| |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г.
Н.Новгорода от 17.06.1998 № 31
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 25.02.1998 № 10 "О
БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 1998 ГОД"
Официальная публикация в СМИ:
"Нижегородский рабочий", N
121(14000), 02.07.1998
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 1998 г. № 31
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ
25.02.1998 № 10
"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА НА 1998 ГОД"
-
В связи с
образованием территориального фонда обязательного медицинского
страхования и в соответствии с постановлением Законодательного
Собрания Нижегородской области от 12.02.1998 № 30 "О принятии
Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Нижегородской
области "Об областном бюджете на 1998 год", городская Дума
постановляет:
Внести в постановление городской Думы
от 25.02.1998 № 10 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 1998
год" следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей
редакции:
"Утвердить на 1998 год бюджет г.
Н.Новгорода по расходам в сумме 3307406,4 тыс. руб. (Приложение 1), в
том числе бюджет текущих расходов в сумме 2976406,4 тыс. руб. и
бюджет развития в сумме 331000,0 тыс. руб., исходя из прогнозируемого
объема доходов в сумме 2852671,5 тыс. руб. (Приложение 2),
предельного размера дефицита 454734,9 тыс. руб. и оборотной кассовой
наличности на 01.01.1999 22235,0 тыс. руб.
Субсидии и трансферты, поступающие из
вышестоящих бюджетов, направлять на покрытие дефицита бюджета.
Распределение поступивших средств по статьям производить по
согласованию с городской Думой".
2. Пункт 2 изложить в следующей
редакции:
"Утвердить на 1998 год городской
бюджет по расходам в сумме 1819306,9 тыс. руб., в том числе бюджет
текущих расходов в сумме 1488306,9 тыс. руб., и бюджет развития в
сумме 331000,0 тыс. руб., исходя из прогнозируемого объема доходов в
сумме 1509835,5 тыс. руб., предельного размера дефицита 309471,4 тыс.
руб. и оборотную кассовую наличность в сумме 15000,0 тыс. руб.
Утвердить бюджетные сметы районов г.
Н.Новгорода в следующих объемах:
Наименование районов
|
Доходы, тыс. руб.
|
Расходы, тыс. руб.
|
Автозаводский
|
293651,0
|
319956,1
|
Канавинский
|
151696,6
|
168558,4
|
Ленинский
|
164735,9
|
183724,9
|
Московский
|
134345,1
|
152203,5
|
Нижегородский
|
155223,9
|
175420,9
|
Приокский
|
93293,1
|
110263,3
|
Советский
|
165321,7
|
165321,7
|
Сормовский
|
183837,8
|
211915,7
|
Зеленый Город
|
730,9
|
735,0
|
3. Пункт 4.7
изложить в следующей редакции:
"Установить, что средства от
страховой медицины, перечисляемые из областного бюджета,
распределяются в соотношениях: 25,0% от общей суммы отчислений
направляются на общегородские нужды, на объекты здравоохранения, а
55,63% передаются в бюджетные сметы районов на отдельные субсчета на
нужды здравоохранения, 19,37% на учреждения городского подчинения.
Перечисления производятся ежемесячно с учетом фактического
поступления средств в городской бюджет.
Утвердить долю каждой территории в
средствах на медицинское страхование в следующих процентах:
Наименование районов
|
% отчислений
|
Автозаводский
|
19,22
|
Канавинский
|
5,97
|
Ленинский
|
6,82
|
Московский
|
6,05
|
Нижегородский
|
2,75
|
Приокский
|
1,6
|
Советский
|
5,15
|
Сормовский
|
8,07
|
Данные нормативы
отчислений действуют на средства, поступившие за 1 квартал 1998
года".
4. Пункт 9 изложить в следующей
редакции:
"Учесть в городском бюджете на
1998 год поступления доходов в следующих суммах:
-
┌──────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Наименование
доходов │ Сумма (тыс. руб.) │
├──────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│1. Налоговые доходы,
всего │ 1478181,8│
│1.1. Налог на прибыль
│ 198448,0│
│1.2. Налог на
добавленную стоимость │ 447868,3│
│1.3. Акцизы
│ 62700,0│
│1.4. Подоходный налог с
физических лиц │ 479546,3│
│1.5. Налог на имущество
│ 157484,8│
│1.6. Плата за недра
│ 1,0│
│1.7. Налог на содержание
жилфонда │ 119591,0│
│1.8. Земельный налог
│ 5506,4│
│1.9. Прочие налоги,
платежи и сборы │ 7036,0│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│2. Неналоговые доходы,
всего │ 16220,0│
│2.1. Доходы от
приватизации │ 1870,0│
│2.2. Прочие неналоговые
доходы │ 14350,0│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│3. Доходы от
внебюджетных фондов │ 6380,4│
│3.1. Фонд медицинского
страхования │ 6380,4│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│4. Получение средств из
нижестоящей │ │
│ бюджетной сметы
Советского района │ 9053,3│
└──────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
-
5. Пункт 10 изложить
в следующей редакции:
"Утвердить функциональную
структуру расходов городского бюджета на 1998 год в следующих суммах:
-
┌────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Наименование
расходов │ Сумма │
│ │(тыс.
руб.│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1. Муниципальное
управление │ 19798,0│
│1.1. Содержание органов
представительной власти │ 2728,0│
│1.2. Администрация
города │ 17070,0│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2. Правоохранительная
деятельность и обеспечение │ 20089,0│
│ безопасности
│ │
│2.1. Содержание конной
милиции │ 3855,0│
│2.2. Содержание пожарной
охраны │ 5000,0│
│2.3. ГАИ СМЭУ
│ 6593,0│
│2.4. УВД Нижегородской
области (оборудование) │ 3500,0│
│2.5. РУОП Нижегородской
области │ 214,0│
│2.6. Экологический взвод
ГАИ УВД │ 927,0│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│3. Промышленность,
энергетика и строительство │ 20330,0│
│3.1. Компенсация ЖСК
│ 14000,0│
│3.2. Содержание
промышленно-энергетического комплекса │ 5700,0│
│ "Гортоп"
│ │
│3.3. Прочие
│ 630,0│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│4. Сельское хозяйство и
рыболовство │ 950,0│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5. Транспорт, дорожное
хозяйство, связь и информатика │ 200000,0│
│5.1. Метрополитен
│ 55000,0│
│В т.ч. Расходы в рамках
городского заказа │ 10400,0│
│5.2. Электротранспорт
│ 145000,0│
│В т.ч. Расходы в рамках
городского заказа │ 28000,0│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│6. Коммунальное
хозяйство: │ 558681,0│
│6.1. Расходы на
обустройство дворовых территорий, │ 2481,0│
│ капремонт дорог
│ │
│6.2. Расходы в рамках
городского заказа │ 210200,0│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│7. Жилищное хозяйство
│ 83977,0│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│8. Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций и │ 5000,0│
│ стихийных бедствий
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│9. Образование
│ 51852,6│
│в том числе:
│ │
│9.1. Программа
"Теплосчетчик" │ 2000,0│
│9.2. Мероприятия в
области молодежной политики │ 470,0│
│9.3. Методлитература
Московский район (взаимные расчеты)│ 1000,0│
│9.4. Методлитература
Сормовский район (взаимные расчеты)│ 200,0│
│9.5. Расходы в рамках
городского заказа │ 5800,0│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│10. Культура и искусство
│ 6828,8│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│11. Средства массовой
информации │ 3041,3│
│11.1. в т.ч. в рамках
городского заказа │ 763,0│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│12. Здравоохранение
│ 139313,0│
│12.1. в т.ч. программа
"Теплосчетчик" │ 2000,0│
│12.2. Расходы в рамках
городского заказа │ 23300,0│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│13. Средства
медстрахования, направляемые на │ 6380,4│
│ здравоохранение
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│14. Физическая культура
│ 1500,0│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│15. Социальная политика
│ 7790,1│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│16. Обслуживание долга
бюджета города │ 33300,0│
│16.1. Обслуживание
кредитной линии МБРР "Муниципальный │ 30800,0│
│ транспорт"
│ │
│16.2. Возврат кредита
1997 года банкам │ 2500,0│
├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│17. Прочие расходы,
всего │ 18911,3│
│17.1. Расходы на
мероприятия городского ЖенСовета │ 200,0│
│17.2. Выплата Почетным
гражданам г.Н.Новгорода │ 300,0│
│17.3. Кредит ОАО
"Россита ИР" (строит-во производства │ 6500,0│
│ стерильных
инфузионных растворов) │ │
│17.4. На мероприятия по
проведению с/х ярмарок │ 300,0│
│17.5. Расходы городской
администрации на │ 1500,0│
│ внешнеэкономическую
деятельность │ │
│17.6. Перечисления в
фонд Главы местного самоуправления │ 3000,0│
│17.7. Расходы на
проведение выборов │ 2500,0│
│17.8. Прочие расходы
администрации города │ 211,3│
│17.9. Программа "Дети
|