ │ │ │ │ │


земельными ресурсами
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Транспорт, связь
и│ 163 │ 10 │ │ │ │
30 000,0│


информатика
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие виды транспорта
│ 163 │ 10 │ 05 │ │ │
30 000,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 163 │ 10 │ 05 │ 515 │
│ 30 000,0│


к другим целевым статьям
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 163 │ 10 │ 05 │ 515 │397
│ 30 000,0│


к другим видам расходов
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы
│ 163 │ 30 │ │ │ │
28 871,2│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 163 │ 30 │ 04 │ │
│ 28 871,2│


к другим подразделам
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 163 │ 30 │ 04 │ 515 │
│ 28 871,2│


к другим целевым статьям
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 163 │ 30 │ 04 │ 515 │397
│ 28 871,2│


к другим видам расходов
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Комитет по
спорту,│ 164 │ │ │ │
│ 65 263,2│


физкультуре и туризму
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственное
управление и│ 164 │ 01 │ │ │
│ 2 266,8│


местное самоуправление
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Функционирование
органов│ 164 │ 01 │ 06 │ │
│ 2 266,8│


местного самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Содержание органов
местного│ 164 │ 01 │ 06 │ 026 │
│ 1 772,7│


самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Денежное содержание
аппарата │ 164 │ 01 │ 06 │ 026 │027
│ 1 772,7│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 164 │ 01 │ 06 │ 027 │
│ 494,1│


органов
местного│ │ │ │ │
│ │


самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на
содержание│ 164 │ 01 │ 06 │ 027 │029
│ 494,1│


аппарата
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Образование
│ 164 │ 14 │ │ │ │
49 859,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Общее образование
│ 164 │ 14 │ 02 │ │ │
49 276,4│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные расходы
на│ 164 │ 14 │ 02 │ 400 │ │
49 276,4│


образование
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Учреждения по
внешкольной│ 164 │ 14 │ 02 │ 400 │264
│ 49 276,4│


работе с детьми
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы в
области│ 164 │ 14 │ 07 │ │
│ 582,6│


образования
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные расходы
на│ 164 │ 14 │ 07 │ 400 │ │
582,6│


образование
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие учреждения
и│ 164 │ 14 │ 07 │ 400 │272 │
582,6│


мероприятия в
области│ │ │ │ │
│ │


образования
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Здравоохранение и
физическая│ 164 │ 17 │ │ │
│ 13 137,4│


культура
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Физическая культура и
спорт │ 164 │ 17 │ 03 │ │
│ 13 137,4│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Ведомственные расходы
на│ 164 │ 17 │ 03 │ 434 │ │
13 137,4│


физическую культуру и
спорт │ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие учреждения
и│ 164 │ 17 │ 03 │ 434 │314 │
13 137,4│


мероприятия в
области│ │ │ │ │
│ │


физической культуры и
спорта │ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Штаб по делам
гражданской│ 177 │ │ │ │
│ 17 592,2│


обороны,
чрезвычайным│ │ │ │ │
│ │


ситуациям и
ликвидации│ │ │ │ │
│ │


последствий
стихийных│ │ │ │ │
│ │


бедствий
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Жилищно -
коммунальное│ 177 │ 12 │ │ │
│ 1 680,0│


хозяйство
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Коммунальное хозяйство
│ 177 │ 12 │ 02 │ │ │
1 680,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка│ 177 │ 12 │ 02 │ 311 │
│ 1 680,0│


коммунального
хозяйства│ │ │ │ │
│ │


субъектов РФ
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на
благоустройство в│ 177 │ 12 │ 02 │ 311
│443 │ 1 680,0│


субъектах РФ
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Предупреждение и
ликвидация│ 177 │ 13 │ │ │
│ 15 912,2│


последствий
чрезвычайных│ │ │ │ │
│ │


ситуаций и стихийных
бедствий│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Предупреждение и
ликвидация│ 177 │ 13 │ 02 │ │
│ 10 398,0│


последствий
чрезвычайных│ │ │ │ │
│ │


ситуаций
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Обеспечение личного
состава│ 177 │ 13 │ 02 │ 601 │
│ 5 098,0│


войск (сил)
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Содержание
подведомственных│ 177 │ 13 │ 02 │ 601
│075 │ 5 098,0│


структур
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевой финансовый
резерв│ 177 │ 13 │ 02 │ 399 │
│ 5 300,0│


для предупреждения
и│ │ │ │ │ │


ликвидации
чрезвычайных│ │ │ │ │
│ │


ситуаций
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевой финансовый
резерв │ 177 │ 13 │ 02 │ 399 │254
│ 5 300,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
│ 177 │ 13 │ 04 │ │ │
5 514,2│


противопожарная служба
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Обеспечение личного
состава│ 177 │ 13 │ 04 │ 601 │
│ 5 514,2│


войск (сил)
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Содержание
подведомственных│ 177 │ 13 │ 04 │ 601
│075 │ 5 514,2│


структур
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Управление МНС России
по│ 181 │ │ │ │ │
15,0│


Нижегородской области
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы
│ 181 │ 30 │ │ │ │
15,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 181 │ 30 │ 04 │ │
│ 15,0│


к другим подразделам
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 181 │ 30 │ 04 │ 515 │
│ 15,0│


к другим целевым статьям
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 181 │ 30 │ 04 │ 515 │397
│ 15,0│


к другим видам расходов
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


ГУВД Нижегородской
области │ 188 │ │ │ │
│ 31 469,7│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Правоохранительная
│ 188 │ 05 │ │ │ │
31 469,7│


деятельность и
обеспечение│ │ │ │ │
│ │


безопасности государства
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Органы внутренних дел
│ 188 │ 05 │ 01 │ │ │
31 469,7│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Обеспечение личного
состава│ 188 │ 05 │ 01 │ 601 │
│ 31 469,7│


войск (сил)
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Содержание
подведомственных│ 188 │ 05 │ 01 │ 601
│075 │ 31 469,7│


структур
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Комитет по
делам│ 189 │ │ │ │ │
10 035,6│


военнослужащих
и│ │ │ │ │ │


правоохранительных
органов │ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы
│ 189 │ 30 │ │ │ │
10 035,6│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 189 │ 30 │ 04 │ │
│ 10 035,6│


к другим подразделам
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 189 │ 30 │ 04 │ 515 │
│ 10 035,6│


к другим целевым статьям
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 189 │ 30 │ 04 │ 515 │397
│ 10 035,6│


к другим видам расходов
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Нижегородский городской
отдел│ 205 │ │ │ │ │
200,0│


управления ФСНП РФ
по│ │ │ │ │ │


Нижегородской области
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы
│ 205 │ 30 │ │ │ │
200,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 205 │ 30 │ 04 │ │
│ 200,0│


к другим подразделам
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 205 │ 30 │ 04 │ 515 │
│ 200,0│


к другим целевым статьям
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 205 │ 30 │ 04 │ 515 │397
│ 200,0│


к другим видам расходов
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Администрация города
Нижнего│ 303 │ │ │ │
│ 322 522,1│


Новгорода
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственное
управление и│ 303 │ 01 │ │ │
│ 234 197,5│


местное самоуправление
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Функционирование
органов│ 303 │ 01 │ 06 │ │
│ 234 197,5│


местного самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Содержание органов
местного│ 303 │ 01 │ 06 │ 026 │
│ 69 238,9│


самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Денежное содержание
аппарата │ 303 │ 01 │ 06 │ 026 │027
│ 69 238,9│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 303 │ 01 │ 06 │ 027 │
│ 18 169,1│


органов
местного│ │ │ │ │
│ │


самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Представительские
расходы │ 303 │ 01 │ 06 │ 027 │028
│ 1 000,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на
содержание│ 303 │ 01 │ 06 │ 027 │029
│ 17 169,1│


аппарата
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Территориальные органы
│ 303 │ 01 │ 06 │ 038 │ │
146 789,5│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Денежное содержание
аппарата │ 303 │ 01 │ 06 │ 038 │027
│ 105 459,3│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на
содержание│ 303 │ 01 │ 06 │ 038 │029
│ 41 330,2│


аппарата
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Транспорт, связь
и│ 303 │ 10 │ │ │ │
15 000,0│


информатика
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Информатика
(информационное│ 303 │ 10 │ 07 │ │
│ 15 000,0│


обеспечение)
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственная
поддержка│ 303 │ 10 │ 07 │ 371 │
│ 15 000,0│


информационного
обеспечения │ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Информационное
обеспечение │ 303 │ 10 │ 07 │ 371
│230 │ 15 000,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы
│ 303 │ 30 │ │ │ │
73 324,6│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 303 │ 30 │ 04 │ │
│ 73 324,6│


к другим подразделам
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 303 │ 30 │ 04 │ 515 │
│ 73 324,6│


к другим целевым статьям
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 303 │ 30 │ 04 │ 515 │397
│ 73 324,6│


к другим видам расходов
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Департамент
международных│ 310 │ │ │ │
│ 444,5│


отношений и
межрегиональных│ │ │ │ │
│ │


связей
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы
│ 310 │ 30 │ │ │ │
444,5│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 310 │ 30 │ 04 │ │
│ 444,5│


к другим подразделам
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 310 │ 30 │ 04 │ 515 │
│ 444,5│


к другим целевым статьям
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 310 │ 30 │ 04 │ 515 │397
│ 444,5│


к другим видам расходов
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Городская Дума города
Нижнего│ 330 │ │ │ │
│ 11 584,0│


Новгорода
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Государственное
управление и│ 330 │ 01 │ │ │
│ 11 584,0│


местное самоуправление
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Функционирование
органов│ 330 │ 01 │ 06 │ │
│ 11 584,0│


местного самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Содержание органов
местного│ 330 │ 01 │ 06 │ 026 │
│ 5 222,3│


самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Денежное содержание
аппарата │ 330 │ 01 │ 06 │ 026 │027
│ 5 222,3│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 330 │ 01 │ 06 │ 027 │
│ 6 361,7│


органов
местного│ │ │ │ │
│ │


самоуправления
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Расходы на
содержание│ 330 │ 01 │ 06 │ 027 │029
│ 6 361,7│


аппарата
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Некоммерческая
организация│ 370 │ │ │ │
│ 1 000,0│


"Городской фонд
поддержки│ │ │ │ │
│ │


предпринимательства"
│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Развитие
рыночной│ 370 │ 11 │ │ │
│ 1 000,0│


инфраструктуры
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Малый бизнес
и│ 370 │ 11 │ 01 │ │ │
1 000,0│


предпринимательство
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные│ 370 │ 11 │ 01 │ 515 │
│ 1 000,0│


к другим целевым статьям
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


Целевые субсидии и
субвенции │ 370 │ 11 │ 01 │ 515 │290
│ 1 000,0│


├─────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼─────┼────┼───────────┤


ВСЕГО РАСХОДОВ
│ │ │ │ │ │6
804 832,5│


└─────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴─────┴────┴───────────┘














Приложение 4


к постановлению


Городской Думы


от 16.04.2003 № 26






Приложение 4


к постановлению


Городской Думы


от 22.01.2003 № 4






ПРОГРАММА ВНУТРЕННИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ


ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2003 ГОД






МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ЗАИМСТВОВАНИЯ


ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2003 ГОД






1. Кредитные
соглашения и договоры:


привлечение средств в 2003 году: 500
000,0 тыс. руб.


погашение основной суммы долга: 410
725,4 тыс. руб.






1. Займы,
осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг:


привлечение средств в 2003 году: 300
000,0 тыс. руб.


погашение основной суммы долга: 200
000,0 тыс. руб.






1. Договоры и
соглашения о получении бюджетных ссуд и бюджетных кредитов от
бюджетов других уровней бюджетной системы РФ:


привлечение средств в 2003 году: 150
000,0 тыс. руб.


погашение основной суммы долга: 201
626,0 тыс. руб.






Кроме того,


Предоставление муниципальных гарантий
администрацией г. Н.Новгорода в 2003 году: 162 000,0 тыс. руб.


в том числе:






МП "Переработка
бытовых отходов" 54 000,0 тыс. руб.






МУП "Городские
электросети" 54 000,0 тыс. руб.






МУП "Нижегородский
водоканал" 54 000,0 тыс. руб.














Приложение 5


к постановлению


Городской Думы


от 16.04.2003 № 26






Приложение 6


к постановлению


Городской Думы


от 22.01.2003 № 4






АДРЕСНАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА


ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2003 ГОД






тыс. руб.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование, отрасли,

заказчика, объекта


Год начала
и окончания


Сметная
стоимость
в
ценах
1991 г.


Выполнено
на

01.01.2003
в ценах
1991 г.


Остаток
сметной

стоимости
на
01.01.2003
в ценах
1991 г.


Остаток
сметной

стоимости
в ценах
2003 г.


Кредитор-
ская

задолжен-
ность на
01.01.2003


План на 2003 год























объем кап-
вложений
в
дейст-
вующих
ценах


в т.ч.
кредитор-
ская
за-
должен-
ность


Ввод
мощностей
(ед.
изм.)


ВСЕГО
капитальное
строительство




















521 959


42 104





в том числе:





























городской бюджет




















230 000


35 352





областной бюджет




















6 536


2 000





федеральный бюджет




















105 100


-





средства населения




















20 700


2 143





прочие инвестиции




















159 623


2 609





по отраслям:





























Транспорт,
дорожное
хозяйство, связь и
информатика




















117 070


11 130





в том числе:
городской
бюджет




















35 910


11 130





федеральный бюджет




















73 100








средства населения




















7 060








прочие инвестиции




















1 000








Транспорт




















103 700


11 130


тяг. подст.
2 400 кВт

трол. лин -
12,5 км


в том числе:
городской
бюджет




















30 600


11 130





федеральный бюджет




















73 100








МУ "Дирекция
по
строительству метрополитена
г. Н.Новгорода"
(городской
бюджет)




















10 956


5 317





Продление 2-й
очереди
строительства метрополитена
от ст. "Бурнаковская"
до ст.
"Сормовская" (городской
бюджет)


1990 - 2002
- 2011


167 388


50 347


117 041


2 457 860


5 317


10 956


5 317


продолжение
строительства


из них:





























- пусковой участок от
ст.
"Бурнаковская" до ст.
"Буревестник"


1997 - 2002
- 2003














5 317


10 456


5 317





- пусковой участок от
ст.
"Буревестник" до ст.
"Сормовская"
(2,73 км)


1997 - 2011


121 621


16 151


105 470


2 214 900





500








ООО "Строймост"




















79 944


5 713





в том числе:
городской
бюджет




















6 844


5 713





федеральный бюджет




















73 100


-





Продление
Автозаводской
линии метрополитена от ст.
"Московская"
до ст.
"Горьковская" с
мостовым
переходом через р. Оку,
продление 2-й
очереди
строительства метрополитена
от ст. "Московская"
до ст.
"Волга"


1990 - 2002
- 2011


167 388


50 347


117 041


2 457 860


5 713


79 644


5 713


продолжение
строительства


в том числе:
городской
бюджет




















6 544


5 713





федеральный бюджет




















73 100


-





Транспортный тоннель
по
ул. Должанской (городской
бюджет)


1997 - 2010


9 028


1 226


7 802


156 000





300





консервация
объекта


Муниципальное учреждение
по
строительству метрополитена




















200








Продление 2-й
очереди
строительства метрополитена
от ст. "Бурнаковская"
до ст.
"Сормовская" (городской
бюджет)


1990 - 2002
- 2011

















200








МУП "Нижегородэлектротранс"




















12 600


100


тяг. подст.
2 400 квт

трол. лин. -
12,5 км


в том числе:
городской
бюджет




















12 600


100





Тяговая подстанция на
ул.
Гороховецкой (мощность 2 400
кВт)


1996 - 2003


421


119,9


301,1


7 300


-


7 300





2 400 кВт


Троллейбусная линия
от
Московского шоссе до МР
Сортировочный


1994 - 2003

















4 000





12,5 км


Тяговая подстанция на
ул.
Гужевой (мощность 3 600 кВт)


1998 - 2004


618


92


526


12 000


-


1 200


-


продолжение
стр-ва
(тепл.
контур)


Реконструкция
трамвайной
линии от узла на ул. Нартова
до ПК 7/1,4


1998 - 1999














293


100


100





Жилищное строительство
-
всего




















141 490


4 797


24 124/344


в том числе:
городской
бюджет




















41 500


1 654


21 374/303


федеральный бюджет




















8 000








областной бюджет




















3 000


1 000





средства населения




















13 240


2 143





прочие инвестиции




















75 750





2 750/41


1. Проект "Ветхий фонд"




















73 940


503


11 178/184


в том числе:
городской
бюджет




















19 650


-1 640


8 428/143


средства населения




















9 040


2 143





прочие инвестиции




















45 250





2 750/41


МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"




















72 440


503


8 636/142


в том числе:
городской
бюджет




















18 250


-1 640


5 886/101


средства населения




















8 940


2 143





прочие инвестиции




















45 250





2 750/41


Дом № 2а в МР 5
Верхние
Печеры


2003 - 2003











31 590





31 590





4 100/62


в том числе:
городской
бюджет














8 400





8 400





1 350/21


средства населения














2 040





2 040








прочие инвестиции














21 150





21 150





2 750/41


Дом № 39 на 80 кв. в МР
5
Верхние Печеры (ЖСК-478)


1998 - 2003


2 152


1 649


503


11 310


174


11 250


174


4 536/80


в том числе:
городской
бюджет














7 006


-1 969


5 600


-1 969





средства населения














4 304


2 143


5 650


2 143





Дом № 11а по ул. Баумана


1997 - 2001


122


42


80


1 770


329


1 700


329


фасадные
работы


в том числе:
городской
бюджет














820


329


750


329





средства населения














450





450








прочие инвестиции
(ООО
"Кока - Кола Ботлерс Н.Н.")














500





500








Дом № 7а МР 8
Верхние
Печеры (городской бюджет)














500





500





фасадные
работы


Дом в МР 3 по ул.
Адмирала
Макарова (ул. Таганская) в
Ленинском районе


2003 - 2004











32 800





5 400





проектные
работы
и
задел


в том числе:
городской
бюджет














10 950





1 500








средства населения




















300








прочие инвестиции














21 850





3 600








Жилые дома в МР 3
жилого
района Мещерское озеро по
ул. С. Акимова в
Канавинском
районе (1-я очередь)


2003 - 2003

















22 000





ввод


в том числе:
городской
бюджет




















1 500








средства населения




















500








прочие инвестиции




















20 000








ЗАО
"Домостроительный
комбинат № 1"




















1 500





2 542/42


Дом № 1 (корпус 1) по
ул.
Голубева


1999 - 2003











1 500





1 500





2 542/42


в том числе:
городской
бюджет














1 400





1 400








средства населения














100





100








2. Проект "Субсидии
для
бюджетных работников" -
всего




















52 000


4 294


12 946/160


в том числе:
городской
бюджет




















21 300


3 294


12 946/160


федеральный бюджет




















8 000








областной бюджет




















3 000


1 000





прочие инвестиции
(средства
вузов)




















15 500








средства населения




















4 200








МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"




















49 700


4 294


12 615/154


в том числе:
городской
бюджет




















19 700


3 294





федеральный бюджет




















8 000








областной бюджет




















3 000


1 000





прочие инвестиции
(средства
вузов)




















15 500








средства населения




















3 500








Дом на 90 кв. в
границах
ул. Бринского - Родионова
(для работников
вузов)
(ЖСК-481)


2001 - 2003


2 869


1 091


1 778


40 900


4 244


28 500


1 454


7 682/90


в том числе:
городской
бюджет





717


273


444


12 700


454


10 000


454





областной бюджет





717


273


444


12 700


3 790


3 000


1 000





прочие инвестиции
(средства
вузов)





1 435


545


890


15 500


-


15 500








Дом Ш-10 б/с 018 на 64 кв.
в
ЭЖК "Мещерское озеро"


1994 - 2003


1 562


1 033


529


12 160


2 840


15 000


2 840


4 933/64


в том числе:
городской
бюджет

















2 840


5 000


2 840





федеральный бюджет




















8 000








средства населения




















2 000








Дом по ул. Чкалова


2003 - 2004











60 150





5 900





нулевой цикл


в том числе:
городской
бюджет














39 100





4 400








средства населения














21 050





1 500








Проектные работы
(городской
бюджет)




















300








ЖСК-472




















1 000








Дом № 5 по ул.
Сазанова
(городской бюджет)


1998 - 2001

















1 000





Система

дымоудаления,
инженерные
коммуникации


МУП "Обновление"




















1 300








Реконструкция объекта
под
жилые квартиры для бюджетных
работников


2000 - 2003











1 600





1 300





331/6


в том числе:
городской
бюджет














900





600








средства населения














700





700








3. Проект "Жилье "Шаг
за
Шагом"




















15 550








в том числе:
городской
бюджет




















550








прочие инвестиции




















15 000








МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"




















14 500








Жилой дом в застройке
по
ул. Деловой - Родионова (лот
№ 22)


2003 - 2004











42 000





14 500





задел


в том числе:
городской
бюджет




















500








прочие инвестиции




















14 000








МУ "Дирекция по
реализации
жилищных и инвестиционных
проектов г.
Н.Новгорода"




















1 050








Дом по ул. Деловой (лоты
N
23 - 26)


2003 - 2005











1 500





1 050





проектные
работы


в том числе:
городской
бюджет




















50








прочие инвестиции




















1 000


















Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru