Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Земского собрания
Перевозского района от 26.06.2007 № 31


"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2007 - 2010 ГГ."


Официальная публикация в СМИ:


публикаций не найдено



Вступил в силу с 26 июня 2007 года
(пункт 2 данного документа).






ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ПЕРЕВОЗСКОГО РАЙОНА




РЕШЕНИЕ


от 26 июня 2007 г. № 31




ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ


ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2007 - 2010 ГГ."




В соответствии с
распоряжением Правительства Нижегородской области от 9 января 2007
года № 1-р "О механизмах реализации Стратегии развития
Нижегородской области до 2020 года", в целях повышения уровня
экономического развития и финансовой самообеспеченности района
Земское собрание района решило:


1. Утвердить прилагаемую программу
"Развитие производительных сил Перевозского муниципального
района на 2007 - 2010 гг." (далее - Программа).


2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.




Глава местного
самоуправления


Ю.В.ОШАРИН












Утверждена


решением


Земского собрания


Перевозского района


от 26.06.2007 № 31




ПРОГРАММА


"РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
СИЛ ПЕРЕВОЗСКОГО


МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2007 -
2010 ГГ."




ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ


ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2007 - 2010 ГГ."
























































Наименование
Программы


Программа "Развитие
производительных сил
Перевозского муниципального района на
2007 - 2010
гг."


Основание для
разработки

Программы


Распоряжение Правительства
Нижегородской области
от 9 января 2007 года № 1-р "О
механизмах
реализации Стратегии развития
Нижегородской
области до 2020 года"


Заказчик
Программы


Правительство Нижегородской
области


Основные
разработчики

Программы


Администрация Перевозского
муниципального района
совместно с органами исполнительной
власти
Нижегородской области. Координация
Программы
осуществляется министерством
экономики
Нижегородской области


Цель Программы


Повышение уровня
экономического развития и
развитие финансовой
обеспеченности Перевозского
муниципального района


Задачи
Программы


1. Развитие реального сектора
экономики
2. Повышение конкурентоспособности
производимой
на территории продукции, услуг

3. Повышение доходной части бюджета


Основные
направления

реализации
Программы


1. Модернизация действующих
предприятий
2. Создание новых производств

3. Создание инфраструктуры,
обеспечивающей
развитие реального сектора экономики


Исполнители
мероприятий

Программы


Администрация Перевозского
муниципального района.
Предприятия и организации
Перевозского
муниципального района.

Органы исполнительной власти Нижегородской
области


Сроки
реализации

Программы


2007 - 2010 гг.


Предполагаемые
объемы
и
источники
финансирования
Программы


Общий объем - 285,26 млн руб.,
в т.ч.:
1) внебюджетные источники:

- собственные средства организаций - 178,69 млн
руб.

- средства
кредитных организаций - 27,0 млн руб.
2) бюджетные средства:

- средства федерального бюджета - 6,37
млн руб.
- средства областного бюджета - 73,2 млн руб.


Ожидаемые
конечные

результаты
реализации
Программы


Увеличение в 2010 г. к 2006 г.:

- объема отгруженной продукции, услуг - в
1,6
раза
-
создание новых рабочих мест - 6
-
увеличение налоговых доходов в
консолидированный
бюджет области - в 2,3 раза


Система
организации
и
контроля
исполнения
Программы


По итогам реализации Программы
подготавливаются
полугодовые отчеты. Контроль за
реализацией
программных мероприятий
осуществляется
администрацией Перевозского муниципального
района
и министерством экономики Нижегородской области




1. ВВЕДЕНИЕ




Основой Программы
развития производительных сил Перевозского муниципального района
являются мероприятия, направленные на развитие реального сектора
экономики, повышение эффективности от использования конкурентных
преимуществ Перевозского муниципального района и ориентированных на
модернизацию действующих предприятий, создание новых производств,
выпускающих конечную продукцию, внедрение инновационных технологий,
повышающих производительность труда и конкурентоспособность
изготавливаемой продукции, услуг.


В рамках Программы в качестве
приоритетных направлений развития реального сектора экономики
Перевозского муниципального района выбраны стратегические отраслевые
приоритеты, закрепленные в Стратегии развития Нижегородской области
до 2020 года: в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.


Программа консолидирует усилия
государственных, муниципальных органов власти и бизнеса по развитию
реального сектора экономики на территории Перевозского муниципального
района и является составной частью Программы социально-экономического
развития Перевозского муниципального района.




2. ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА




Площадь района
составляет 0,8 тыс. кв. км (1% от площади области).


Численность постоянного населения (по
состоянию на 01.01.2007) - 16,8 тыс. чел. (0,5% от населения
области).


Район расположен в 120 км от г.
Н.Новгорода и имеет следующую транспортную инфраструктуру:


- автомобильные трассы областного
значения;


- железнодорожную ветку
(железнодорожная станция Перевозская).


На территории района имеются
следующие запасы природных ресурсов:


- кирпично-черепичного сырья: общие
запасы составляют 566,0 тыс. куб. м;


- строительного камня: общие запасы
составляют 3640 тыс. куб. м;


- пильного камня: общие запасы
составляют 747 тыс. куб. м;


- гипса: общие запасы составляют 1109
тыс. куб. м.




3. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО
СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ




Структура экономики
Перевозского района в 2006 году




Диаграмма не
приводится.




Отгрузка товаров
собственного производства за 2006 год по полному кругу предприятий по
чистым видам деятельности составляет 463,8 млн руб., удельный вес
отгруженной продукции в общем объеме отгрузки по области - 0,08%.


В текущей структуре реального сектора
экономики района по итогам 2006 года основную долю занимает сельское
хозяйство - 60,6%.


В сельском хозяйстве района на
01.01.2007 действует 15 сельскохозяйственных предприятий и
организаций, из них крупных и средних - 5, малых - 10. В этой отрасти
экономики занято 1,34 тыс. человек, на ее долю приходится % налоговых
доходов в консолидированный бюджет области.


На долю промышленности приходится
24,9% общего объема отгруженной продукции. В обрабатывающем
производстве района на 01.01.2007 действует 6 предприятий, из них
крупных и средних - 4, малых - 2. В этой отрасли экономики занято
0,37 тыс. человек.


Таким образом, эти две отрасли
экономики обеспечивают 85,5% всего производства района и % налоговых
доходов в консолидированный бюджет области.


По итогам 2006 года объем налоговых и
неналоговых поступлений Перевозского муниципального района в
консолидированный бюджет области составил 144,4 млн руб. (0,31% от
общего итога по области, приложение 1). Расходы бюджета района на
собственные и государственные полномочия превысили сумму доходов,
собранных в консолидированный бюджет, на 12,7 млн руб.


На 2007 год объем необходимых доходов
(расходы бюджета района с учетом 10-процентного роста на развитие
района и общегосударственных расходов) должен составить 214,0 млн
руб. (приложение 1). Прогноз налоговых и неналоговых доходов по
утвержденному финансовому плану на 2007 показывает, что в текущем
году планируемые к сбору доходы могут превысить необходимые расходы
на 22,9 млн руб. Превышение средств в 2007 году составит 10,7% и
24,21% в 2010 году.




Диаграмма не
приводится.




Таким образом,
анализ текущей экономической ситуации показывает, что район обладает
достаточным производственным потенциалом, налоговая отдача от него
составляет 31 коп. с рубля отгруженной продукции. Финансовое
состояние района можно признать благополучным.




4. РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА




4.1. Основные цели,
задачи.


Главной целью Программы является
повышение уровня экономического развития и развитие финансовой
самообеспеченности муниципального района.


Задачами развития должны стать:


- модернизация действующих
предприятий;


- организация новых производств,
ориентированных на выпуск конечной продукции;


- внедрение инновационных технологий
в производственный процесс, способствующих повышению
производительности труда;


- создание необходимой
инфраструктуры, обеспечивающей развитие реального сектора экономики.


4.2. Основные направления развития
отраслей экономики.


Развитие производительных сил в
районе осуществляется по основным направлениям (с учетом специфики
района) (приложение 2):


1. Строительство новых объектов:
строительство магазина (ИП Крюкова О.И.).


Реализация этого направления позволит
увеличить розничный товарооборот на 1,2 млн руб., налоговые
поступления в консолидированный бюджет - на 0,15 млн руб.


2. Реконструкция, модернизация,
капремонт, перепрофилирование существующих предприятий: реконструкция
животноводческих помещений (СПК "Правда", ОАО "Самородок",
СПК "Новая жизнь"), модернизация производства (СПК
"Кемары", СПК "Ягодное"), перепрофилирование
магазинов на самообслуживание (ПО "Перевозское райпо") и
др.


Всего за 2007 - 2010 годы будут
произведены реконструкция, модернизация и перепрофилирование на 7
предприятиях, в том числе:


- в сельском хозяйстве - 6;


- в торговле - 1.


Реализация этого направления позволит
увеличить объем произведенной продукции (услуг) на 5,9 млн руб.,
розничный товарооборот - на 11,3 млн руб., налоговые поступления в
консолидированный бюджет - на 0,41 млн руб., производство молока - на
492 тонны.


3. Мероприятия по повышению
урожайности сельскохозяйственных культур: повышение плодородия
посевных площадей (внесение минеральных удобрений на посевную
площадь, агрохиммелиорация почвы, применение средств химической
защиты растений). Всего за 2007 - 2010 гг. будет улучшено качество 32
тыс. га посевных площадей.


Реализация этого направления позволит
увеличить объем произведенной продукции за 2007 - 2010 гг. на 115,0
млн руб. Объем производства зерна увеличится на 12 тыс. тонн,
картофеля - на 4,0 тыс. тонн, рапса - на 8,4 тыс. тонн.


4. Строительство объекта сельского
хозяйства: проект предполагает строительство элеватора ООО "Ревезень"
емкостью на 100,0 тыс. тонн. Ожидаемый эффект от реализации данного
проекта будет рассчитан после проработки соответствующих материалов
собственником.


5. Создание необходимой
инфраструктуры, обеспечивающей развитие реального сектора экономики:
строительство межпоселкового газопровода высокого давления ООО
"Межрегионгаз". Реализация данного проекта утверждена
решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской
области.


Ожидаемый эффект от реализации
данного проекта будет рассчитан после проработки соответствующих
материалов.


6. Строительство объектов
обрабатывающих производств:


6.1. Обработка древесины и
производство изделий из дерева.


Строительство завода по выпуску
изделий для малоэтажного строительства, реализация этого проекта
совместным российско-германским предприятием ЗАО "Малоэтажные
комфортные дома", объем строительства - 100 тыс. кв. м в год.


Ожидаемый эффект от реализации
данного проекта будет рассчитан после проработки соответствующих
материалов.


6.2. Производство прочих
неметаллических минеральных продуктов.


Строительство завода по производству
кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.


Ожидаемый эффект от реализации
данного проекта будет рассчитан после проработки соответствующих
материалов.


7. Развитие культурно-бытовой сферы
(улучшение социальных условий).


Строительство
физкультурно-оздоровительного центра комитетом по развитию спорта
Нижегородской области.


Ожидаемый эффект от реализации
данного проекта будет рассчитан после проработки соответствующих
материалов.


8. Повышение использования
потенциальных возможностей по развитию производительных сил.


На территории района существуют
дополнительные ресурсы для развития отраслей экономики, прежде всего
пищевой промышленности:


1) одна свободная "коричневая"
площадка общей площадью 22,0 тыс. кв. м (ОАО "Комбикормовый
завод"). Одна свободная "зеленая" площадка общей
площадью 200,0 тыс. кв. м, на которой предполагается строительство
завода по производству изделий для малоэтажного строительства
(приложение 3);


2) месторождения строительного камня,
карбонатных пород (приложение 4).


Реализация мероприятий Программы
позволит увеличить объем отгруженной продукции по всем отраслям
экономики в 1,64 раза.




Структура экономики
Перевозского района в 2010 году




Диаграмма не
приводится.




5. РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ




Для реализации
программных мероприятий потребуются инфраструктурные, финансовые и
трудовые ресурсы.


Обеспечение выполнения мероприятий
потребует привлечения финансовых ресурсов - 285,26 млн руб., из них:


1) внебюджетные источники:


- собственные средства организаций -
178,69 млн руб.;


- средства кредитных организаций - 27
млн руб.;


2) бюджетные средства <*>:


- средства федерального бюджета -
6,37 млн руб.;


- средства областного бюджета - 73,2
млн руб.


--------------------------------


<*> Финансирование из средств
федерального бюджета осуществляется на субсидирование процентной
ставки по кредитам кредитных организаций и областного бюджета на
компенсацию фактических затрат. Объемы финансирования будут
корректироваться при формировании федерального и областного бюджетов.




Для обеспечения
реализации мероприятий дополнительно необходимо энергоресурсов в
объеме 327,8 тыс. кВт.


Для развития реального сектора
экономики потребуется дополнительно привлечь 6 человек, которые будут
привлечены за счет внутренних трудовых ресурсов района.




6. ОЦЕНКА УРОВНЯ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВОЙ


САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА




Развитие
производительных сил определяется темпами роста основных отраслей
экономики - от 1,51 раза в сельском хозяйстве до 3,2 раза в отрасли
"оптовая и розничная торговля" (2010 г. по отношению к 2006
г.).




Темпы роста основных
отраслей экономики


2010 г. к 2006 г. (разы)


(с учетом реализации мероприятий
Программы)




Диаграмма не
приводится.




Результатом
проведения мероприятий будет превышение поступлений налоговых и
неналоговых доходов в консолидированный бюджет области над
необходимыми доходами в 2010 году на 25,59%.


Предложенные мероприятия сформируют
такую структуру экономики, которая позволит увеличить превышение
средств района над необходимыми расходами района к 2010 году
(приложение 5).




Доходы Перевозского
района


(с учетом реализации мероприятий
Программы)




Диаграмма не
приводится.




Уровень превышения
средств в районе, %




Диаграмма не
приводится.












Приложение 1




РАСЧЕТ


НЕОБХОДИМЫХ ДОХОДОВ ПО ПЕРЕВОЗСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ


ДО 2010 ГОДА НА ОСНОВЕ ТЕКУЩЕГО
СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ















































































Показатели


2006
год,
факт


2007
год,
план


2008
год,
прогноз


2009
год,
прогноз


2010
год,
прогноз


2010
год к
2006
году,

%





1. Расходы бюджета
на
собственные и
государственные
полномочия, млн руб.


157,1


172,5


188,4


204,6


221,5


140,99


2. Налоговые
и
неналоговые доходы,
собираемые на
территории
в
консолидированный
бюджет области
(по
утвержденному
финансовому плану),
млн руб.


144,4


236,9


273,68


313,175


341,336


236,38


3. Необходимые
доходы:
расходы <*>,
млн руб.


x


214


233,69


253,8


274,8


x


4. Превышение
средств
района




















- млн руб. (стр. 2 -
стр. 3)


x


22,9


39,99


59,375


66,536


x


- % (стр. 4 / стр.
3)


x


10,70


17,11


23,39


24,21


x




--------------------------------


<*> Включают в себя:


1. Необходимые доходы на покрытие
расходов собственных и государственных полномочий, переданных району.


2. Необходимые доходы на развитие
района (рассчитываются как 10% от суммы расходов на собственные и
государственные полномочия).


3. Необходимые доходы на
осуществление общегосударственных расходов (содержание объектов
социальной сферы областного значения). Рассчитываются на 2007 год:
1399 руб./чел. (общегосударственные расходы на одного человека) x
среднегодовую численность населения территории (17,27 тыс. человек).
На следующие годы увеличены на инфляцию.












Приложение 2




ПЛАН


МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ


ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА




Ответственные
исполнители - администрация района


(города), организации, органы
исполнительной власти


Нижегородской области




┌──────┬────────────────┬──────────────────┬──────────┬────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐


№ │
Предприятие/ │ Наименование │ Срок │
Ответственный │ Необходимые │ Предполагаемый объем
инвестиций, млн руб. │Ожидаемый эффект от │


п/п │ отрасль
│ мероприятия │реализации│ исполнитель
от │ ресурсы
├──────┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────┤
реализации │


│ │ │ (проекта)
│ проекта │ Правительства │ (трудовые,
│всего │собст- │другие │феде-
│област-│мест- │ │


│ │ │ │
Нижегородской
│энергетические,│ │венные │источ-
│ральный│ной │ный │ │


│ │ │ │
области
│сырьевые и др.)│ │средства│ники
│бюджет │бюджет │бюджет│ │


│ │ │ │
│ │ │
органи- │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │ │
заций │ │
│ │ │ │


├──────┼────────────────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────┤


1 │ 2
│ 3 │ 4 │ 5
│ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
10 │ 11 │ 12 │ 13 │


├──────┴────────────────┴──────────────────┴──────────┴────────────────────┴───────────────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────────────────────┤



1. Сельское хозяйство


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤


1.1. Мероприятия по
повышению урожайности сельскохозяйственных структур


├──────┬────────────────┬──────────────────┬──────────┬────────────────────┬───────────────┬──────┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬────────────────────┤


1.1.1.│/растениеводство│1.
Расширение│ 2007 - │ Минсельхозпрод │
│239,6 │ 169,6 │ │ │
70 │ │За счет реализации│


│ │ │посевных
площадей│ 2010 │ │
│ │ │ │ │
│ │проекта объем│


│ │ │и
повышение их│ │ │
│ │ │ │ │
│ │произведенной │


│ │ │плодородия
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │продукции за 2007 -│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
2010 гг. увеличится│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
на 115 млн руб.,│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
валовой сбор│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
основных │


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
сельскохозяйственных│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
культур: зерна - на│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
12 тыс. тонн,│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
производство рапса -│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
на 8,4 тыс. тонн,│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
картофеля - на 4,0│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
тыс. тонн; налоговые│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
поступления в│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
консолидированный │


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
бюджет области - на│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
10,2 млн руб. │


├──────┴────────────────┴──────────────────┴──────────┴────────────────────┴───────────────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────────────────────┤


1.2. Мероприятия по
повышению продуктивности животноводства


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤


Реконструкция,
модернизация, капитальный ремонт, перепрофилирование существующих
предприятий


├──────┬────────────────┬──────────────────┬──────────┬────────────────────┬───────────────┬──────┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬────────────────────┤


1.2.1.│СПК
"Правда"/│1) реконструкция│ 2007 │
Минсельхозпрод │Потребность в│ 16,0 │ 1,8 │
10 │ 2,8 │ 1,4 │ │За счет
реализации│


│ │животноводство
│животноводческого │ │
│электроэнергии │ │ │Кредит │
│ │ │проекта объем│


│ │ │помещения
под│ │ │за
счет│ │ │ банка │ │
│ │произведенной │


│ │ │беспривязное
│ │ │реализации
│ │ │ │ │
│ │продукции за 2007 -│


│ │ │содержание
и│ │ │проекта
│ │ │ │ │
│ │2010 гг. увеличится│


│ │ │покупка
доильной│ │ │увеличится
в│ │ │ │ │
│ │на 1,240 млн руб.,│


│ │ │установки
"Елочка"│ │ │2007
г. - на│ │ │ │ │
│ │производство молока│


│ │ │2)
проработка│ 2009 │ МинТЭК │10,4
тыс. кВт,│ │ │ │ │
│ │- на 0,16 тыс. тонн,│


│ │ │вопроса
об│ │ │с 2008
г. - на│ │ │ │ │
│ │налоговые │


│ │ │обеспечении
│ │ │20,8 тыс.
кВт в│ │ │ │ │
│ │поступления в│


│ │ │дополнительной
│ │ │год
│ │ │ │ │
│ │консолидированный │


│ │ │электроэнергией
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│бюджет области - на│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
0,135 млн руб. │


├──────┼────────────────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────┤


1.2.2.│СПК
"Новая│1) реконструкция│ 2008 │
Минсельхозпрод │Потребность в│ 2,96│ 0,33 │
2 │ 0,42 │ 0,21 │ │За счет
реализации│


│ │жизнь"/
│животноводческого │ │
│электроэнергии │ │ │Кредиты│
│ │ │проекта объем│


│ │животноводство
│помещения под│ │
│за счет│ │ │ банка │
│ │ │произведенной │


│ │ │беспривязное
│ │ │реализации
│ │ │ │ │
│ │продукции за 2008 -│


│ │ │содержание
│ │ │проекта
│ │ │ │ │
│ │2010 гг. увеличится│


│ │ │2)
проработка│ 2008 │ МинТЭК
│увеличится с│ │ │ │
│ │ │на 0,477 млн руб.,│


│ │ │вопроса
│ │ │2008 г.
на 10,4│ │ │ │ │
│ │производство молока│


│ │ │об
обеспечении│ │ │тыс.
кВт в год │ │ │ │ │
│ │- на 0,08 тыс. тонн,│


│ │ │дополнительной
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │налоговые │


│ │ │электроэнергией
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│поступления в│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
консолидированный │


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
бюджет области - на│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
0,036 млн руб. │


├──────┼────────────────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────┤


1.2.3.│ОАО
"Самородок"/│1) реконструкция│ 2007 │
Минсельхозпрод │Потребность в│ 7,92│ 2,66
│ 4 │ 0,84 │ 0,42 │ │За
счет реализации│


│ │животноводство
│животноводческого │ │
│электроэнергии │ │ │Кредиты│
│ │ │проекта объем│


│ │ │помещения
под│ │ │за
счет│ │ │ банка │ │
│ │произведенной │


│ │ │беспривязное
│ │ │реализации
│ │ │ │ │
│ │продукции за 2007 -│


│ │ │содержание
и│ │ │проекта
│ │ │ │ │
│ │2010 гг. увеличится│


│ │ │покупка
доильной│ │ │увеличится
с│ │ │ │ │
│ │на 0,555 млн руб.,│


│ │ │установки
"Елочка"│ │ │2008
г. на 10,4│ │ │ │ │
│ │производство молока│


│ │ │2)
проработка│ 2007 │ МинТЭК │тыс.
кВт в год │ │ │ │ │
│ │- на 0,072 тыс.│


│ │ │вопроса
об│ │ │
│ │ │ │ │
│ │тонн, налоговые│


│ │ │обеспечении
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │поступления в│


│ │ │дополнительной
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │консолидированный │


│ │ │электроэнергией
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│бюджет области - на│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
0,036 млн руб. │


├──────┼────────────────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────┤


1.2.4.│СПК
"Кемары"/│1) покупка│ 2008 │
Минсельхозпрод │Потребность в│ 7,4 │ 0,82 │
5 │ 1,05 │ 0,53 │ │За счет
реализации│


│ │животноводство
│линейной доильной│ │
│электроэнергии │ │ │Кредиты│
│ │ │проекта объем│


│ │ │установки
и│ │ │за
счет│ │ │ банка │ │
│ │произведенной │


│ │ │холодильного
│ │ │реализации
│ │ │ │ │
│ │продукции за 2007 -│


│ │ │оборудования
│ │ │проекта
│ │ │ │ │
│ │2010 гг. увеличится│


│ │ │2)
проработка│ 2008 │ МинТЭК
│увеличится с│ │ │ │
│ │ │на 0,476 млн руб.,│


│ │ │вопроса
об│ │ │2008 г.
на 21,4│ │ │ │ │
│ │производство молока│


│ │ │обеспечении
│ │ │тыс. кВт в
год │ │ │ │ │
│ │- на 0,06 тыс. тонн,│


│ │ │дополнительной
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │налоговые │


│ │ │электроэнергией
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│поступления в│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
консолидированный │


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
бюджет области - на│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
0,041 млн руб. │


├──────┼────────────────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────┤


1.2.5.│СПК
"Ягодное"/│1) покупка│ 2008 │
Минсельхозпрод │Потребность в│ 4,44│ 0,49
│ 3 │ 0,63 │ 0,32 │ │За
счет реализации│


│ │животноводство
│линейной доильной│ │
│электроэнергии │ │ │Кредиты│
│ │ │проекта объем│


│ │ │установки
и│ │ │за
счет│ │ │ банка │ │
│ │произведенной │


│ │ │холодильного
│ │ │реализации
│ │ │ │ │
│ │продукции за 2007 -│


│ │ │оборудования
│ │ │проекта
│ │ │ │ │
│ │2010 гг. увеличится│


│ │ │2)
проработка│ 2008 │ МинТЭК
│увеличится с│ │ │ │
│ │ │на 0,476 млн руб.,│


│ │ │вопроса
об│ │ │2008 г.
на 21,4│ │ │ │ │
│ │производство молока│


│ │ │обеспечении
│ │ │тыс. кВт в
год │ │ │ │ │
│ │- на 0,06 тыс. тонн,│


│ │ │дополнительной
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │налоговые │


│ │ │электроэнергией
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│поступления в│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
консолидированный │


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
бюджет области - на│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
0,05 млн руб. │


├──────┼────────────────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────┤


1.2.6.│ОАО "1
Мая"/│1) покупка│ 2008 │
Минсельхозпрод │Потребность в│ 4,44│ 0,81 │
3 │ 0,63 │ 0,32 │ │За счет
реализации│


│ │животноводство
│линейной доильной│ │
│электроэнергии │ │ │Кредиты│
│ │ │проекта объем│


│ │ │установки
и│ │ │за
счет│ │ │ банка │ │
│ │произведенной │


│ │ │холодильного
│ │ │реализации
│ │ │ │ │
│ │продукции за 2007 -│


│ │ │оборудования
│ │ │проекта
│ │ │ │ │
│ │2010 гг. увеличится│


│ │ │2)
проработка│ 2008 │ МинТЭК
│увеличится с│ │ │ │
│ │ │на 0,476 млн руб.,│


│ │ │вопроса
об│ │ │2008 г.
на 21,4│ │ │ │ │
│ │производство молока│


│ │ │обеспечении
│ │ │тыс. кВт в
год │ │ │ │ │
│ │- на 0,06 тыс. тонн,│


│ │ │дополнительной
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │налоговые │


│ │ │электроэнергией
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│поступления в│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
консолидированный │


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
бюджет области - на│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
0,042 млн руб. │


├──────┴────────────────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────┤


Итого по разделу 1.2 │
│ │
│Потребность в│ 43,16│ 6,59 │ 27 │
6,37 │ 3,2 │ │За счет реализации│


│ │ │
│ │электроэнергии
│ │ │Кредиты│ │
│ │проектов объем│


│ │ │
│ │за
счет│ │ │ банка │ │
│ │произведенной │


│ │ │
│ │реализации
│ │ │ │ │
│ │продукции за 2007 -│


│ │ │
│ │проектов
│ │ │ │ │
│ │2010 гг. увеличится│


│ │ │
│ │увеличится
в│ │ │ │ │
│ │на 3,7 млн руб.,│


│ │ │
│ │2007
г. на 10,4│ │ │ │ │
│ │производство молока│


│ │ │
│ │тыс.
кВт, с│ │ │ │ │
│ │- на 0,492 тыс.│


│ │ │
│ │2008
г. - на│ │ │ │ │
│ │тонн, налоговые│


│ │ │
│ │105,8
тыс. кВт│ │ │ │ │
│ │поступления в│


│ │ │
│ │в
год │ │ │ │
│ │ │консолидированный │


│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │бюджет
области - на│


│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,342
млн руб. │


├───────────────────────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────┤


Итого по сельскому │
│ │
│Потребность в│282,76│ 179,79 │ 27 │
6,37 │ 73,2 │ │За счет реализации│


хозяйству │
│ │
│электроэнергии │ │ │Кредиты│
│ │ │проектов объем│


│ │ │
│ │за
счет│ │ │ банка │ │
│ │произведенной │


│ │ │
│ │реализации
│ │ │ │ │
│ │продукции за 2007 -│


│ │ │
│ │проектов
│ │ │ │ │
│ │2010 гг. увеличится│


│ │ │
│ │увеличится
в│ │ │ │ │
│ │на 118,7 млн руб.,│


│ │ │
│ │2007
г. на 10,4│ │ │ │ │
│ │валовой сбор│


│ │ │
│ │тыс.
кВт, с│ │ │ │ │
│ │основных │


│ │ │
│ │2008
г. - на│ │ │ │ │
│ │сельскохозяйственных│


│ │ │
│ │105,8
тыс. кВт│ │ │ │ │
│ │культур: зерна - на│


│ │ │
│ │в
год │ │ │ │
│ │ │12 тыс. тонн,│


│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
картофеля - на 4│


│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │тыс.
тонн, рапса -│


│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │на
8,4 тыс. тонн,│


│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
производство молока│


│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │-
на 0,492 тыс.│


│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │тонн,
налоговые│


│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
поступления в│


│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
консолидированный │


│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │бюджет
области - на│


│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │10,54
млн руб. │


├───────────────────────┴──────────────────┴──────────┴────────────────────┴───────────────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────────────────────┤



2. Развитие торговли


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤


2.1. Новое строительство


├──────┬────────────────┬──────────────────┬──────────┬────────────────────┬───────────────┬──────┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬────────────────────┤


2.1.1.│ИП Крюкова
О.И./│1) строительство│ 2008 │
Министерство │Трудовые │ 0,7 │ 0,7 │
│ │ │ │За счет
реализации│


│ │розничная
│магазина │ │поддержки и
развития│ресурсы: │ │ │
│ │ │ │проекта
увеличение│


│ │торговля
│ │ │ малого
│предполагается │ │ │ │
│ │ │объема отгрузки│


│ │ │ │
предпринимательства,│привлечь:
│ │ │ │ │
│ │товаров (услуг) за│


│ │ │ │
потребительского
│рабочих │ │ │ │
│ │ │2008 - 2010 гг.│


│ │ │ │
рынка и услуг
│строительных │ │ │ │
│ │ │увеличится на 0,24│


│ │ │ │
│ │специальностей
│ │ │ │ │
│ │млн руб.,│


│ │ │ │
│ │-
5 чел.,│ │ │ │
│ │ │товарооборот - на│


│ │ │ │
│ │продавцов
- 2│ │ │ │ │
│ │1,2 млн руб.,│


│ │ │ │
│ │чел.
│ │ │ │ │
│ │налоговые │


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
поступления в│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
консолидированный │


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
бюджет - на 150,0│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
тыс. руб. │


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
Будет создано 2│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
новых рабочих места │


├──────┴────────────────┴──────────────────┴──────────┴────────────────────┴───────────────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────────────────────┤


2.2. Реконструкция,
модернизация, капремонт, перепрофилирование существующих предприятий


├──────┬────────────────┬──────────────────┬──────────┬────────────────────┬───────────────┬──────┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬────────────────────┤


2.2.1.│ПО
"Перевозское│1) │ 2008 │
Министерство │Трудовые │ 1,8 │ 1,8 │
│ │ │ │За счет
реализации│


│ │райпо"/
│перепрофилирование│ │поддержки и
развития│ресурсы: │ │ │
│ │ │ │проекта
увеличение│


│ │розничная
│магазинов № 7 и│ │ малого
│предполагается │ │ │ │
│ │ │объема отгрузки│


│ │торговля
│№ 10 на│
│предпринимательства,│привлечь на│ │
│ │ │ │
│товаров (услуг) за│


│ │ │самообслуживание
│ │ потребительского │время │
│ │ │ │ │
│2008 - 2010 гг.│


│ │ │ │
рынка и услуг
│строительства 8│ │ │ │
│ │ │увеличится на 2,2│


│ │ │ │
│ │чел.,
│ │ │ │ │
│ │млн руб., розничный│


│ │ │ │
│ │фасовщиков
- 4│ │ │ │ │
│ │товарооборот - на│


│ │ │ │
│ │чел.
│ │ │ │ │
│ │11,03 млн руб.,│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
налоговые │


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
поступления в│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
консолидированный │


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
бюджет увеличатся на│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
68,0 тыс. руб. │


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
Будет создано 4│


│ │ │ │
│ │ │
│ │ │ │ │
новых рабочих места │


├──────┴────────────────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────┤


Итого по торговле │
│ │
│Трудовые │ 2,5 │ 2,5 │ │
│ │ │За счет реализации│


│ │ │
│ │ресурсы:
│ │ │ │ │
│ │проектов увеличение│


│ │ │
│ │предполагается
│ │ │ │ │
│ │объема отгрузки│


│ │ │
│ │привлечь
19│ │ │ │ │
│ │товаров (услуг) за│


│ │ │
│ │чел.,
в т.ч. на│ │ │ │ │
│ │2008 - 2010 гг.│


│ │ │
│ │время
│ │ │ │ │
│ │увеличится на 2,64│


│ │ │
│ │строительства
-│ │ │ │ │
│ │млн руб., розничный│


│ │ │
│ │13
чел. │ │ │ │ │
│ │товарооборот - на│


│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │12,23
млн руб.,│


│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
налоговые │


│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
поступления в│


│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
консолидированный │


│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │бюджет
увеличатся на│


│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,2
млн руб. │


│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │Будет
создано 6│


│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │новых
рабочих мест │


├───────────────────────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────┼───────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────────────────┤


ВСЕГО ПО РАЙОНУ │
│ │
│Трудовые │285,26│ 178,69 │ 27 │
6,37 │ 73,2 │ │За счет реализации│


│ │ │
│ │ресурсы:
│ │ │Кредиты│ │
│ │проектов увеличение│


│ │ │
│ │предполагается
│ │ │ банка │ │
│ │объема отгрузки│


│ │ │
│ │привлечь
19│ │ │ │ │
│ │товаров (услуг) за│


│ │ │
│ │чел.,
в т.ч. на│ │ │ │ │
│ │2008 - 2010 гг.│


│ │ │
│ │время
│ │ │ │ │
│ │увеличится на 121,14│


│ │ │
│ │строительства
-│ │ │ │ │
│ │млн руб., розничный│


│ │ │
│ │13
чел. │ │ │ │ │
│ │товарооборот - на│


│ │ │
│ │Потребность
в│ │ │ │ │
│ │12,23 млн руб.,│


│ │ │
│ │электроэнергии
│ │ │ │ │
│ │налоговые │


│ │ │
│ │за
счет│ │ │ │ │
│ │поступления в│


│ │ │
│ │реализации
│ │ │ │ │
│ │консолидированный │


│ │ │
│ │проектов
│ │ │ │ │
│ │бюджет увеличатся на│


│ │ │
│ │увеличится
в│ │ │ │ │
│ │10,76 млн руб. │


│ │ │
│ │2007
г. на 10,4│ │ │ │ │
│ │Будет создано 6│


│ │ │
│ │тыс.
кВт, с│ │ │ │ │
│ │новых рабочих мест │


│ │ │
│ │2008
г. - на│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │
│ │105,8
тыс. кВт│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │
│ │в
год │ │ │ │
│ │ │ │


└───────────────────────┴──────────────────┴──────────┴────────────────────┴───────────────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────────────────────┘












Приложение 3




СВОБОДНЫЕ
"КОРИЧНЕВЫЕ" И "ЗЕЛЕНЫЕ" ПЛОЩАДКИ


ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ























































Площадь


Адрес


Собственник


Предполагаемое
направление

использования


Мероприятия


Сроки


Ответственные


1


2


3


4


5


6


7


"Коричневая" площадка



1) 22,0 тыс.
кв. м
(земли
промышленности)


Нижегородская
область,
г.
Перевоз,
Промзона, 7


ОАО

"Комбикормовый
завод"


Производство
продуктов

мукомольно-
крупяной
промышленности


Подготовить
предложения

по
использованию
и
организовать

подбор
инвесторов


2007


Администрация
района,

мининвест,
минсельхозпрод,
минпром


"Зеленые" площадки



1) 200,0 тыс.
кв. м
(земли
населенных
пунктов)


Нижегородская
область,
г.
Перевоз,
Промзона


Перевозская
городская

администрация


Промышленное
производство.

Завод
по
строительству
изделий
для
малоэтажного
строительства


Подготовить
предложения

по
использованию
и
организовать

подбор
инвесторов


2007


Администрация
района,

мининвест,
минпром,
минстрой












Приложение 4




ПРЕДЛОЖЕНИЯ


ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ


ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
<*>








































Месторождения


Мероприятия


Сроки


Ответственные


1


2


3


4








































--------------------------------


<*> Будет заполнено после
представления информационно-аналитической записки ФГУГП
"Волгагеология".












Приложение 5




РАСЧЕТ


ОБЪЕМА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ


МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОЗСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ




┌────────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬─────┐


Показатели │
2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │2010


│ │ год,
│ год, │ год, │ год, │ год, │год к│


│ │ факт
│ план │прогноз│прогноз│прогноз│2006 │


│ │ │ │ │
│ │году,│


│ │ │ │ │
│ │ %


├────────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────┤


Показатели развития
производства и налоговой отдачи с учетом │


предложений района
(заполняется администрацией муниципального │


района,
городского округа) │


├────────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬─────┤


1. Объем
отгрузки│463,8 │549 │615 │684 │760
│ в │


продукции │
│ │ │ │ │1,64


собственного │
│ │ │ │ │раза


производства по всем│
│ │ │ │ │


секторам экономики│
│ │ │ │ │


(по полному кругу),│
│ │ │ │ │


млн руб. │
│ │ │ │ │


├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤


в т.ч. за счет│
x │ 23,3 │ 25,76 │ 30,5 │ 42,2 │
x │


реализации │
│ │ │ │ │


мероприятий │
│ │ │ │ │


├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤


2. Необходимые│
x │214 │233,69 │253,8 │274,8 │
x │


доходы (расходы,│
│ │ │ │ │


увеличенные на 10%│
│ │ │ │ │


на развитие района и│
│ │ │ │ │


общегосударственные │
│ │ │ │ │


расходы), млн руб. │
│ │ │ │ │


├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤


3. Налоговые
и│144,40│238,94│275,94 │315,85 │345,12
│в 2,3│


неналоговые доходы,│
│ │ │ │ │раза


собираемые на│
│ │ │ │ │


территории в│
│ │ │ │ │


консолидированный │
│ │ │ │ │


бюджет области, млн│
│ │ │ │ │


руб. │
│ │ │ │ │


├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤


в т.ч. налоговые│
x │236,39│272,71 │312,33 │341,31 │
x │


доходы │
│ │ │ │ │


├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤


4. Превышение│
│ │ │ │ │


средств района │
│ │ │ │ │


├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤





-->
примечание.

В официальном тексте
документа, видимо, допущена опечатка:

строка 6 настоящей таблицы
отсутствует.




- млн
руб. (стр. 6 -│ x │ 24,94│ 42,253│ 62,049│
70,319│ x │


стр. 3) │
│ │ │ │ │


├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤





-->
примечание.

В официальном тексте
документа, видимо, допущена опечатка:

строка 7 настоящей таблицы
отсутствует.




- %
(стр. 7 / стр.│ x │ 11,65│ 18,08 │ 24,45
│ 25,59 │ x │


3) │
│ │ │ │ │


├────────────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┤


5. Налоговая отдача│
0,31│ 0,43│ 0,44 │ 0,46 │ 0,45 │
x │


(налоговые доходы на│
│ │ │ │ │


рубль отгруженной│
│ │ │ │ │


продукции), руб. │
│ │ │ │ │


└────────────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────┘




Примечание:
дополнительные налоговые поступления будут обеспечены за счет:


- роста объемов производства на
121,14 млн руб.;


- увеличения производительности труда
за счет автоматизации производства.












Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru