Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г.
Дзержинска от 12.07.2006 № 100


"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НА 2004 -
2008 ГОДЫ"


Официальная публикация в СМИ:


публикаций не найдено



Вступил в силу с 12 июля 2006 года
(пункт 2 данного документа).






ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА




ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 12 июля 2006 г. № 100




О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО


РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НА 2004 -
2008 ГОДЫ




Заслушав доклад
заместителя мэра города по экономике и промышленности, транспорту и
связи А.С. Гуторова "О внесении изменений в Программу
социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы",
городская Дума постановляет:


1. Внести изменения в Программу
социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы,
утвержденную постановлением городской Думы от 26.01.2005 № 757,
изложив разделы III, IV в новой редакции, согласно приложению.


2. Настоящее постановление вступает в
силу с момента его принятия.


3. Контроль за исполнением
постановления возложить на комитет городской Думы по социальному
развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.




Председатель городской
Думы


И.А.ПОЛЯШОВ




Мэр города


В.В.ПОРТНОВ












Приложение


к постановлению


городской Думы г. Дзержинска


от 12.07.2006 № 100




ИЗМЕНЕНИЯ


В ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ


НА 2004 - 2008 ГОДЫ




III. СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ




3.1. Привлечение
инвестиций в основной капитал


и развитие производительных сил




┌─────┬────────────────────────┬──────┬────────┬────────────────────────────────────────────────┐


№ │Наименование
мероприятий│Срок │Объем │ Мероприятия на 2006
год с учетом внесенных │


п/п │
│испол-│финанси-│
изменений │


│ │ │нения
│рования,├────────────────────┬─────────┬─────────────────┤


│ │ │ │млн
руб.│ Наименование │Объем │ Ожидаемые


│ │ │ │
мероприятий
│финанси- │ результаты │


│ │ │ │
│ │рования,
│ │


│ │ │ │
│ │млн
руб. │ │


├─────┴────────────────────────┴──────┴────────┴────────────────────┴─────────┴─────────────────┤


Реализация
целевых программ │


├─────┬────────────────────────┬──────┬────────┬────────────────────┬─────────┬─────────────────┤


1. │Участие в
доработке и│2004 -│ - │Участие в реализации│
- │Стабилизация │


│ │реализации
подпрограммы│2008 │ │стратегии │
│ситуации в│


│ │развития
│гг. │ │экономического │
│нефтехимическом │


│ │нефтехимического
│ │ │развития │
│комплексе города │


│ │комплекса
Нижегородской│ │ │Нижегородской │
│ │


│ │области на
период до│ │ │области до 2020 г. │
│ │


│ │2010 г.
│ │ │ │
│ │


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────┼─────────┼─────────────────┤





-->
примечание.

Видимо, имеется в виду
Программа развития сотрудничества

между Республикой Беларусь и
Нижегородской областью на 2003 - 2005

годы, утвержденная
постановлением Правительства Нижегородской

области от 07.04.2003 № 89.




2.
│Участие в реализации│2004 -│ - │Участие
в реализации│ - │Увеличение объема│


│ │Программы
развития│2005 │ │Программы │
│поставок │


│ │сотрудничества
между│гг. │ │сотрудничества между│
│предприятий г.│


│ │Нижегородской
областью и│ │ │Нижегородской │
│Дзержинска │


│ │Республикой
Беларусь │ │ │областью и│
│предприятиям и│


│ │ │ │
Республикой Беларусь│
│организациям │


│ │ │ │
на 2006 - 2010 гг. │
│Республики │


│ │ │ │
│ │ │Беларусь.


│ │ │ │
│ │ │Развитие


│ │ │ │
│ │ │побратимских


│ │ │ │
│ │ │связей
с г.│


│ │ │ │
│ │ │Гродно


├─────┴────────────────────────┴──────┴────────┴────────────────────┴─────────┴─────────────────┤


Реализация
мероприятий │


├─────┬────────────────────────┬──────┬────────┬────────────────────────────────────────────────┤


4. │Участие в
подготовке│2004 -│ - │ Без
изменений │


│ │обращения
Правительства│2008 │ │


│ │Нижегородской
области в│гг. │ │


│ │правление
ОАО "Газпром"│ │ │


│ │по
вопросу│ │ │


│ │финансирования
│ │ │


│ │строительства
и│ │ │


│ │реконструкции
системы│ │ │


│ │газоснабжения
│ │ │


│ │Нижегородского
│ │ │


│ │промышленного
узла и│ │ │


│ │промзоны г.
Дзержинска с│ │ │


│ │целью
увеличения│ │ │


│ │пропускной
способности│ │ │


│ │магистральных
│ │ │


│ │газопроводов
│ │ │


├─────┼────────────────────────┴──────┴────────┴────────────────────────────────────────────────┤


6. │ОАО
"Сибур-Нефтехим"


├─────┼────────────────────────┬──────┬────────┬────────────────────┬─────────┬─────────────────┤


6.2. │Строительство
комплекса│2006 -│2609,65 │Строительство │
30,0 │Проведение │


│ │по
производству ВХ и ПВХ│2008 │млн │комплекса
по│ │проектных работ │


│ │ │гг.
│руб., в│производству ПВХ │ │


│ │ │ │т.ч.
│ │ │


│ │ │ │2006
г.│ │ │


│ │ │ │-
609,65│ │ │


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────┴─────────┴─────────────────┤


6.3. │Строительство
ГТУ ТЭЦ│2005 -│1900,0 │В связи с
изменением планов предприятия│


│ │для завода
Дзержинской│2008 │млн │мероприятие снято с
реализации в 2006 г. │


│ │площадки
│гг. │руб., в│


│ │ │ │т.ч.
│ │


│ │ │ │2006
г.│ │


│ │ │ │-
600,0 │ │


├─────┼────────────────────────┴──────┴────────┴────────────────────────────────────────────────┤


7. │ОАО
"Дзержинское оргстекло"


├─────┼────────────────────────┬──────┬────────┬────────────────────┬─────────┬─────────────────┤


7.3. │
│ │ │Реконструкция и│
65,0 │Увеличение │


│ │ │ │
расширение │
│выпуска продукции│


│ │ │ │
производства │
│ │


│ │ │ │
полиметилакрилата │
│ │


├─────┼────────────────────────┴──────┴────────┴────────────────────┴─────────┴─────────────────┤


8. │ФГУП "Завод
им. Свердлова"


├─────┼────────────────────────┬──────┬────────┬────────────────────────────────────────────────┤


8.2. │Организация
производства│2005 -│70,0 млн│В связи с
изменением планов предприятия│


│ │монометиланилина
│2006 │руб., в│мероприятие снято с
реализации в 2006 г. │


│ │ │гг.
│т.ч. │


│ │ │ │2006
г.│ │


│ │ │ │-
35,0 │ │


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────┬─────────┬─────────────────┤


8.4. │
│ │ │Расширение │
20,0 │Расширение │


│ │ │ │
производства │
│номенклатурного │


│ │ │ │
водонагревателей │
│ряда. │


│ │ │ │
и стиральных│
│Предполагаемая │


│ │ │ │
машин │
│мощность - 82000│


│ │ │ │
│ │ │шт.


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────┼─────────┼─────────────────┤


8.5. │
│ │ │Проект развития│
72,07 │Внедрение │


│ │ │ │
энергетического │
│энергосберегающих│


│ │ │ │
комплекса │
│технологий │


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────┼─────────┼─────────────────┤


8.6. │
│ │ │Утилизация │
30,0 │Техническое │


│ │ │ │
боеприпасов │
│перевооружение │


│ │ │ │
│ │ │производственных


│ │ │ │
│ │ │мощностей


├─────┼────────────────────────┴──────┴────────┴────────────────────┴─────────┴─────────────────┤


10. │ОАО
"Авиабор"


├─────┼────────────────────────┬──────┬────────┬────────────────────┬─────────┬─────────────────┤


10.1.│Замена
водородных│2004 -│25,0 млн│Замена водородных│
30,0 │Замена морально и│


│ │компрессов
│2005 │руб., в│компрессов │
│физически │


│ │ │гг.
│т.ч. │(окончание работ│
│изношенного │


│ │ │ │2006
г.│перенесено на 2006│ │оборудования


│ │ │ │-
0 │г.) │ │


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────┼─────────┼─────────────────┤


10.2.│
│ │ │Реконструкция │
- │Подготовка ТЭО│


│ │ │ │
ангидрида со│
│проекта │


│ │ │ │
строительством │
│ │


│ │ │ │
установки получения│
│ │


│ │ │ │
карбида бора │
│ │


├─────┼────────────────────────┴──────┴────────┼────────────────────┼─────────┼─────────────────┤


11. │ФГУП "ГосНИИ
"Кристалл" │ │
│ │


├─────┼────────────────────────┬──────┬────────┼────────────────────┴─────────┴─────────────────┤


11.1.│Создание
универсальной│2005 -│1,8 млн│В связи с
изменением планов предприятия│


│ │быстропереналаживаемой
│2007 │руб., в│мероприятия сняты с реализации в
2006 г. │


│ │установки
по│гг. │т.ч. │


│ │изготовлению
новых│ │2006 г.│


│ │эффективных
взрывчатых│ │- 0,6 │


│ │составов
│ │ │


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┤


11.2.│Реконструкция
установки│2005 -│4,0 млн│


│ │огневого
обезвреживания│2008 │руб., в│


│ │токсичных
вод цеха│гг. │т.ч. │


│ │мономеров
│ │2006 г.│


│ │ │ │-
0,7 │ │


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────┬─────────┬─────────────────┤


11.3.│Реконструкция
и│2004 -│21,0 млн│Реконструкция и│
11,1 │Увеличение │


│ │техническое
│2007 │руб., в│техническое │
│мощности │


│ │перевооружение
опытного│гг. │т.ч. │перевооружение │
│производства в 6│


│ │производства
материала│ │2006 г.│опытного │
│- 6,5 раза │


│ │ТУ
84-08628424-742-2000│ │- 10,2 │производства
│ │ │


│ │в цехе
мономеров │ │ │материала
ТУ│ │ │


│ │ │ │
84-08628424-742-2000│
│ │


│ │ │ │
в цехе мономеров │
│ │


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────┼─────────┼─────────────────┤


11.4.│Строительство
│2005 -│31,5 млн│Строительство │
2,6 │Перевод института│


│ │блочно-модульных
│2008 │руб., в│блочно-модульных │
│на собственные│


│ │малых
котельных на│гг. │т.ч. │малых котельных
на│ │источники │


│ │природном
газе │ │2006 г.│природном газе
│ │теплоснабжения │


│ │ │ │-
8,6 │ │ │


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────┴─────────┴─────────────────┤


11.5.│Реконструкция
│2005 -│16,0 млн│В связи с
изменением планов предприятия│


│ │испытательного
комплекса│2008 │руб., в│мероприятие снято с
реализации в 2006 г. │


│ │института
на основе│гг. │т.ч. │


│ │современных
средств│ │2006 г.│


│ │измерения
и│ │- 4,0 │


│ │вычислительной
техники │ │ │


├─────┼────────────────────────┴──────┴────────┴────────────────────────────────────────────────┤


12. │ЗАО "Завод
герметизирующих материалов"


├─────┼────────────────────────┬──────┬────────┬────────────────────┬─────────┬─────────────────┤


12.1.│Реконструкция
2-й│2005 │10,0 млн│Реконструкция 2-й│
10,1 │Увеличение │


│ │очереди
производства│г. │руб., в│очереди производства│
│объемов │


│ │герметизирующих
│ │т.ч. │герметизирующих │
│производства │


│ │материалов
│ │2006 г.│материалов │
│ │


│ │ │ │-
0 │(продолжение работ с│ │


│ │ │ │
2005 г.). │
│ │


│ │ │ │
Проектирование и│
│ │


│ │ │ │
строительство 3-й│
│ │


│ │ │ │
очереди завода │
│ │


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────┴─────────┴─────────────────┤


12.2.│Строительство
│2005 -│20,0 млн│В связи с
изменением планов предприятия│


│ │вспомогательных
│2008 │руб., в│мероприятие снято с
реализации в 2006 г. │


│ │производств
│гг. │т.ч. │


│ │ │ │2006
г.│ │


│ │ │ │-
5,0 │ │


├─────┼────────────────────────┴──────┴────────┴────────────────────┬─────────┬─────────────────┤


13. │ООО "Кнауф
Гипс Дзержинск" │
│ │


├─────┼────────────────────────┬──────┬────────┬────────────────────┼─────────┼─────────────────┤


13.3.│
│ │ │Реконструкция │
2,4 │Сокращение │


│ │ │ │
производства │
│простоев, │


│ │ │ │
сухих смесей │
│улучшение условий│


│ │ │ │
│ │ │труда


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────┼─────────┼─────────────────┤


13.4.│
│ │ │Реконструкция │
13,9 │Повышение │


│ │ │ │
производства ГВП │
│качества │


│ │ │ │
│ │ │продукции.


│ │ │ │
│ │ │Улучшение
условий│


│ │ │ │
│ │ │труда


├─────┼────────────────────────┴──────┴────────┴────────────────────┴─────────┴─────────────────┤


14. │ОАО "Дэмка"


├─────┼────────────────────────┬──────┬────────┬────────────────────────────────────────────────┤


14.2.│Реконструкция
│2004 -│35,0 млн│В связи с
изменением планов предприятия│


│ │холодильника.
│2006 │руб., в│мероприятие снято с
реализации в 2006 г. │


│ │Строительство
│гг. │т.ч. │


│ │распределительных
│ │2006 г.│


│ │холодильников
РХ2, РХ3 │ │- 3,0 │


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────┬─────────┬─────────────────┤


14.3.│
│ │ │Модернизация │
13,7 │Улучшение │


│ │ │ │
производства: │
│качества │


│ │ │ │
приобретение │
│продукции │


│ │ │ │
технологического │
│ │


│ │ │ │
оборудования │
│ │


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────┼─────────┼─────────────────┤


15. │ООО
"Экопол": │2004 -│42,5
млн│Строительство цеха N│ 4,2 │Увеличение


│ │строительство
цеха № 2│2005 │руб., в│2 по производству │
│объемов │


│ │по
производству│гг. │т.ч. │лакокрасочных │
│производства │


│ │лакокрасочных
материалов│ │2006 г.│материалов │
│ │


│ │ │ │-
0 │(продолжение работ с│ │


│ │ │ │
2005 г.) │
│ │


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────┴─────────┴─────────────────┤


17. │Оказание
содействия│2004 -│ - │ Без
изменений │


│ │предприятиям
города в│2008 │ │


│ │привлечении
инвестиций,│гг. │ │


│ │внедрении
инвестиционных│ │ │


│ │проектов,
создании новых│ │ │


│ │производств
│ │ │


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┤


17.1.│ОАО "ДЭМЗ":
│2005 -│ - │ Без
изменений │


│ │строительство
│2007 │ │


│ │Дзержинского
│гг. │ │


│ │электрометаллургического│
│ │


│ │завода с
предполагаемым│ │ │


│ │объемом
инвестиций│ │ │


│ │3600,0 млн
руб. │ │ │


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────┬─────────┬─────────────────┤


17.3.│ООО
"Простор-Н": │2004 -│ -
│Организация │ - │Увеличение │


│ │организация
производства│2005 │ │производства │
│налогооблагаемой │


│ │гофрокартона
с│гг. │ │гофрокартона с│
│базы │


│ │предполагаемым
объемом│ │ │предполагаемым │
│ │


│ │инвестиций
25,0 млн руб.│ │ │объемом инвестиций│
│ │


│ │ │ │
25,0 млн руб.│
│ │


│ │ │ │
(продолжение работ с│
│ │


│ │ │ │
2005 г.) │
│ │


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────┼─────────┤


17.4.│ООО "Вита
Рос": │2004 -│ - │Строительство
│ - │ │


│ │организация
производства│2005 │ │экструзионного │
│ │


│ │соевого
белка с│гг. │ │завода по│
│ │


│ │предполагаемым
объемом│ │ │производству соевого│
│ │


│ │инвестиций
4,5 млн руб. │ │ │белка (продолжение│
│ │


│ │ │ │
работ с 2005 г.) │
│ │


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────┴─────────┴─────────────────┤


17.7.│ЗАО
"Континент ЭТС": │2005 -│ - │
Без изменений │


│ │производство
│2006 │ │


│ │электрощитов
с│гг. │ │


│ │предполагаемым
объемом│ │ │


│ │инвестиций
10,0 млн руб.│ │ │


├─────┼────────────────────────┴──────┴────────┴────────────────────────────────────────────────┤


18. │ООО "Корунд"


├─────┼────────────────────────┬──────┬────────┬────────────────────┬─────────┬─────────────────┤


18.1.│
│ │ │Организация │
29,77 │Увеличение │


│ │ │ │
производства │
│мощности │


│ │ │ │
полиольных │
│производства до│


│ │ │ │
компонентов для│
│6000 тонн в год │


│ │ │ │
ППУ-систем │
│ │


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────┼─────────┼─────────────────┤


18.2.│
│ │ │Строительство │
175,4 │Проектная │


│ │ │ │
производства │
│мощность - 30000│


│ │ │ │
сложных полиэфиров │
│тонн в год │


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────┼─────────┼─────────────────┤


18.3.│
│ │ │Строительство │
195,4 │Организация │


│ │ │ │
производства красок│
│нового │


│ │ │ │
и эмалей │
│производства │


│ │ │ │
│ │ │мощностью
25000│


│ │ │ │
│ │ │тонн
в год │


├─────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────┼─────────┼─────────────────┤


19. │
│ │ │ОАО "ДПО
"Пластик":│ - │Проектная │


│ │ │ │
реализация │
│мощность - 3200│


│ │ │ │
приоритетного │
│тонн в год.│


│ │ │ │
инвестиционного │
│Создание 29 новых│


│ │ │ │
проекта по│
│рабочих мест │


│ │ │ │
производству │
│ │


│ │ │ │
семислойных │
│ │


│ │ │ │
барьерных │
│ │


│ │ │ │
пленок с общим│
│ │


│ │ │ │
объемом инвестиций│
│ │


│ │ │ │
82,2 млн руб. │
│ │


└─────┴────────────────────────┴──────┴────────┴────────────────────┴─────────┴─────────────────┘




По результатам
уточнения инвестиционных планов предприятий к исполнению в 2006 году
планируется 26 мероприятий. По п. 1 уточнена формулировка, поскольку
это мероприятие вошло в состав Стратегии экономического развития
Нижегородской области до 2020 года. По 6 мероприятиям (п. 2, п. 10.1,
п. 12.1, п. 15, п. 17.3, п. 17.4) продлен срок их реализации на 2006
год в связи с незавершением в ранее установленные сроки.


В 3 мероприятия внесены изменения по
объему финансирования: по п. 6.2 (ОАО "Сибур-Нефтехим") на
2006 год предусмотрено выделение 30 млн руб. на проведение ПИР вместо
ранее заявленных 609,65 млн руб., по п. 11.3 (ФГУП "ГосНИИ
"Кристалл") - увеличение средств на реконструкцию цеха
мономеров с 10,2 млн руб. до 11,1 млн руб., по п. 11.4 (то же
предприятие) - снижение объема затрат на строительстве газовых
котельных с 8,6 млн.


7 мероприятий (п. 6.3, п. 8.2, п.
11.1, п. 11.2, п. 11.5, п. 12.2, п. 14.2) исключены из плана 2006
года в связи с изменением планов предприятий.


12 мероприятий по созданию и
совершенствованию существующих производственных мощностей включены
дополнительно: на ОАО "ДОС" (п. 7.3), на ФГУП "Завод
им. Свердлова" (п. 8.4, п. 8.5, п. 8.6), на ОАО "Авиабор"
(п. 10.2), на ООО "Кнауф Гипс Дзержинск" (п. 13.3, п.
13.4), на ОАО "Дэмка" (п. 14.3), на ОАО "Корунд"
(п. 18.1, п. 18.2, п. 18.3).


С учетом внесенных изменений затраты
на выполнение мероприятий планируются в сумме 705,64 млн руб. с
сокращением к плану по Программе на 571,11 млн руб. Основное снижение
затрат произошло за счет прочих источников финансирования на 1207,15
млн руб. (ОАО "Сибур-Нефтехим") и увеличения по собственным
средствам предприятия на 644,44 млн руб. (ФГУП "Завод им.
Свердлова" и ООО "Корунд").




3.2. Бюджетная
политика и имущественные отношения




┌────┬───────────────────┬──────────┬──────┬───────────────────────────────────────┐


№ │
Наименование │ Срок │Объем │ Мероприятия
на 2006 год с учетом │


п/п │
мероприятий │исполнения│финан-│
внесенных изменений │


│ │ │ │сиро-
├────────────────┬────────┬─────────────┤


│ │ │ │вания,│
Наименование │Объем │Ожидаемые │


│ │ │ │млн
│ мероприятий │финанси-│результаты │


│ │ │ │руб.
│ │рования,│ │


│ │ │ │ │
млн руб.│


├────┴───────────────────┴──────────┴──────┴────────────────┴────────┴─────────────┤


Реализация
целевых программ │


├────┬───────────────────┬──────────┬──────┬───────────────────────────────────────┤


1. │Участие
в│2004 -│ - │ Без изменений


│ │реализации
│2008 гг. │ │


│ │Программы
│ │ │


│ │управления
│ │ │


│ │региональными
│ │ │


│ │финансами
│ │ │


├────┼───────────────────┼──────────┼──────┼───────────────────────────────────────┤





-->
примечание.

Видимо, имеется в
виду Программа оптимизации расходов

социальной сферы
Нижегородской области на 2002 - 2004 годы,

утвержденная постановлением
Правительства Нижегородской области от

19.08.2002 № 201.




2.
│Участие в│2004 -│ - │Программа
завершена в связи с│


│ │реализации
│2008 гг. │ │окончанием срока действия.
В 2006 году│


│ │Программы
│ │ │по данному
направлению будут│


│ │оптимизации
│ │ │реализовываться мероприятия
п. 5 │


│ │расходов
социальной│ │ │


│ │сферы
Нижегородской│ │ │


│ │области
│ │ │


├────┼───────────────────┼──────────┼──────┼───────────────────────────────────────┤


3. │Реализация
│2004 -│ - │Программа завершена в
связи с│


│ │городской
Программы│2008 гг. │ │окончанием срока
действия. В 2006 году│


│ │развития
налогового│ │ │по данному
направлению будет│


│ │и
неналогового│ │ │реализовываться
мероприятие п. 14 │


│ │потенциала в
городе│ │ │


├────┴───────────────────┴──────────┴──────┴───────────────────────────────────────┤


Реализация
мероприятий │


├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤


4. │Обеспечение
улучшения собираемости налогов в бюджет │


├────┼───────────────────┬──────────┬──────┬───────────────────────────────────────┤


4.1.│Мониторинг
│2004 -│ - │ Без изменений


│ │выполнения
основных│2008 гг. │ │


│ │показателей
│ │ │


│ │финансового
│ │ │


│ │состояния
и│ │ │


│ │налогооблагаемой
│ │ │


│ │базы
│ │ │


│ │бюджетообразующих
│ │ │


│ │предприятий
города,│ │ │


│ │состояния
расчетов│ │ │


│ │по налогам и
сборам│ │ │


├────┼───────────────────┼──────────┼──────┼───────────────────────────────────────┤


4.2.│Обеспечение
│2004 -│ - │ Без изменений


│ │принудительного
│2008 гг. │ │


│ │взыскания
│ │ │


│ │задолженности
│ │ │


│ │по налогам и
сборам│ │ │


│ │в городской
бюджет│ │ │


│ │за счет
имущества│ │ │


│ │налогоплательщиков
│ │ │


├────┼───────────────────┼──────────┼──────┼───────────────────────────────────────┤


4.3.│Проведение
работы с│2004 -│ - │ Без
изменений │


│ │предприятиями-
│2008 гг. │ │


│ │недоимщиками
по│ │ │


│ │погашению
│ │ │


│ │накопленной
│ │ │


│ │задолженности
по│ │ │


│ │начисленным
│ │ │


│ │налогам,
пеням и│ │ │


│ │штрафам, в
т.ч.│ │ │


│ │через
осуществление│ │ │


│ │реструктуризации
│ │ │


│ │задолженности
│ │ │


│ │юридических
лиц по│ │ │


│ │платежам в
бюджет │ │ │


├────┼───────────────────┼──────────┼──────┼───────────────────────────────────────┤


4.4.│Разработка
│2004 -│ - │ Без изменений


│ │положений по
│2008 гг. │ │


│ │реструктуризации
│ │ │


│ │задолженности
в│ │ │


│ │бюджет
в│ │ │


│ │соответствии
с│ │ │


│ │принятыми
│ │ │


│ │постановлениями
│ │ │


│ │федер. и
областн.│ │ │


│ │правительств
│ │ │


├────┼───────────────────┼──────────┼──────┼───────────────────────────────────────┤


4.5.│Работа
│2004 -│ - │Мероприятие исключается в
связи с│


│ │межведомственной
│2008 гг. │ │передачей функций в
городскую│


│ │комиссии
по│ │ │межведомственную комиссию
по анализу│


│ │мобилизации
доходов│ │ │соблюдения
законодательства о труде (р.│


│ │в местный
бюджет │ │ │3.6 "Социальная
защита населения", п.│


│ │ │ │
8)


├────┼───────────────────┴──────────┴──────┴───────────────────────────────────────┤


5. │Обеспечение
оптимизации расходов бюджета │


├────┼───────────────────┬──────────┬──────┬───────────────────────────────────────┤


5.1.│Расширение
│2004 -│ - │ Без изменений


│ │номенклатуры
│2008 гг. │ │


│ │продукции,
│ │ │


│ │закупаемой в
рамках│ │ │


│ │муниципального
│ │ │


│ │заказа.
Привлечение│ │ │


│ │к участию
в│ │ │


│ │конкурсах
на│ │ │


│ │размещение
│ │ │


│ │муниципальн.
заказа│ │ │


│ │большего
числа│ │ │


│ │юридич. и
физич.│ │ │


│ │лиц,
│ │ │


│ │зарегистрированных
│ │ │


│ │на
территории│ │ │


│ │города
│ │ │


├────┼───────────────────┼──────────┼──────┼───────────────────────────────────────┤


5.2.│Учет
принятых│2004 -│ - │ Без
изменений │


│ │бюджетн.
│2008 гг. │ │


│ │обязательств.
│ │ │


│ │Контроль
за│ │ │


│ │соответствием
суммы│ │ │


│ │принятых
бюджетных│ │ │


│ │обязательств
│ │ │


│ │бюджетным
│ │ │


│ │ассигнованиям
│ │ │


├────┼───────────────────┼──────────┼──────┼────────────────┬──────────────────────┤


5.4.│Определение
│ 2005 г. │ │Определение │
Без изменений │


│ │оптимального
объема│ │ │оптимального │


│ │государственных
│ │ │объема │


│ │заимствований,
в│ │ │государственных │


│ │т.ч.
организация│ │ │заимствований, в│


│ │сводного
учета│ │ │т.ч. организация│


│ │долговых
│ │ │сводного учета│


│ │обязательств
│ │ │долговых │


│ │муниципалитета
│ │ │обязательств │


│ │ │ │
муниципалитета │


│ │ │ │
(продолжение │


│ │ │ │
работ с 2005 г.)│


├────┼───────────────────┼──────────┼──────┼────────────────┼──────────────────────┤


5.5.│Изменение
структуры│ 2005 г. │ │Изменение │
Без изменений │


│ │долга путем
его│ │ │структуры долга│


│ │рефинансирования
с│ │ │путем его│


│ │целью
оптимизации│ │ │рефинансирования│


│ │сроков
погашения│ │ │с целью│


│ │долга, в
т.ч.│ │ │оптимизации │


│ │введение
учета│ │ │сроков погашения│


│ │приведенных
│ │ │долга, в т.ч.│


│ │значений
объемов│ │ │введение учета│


│ │задолженности
│ │ │приведенных │


│ │городского
бюджета │ │ │значений объемов│


│ │ │ │
задолженности │


│ │ │ │
городского │


│ │ │ │
бюджета │


│ │ │ │
(продолжение │


│ │ │ │
работ с 2005 г.)│


├────┼───────────────────┼──────────┼──────┼────────────────┴──────────────────────┤


5.7.│Утверждение
лимитов│2004 -│ - │ Без
изменений │


│ │потребления
│2008 гг. │ │


│ │электроэнергии
и│ │ │


│ │теплоэнергии
для│ │ │


│ │бюджетных
│ │ │


│ │учреждений
города │ │ │


├────┼───────────────────┼──────────┼──────┼───────────────────────────────────────┤


5.8.│Совершенствование
│2004 -│ - │ Без изменений


│ │системы
закупок│2008 гг. │ │


│ │продукции
для│ │ │


│ │учреждений
│ │ │


│ │социальной
сферы│ │ │


│ │города
│ │ │


├────┼───────────────────┼──────────┼──────┼───────────────────────────────────────┤


5.9.│Оптимизация
│2004 -│ - │ Без изменений


│ │муниципальных
│2008 гг. │ │


│ │структур
управления│ │ │


├────┼───────────────────┼──────────┼──────┼───────────────────────────────────────┤


6. │Анализ
финансово-│2004 -│ - │ Без
изменений │


│ │хозяйственной
│2008 гг. │ │


│ │деятельности
│ │ │


│ │муниципальных
│ │ │


│ │предприятий
с│ │ │


│ │выработкой
решений│ │ │


│ │по
повышению│ │ │


│ │эффективности
их│ │ │


│ │работы
│ │ │


├────┼───────────────────┼──────────┼──────┼─────────────────────────┬─────────────┤


7. │Контроль
за│2004 -│ - │ Без изменений
│План по│


│ │перечислением
│2008 гг. │ │
│доходу от│


│ │муниципальными
│ │ │
│перечислений │


│ │унитарными
│ │ │
│на 2006 год -│


│ │предприятиями
части│ │ │
│5,5 млн руб. │


│ │прибыли в
местный│ │ │
│ │


│ │бюджет
│ │ │ │


├────┼───────────────────┼──────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────┤


8. │Упорядочение
│2004 -│ - │ Без изменений
│План на 2006│


│ │контроля
за│2008 гг. │ │
│г. по│


│ │арендными
│ │ │
│перечислениям│


│ │платежами.
│ │ │
│от аренды│


│ │Пересмотр
базовой│ │ │
│помещений │


│ │ставки
арендной│ │ │
│70,0 млн│


│ │платы с
учетом│ │ │
│руб., по│


│ │индекса
инфляции │ │ │
│прочим │


│ │ │ │ │
платежам
-│


│ │ │ │ │
7,0
млн руб.,│


│ │ │ │ │
от
аренды│


│ │ │ │ │
земельных


│ │ │ │ │
участков
-│


│ │ │ │ │
45,4
млн руб.│


├────┼───────────────────┼──────────┼──────┼─────────────────────────┴─────────────┤


10. │Упорядочение
│2004 -│ - │ Без изменений


│ │контроля
за│2008 гг. │ │


│ │ведением
│ │ │


│ │исполнительного
│ │ │


│ │производства
по│ │ │


│ │взысканию
│ │ │


│ │задолженности
по│ │ │


│ │арендной
плате за│ │ │


│ │землю
│ │ │


├────┼───────────────────┼──────────┼──────┼───────────────────────────────────────┤


11. │Анализ
городских│2004 -│ - │ Без
изменений │


│ │экономических
│2008 гг. │ │


│ │проблем,
итогов│ │ │


│ │развития
экономики│ │ │


│ │города за
разные│ │ │


│ │периоды, в
разных│ │ │


│ │аспектах
│ │ │


├────┼───────────────────┼──────────┼──────┼───────────────────────────────────────┤


12. │Разработка
финанс.│2004 -│ - │ Без
изменений │


│ │и
социальн.│2008 гг. │ │


│ │показателей
│ │ │


│ │прогноза
│ │ │


│ │социально-экономич.│
│ │ │


│ │развития
города на│ │ │


│ │среднесрочную
│ │ │


│ │перспективу,
анализ│ │ │


│ │его
реализации │ │ │


├────┼───────────────────┼──────────┼──────┼───────────────────────────────────────┤


13. │Разработка
плана│2004 -│ - │ Без изменений


│ │развития
│2008 гг. │ │


│ │муниципального
│ │ │


│ │сектора
экономики │ │ │


├────┼───────────────────┼──────────┼──────┼────────────────┬────────┬─────────────┤


14. │
│ │ │Реализация │ -
│Увеличение │


│ │ │ │
основных │
│налоговых и│


│ │ │ │
направлений │
│неналоговых │


│ │ │ │
развития │
│поступлений в│


│ │ │ │
налогового и│
│городской │


│ │ │ │
неналогового │
│бюджет │


│ │ │ │
потенциала в│
│ │


│ │ │ │
городе │
│ │


│ │ │ │
Дзержинске на│
│ │


│ │ │ │
2005 - 2007│
│ │


│ │ │ │
годы │
│ │


└────┴───────────────────┴──────────┴──────┴────────────────┴────────┴─────────────┘




По данному разделу
Программы в 2006 году предполагалась реализация 20 мероприятий без
объема финансирования. В результате внесенных изменений общее число
мероприятий не меняется, в то же время исключаются п. 2, поскольку
его действие завершено 2005 годом (в 2006 году по данному направлению
будут проводиться мероприятия, предусмотренные п. 5 данного раздела),
п. 3 в связи с истечением программного срока и п. 4.5 в связи с
передачей функций комиссии в городскую МВК по анализу соблюдения
законодательства о труде (раздел 1.6, п. 8). На 2006 год продлен срок
действия мероприятий, предусмотренных п. 5.4 и п. 5.5. Внесены
изменения в ожидаемые результаты выполнения мероприятий п. 7 и п. 8 в
соответствии с планом КУМИ на 2006 год. Введен дополнительно п. 14.




3.3. Развитие
потребительского рынка




┌────┬───────────────────┬──────┬──────┬───────────────────────────────────────────────┐


№ │
Наименование │Срок │Объем │ Мероприятия на
2006 год с учетом внесенных │


п/п │
мероприятий │испол-│финан-│
изменений │


│ │ │нения
│сиро- ├───────────────────┬──────┬────────────────────┤


│ │ │ │вания,│
Наименование │Объем │Ожидаемые результаты│


│ │ │ │млн
│ мероприятий │финан-│ │


│ │ │ │руб.
│ │сиро- │ │


│ │ │ │ │
вания,│


│ │ │ │ │
млн
│ │


│ │ │ │ │
руб.
│ │


├────┴───────────────────┴──────┴──────┴───────────────────┴──────┴────────────────────┤


Реализация
целевых программ │


├────┬───────────────────┬──────┬──────┬───────────────────┬──────┬────────────────────┤


1. │Участие
в│2004 -│ - │Участие в│ -
│Содействие в│


│ │реализации
│2006 │ │реализации │
│создании │


│ │Комплексной
целевой│гг. │ │Комплексной целевой│
│общественных │


│ │программы
развития│ │ │программы развития│
│объединений, советов│


│ │малого
│ │ │малого │
│предпринимателей. │


│ │предпринимательства│
│ │предпринимательства│
│Формирование │


│ │в
Нижегородской│ │ │в Нижегородской│
│положительного │


│ │области на
2004 -│ │ │области на 2006 -│
│имиджа малого│


│ │2005 гг.
│ │ │2010 гг. │
│предпринимательства.│


│ │ │ │ │
│ │Увеличение
числа│


│ │ │ │ │
│ │занятых
в сфере│


│ │ │ │ │
│ │малого
бизнеса до 35│


│ │ │ │ │
│ │тыс.
чел. │


├────┴───────────────────┴──────┴──────┴───────────────────┴──────┴────────────────────┤


Реализация
мероприятий │


├────┬───────────────────┬──────┬──────┬───────────────────────────────────────────────┤





-->
примечание.

Видимо, имеется в
виду распоряжение Правительства

Нижегородской области от
11.06.2004 № 343-р "О проведении учета

организаций потребительского
рынка на территории Нижегородской

области".




2.
│Участие в│2004 -│ - │
Без изменений │


│ │подготовке
и│2008 │ │


│ │реализации
│гг. │ │


│ │постановления
│ │ │


│ │Правительства
│ │ │


│ │Нижегородской
│ │ │


│ │области "О
порядке│ │ │


│ │проведения
учета│ │ │


│ │организаций
│ │ │


│ │потребительского
│ │ │


│ │рынка на
территории│ │ │


│ │Нижегородской
│ │ │


│ │области"
│ │ │


├────┼───────────────────┴──────┴──────┴───────────────────────────────────────────────┤


3. │Развитие
сферы торговли и общественного питания


├────┼───────────────────┬──────┬──────┬───────────────────────────────────────────────┤


3.1.│Увеличение
торговой│2004 -│ - │Увеличение торговой сети
на 15 предприятий│


│ │сети на
2│2008 │ │площадью 6,5 тыс. кв. м


│ │предприятия
│гг. │ │


│ │площадью 3,95
тыс.│ │ │


│ │кв. м
│ │ │


├────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────────────────────┤


3.2.│Увеличение
сети│2004 -│ - │Увеличение сети общественного
питания на 3│


│ │общественного
│2008 │ │предприятия на 200 посадочных
мест │


│ │питания на
2│гг. │ │


│ │предприятия
на 200│ │ │


│ │посадочных
мест │ │ │


├────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────────────────────┤


4. │Реализация
│2004 -│ - │ Без изменений


│ │городских
│2008 │ │


│ │мероприятий
по│гг. │ │


│ │развитию
бытового│ │ │


│ │обслуживания
│ │ │


│ │населения
│ │ │


├────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────────────────────┤


5. │Расширение
объема│2004 -│ - │ Без изменений


│ │потребительского
│2008 │ │


│ │рынка за
счет│гг. │ │


│ │проведения
│ │ │


│ │выставок,
ярмарок,│ │ │


│ │выездной
торговли,│ │ │


│ │конкурсов
│ │ │


├────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────────────────────┤


6. │Обеспечение
│2004 -│ - │ Без изменений


│ │деятельности
│2008 │ │


│ │межведомственной
│гг. │ │


│ │комиссии
по│ │ │


│ │упорядочению
│ │ │


│ │размещения
объектов│ │ │


│ │сферы
│ │ │


│ │потребительского
│ │ │


│ │рынка
│ │ │


├────┼───────────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────────────────────────┤


7. │Обеспечение
│2004 -│ - │ Без изменений


│ │деятельности
│2008 │ │


│ │межведомственной
│гг. │ │


│ │комиссии
по│ │ │


│ │осуществлению
│ │ │


│ │государственного
│ │ │


│ │контроля
за│ │ │


│ │оборотом
│ │ │


│ │алкогольной
│ │ │


│ │продукции
на│ │ │


│ │территории
г.│ │ │


│ │Дзержинска
│ │ │


└────┴───────────────────┴──────┴──────┴───────────────────────────────────────────────┘




Число мероприятий
раздела не изменяется. Изменен п. 1 в связи с принятием новой
Комплексной целевой программы по развитию малого предпринимательства,
п. 3.1 и п. 3.2 в части увеличения количества вновь создаваемых
торговых предприятий.




3.4. Экология















































































































































































п/п


Наименование
мероприятий


Срок
испол-
нения


Объем
финанси-
рования,
млн
руб.


Мероприятия на 2006 год с
учетом внесенных изменений














Наименование мероприятий


Объем
финансирования,
млн
руб.


Ожидаемые результаты


Реализация целевых программ


1.


Городская
программа
экологического
воспитания
и
просвещения
школьников города


2004 -
2008
гг.


4,0 млн
руб., в
т.ч.

2006 г.
- 0,8


Городская
программа
экологического
воспитания и
просвещения
школьников города


0,09
(погашение

кред.
задолж-сти)


Повышение уровня
экологического
образования


2.


Разработка и
реализация

городской
Комплексной
программы
по
улучшению
санитарно-экологич.
условий
водоемов и
проектов очистки
водоемов


2004 -
2008
гг.


0,44 млн
руб., в
т.ч.

2006 г.
- 0,1


Разработка проекта
по
улучшению санитарно-
экологического состояния
вод


0,02


При реализации проекта в
2007
году: очистка водоемов,
снижение риска
инфекционных
заболеваний


Реализация мероприятий


4.


Охрана поверхностных и
грунтовых вод


4.3.


Берегоукрепление р.
Оки в
районе п.
Желнино


2004
г.


0,05 млн
руб., в
т.ч.

2006 г.
- 0


Проведение

государственных
экспертиз
проекта
берегоукрепления р. Оки
в районе п.
Желнино
(продолжение работ с
2004 г.)


-


Обеспечение
проведения
дальнейших работ по
предотвращению
разрушения
берега реки


4.4.


Разработка и
реализация
схемы
инженерно-технич.
защиты территории
г.
Дзержинска от
подтопления


2004 -
2006
гг.


1,3 млн
руб., в
т.ч.

2006 г.
- 0,2


Мероприятие исключается из
плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования


5.


Утилизация бытовых и
промышленных отходов


5.1.


Приобретение

спецтехники для
сбора и
транспортировки

бытовых отходов с
территории города


2004 -
2008
гг.


6,53 млн
руб., в
т.ч.

2006 г.
- 1,0


Приобретение спецтехники
для
сбора и
транспортировки бытовых
отходов с
территории
города


3,21


Улучшение санитарного
состояния
города


5.2.


Санация
свалки
промотходов завода
этиловой жидкости
ОАО
"Синтез"


2004 -
2006
гг.


40,5 млн
руб., в
т.ч.

2006 г.
- 20,0


Мероприятие исключается из
плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования


5.3.











Ликвидация

несанкционированных
свалок в лесных массивах
и
зонах отдыха


1,02


Улучшение санитарного
состояния
пригородных территорий


5.4.











Проведение

государственных
экспертиз
проекта
ликвидации полигона
глубинного
захоронения
пром. стоков ОАО
"Оргстекло"


0,3


Обеспечение
проведения
дальнейших работ


6.


Развитие экологического
мониторинга и информирование населения


6.2.


Экологический
мониторинг

состояния
окружающей среды


2004 -
2008
гг.


4,35 млн
руб., в
т.ч.

2006 г.
- 0,87


Экологический
мониторинг
состояния окружающей
среды


0,81


Получение оперативн.
информации
для принятия управленч. решений


6.3.


Мониторинг
подземных
вод в
черте города,
полигона

промотходов и ЗСО
Тепловского
водозабора


2004 -
2008
гг.


1,39 млн
руб., в
т.ч.

2006 г.
- 0,28


Мероприятие исключается из
плана 2006 г. ввиду отсутствия финансирования


7.











Обследование

карстоопасных участков
города


0,33


Получение
оперативной
информации для принятия
управленческих
решений




В 2006 году по
данному разделу предусматривалось выполнение 7 мероприятий. В
результате изменений из плана 2006 года исключены 3 мероприятия по
причине отсутствия финансирования, в их числе п. 4.4, п. 5.2 и п.
6.3. Продлен срок выполнения п. 4.3. Изменены объемы финансирования 4
мероприятий - п. 1, п. 2, п. 5.1, п. 6.2. Введено 3 новых мероприятия
с объемом финансирования 1,65 млн руб. из средств городского бюджета,
в том числе п. 5.3, п. 5.4 и п. 7. В целом по разделу к выполнению
принимается 8 мероприятий со снижением объема финансирования на 17,47
млн руб., в том числе на 20 млн руб. за счет собственных средств ОАО
"Синтез", планируемых на проведение работ по санации свалки
(п. 5.2), при увеличении финансирования из средств городского бюджета
на 2,53 млн руб. (приобретение спецтехники, ликвидация свалок).




3.5. Развитие
инфраструктуры и


жилищно-коммунального хозяйства




┌────┬────────────────────────┬──────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────┐


№ │Наименование
мероприятий│Срок │Объем │ Мероприятия на 2006
год с учетом внесенных │


п/п │
│испол-│финанси-│
изменений │


│ │ │нения
│рования,├────────────────────────┬──────┬──────────────────┤


│ │ │ │млн
руб.│Наименование мероприятий│Объем │ Ожидаемые


│ │ │ │
│ │финан-│
результаты │


│ │ │ │
│ │сиро-
│ │


│ │ │ │
│ │вания,│


│ │ │ │
│ │млн
│ │


│ │ │ │
│ │руб.
│ │


├────┼────────────────────────┴──────┴────────┴────────────────────────┴──────┴──────────────────┤


│ │ Реализация
целевых программ │


├────┼────────────────────────┬──────┬────────┬────────────────────────┬──────┬──────────────────┤


1. │ГЦП
"Повышение│2004 │ │ГЦП
"Повышение│ 4,97 │Снижение уровня│


│ │эффективности
борьбы с│г. │ │эффективности борьбы
с│ │преступности и│


│ │преступностью
и│ │ │преступностью
и│ │укрепление │


│ │материально-технического│
│ │материально-технич. │
│материально- │


│ │обеспечения
деятельности│ │ │обеспечения
деятельности│ │технической базы │


│ │УВД г.
Дзержинска на│ │ │УВД г. Дзержинска
на│ │ │


│ │2004 г."
│ │ │2005 - 2006 гг."
│ │ │


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┤


3. │ГЦП
"Развитие│2004 -│6,81 млн│ГЦП
"Развитие│ 3,0 │Обеспечение │


│ │гражданской
обороны,│2006 │руб., в│гражданской
обороны,│ │жизнедеятельности │


│ │снижение
рисков и│гг. │т.ч. │снижение рисков
и│ │населения города │


│ │последствий
чрезвычайных│ │2006 г.│последствий
чрезвычайных│ │ │


│ │ситуаций
природного и│ │- 3,55 │ситуаций природного
и│ │ │


│ │техногенного
характера и│ │ │техногенного характера
и│ │ │


│ │обеспечение
пожарной│ │ │обеспечение
пожарной│ │ │


│ │безопасности
г.│ │ │безопасности
г.│ │ │


│ │Дзержинска
на 2004 -│ │ │Дзержинска на 2004
-│ │ │


│ │2006 гг."
│ │ │2006 гг."
│ │ │


├────┼────────────────────────┴──────┴────────┴────────────────────────┴──────┴──────────────────┤


│ │ Реализация
мероприятий │


├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤


5. │Жилищное
строительство


├────┼────────────────────────┬──────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────┤


5.1.│П. Пыра,
жилой дом № 5 │2005 -│9,5 млн│Мероприятие
исключается из плана 2006 г. ввиду│


│ │ │2006
│руб., в│отсутствия финансирования


│ │ │гг.
│т.ч. │


│ │ │ │2006
г.│ │


│ │ │ │-
4,0 │ │


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────┬──────┬──────────────────┤


5.3.│Ул.
Буденного, жилой дом│2005 │ - │Ул. Буденного,
жилой дом│ - │Ввод жилого дома│


│ │№ 10
│г. │ │№ 10 (продолжение
работ│ │общей площадью│


│ │ │ │
с 2005 г.)
│ │5,02 тыс. кв. м │


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┤


5.5.│Юго-Западный
район,│2005 │ - │Юго-Западный
район,│ - │Ввод жилого дома│


│ │жилой дом N
44 │г. │ │жилой дом №
44│ │проектной площадью│


│ │ │ │
(продолжение работ
с│ │3,27 тыс. кв. м │


│ │ │ │
2005 г.)
│ │ │


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┤


5.6.│
│ │ │Ул. Петрищева, жилой
дом│ - │Ввод жилого дома│


│ │ │ │
№ 12
│ │общей площадью│


│ │ │ │
│ │ │8,32
тыс. кв. м │


├────┼────────────────────────┴──────┴────────┴────────────────────────┴──────┴──────────────────┤


6. │Коммунальное
строительство


├────┼────────────────────────┬──────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────┤


6.1.│Газификация
п. Пыра │2006 -│52,3 млн│В 2006 г.
финансирование данного мероприятия не│


│ │ │2008
│руб., в│предусмотрено. На 2007 г. объект включен в
заявку│


│ │ │гг.
│т.ч. │по ФАИП (37,0 млн руб.) с
софинансированием из│


│ │ │ │2006
г.│местного бюджета. Также планируется выделение│


│ │ │ │-
21,6 │средств за счет инвестиционной составляющей ОАО│


│ │ │ │
"Газпром"


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤


6.2.│Строительство
газовой│2006 │19,0 млн│Мероприятие исключается
из плана 2006 г. ввиду│


│ │котельной МУП
"ДПАП" │г. │руб. │отсутствия
финансирования │


│ │ │ │
│ │


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────┬──────┬──────────────────┤





-->
примечание.

Нумерация пунктов дана
в соответствии с официальным текстом

документа.




6.4.│Строительство
нового│2004 -│23,0 млн│Строительство
нового│ 0,7 │Продолжение работ│


│ │кладбища
│2008 │руб., в│кладбища (2-я очередь)
│ │по обустройству│


│ │ │гг.
│т.ч. │ │ │нового
кладбища │


│ │ │ │2006
г.│ │ │


│ │ │ │-
6,0 │ │ │


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┤


6.5.│
│ │ │Строительство
ГРС│ - │Увеличение объема│


│ │ │ │
"Горбатовка"
│ │подачи газа для│


│ │ │ │
│ │ │пром.
предприятий│


│ │ │ │
│ │ │г.
Дзержинска │


├────┼────────────────────────┴──────┴────────┴────────────────────────┴──────┴──────────────────┤


7. │Транспорт и
связь


├────┼────────────────────────┬──────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────┤


7.1.│Совершенствование
│2004 -│ - │ Без
изменений │


│ │тарифной
политики на│2008 │ │


│ │услуги
муниципального│гг. │ │


│ │транспорта.
Подготовка│ │ │


│ │экспертных
заключений и│ │ │


│ │контроль
за их│ │ │


│ │применением
│ │ │


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────┬──────┬──────────────────┤


7.2.│Реконструкция
ж/д│2005 │50,0 млн│Строительство
│ 12,7 │Создание условий│


│ │вокзала и
строительство│г. │руб., в │пешеходного
перехода│ │для обеспечения│


│ │пешеходного
перехода│ │т.ч. │(перенос работ с
2005│ │безопасности │


│ │(долевое
участие│ │2006 г.│г.)
│ │пассажиров │


│ │администрации
│ │- 0 │
│ │ │


│ │Нижегородской
области и│ │ │
│ │ │


│ │ОАО "РЖД")
│ │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────┴──────┴──────────────────┤


7.3.│Продление
троллейбусной│2006 │8,2 млн│Мероприятие
исключается из плана 2006 г. ввиду│


│ │линии
по пр.│г. │руб. │отсутствия
финансирования │


│ │Циолковского
до мкрн│ │ │


│ │Западный-2
│ │ │


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤


7.4.│Замена
трамвайного│2006 │16,0 млн│Мероприятие исключается
из плана 2006 г. ввиду│


│ │маршрута N
3 на│г. │руб. │отсутствия
финансирования │


│ │троллейбусный
│ │ │


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────┬──────┬──────────────────┤


7.5.│Обновление
подвижного│2004 -│6,0 млн│Обновление
подвижного│ 14,0 │Расчетное снижение│


│ │состава
трамвайно-│2005 │руб., в│состава
трамвайно-│ │затрат на│


│ │троллейбусного
и│гг. │т.ч. │троллейбусного и│
│содержание 1│


│ │автобусного
парков (в│ │2006 г.│автобусного парков
(в│ │автобуса - 50 тыс.│


│ │рамках ГЦП
"Организация│ │- 0 │рамках ГЦП
"Организация│ │руб., 1│


│ │работы
наземного│ │ │работы
наземного│ │троллейбуса - 64│


│ │пассажирского
транспорта│ │ │пассажирского
транспорта│ │тыс. руб. │


│ │на период
2003 - 2006│ │ │на период 2003 -
2006│ │ │


│ │гг.")
│ │ │гг.)
│ │ │


├────┼────────────────────────┴──────┴────────┴────────────────────────┴──────┴──────────────────┤


8. │Градостроительство


├────┼────────────────────────┬──────┬────────┬────────────────────────┬──────┬──────────────────┤


8.1.│Завершение
разработки и│2004 -│1,65 млн│Завершение разработки
и│ 0,15 │Нормативное │


│ │утверждение
генплана│2005 │руб., в │утверждение
генплана│ │обоснование │


│ │города
│гг. │т.ч. │города
(продолжение│ │градостроительного│


│ │ │ │2006
г.│работ с 2005 г.) │ │развития города


│ │ │ │-
0 │ │ │


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┤


8.2.│Выполнение
проекта│2005 -│3,46 млн│Выполнение
проекта│ 0,35 │Правовое │


│ │границ города
(городская│2006 │руб., в │границ города
(городская│ │обоснование │


│ │черта) (на
основании│гг. │т.ч. │черта) (на
основании│ │разграничения │


│ │утвержденного
генплана) │ │2006 г.│утвержденного генплана)
│ │земель │


│ │ │ │-
2,5 │ │ │


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┤


8.3.│Разработка
правил│2005 -│1,5 млн│Разработка
правил│ 1,5 │Правовое │


│ │землепользования
и│2006 │руб., в│землепользования и│
│обоснование видов│


│ │застройки
городских│гг. │т.ч. │застройки
городских│ │и параметров│


│ │территорий
│ │2006 г.│территорий
│ │использования │


│ │ │ │-
0,75 │ │ │объектов


│ │ │ │
│ │ │недвижимости,


│ │ │ │
│ │ │земельных
участков│


│ │ │ │
│ │ │и
возможности их │


│ │ │ │
│ │ │изменения


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────┴──────┴──────────────────┤


8.4.│Разработка
│2005 -│1,75 млн│Мероприятие исключается
из плана 2006 г. ввиду│


│ │проектно-планировочной
│2006 │руб., в │отсутствия финансирования


│ │документации
с│гг. │т.ч. │


│ │обновлением
│ │2006 г.│


│ │картоматериала
по п.│ │- 0,75 │


│ │Бабино,
Гавриловка,│ │ │


│ │Гнилицкие
Дворики,│ │ │


│ │Лесная
Поляна, Пыра,│ │ │


│ │Северный,
Строителей │ │ │


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────┤


8.5.│Разработка
проекта│2005 -│7,5 млн│Мероприятие исключается
из плана 2006 г. ввиду│


│ │"красных
линий" │2006 │руб., в│отсутствия
финансирования │


│ │ │гг.
│т.ч. │


│ │ │ │2006
г.│ │


│ │ │ │-
6,35 │ │


├────┼────────────────────────┴──────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────┤


9.
│Жилищно-коммунальное хозяйство


├────┼────────────────────────┬──────┬────────┬────────────────────────┬──────┬──────────────────┤


9.1.│Согласование
тарифов на│2004 -│ - │Согласование тарифов
на│ - │Утверждение │


│ │услуги
водоснабжения и│2008 │ │техническое
обслуживание│ │экономически │


│ │водоотведения.
Контроль│гг. │ │жилищного фонда.│
│обоснованных │


│ │за
формированием и│ │ │Контроль
за│ │тарифов за│


│ │применением
тарифов на│ │ │формированием
и│ │жилищные услуги│


│ │жилищно-коммунальные
│ │ │применением тарифов на│
│для населения │


│ │услуги
│ │ │жилищные услуги
│ │ │


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┤


9.6.│Перевод
котельной в п.│2004 -│2,0 млн│Перевод котельной
в п.│ 9,85 │Снижение │


│ │Петряевка с
мазута на│2005 │руб., в│Петряевка с мазута
на│ │себестоимости │


│ │газообразное
топливо │гг. │т.ч. │газообразное
топливо│ │производства 1│


│ │ │ │2006
г.│(продолжение работ с│ │Гкал тепла,


│ │ │ │-
0 │2005 г.) │ │улучшение


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────┼──────┤экологической


9.7.│Перевод
отопления жилого│2005 │1,0 млн│Перевод отопления
жилого│ 0,95 │обстановки │


│ │дома
(Желнинское шоссе,│г. │руб., в│дома
(Желнинское│ │ │


│ │1) от
мазутной котельной│ │т.ч. │шоссе, 1) от
мазутной│ │ │


│ │на газ
│ │2006 г.│котельной на
газ│ │ │


│ │ │ │-
0 │(продолжение работ с│ │


│ │ │ │
2005 г.)
│ │ │


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┤


9.8.│Реконструкция
│2005 -│10,0 млн│Реконструкция
│ - │Снижение потерь│


│ │центральных
тепловых│2007 │руб., в │центральных тепловых
│ │тепловой энергии │


│ │пунктов
│гг. │т.ч. │пунктов
│ │ │


│ │ │ │2006
г.│ │ │


│ │ │ │-
3,0 │ │ │


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────┴──────┴──────────────────┤


9.9.│Строительство
локальных│2006 │10,0 млн│Мероприятие исключается
из плана 2006 г. ввиду│


│ │очистных
сооружений в п.│г. │руб. │отсутствия
финансирования │


│ │Пыра
│ │ │


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────┬──────┬──────────────────┤


10. │
│ │ │Оснащение спецтехникой
и│ 10,3 │Улучшение │


│ │ │ │
транспортом для
зимнего│ │санитарного │


│ │ │ │
и летнего
содержания│ │состояния города │


│ │ │ │
дорог
│ │ │


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┤


11. │
│ │ │Концепция
развития│ - │Повышение │


│ │ │ │
жилищно-коммунального
│ │эффективности, │


│ │ │ │
хозяйства г.
Дзержинска│ │устойчивости и│


│ │ │ │
Нижегородской области
на│ │надежности │


│ │ │ │
2006 - 2010 гг.
│ │функционирования │


│ │ │ │
│ │ │системы
ЖКХ в│


│ │ │ │
│ │ │городе,
улучшение│


│ │ │ │
│ │ │качества
ЖКУ │


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┤


12. │
│ │ │Реализация
плана│ - │Сокращение │


│ │ │ │
мероприятий по
повышению│ │задолженности │


│ │ │ │
эффективности работы
с│ │населения за│


│ │ │ │
населением в
части│ │потребленные ЖКУ │


│ │ │ │
взимания платежей
за│ │ │


│ │ │ │
предоставленные
услуги│ │ │


│ │ │ │
ЖКУ
│ │ │


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┤


13. │
│ │ │Создание
органа│ - │Утверждение │


│ │ │ │
регулирования
для│ │экономически │


│ │ │ │
утверждения тарифов
на│ │обоснованных │


│ │ │ │
коммунальные услуги
│ │тарифов за│


│ │ │ │
│ │ │коммунальные


│ │ │ │
│ │ │услуги
для│


│ │ │ │
│ │ │населения


├────┼────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┤





-->
примечание.

Видимо, имеется в
виду постановление Правительства

Нижегородской области от
31.12.2004 № 306 "Об утверждении

концепции и разработке
программы энергосбережения Нижегородской

области на 2005 - 2010 годы".




14. │
│ │ │Разработка
программы│ 0,2 │Оценка │


│ │ │ │
энергосбережения по
г.│ │экономического │


│ │ │ │
Дзержинску для
включения│ │эффекта от│


│ │ │ │
в областную
целевую│ │внедрения │


│ │ │ │
программу
│ │мероприятий, │


│ │ │ │
"Энергосбережение
│ │определение срока│


│ │ │ │
Нижегородской области
на│ │окупаемости │


│ │ │ │
2006 - 2010 гг."
│ │ │


└────┴────────────────────────┴──────┴────────┴────────────────────────┴──────┴──────────────────┘




Число планируемых
мероприятий по результатам корректировки составит 22 против 15 по
Программе. Из плана 2006 года исключаются 8 мероприятий ввиду
отсутствия финансирования мероприятия: п. 5.1, п. 6.1 и п. 6.2, п.
7.3 и п. 7.4, п. 8.4 и п. 8.5, п. 9.9. Продлевается срок реализации 8
мероприятий для продолжения незавершенных работ в 2005 году, в том
числе п. 1, п. 5.3 и п. 5.5, п. 7.2 и п. 7.5, п. 8.1, п. 9.6 и п.
9.7. Внесены поправки в объем финансирования п. 3, в меньшем объеме
выделены средства по п. 6.4, п. 8.2 и п. 8.3. Не обозначен объем
средств по п. 9.8, предполагается финансирование по факту выполнения
работ. Уточнена формулировка пункта 9.1, предусматривающего
проведение работ по тарифам на услуги ЖКХ.


Затраты по уточненным мероприятиям
составят 58,67 млн руб. с сокращением к плану по Программе на 43,03
млн руб. за счет уменьшения выделенных средств из городского бюджета
на 28,83 млн руб., областного бюджета на 14,8 млн руб., федерального
бюджета на 10 млн руб. при увеличении собственных средств предприятий
на 10,6 млн руб.




3.6. Социальная
защита населения




┌───────┬─────────────────────────┬──────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────┐


№ │Наименование
мероприятий │Срок │Объем │ Мероприятия на
2006 год с учетом внесенных │


п/п │
│испол-│финанси- │
изменений │


│ │ │нения
│рования,
├─────────────────────────┬──────┬─────────────────┤


│ │ │ │млн
руб. │Наименование мероприятий │Объем │
Ожидаемые │


│ │ │ │
│ │финан-│
результаты │


│ │ │ │
│ │сиро-
│ │


│ │ │ │
│ │вания,│


│ │ │ │
│ │млн
│ │


│ │ │ │
│ │руб.
│ │


├───────┴─────────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────────────────┴──────┴─────────────────┤


Реализация
целевых программ │


├───────┬─────────────────────────┬──────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────┤


1. │ГЦП
"Формирование среды│2005 -│2,37 млн│Проекты
программ не утверждены городской Думой и│


│ │жизнедеятельности,
│2006 │руб., в│исключаются из плана 2006
г. │


│ │доступной
для инвалидов и│гг. │т.ч. 2006│


│ │детей-инвалидов"
│ │г. - 1,08 │


├───────┼─────────────────────────┤
├───────────┤


1.1. │Создание
учебно-│ │1,2 млн│


│ │производственного
│ │руб., в│


│ │комплекса
на базе ГОУ│ │т.ч. 2006│


│ │"Школа
ремесел" │ │г. - 0,6 │


├───────┼─────────────────────────┤
├───────────┤


1.2. │Развитие
центра│ │0,41 млн│


│ │реабилитации
детей и│ │руб., в│


│ │подростков
с│ │т.ч. 2006│


│ │ограниченными
│ │г. - 0,1 │


│ │возможностями
│ │ │


├───────┼─────────────────────────┤
├───────────┤


1.3. │Организация
адресной│ │0,4 млн│


│ │социальной
помощи для│ │руб., в│


│ │инвалидов
│ │т.ч. 2006│


│ │ │ │г.
- 0,2 │ │


├───────┼─────────────────────────┤
├───────────┤


1.4. │Оборудование
групп для│ │0,36 млн│


│ │детей-инвалидов
в ДДУ │ │руб., в│


│ │ │ │т.ч.
2006│ │


│ │ │ │г.
- 0,18 │ │


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┤


2. │ГЦП
"Старшее поколение" │2005 -│0,9 млн│


│ │ │2006
│руб., в│


│ │ │гг.
│т.ч. 2006│


│ │ │ │г.
- 0,5 │ │


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤





-->
примечание.

Видимо, имеется в виду
подпрограмма "Государственные жилищные

сертификаты" на 2004 -
2010 годы, входящая в состав федеральной

целевой программы "Жилище"
на 2002 - 2010 годы", утвержденная

постановлением Правительства
РФ от 20.11.2003 № 700.




3.
│ФЦП "Государственные│2004 -│10,55
млн│Пункт исключается в связи с введением мероприятия│


│ │жилищные
сертификаты" │2008 │руб., в│в состав
п. 14 "Реализация приоритетного│


│ │ │гг.
│т.ч. 2006│национального проекта "Доступное и
комфортное│


│ │ │ │г.
- 0,65 │жилье - гражданам России"


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤


4. │Реализация
мероприятий│2004 -│184,62 млн│
Без изменений │


│ │Программы
улучшения│2006 │руб., в│


│ │условий и
охраны труда на│гг. │т.ч. 2006│


│ │предприятиях
и в│ │г. - 56,67 │


│ │организациях
г.│ │ │


│ │Дзержинска
│ │ │


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┬──────┬─────────────────┤





-->
примечание.

Видимо, имеется в
виду Программа содействия занятости

населения города Дзержинска
на 2004 - 2007 гг., утвержденная

постановлением Городской Думы
г. Дзержинска от 07.10.2003 № 511.




5.
│Реализация мероприятий│2004 -│166,67
млн│Реализация мероприятий│22,59 │Ожидается


│ │Программы
содействия│2007 │руб., в│Программы
содействия│ │обращение более│


│ │занятости
населения г.│гг. │т.ч. 2006│занятости
населения г.│ │10000 чел. │


│ │Дзержинска,
из них │ │г. - 44,13 │Дзержинска, из них
│ │ │


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────┤


5.1. │Выплата
пособий по│2004 -│124,77 млн│Выплата
пособий по│18,67 │Планируется │


│ │безработице
и прочие│2007 │руб., в│безработице и
прочие│ │назначение │


│ │выплаты
безработным│гг. │т.ч. 2006│выплаты
безработным│ │пособия более│


│ │гражданам
│ │г. - 33,08 │гражданам
│ │3000 чел. │


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────┤


5.2. │Организация
общественных│2004 -│17,34 млн│Организация
общественных│ 1,19 │Трудоустройство │


│ │работ
│2007 │руб., в│работ
│ │1000 чел. │


│ │ │гг.
│т.ч. 2006│ │ │


│ │ │ │г.
- 4,58 │ │ │


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────┤


5.3. │Организация
│2004 -│2,46 млн│Организация
│ 0,38 │Трудоустройство │


│ │трудоустройства
│2007 │руб., в│трудоустройства
│ │60 чел. │


│ │безработных
граждан,│гг. │т.ч. 2006│безработных
граждан,│ │ │


│ │особо
нуждающихся в│ │г. - 0,66 │испытывающих
трудности в│ │ │


│ │соцзащите
│ │ │трудоустройстве
│ │ │


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────┤


5.4. │Организация
труда│2004 -│8,1 млн│Организация
труда│ 1,31 │Трудоустройство │


│ │несовершеннолетних
│2007 │руб., в│несовершеннолетних
│ │1600 чел. │


│ │граждан
│гг. │т.ч. 2006│граждан
│ │ │


│ │ │ │г.
- 2,12 │ │ │


├───────┴─────────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────────────────┴──────┴─────────────────┤


Реализация
мероприятий │


├───────┬─────────────────────────┬──────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────┤


6. │Мониторинг
и│2004 -│ - │
Без изменений │


│ │прогнозирование
основных│2008 │ │


│ │показателей
уровня жизни│гг. │ │


│ │населения
города │ │ │


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┬──────┬─────────────────┤


7. │Разработка
и ведение│2004 -│ - │Реализация мер
социальной│ - │Оказание всех│


│ │реестра
социальных│2008 │ │защиты населения
│ │видов социальной│


│ │обязательств
по│гг. │ │
│ │помощи с учетом│


│ │социальным
выплатам │ │ │
│ │потребностей │


│ │ │ │
│ │
нетрудоспособного│


│ │ │ │
│ │ │населения


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┴──────┴─────────────────┤


8. │Создание
и работа│2004 -│ - │
Без изменений │


│ │городской
│2008 │ │


│ │межведомственной
комиссии│гг. │ │


│ │по
анализу соблюдения│ │ │


│ │законодательства
о труде │ │ │


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤


9. │Заключение
соглашения│2004 -│ - │
Без изменений │


│ │между
координационным│2006 │ │


│ │советом
профсоюзных│гг. │ │


│ │организаций,
ассоциацией│ │ │


│ │развития
пром.│ │ │


│ │предприятий
и организаций│ │ │


│ │"Дзержинскхимрегион"
и│ │ │


│ │администрацией
г.│ │ │


│ │Дзержинска.
Создание│ │ │


│ │трехсторонней
комиссии по│ │ │


│ │регулированию
социально-│ │ │


│ │трудовых
отношений в г.│ │ │


│ │Дзержинске
│ │ │


├───────┼─────────────────────────┴──────┴───────────┴──────────────────────────────────────────────────┤


11. │Строительство
и реконструкция объектов социальной сферы


├───────┼─────────────────────────┬──────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────┤


11.1. │Реконструкция
ЦРД "Лесная│2004 -│13,25 млн│Мероприятие
исключается из плана 2006 г. ввиду│


│ │сказка"
│2006 │руб., в│отсутствия
финансирования │


│ │ │гг.
│т.ч. 2006│


│ │ │ │г.
- 7,0 │ │


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┤


11.1.1.│Газификация
ЦРД "Лесная│2005 -│8,0 млн│


│ │сказка"
│2006 │руб., в│


│ │ │гг.
│т.ч. 2006│


│ │ │ │г.
- 7,0 │ │


├───────┼─────────────────────────┴──────┴───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤


12. │Улучшение
жилищных условий категориям│Пункт исключается в связи с
введением мероприятия│


│ │льготников
│в состав п. 14
"Реализация приоритетного│


├───────┼─────────────────────────┬──────┬───────────┤национального
проекта "Доступное и комфортное│


12.1. │Вынужденным
переселенцам │2004 -│8,1 млн│жилье - гражданам
России" │


│ │ │2008
│руб., в│


│ │ │гг.
│т.ч. 2006│


│ │ │ │г.
- 1,62 │ │


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┤


12.2. │Инвалидам
и участникам│2004 -│5,4 млн│


│ │ликвидации
чернобыльской│2008 │руб., в│


│ │аварии
│гг. │т.ч. 2006│


│ │ │ │г.
- 1,08 │ │


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┤


12.3.
│Воинам-интернационалистам│2004 -│5,4 млн│


│ │ │2008
│руб., в│


│ │ │гг.
│т.ч. 2006│


│ │ │ │г.
- 1,08 │ │


├───────┼─────────────────────────┴──────┴───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤


13. │Формирование
рынка доступного жилья │Пункт исключается в связи с
введением мероприятия│


│ │ │в
состав п. 14 "Реализация приоритетного│


│ │
национального проекта
"Доступное и комфортное│


│ │
жилье - гражданам
России" │


├───────┼─────────────────────────┬──────┬───────────┤


13.1. │Обеспечение
доступным│2004 -│16,2 млн│


│ │жильем
социально│2008 │руб., в│


│ │незащищенных
граждан за│гг. │т.ч. 2006│


│ │счет
перераспределения│ │г. - 3,24 │


│ │вторичного
жилья│ │ │


│ │(инвалиды,
участники,│ │ │


│ │семьи
погибших в ВОВ;│ │ │


│ │участники
боевых│ │ │


│ │действий;
пострадавшие от│ │ │


│ │стихийных
бедствий;│ │ │


│ │работники
бюджетной│ │ │


│ │сферы)
│ │ │


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┤


13.2. │Жилищное
кредитование │2004 -│40,78 млн│


│ │ │2008
│руб., в│


│ │ │гг.
│т.ч. 2006│


│ │ │ │г.
- 9,33 │ │


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤


14. │
│ │ │Реализация
приоритетного национального проекта│


│ │ │ │
"Доступное и
комфортное жилье - гражданам России" │


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┬──────┬─────────────────┤


14.1. │
│ │ │Выделение
государственных│ 2,6 │Выделение 4│


│ │ │ │
жилищных
сертификатов │ │сертификатов │


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────┤


14.2. │
│ │ │Улучшение
жилищных│ - │Выполнение по│


│ │ │ │
условий
категориям│ │мере поступления│


│ │ │ │
льготников:
вынужденным│ │финансовых │


│ │ │ │
переселенцам,
инвалидам и│ │средств из│


│ │ │ │
участникам
ликвидации│ │федерального │


│ │ │ │
чернобыльской
аварии,│ │бюджета │


│ │ │ │
воинам-интернационалистам│
│ │


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────┤


14.3. │
│ │ │Обеспечение
доступным│ 10,8 │Планируется │


│ │ │ │
жильем
социально│ │выделение 18│


│ │ │ │
незащищенных
граждан за│ │квартир │


│ │ │ │
счет
перераспределения│ │ │


│ │ │ │
вторичного
жилья│ │ │


│ │ │ │
(инвалиды,
участники,│ │ │


│ │ │ │
семьи погибших
в ВОВ;│ │ │


│ │ │ │
участники
боевых│ │ │


│ │ │ │
действий;
пострадавшие от│ │ │


│ │ │ │
стихийных
бедствий;│ │ │


│ │ │ │
работники
бюджетной│ │ │


│ │ │ │
сферы)
│ │ │


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────┤


14.4. │
│ │ │Ипотечное
жилищное│10,14 │Планируется │


│ │ │ │
кредитование
│ │выделение 25│


│ │ │ │
│ │ │кредитов


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────┤


14.5. │
│ │ │Кредитование
молодых│ 7,27 │Планируется │


│ │ │ │
семей
│ │оформление 16│


│ │ │ │
│ │ │кредитов


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────┤


14.6. │
│ │ │Субсидирование
семей,│ 0,32 │Выделение 2│


│ │ │ │
имеющих
детей-инвалидов │ │безвозмездных │


│ │ │ │
│ │ │субсидий


├───────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────┤


14.7. │
│ │ │Обеспечение
жильем│ 1,57 │Выделение 3│


│ │ │ │
детей-сирот
│ │квартир │


└───────┴─────────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────────────────┴──────┴─────────────────┘




По данному разделу
предполагалась реализация 21 мероприятия. В результате внесенных
изменений принимается к реализации 16 мероприятий с уменьшением
объема финансирования на 14,42 млн руб. (в том числе на 20,25 млн
руб. за счет федерального бюджета по программе "Занятость")
при увеличении объема финансирования из городского бюджета.


Из плана 2006 года исключаются 12
мероприятий: п. 1, п. 2 (в связи с неутверждением городских целевых
программ "Формирование среды жизнедеятельности, доступной для
инвалидов и детей-инвалидов" и "Старшее поколение"),
п. 3, п. 12, п. 13 (поскольку заявленные в них мероприятия вошли в
состав приоритетного национального проекта "Доступное и
комфортное жилье - гражданам России" и отражены в п. 14), п. 11
(в связи с отсутствием финансирования). Внесены изменения в объем
финансирования по п. 5. Изменена формулировка п. 7 в части реализации
мер по социальной защите населения.


Раздел дополнен п. 14 "Реализация
приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное
жилье - гражданам России" в составе 7 мероприятий.




3.7. Образование




┌──────┬───────────────────────┬──────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐


№ │
Наименование │Срок │Объем │ Мероприятия
на 2006 год с учетом внесенных изменений │


п/п │
мероприятий
│испол-│финанси-├───────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤


│ │ │нения
│рования,│ Наименование │Объем │
Ожидаемые результаты │


│ │ │ │млн
руб.│ мероприятий │финанси-│


│ │ │ │
│ │рования,│


│ │ │ │
│ │млн
руб.│ │


├──────┴───────────────────────┴──────┴────────┴───────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤


Реализация
целевых программ │


├──────┬──────────────────────────────┬────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤





-->
примечание.

Федеральная целевая
программа "Дети России" на 2003 - 2006

годы", утвержденная
постановлением Правительства РФ от 03.10.2002

№ 732, содержится
в информационном банке СПС

-->ЭкспертПриложение.




1.
│ФЦП "Дети России" │72,92 │ФЦП
"Дети России" │ 21,0 │


│ │ │млн
│ │ │


│ │ │руб.,
в│ │ │


│ │ │т.ч.
│ │ │


│ │ │2006
г.│ │ │


│ │ │-
30,0 │ │ │


├──────┼───────────────────────┬──────┼────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤





-->
примечание.

Подпрограмма
"Дети-сироты" федеральной целевой программы

"Дети России" на
2003 - 2006 годы содержится в информационном

банке СПС
-->ЭкспертПриложение.




1.1.
│Подпрограмма │ │65,7
млн│Подпрограмма │ 21,0 │


│ │"Дети-сироты"
│ │руб., в│"Дети-сироты"
│ │ │


│ │ │ │т.ч.
│ │ │


│ │ │ │2006
г.│ │ │


│ │ │ │-
28,5 │ │ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤


1.1.1.│Строительство
детского│2004 -│55,0 млн│Строительство │
21,0 │Ввод 1 пускового комплекса в│


│ │дома по ул.
Буденного │2006 │руб., в│детского дома по│
│III квартале 2006 г. │


│ │ │гг.
│т.ч. │ул. Буденного │ │


│ │ │ │2006
г.│ │ │


│ │ │ │-
25,5 │ │ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤


1.1.2.│Обеспечение
жильем │2004 -│6,5 млн│Пункт исключается в
связи с введением мероприятия в состав│


│ │детей-сирот
│2006 │руб., в│п. 14 "Реализация
приоритетного национального проекта│


│ │ │гг.
│т.ч. │"Доступное и комфортное жилье -
гражданам России" р. 3.6│


│ │ │ │2006
г.│"Социальная защита населения"


│ │ │ │-
3,0 │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤





-->
примечание.

Подпрограмма
"Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних"
федеральной целевой программы "Дети России" на

2003 - 2006 годы
содержится в информационном банке СПС

-->ЭкспертПриложение.




1.2.
│Подпрограмма │2004 -│2,5
млн│Подпрограмма │ - │Оказание
социальной поддержки и│


│ │"Профилактика
│2008 │руб., в│"Профилактика │
│помощи семьям и детям групп│


│ │безнадзорности
и│гг. │т.ч. │безнадзорности и│
│социального риска. Реализация│


│ │правонарушений
│ │2006 г.│правонарушений │
│мероприятий через│


│ │несовершеннолетних"
│ │- 0,5 │несовершеннолетних"│
│психолого-медико-педагогический│


│ │ │ │
│ │ │центр


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤





-->
примечание.

Подпрограмма "Одаренные
дети" федеральной целевой программы

"Дети России" на
2003 - 2006 годы содержится в информационном

банке СПС
-->ЭкспертПриложение.




1.3.
│Подпрограмма "Одаренные│2004 -│4,72
млн│Подпрограмма │ - │Награждение по
итогам олимпиад│


│ │дети"
│2008 │руб., в│"Одаренные
дети" │ │2005 г. Проведение гор.│


│ │ │гг.
│т.ч. │ │ │олимпиад
по 25 предметам среди│


│ │ │ │2006
г.│ │ │8 - 11-х классов


│ │ │ │-
0,96 │ │ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤





-->
примечание.

Федеральная целевая
программа "Развитие единой

образовательной
информационной среды (2001 - 2005 годы)",

утвержденная постановлением
Правительства РФ от 28.08.2001 № 630,

содержится в
информационном банке СПС

-->ЭкспертПриложение.




2.
│ФЦП и РЦП "Развитие│2004 -│20,0 млн│ФЦП
и РЦП "Развитие│ 0,59 │Приобретение
компьютерной│


│ │единой
образовательной│2008 │руб., в│единой
│ │техники │


│ │информационной
среды" │гг. │т.ч. │образовательной │
│ │


│ │ │ │2006
г.│информационной │ │


│ │ │ │-
4,84 │среды" │ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤





-->
примечание.

Федеральная целевая
программа "Русский язык (2006 - 2010

годы)", утвержденная
постановлением Правительства РФ от 29.12.2005

№ 833, содержится
в информационном банке СПС

-->ЭкспертПриложение.




3.
│ФЦП "Русский язык" │2004 -│1,0
млн│ФЦП "Русский язык" │ - │Участие
во Всероссийском│


│ │ │2008
│руб., в│ │ │конкурсе
"Русский медвежонок" │


│ │ │гг.
│т.ч. │ │ │


│ │ │ │2006
г.│ │ │


│ │ │ │-
0,2 │ │ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤





-->
примечание.

Государственная программа
"Патриотическое воспитание граждан

Российской Федерации на
2006 - 2010 годы", утвержденная

постановлением Правительства
РФ от 11.07.2005 № 422, содержится в

информационном банке СПС
-->ЭкспертПриложение.




4.
│ФЦП и РЦП│2004 -│4,7 млн│ФЦП
и РЦП│ - │Проведение военно-учебн.│


│ │"Патриотическое
│2008 │руб., в│"Патриотическое │
│сборов, слета "Школа│


│ │воспитание
граждан│гг. │т.ч. │воспитание граждан│
│безопасности. Дзержинская│


│ │Российской
Федерации" │ │2006 г.│Российской
│ │зарница". Проведение выставок│


│ │ │ │-
1,0 │Федерации" │ │школьных
музеев │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤


5. │РЦП
"Педагогические │2004 -│2,5 млн│РЦП
"Педагогические│ - │Организация
профессиональной│


│ │кадры"
│2008 │руб., в│кадры"
│ │подготовки и переподготовки│


│ │ │гг.
│т.ч. │ │
│педагогических работников │


│ │ │ │2006
г.│ │ │


│ │ │ │-
0,5 │ │ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤


6. │РЦП
"Здоровье и│2004 -│20,0 млн│РЦП
"Здоровье и│ 3,14 │Организация
летнего│


│ │образование
в│2008 │руб., в│образование в│
│оздоровительного отдыха детей │


│ │Нижегородской
области" │гг. │т.ч. │Нижегородской │
│ │


│ │ │ │2006
г.│области" │ │


│ │ │ │-
3,0 │ │ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤


7. │Городская
программа│2005 -│0,85 млн│Проект программы не
утвержден городской Думой и исключается│


│ │"Специальное
дошкольное│2007 │руб., в│из плана 2006 г.


│ │образование
г.│гг. │т.ч. │


│ │Дзержинска"
│ │2006 г.│


│ │ │ │-
0,31 │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤





-->
примечание.

Видимо, имеется в виду
программа "Молодежь Дзержинска на 2004

- 2007 гг.",
утвержденная постановлением Городской Думы г.

Дзержинска от 12.11.2003 N
536.




8.
│Городская программа│2004 -│2,49 млн│
Без изменений │


│ │"Молодежь
г.│2007 │руб., в│


│ │Дзержинска"
│гг. │т.ч. │


│ │ │ │2006
г.│


│ │ │ │-
0,63 │


├──────┴───────────────────────┴──────┴────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤


Реализация
мероприятий │


├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤


Управление образования


├──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤


9. │Строительство
и реконструкция объектов социальной сферы


├──────┼───────────────────────┬──────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤


9.1. │Плавательного
бассейна│2005 -│11,5 млн│По результатам
обследования объекта принято решение по│


│ │к школе № 4
│2007 │руб., в│демонтажу конструкций
бассейна. На 2006 г. средства на│


│ │ │гг.
│т.ч. │данные работы не предусмотрены


│ │ │ │2006
г.│


│ │ │ │-
3,0 │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤


9.2. │Поддержание
и развитие│2004 -│72,1 млн│Поддержание и│
3,23 │Текущий ремонт зданий.│


│ │материально-технической│2008
│руб., в│развитие │
│Приобретение оборудования.│


│ │базы
учреждений│гг. │т.ч. │материально- │
│Частичная реконструкция шк. № 2│


│ │образования,
в т.ч. СОШ│ │2006 г.│технической │
│(столовая) │


│ │№ 2, НОШ N
8, МУК │ │- 16,03 │базы учреждений │
│ │


│ │ │ │
образования, │
│ │


│ │ │ │
в т.ч. СОШ № 2, МУК│
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤


9.3. │Внедрение
│2004 -│7,5 млн│Внедрение │
0,8 │Установка АППС в 4│


│ │автоматической
│2008 │руб., в│автоматической │
│учреждениях образования │


│ │противопожарной
│гг. │т.ч. │противопожарной │
│ │


│ │сигнализации
в│ │2006 г.│сигнализации │
│ │


│ │образовательных
│ │- 2,85 │в │
│ │


│ │учреждениях
│ │ │образовательных │
│ │


│ │ │ │
учреждениях │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤


10. │Мероприятия
по│2004 -│25,0 млн│Мероприятие исключается
из плана 2006 г. ввиду отсутствия│


│ │обеспечению
учащихся│2008 │руб., в│финансирования


│ │бесплатными
учебниками │гг. │т.ч. │


│ │ │ │2006
г.│


│ │ │ │-
5,0 │


├──────┴───────────────────────┴──────┴────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤


Управление дошкольных
учреждений


├──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤


11. │Строительство
и реконструкция объектов социальной сферы


├──────┼───────────────────────┬──────┬────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤


11.1. │Поддержание
│2004 -│38,09 │Поддержание │
1,19 │Проведение ремонта в 8 МДОУ │


│ │материально-технической│2008
│млн │материально- │ │


│ │базы ДОУ
│гг. │руб., в│технической │
│ │


│ │ │ │т.ч.
│базы ДОУ │ │


│ │ │ │2006
г.│ │ │


│ │ │ │-
7,47 │ │ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤


11.2. │Внедрение
│2004 -│4,75 млн│Внедрение │
1,87 │Оборудование АППС 14 МДОУ │


│ │автоматической
│2008 │руб., в│автоматической │
│ │


│ │противопожарной
│гг. │т.ч. │противопожарной │
│ │


│ │сигнализации
в ДОУ │ │2006 г.│сигнализации в│
│ │


│ │ │ │-
1,0 │ДОУ │ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤


12. │Повышение
квалификации│2005 -│0,19 млн│Повышение │
- │Организация конкурсов│


│ │кадров ДОУ
│2008 │руб., в│квалификации │
│профессионального мастерства │


│ │ │гг.
│т.ч. │кадров ДОУ │ │


│ │ │ │2006
г.│ │ │


│ │ │ │-
0,04 │ │ │


├──────┴───────────────────────┴──────┴────────┴───────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤


Отдел молодежи
│ │


├──────┬───────────────────────┬──────┬────────┬───────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤


14. │Поддержание
│2004 -│8,65 млн│Поддержание │
0,1 │Создание условий для работы │


│ │материально-технической│2008
│руб., в│материально- │ │


│ │базы
детских клубов │гг. │т.ч. │технической
│ │ │


│ │ │ │2006
г.│базы детских│ │


│ │ │ │-
0,9 │клубов │ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────────────────┤


15. │Установка
│2004 -│1,43 млн│Мероприятия исключаются
из плана 2006 г. ввиду отсутствия│


│ │автоматической
│2008 │руб., в│финансирования


│ │противопожарной
│гг. │т.ч. │


│ │сигнализации
в детских│ │2006 г.│


│ │клубах
│ │- 0,3 │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┤


16. │Восстановление
и ремонт│2004 -│2,5 млн│


│ │спортивных
площадок и│2008 │руб., в│


│ │хоккейных
кортов │гг. │т.ч. │


│ │ │ │2006
г.│


│ │ │ │-
0,5 │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤


17. │
│ │ │Реализация
приоритетного национального проекта "Образование"│


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┬────────┬───────────────────────────────┤


17.1. │
│ │ │Участие в конкурсе│
- │Решение социальных проблем.│


│ │ │ │
образовательных │
│Совершенствование системы│


│ │ │ │
учреждений, активно│
│образования │


│ │ │ │
внедряющих │
│ │


│ │ │ │
инновационные │
│ │


│ │ │ │
образовательные │
│ │


│ │ │ │
программы │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────┤


17.2. │
│ │ │Участие в конкурсе│
- │ │


│ │ │ │
лучших учителей│
│ │


│ │ │ │
общеобразовательных│
│ │


│ │ │ │
учреждений │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────┤


17.3. │
│ │ │Вознаграждение │
10,24 │ │


│ │ │ │
учителей за│
│ │


│ │ │ │
классное │
│ │


│ │ │ │
руководство │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤


18. │
│ │ │Внедрение │
- │Решение социальных проблем, в│


│ │ │ │
модели патронатного│
│т.ч. проблемы сиротства │


│ │ │ │
воспитания │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤


19. │
│ │ │Реализация │
- │Совершенствование системы│


│ │ │ │
федеральной │
│образования │


│ │ │ │
концепции │
│ │


│ │ │ │
профильного │
│ │


│ │ │ │
образования │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────────────────┤


20. │
│ │ │Совершенствование │
- │Проведение лицензирования и│


│ │ │ │
нормативно- │
│аттестации дошкольных│


│ │ │ │
правового │
│учреждений │


│ │ │ │
обеспечения МДОУ │
│ │


└──────┴───────────────────────┴──────┴────────┴───────────────────┴────────┴───────────────────────────────┘




По разделу
планировалось к выполнению 21 мероприятие. С учетом вносимых
изменений число мероприятий не меняется.


Исключены из плана 2006 года 6
мероприятий, в том числе п. 1.1.2 (выделение жилья детям-сиротам) в
связи с введением данного мероприятия в раздел 1.6 "Социальная
защита" п. 14, п. 7 ГЦП "Специальное дошкольное образование
г. Дзержинска" (поскольку проект программы не утвержден), п.
9.1, п. 10, п. 15 и п. 16, поскольку выделение средств на их
выполнение не предусмотрено. Изменен объем финансирования по 14
мероприятиям (п. 1.1.1, п. 1.2, п. 1.3, п. 2 - п. 6, п. 9.2 и п. 9.3,
п. 11, п. 14. В раздел введены дополнительно п. 17, предусматривающий
проведение 3 мероприятий в рамках приоритетного национального проекта
"Образование", и п. 18, п. 19, п. 20.


С учетом внесенных изменений объем
финансирования составит 42,79 млн руб., что на 34,74 млн руб. меньше
предполагаемого Программой (77,53 млн руб.). Из средств городского
бюджета выделено 11,33 млн руб., что на 23,82 млн руб. меньше
предусмотренного объема по Программе. Наибольшие отклонения по объему
финансирования имеют место по мероприятиям, связанным с поддержанием
и развитием материально-технической базы учреждений образования и ДОУ
(п. 9.1 и п. 9.2, п. 11.1, п. 14, п. 15, п. 16).


На 21,2 млн руб. меньше выделено
средств из областного бюджета. Сокращено финансирование строительства
детского дома на 4,45 млн руб. Не выделены средства на реализацию ФЦП
и РЦП "Развитие единой образовательной информационной системы",
"Патриотическое воспитание граждан РФ", "Педагогические
кадры" (4,92 млн руб.) и "Здоровье и образование в
Нижегородской области" (3 млн руб.), на приобретение жилья
детям-сиротам (1,5 млн руб.).




3.8. Здравоохранение




┌─────┬─────────────┬──────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐


№ │Наименование
│Срок │Объем │ Мероприятия на 2006 год с
учетом внесенных изменений │


п/п │ мероприятий
│испол-│финанси-├───────────────────────────┬──────┬───────────────────────┤


│ │ │нения
│рования,│ Наименование мероприятий │Объем │
Ожидаемые результаты │


│ │ │ │млн
руб.│ │финан-│


│ │ │ │ │
сиро-
│ │


│ │ │ │ │
вания,│


│ │ │ │ │
млн
│ │


│ │ │ │ │
руб.
│ │


├─────┴─────────────┴──────┴────────┴───────────────────────────┴──────┴───────────────────────┤


Реализация
целевых программ │


├─────┬─────────────┬──────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤





-->
примечание.

Видимо, имеется в виду
областная целевая программа "Здоровый

ребенок в Нижегородской
области" на 2004 - 2007 годы", принятая

постановлением ОЗС от
24.06.2004 № 1050-III.




4.
│ОЦП "Здоровый│2004 -│14,74 │Мероприятие
исключается из плана 2006 г. ввиду отсутствия│


│ │ребенок
в│2007 │млн │финансирования


│ │Нижегородской│гг.
│руб., в│


│ │области"
│ │т.ч. │


│ │ │ │2006
г.│ │


│ │ │ │-
4,1 │


├─────┴─────────────┴──────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┤


Реализация
мероприятий │


├─────┬─────────────┬──────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤


5. │Создание
│2004 -│ - │Мероприятие исключается из плана
2006 г. ввиду отсутствия│


│ │единой
│2006 │ │финансирования


│ │системы
│гг. │ │


│ │записи
│ │ │


│ │населения
на│ │ │


│ │прием
в│ │ │


│ │поликлиники
│ │ │


│ │города
по│ │ │


│ │телефону
│ │ │


├─────┼─────────────┴──────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┤


6. │Строительство
и реконструкция объектов социальной сферы


├─────┼─────────────┬──────┬────────┬───────────────────────────┬──────┬───────────────────────┤


6.2. │Детского
сада│2004 -│24,25 │Детского сада под дом│
0,75 │Погашение кредиторской│


│ │под
дом│2006 │млн │ребенка № 2 │
│задолженности. │


│ │ребенка № 2
│гг. │руб., в│ │
│Проведение дальнейших│


│ │ │ │т.ч.
│ │ │работ
предполагается в│


│ │ │ │2006
г.│ │ │2007 г.


│ │ │ │-
5,8 │ │ │


├─────┼─────────────┼──────┼────────┼───────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤


6.3. │Центра
│2006 -│85,0 млн│Центра материнства (стадии│
- │Развитие материально-│


│ │материнства
│2008 │руб., в│проектирования и│
│технической │


│ │(сметная
│гг. │т.ч. │подготовительных работ) │
│базы учреждений│


│ │стоимость
│ │2006 г.│ │
│родовспоможения │


│ │180,0
млн│ │- 5,0 │ │
│ │


│ │руб.)
│ │ │ │
│ │


├─────┼─────────────┼──────┼────────┼───────────────────────────┴──────┴───────────────────────┤


6.4. │Реконструкция│2005
-│1,0 млн│Мероприятие исключается из плана 2006 г. ввиду
отсутствия│


│ │стационара
│2006 │руб., в│финансирования


│ │МУЗ
│гг. │т.ч. │


│ │"Городская
│ │2006 г.│


│ │детская
│ │- 0,5 │


│ │больница
│ │ │


│ │№ 13"
│ │ │


├─────┼─────────────┼──────┼────────┼───────────────────────────┬──────┬───────────────────────┤


7. │
│ │ │Реализация приоритетного│
- │Развитие материально-│


│ │ │ │
национального
проекта│ │технической базы 10 ЛПУ│


│ │ │ │
"Здоровье":
поставка│ │города │


│ │ │ │
медицинского
оборудования и│ │ │


│ │ │ │
санитарного транспорта
│ │ │


├─────┼─────────────┼──────┼────────┼───────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤


8. │
│ │ │ОЦП "Развитие│
1,48 │Приобретение системы│


│ │ │ │
амбулаторно-поликлинической│
│суточного мониторинга│


│ │ │ │ │службы
Нижегородской│ │ЭКГ и АД в 7│


│ │ │ │ │области
в 2006 году" │ │муниципальных │


│ │ │ │ │
│ │учреждений


│ │ │ │ │
│ │здравоохранения


├─────┼─────────────┼──────┼────────┼───────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤


9. │
│ │ │Диспансеризация работников│
1,25 │Своевременное выявление│


│ │ │ │
бюджетной сферы
│ │заболеваний, │


│ │ │ │ │
│ │оздоровление
населения │


└─────┴─────────────┴──────┴────────┴───────────────────────────┴──────┴───────────────────────┘




В сфере
здравоохранения на 2006 год планировалась реализация 5 мероприятий. 3
мероприятия исключены, в том числе по причине отсутствия
финансирования п. 4 "ОЦП "Здоровый ребенок в Нижегородской
области", п. 5, п. 6.4. Вводятся дополнительно 3 мероприятия, из
них п. 7 по реализации приоритетного национального проекта "Здоровье"
в части поставки медицинского оборудования и санитарного транспорта,
п. 8 "ОЦП "Развитие амбулаторно-поликлинической службы НО в
2006 году" и п. 9 "Диспансеризация работников бюджетной
сферы".


По результатам корректировки плана
2006 года к реализации принимается 5 мероприятий с объемом затрат
3,48 млн руб. при 15,4 млн руб. по Программе. Сокращение средств
имеет место по всем предполагаемым источникам финансирования.




3.9. Культура















































































п/п


Наименование
мероприятий


Срок
испол-
нения


Объем
финанси-
рования,
млн
руб.


Мероприятия на 2006 год с
учетом внесенных
изменений














Наименование
мероприятий


Объем
финан-
сиро-

вания,
млн
руб.


Ожидаемые
результаты


Реализация мероприятий


2.


Реализация договора
о
развитии партнерских
отношений между
г.
Дзержинском и г.
Биттерфельдом (ФРГ)


2004 -
2006
гг.


0,76 млн
руб., в
т.ч.

2006 г.
- 0,2


Реализация договора
о
развитии партнерских
отношений между
г.
Дзержинском и г.
Биттерфельдом (ФРГ)


0,1


Упрочение
партнерских

связей в сферах
культуры, спорта,
образования


3.


Строительство
и
реконструкция объектов
социальной сферы: храма
в
честь Воскресения
Христова (долевое
участие)


2005 -
2008
гг.


4,5 млн
руб., в
т.ч.

2006 г.
- 1,5


Мероприятие исключается из
плана 2006 г. ввиду
отсутствия финансирования


4.


Поддержание

материально-технической
базы учреждений
культуры


2004 -
2008
гг.


16,45
млн
руб.,
в
т.ч.
2006 г.
- 3,35


Поддержание

материально-технической
базы учреждений
культуры


0,4


Создание условий
для
работы


7.











Установка АППС в ДМШ
№ 2


0,34


Обеспечение
безопасности

условий
жизнедеятельности
учащихся




По данному разделу
предполагалась реализация в 2006 году 3 мероприятий. В результате
изменений исключен из плана 2006 года п. 3. Сокращено финансирование
мероприятия п. 4. Введен дополнительно пункт 7, предусматривающий
установку АПС в ДМШ № 2 на сумму 0,34 млн руб.


С учетом назначений 2006 года
финансирование выполнения 3 мероприятий этого раздела составит 0,84
млн руб. из предусмотренных Программой 5,05 млн.




3.10. Развитие
физической культуры и спорта
































































































п/п


Наименование
мероприятий


Срок
испол-
нения


Объем
финанси-
рования,
млн
руб.


Мероприятия на 2006 год с
учетом внесенных
изменений














Наименование
мероприятий


Объем
финан-
сиро-

вания,
млн
руб.


Ожидаемые
результаты


Реализация мероприятий


1.


Строительство и реконструкция
объектов социальной сферы


1.1.


Реконструкция стадиона

"Химик"


2006 -
2008
гг.


4,0 млн
руб., в
т.ч.

2006 г.
- 2,0


Городским бюджетом
финансирование данного
мероприятия в 2006 г. не
предусмотрено


1.2.


Поддержание

материально-технической
базы
учреждений
дополнительного
образования

физкультурной
направленности


2004 -
2008
гг.


2,0 млн
руб., в
т.ч.

2006 г.
- 0,4


Поддержание

материально-технической
базы
учреждений
дополнительного
образования

физкультурной
направленности


0,2


Укрепление
материально-

технической и
учебно-спортивной
базы для
занятий
физкультурой и
спортом


2.


Проведение

спортивно-массовых и
оздоровительных

мероприятий


2004 -
2008
гг.


16,85
млн
руб.,
в
т.ч.
2006 г.
- 3,37


Проведение

спортивно-массовых и
оздоровительных

мероприятий


2,71


Формирование у
населения

устойчивого
интереса к спорту
и
навыков
здорового образа
жизни


3.


Участие
футбольной
команды "Химик" во
всероссийских

соревнованиях по
футболу


2004 -
2008
гг.


15,9 млн
руб., в
т.ч.

2006 г.
- 3,2


Участие
футбольной
команды "Химик" во
всероссийских

соревнованиях по
футболу


2,3


Пропаганда
здорового
образа
жизни,
профилактика
асоциального

поведения
молодежи,
консолидация

общества


4.











Монтаж
автоматической
противопожарной
сигнализации в
ДЮКФП
"Салют"


0,03


Приведение
учреждений

дополнительного
образования к
существующим

нормам




На 2006 год принято
к исполнению 4 мероприятия с объемом финансирования 5,24 млн руб. при
плане по Программе 8,97 млн руб. Исключен из плана п. 1.1,
предусматривающий реконструкцию стадиона "Химик", по
причине отсутствия финансирования из средств городского бюджета.


По п. 1.2, п. 2 и п. 3 изменен объем
финансирования с 6,97 млн руб. до 5,21 млн руб.


Дополнительно запланирован к
исполнению п. 4 "Монтаж АППС в ДЮКФП "Салют" с объемом
финансирования 0,03 млн руб. из средств городского бюджета.




IV. РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ




В целом на
реализацию мероприятий Программы социально-экономического развития г.
Дзержинска в 2006 году планировалось направить 1635,03 млн руб., в
том числе из городского бюджета - 136,04 млн руб. (8,3% от
планируемого объема), из областного - 54,81 млн руб. (3,4%), из
федерального - 100,95 млн руб. (6,2%), собственных средств
предприятий - 93,73 млн руб. (5,7%), иных внебюджетных средств -
1249,53 млн руб. (76,4). После внесения изменений в финансирование
2006 года из общего объема (934,4 млн руб.) на городской бюджет
приходится 79,52 млн руб. (8,5% от общего объема), на областной
бюджет - 10,2 млн руб. (1,1%), на федеральный бюджет - 70,16 млн руб.
(7,5%), на собственные средства предприятий - 728,76 млн руб. (78%),
прочие источники - 45,76 млн руб. (4,9%).







































































Объем финансирования (млн
руб.)





Всего


бюджеты


Собственные
средства

предприятия


Прочие
источники








феде-
ральный


област-
ной


город-
ской








План 2006
г.
по
Программе


1635,03


100,95


54,81


136,01


93,73


1249,53


Уточненный
план
на
2006 г. с
учетом
вносимых
изменений


934,40


70,16


10,20


79,52


728,76


45,76


Отклонение
(+, -)


-700,63


-30,79


-44,61


-56,49


635,03


-1203,77




4.1. Привлечение
инвестиций в основной капитал и


развитие производительных сил




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































п/п


Наименование
мероприятий


Объем финансирования (млн
руб.)








Всего


Бюджеты


Собст-
венные
сред-

ства
пред-
приятия


Прочие
источ-
ники











феде-
ральный


област-
ной


город-
ской








Реализация мероприятий


6.


ОАО "Сибур-Нефтехим"




















6.2.


Строительство

комплекса по
производству ВХ и ПВХ























план 2006 г.
по
Программе


609,65











0,0


609,65





уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


30,0











30,0


0,0





отклонение (+, -)


-579,65











30,0


-609,65


6.3.


Строительство ГТУ ТЭЦ
для
завода Дзержинской
площадки























план 2006 г.
по
Программе


600,0














600,0





уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


0,0














0,0





отклонение (+, -)


-600,0














-600,0


7.


ОАО
"Дзержинское
оргстекло"




















7.3.


Реконструкция
и
расширение
производства

полиметилакрилата
(2006 - 2007 гг.)























уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


65,0











65,0





8.


ФГУП "Завод
им.
Свердлова"




















8.2.


Организация

производства
монометиланилина























план 2006 г.
по
Программе


35,0











10,0


25,0





уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


0,0











0,0


0,0





отклонение (+, -)


-35,0











-10,0


-25,0


8.4.


Расширение

производства
водонагревателей и
стиральных
машин























уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


20,0











20,0





8.5.


Проект
развития
энергетического
комплекса























уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


72,07











72,07





8.6.


Утилизация боеприпасов























уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


30,0











30,0





10.


ОАО "Авиабор":

замена водородных
компрессов























план 2006 г.
по
Программе


0,0














0,0





уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


30,0














30,0





отклонение (+, -)


30,0














30,0


11.


ФГУП
"ГосНИИ
"Кристалл"




















11.1.


Создание
универсальной
быстропереналаживаемой
установки
по
изготовлению новых
эффективных взрывчатых
составов























план 2006 г.
по
Программе


0,6


0,6

















уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


0,0


0,0

















отклонение (+, -)


-0,6


-0,6














11.2.


Реконструкция

установки огневого
обезвреживания
токсичных
вод цеха
мономеров























план 2006 г.
по
Программе


0,7


0,5








0,2








уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


0,0


0,0








0,0








отклонение (+, -)


-0,7


-0,5








-0,2





11.3.


Реконструкция
и
техническое
перевооружение
опытного
производства
материала ТУ
84-08628424-742-2000
в
цехе мономеров























план 2006 г.
по
Программе


10,2


10,0








0,2








уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


11,1


11,1








0,0








отклонение (+, -)


0,9


1,1








-0,2





11.4.


Строительство

блочно-модульных малых
котельных на природном
газе























план 2006 г.
по
Программе


8,6


8,0








0,6








уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


2,6


2,6








0,0








отклонение (+, -)


-6,0


-5,4








-0,6





11.5.


Реконструкция

испытательного
комплекса института на
основе
современных
средств измерения и
вычислительной техники























план 2006 г.
по
Программе


4,0


3,0








1,0








уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


0,0


0,0








0,0








отклонение (+, -)


-4,0


-3,0








-1,0





12.


ЗАО
"Завод
герметизирующих
материалов"




















12.1.


Реконструкция 2-й
очереди
производства
герметизирующих
материалов.

Проектирование и
строительство 3-й
очереди
завода (2006 -
2008 гг.)























план 2006 г.
по
Программе


0,0











0,0








уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


10,1











10,1








отклонение (+, -)


10,1











10,1





12.2.


Строительство

вспомогательных
производств























план 2006 г.
по
Программе


5,0











2,5


2,5





уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


0,0











0,0


0,0





отклонение (+, -)


-5,0











-2,5


-2,5


13.


ООО "Кнауф
Гипс
Дзержинск"




















13.3.


Реконструкция

производства сухих
смесей (2006 - 2008
гг.)























уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


2,4











2,4





13.4.


Реконструкция

производства ГВП (2006
- 2008 гг.)























уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


13,9











13,9





14.


ОАО "Дэмка"




















14.2.


Реконструкция

холодильника.
Строительство
распределит.

холодильников РХ2, РХ3























план 2006 г.
по
Программе


3,0











3,0








уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


0,0











0,0








отклонение (+, -)


-3,0











-3,0





14.3.


Модернизация

производства:
приобретение

технологического
оборудования























уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


13,7











13,7





15.


ООО "Экопол":

строительство цеха № 2
по
производству
лакокрасочных
материалов























план 2006 г.
по
Программе


0,0




















уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


4,2











4,2








отклонение (+, -)


4,2











4,2





18.


ООО "Корунд"




















18.1.


Организация

производства
полиольных компонентов
для
ППУ-систем























уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


29,77











29,77





18.2.


Строительство

производства сложных
полиэфиров























уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


175,4











175,4





18.3.


Строительство

производства красок и
эмалей























уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


195,4











195,4





Итого по разделу























план 2006 г.
по
Программе


1276,75


22,10








17,5


1237,15





уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


705,64


13,70








661,94


30,00





отклонение (+, -)


-571,11


-8,40








644,44


-1207,15




4.2. Бюджетная
политика и имущественные отношения, 4.3. Развитие потребительского
рынка - не требуют финансирования.




4.4. Экология





























































































































































































































































































































































































































































































































































п/п


Наименование
мероприятий


Объем финансирования (млн
руб.)








Всего


Бюджеты


Собственные
средства

предприятия


Прочие
источники











феде-
ральный


област-
ной


город-
ской








Реализация целевых программ


1.


Городская
программа
экологического
воспитания
и
просвещения школьников
города























план 2006 г.
по
Программе


0,8








0,8











уточненный план на 2006
г.
с учетом вносимых
изменений


0,09








0,09











отклонение (+, -)


-0,71








-0,71








2.


Разработка и
реализация
городской комплексной
программы по
улучшению
санитарно-экологических
условий водоемов
и
проектов очистки
водоемов























план 2006 г.
по
Программе


0,1








0,1











уточненный план на 2006
г.
с учетом вносимых
изменений


0,02








0,02











отклонение (+, -)


-0,08








-0,08








Реализация мероприятий


4.


Охрана поверхностных
и
грунтовых вод




















4.4.


Разработка и реализация
схемы
инженерно-
технической
защиты
территории г.
Дзержинска от
подтопления























план 2006 г.
по
Программе


0,2








0,2











уточненный план на 2006
г.
с учетом вносимых
изменений


0,0








0,0











отклонение (+, -)


-0,2








-0,2








5.


Утилизация бытовых
и
промышленных отходов




















5.1.


Приобретение

спецтехники для сбора и
транспортировки бытовых
отходов
с территории
города























план 2006 г.
по
Программе


1,0








1,0











уточненный план на 2006
г.
с учетом вносимых
изменений


3,21








3,21











отклонение (+, -)


2,21








2,21








5.2.


Санация
свалки
промотходов завода
этиловой жидкости
ОАО
"Синтез"























план 2006 г.
по
Программе


20,0











20,0








уточненный план на 2006
г.
с учетом вносимых
изменений


0,0











0,0








отклонение (+, -)


-20,0











-20,0





5.3.


Ликвидация

несанкционированных
свалок в лесных
массивах
и зонах отдыха























уточненный план на 2006
г.
с учетом вносимых
изменений


1,02








1,02








5.4.


Ликвидация
полигона
глубинного захоронения
пром. стоков
ОАО
"Оргстекло"























уточненный план на 2006
г.
с учетом вносимых
изменений


0,3








0,3








6.


Развитие
экологического
мониторинга и
информирование

населения




















6.2.


Экологический

мониторинг состояния
окружающей среды























план 2006 г.
по
Программе


0,87








0,87











уточненный план на 2006
г.
с учетом вносимых
изменений


0,81








0,81











отклонение (+, -)


-0,06








-0,06








6.3.


Мониторинг подземных
вод
в черте города, ЗСО
Тепловского водозабора,
полигона
промотходов























план 2006 г.
по
Программе


0,28








0,28











уточненный план на 2006
г.
с учетом вносимых
изменений


0,0








0,0











отклонение (+, -)


-0,28








-0,28








7.


Обследование

карстоопасных участков
города























уточненный план на 2006
г.
с учетом вносимых
изменений


0,33








0,33








Итого по разделу























план 2006 г.
по
Программе


23,25








3,25


20,0








уточненный план на 2006
г.
с учетом вносимых
изменений


5,78








5,78


0,0








отклонение (+, -)


-17,47








2,53


-20,0







4.5. Развитие
инфраструктуры и


жилищно-коммунального хозяйства





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































п/п


Наименование
мероприятий


Объем финансирования (млн
руб.)








Всего


Бюджеты


Собственные
средства

предприятия


Прочие
источники











феде-
ральный


област-
ной


город-
ской








Реализация целевых программ


1.


ГЦП
"Повышение
эффективности борьбы
с преступностью
и
материально-
технического
обеспечения

деятельности УВД г.
Дзержинска на 2005 -
2006
годы"























план 2006 г. по
Программе


0,0








0,0











уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


4,97








4,97











отклонение (+, -)


4,97








4,97








3.


ГЦП
"Развитие
гражданской обороны,
снижение рисков
и
последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного
и техногенного
характера
и
обеспечение пожарной
безопасности г.
Дзержинска
на 2004 -
2006 гг."























план 2006 г. по
Программе


3,55








3,55











уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


3,0








3,0











отклонение (+, -)


-0,55








-0,55








Реализация мероприятий


5.


Жилищное

строительство




















5.1.


П. Пыра, жилой дом
№ 5























план 2006 г. по
Программе


4,0








4,0











уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


0,0








0,0











отклонение (+, -)


-4,0








-4,0








6.


Коммунальное

строительство




















6.1.


Газификация п. Пыра























план 2006 г. по
Программе


21,6


10,0


2,5


9,1











уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


0,0


0,0


0,0


0,0











отклонение (+, -)


-21,6


-10,0


-2,5


-9,1








6.2.


Газификация
котельной
МУП "ДПАП"























план 2006 г. по
Программе


19,0








19,0











уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


0,0








0,0











отклонение (+, -)


-19,0








-19,0








6.4.


Строительство нового
кладбища
(2-я
очередь)























план 2006 г. по
Программе


6,0





3,3


2,7











уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


0,7





0,5


0,0


0,2








отклонение (+, -)


-5,3





-2,8


-2,7


0,2





7.


Транспорт и связь




















7.2.


Строительство

пешеходного перехода























план 2006 г. по
Программе


0,0




















уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


12,7





0,2





12,5








отклонение (+, -)


12,7





0,2











7.3.


Продление

троллейбусной линии
по пр. Циолковского
до мкрн
Западный-2























план 2006 г. по
Программе


8,2








8,2











уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


0,0








0,0











отклонение (+, -)


-8,2








-8,2








7.4.


Замена трамвайного
маршрута
№ 3 на
троллейбусный























план 2006 г. по
Программе


16,0





16,0














уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


0,0





0,0














отклонение (+, -)


-16,0





-16,0











7.5.


Обновление

подвижного состава
трамвайно-
троллейбусного
и
автобусного парков
(в рамках
ГЦП
"Организация работы
наземного

пассажирского
транспорта на период
2003 - 2006
гг.)























план 2006 г. по
Программе


0,0








0,0











уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


14,0








14,0











отклонение (+, -)


14,0








14,0








8.


Градостроительство




















8.1.


Разработка генплана
города























план 2006 г. по
Программе


0,0








0,0











уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


0,15








0,15











отклонение (+, -)


0,15








0,15








8.2.


Проект границ
города
(городская черта)
(на
основании
утвержденного
генплана)























план 2006 г. по
Программе


2,5








2,5











уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


0,35








0,35











отклонение (+, -)


-2,15








-2,15








8.3.


Правила

землепользования и
застройки городских
территорий























план 2006 г. по
Программе


0,75








0,75











уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


1,5








1,5











отклонение (+, -)


0,75








0,75








8.4.


Разработка
проектно-
планировочной
документации
с
обновлением
картоматериала по п.
Бабино,
Гавриловка,
Гнилицкие Дворики,
Лесная Поляна,
Пыра,
Северный, Строителей























план 2006 г. по
Программе


0,75








0,75











уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


0,0








0,0











отклонение (+, -)


-0,75








-0,75








8.5.


Проект "красных
линий"























план 2006 г. по
Программе


6,35








6,35











уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


0,0








0,0











отклонение (+, -)


-6,35








-6,35








9.


Жилищно-коммунальное
хозяйство




















9.6.


Перевод котельной в
п.
Петряевка с
мазута на
газообразное топливо























план 2006 г. по
Программе


0,0





0,0


0,0


0,0








уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


9,85





6,3


2,85


0,7








отклонение (+, -)


9,85





6,3


2,85


0,7





9.7.


Перевод отопления
жилого
дома
(Желнинское шоссе,
1) от
мазутной
котельной на газ























план 2006 г. по
Программе


0,0








0,0











уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


0,95








0,95











отклонение (+, -)


0,95








0,95








9.8.


Реконструкция

центральных тепловых
пунктов























план 2006 г. по
Программе


3,0











3,0








уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


0,0











0,0








отклонение (+, -)


-3,0











-3,0





9.9.


Строительство
локальных
очистных
сооружений в п. Пыра























план 2006 г. по
Программе


10,0








10,0











уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


0,0








0,0











отклонение (+, -)


-10,0








-10,0








10.


Оснащение

спецтехникой и
транспортом для
зимнего и
летнего
содержания дорог























уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


10,3








10,3








14.


Разработка
программы
энергосбережения по
г. Дзержинску
для
включения в
областную целевую
программу

"Энергосбережение
Нижегородской

области на 2006 -
2010 гг."























уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


0,2











0,2





Итого по разделу























план 2006 г. по
Программе


101,7


10,0


21,8


66,9


3,0


0,0





уточненный план на
2006
г. с учетом
вносимых изменений


58,67


0,0


7,0


38,07


13,6








отклонение (+, -)


-43,03


-10,0


-14,8


-28,83


10,6







4.6. Социальная
защита населения

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































п/п


Наименование
мероприятий


Объем финансирования

(млн руб.)








Всего


Бюджеты


Собственные
средства

предприятия


Прочие
источники











феде-
ральный


област-
ной


город-
ской








Реализация целевых программ


1.


ГЦП "Формирование
среды

жизнедеятельности,
доступной
для
инвалидов и
детей-инвалидов"




















1.1.


Создание
учебно-
производственного
комплекса на базе
ГОУ
"Школа
ремесел"























план 2006 г. по
Программе


0,6





0,3


0,3











уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


0,0





0,0


0,0











отклонение (+, -)


-0,6





-0,3


-0,3








1.2.


Центр реабилитации
детей и
подростков
с ограниченными
возможностями























план 2006 г. по
Программе


0,1





0,05


0,05











уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


0,0





0,0


0,0











отклонение (+, -)


-0,1





-0,05


-0,05








1.3.


Организация
адресной

социальной помощи
для инвалидов























план 2006 г. по
Программе


0,2








0,2











уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


0,0








0,0











отклонение (+, -)


-0,2








-0,2








1.4.


Оборудование групп
для
детей-
инвалидов в ДДУ























план 2006 г. по
Программе


0,18








0,18











уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


0,0








0,0











отклонение (+, -)


-0,18








-0,18








2.


ГЦП "Старшее
поколение"























план 2006 г. по
Программе


0,5








0,5











уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


0,0








0,0











отклонение (+, -)


-0,5








-0,5








3.


ФЦП

"Государственные
жилищные
сертификаты"
(см.
п. 14)























план 2006 г. по
Программе


0,65


0,65

















уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


0,0


0,0

















отклонение (+, -)


-0,65


-0,65














4.


Реализация
мероприятий

Программы
улучшения условий
и охраны
труда на
предприятиях и в
организациях
города
Дзержинска























план 2006 г. по
Программе


56,67








4,55


52,12








уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


56,67








4,55


52,12








отклонение (+, -)


0,0








0,0


0,0





5.


Реализация
мероприятий

Программы
содействия
занятости

населения г.
Дзержинска, из них























план 2006 г. по
Программе


44,13


40,91


1,38


0,83


1,01








уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


22,59


20,66


0,0


0,83


1,1








отклонение (+, -)


-21,54


-20,25


-1,38


0,0


0,09





5.1.


Выплата пособий по
безработице
и
прочие выплаты
безработным
гражданам























план 2006 г. по
Программе


33,08


33,08

















уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


18,67


18,67

















отклонение (+, -)


-14,41


-14,41














5.2.


Организация

общественных работ























план 2006 г. по
Программе


4,58


2,9


0,53


0,35


0,8








уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


1,19


0,21


0,0


0,48


0,5








отклонение (+, -)


-3,39


-2,69


-0,53


0,13


-0,3





5.3.


Организация

трудоустройства
безработных
граждан,
особо
нуждающихся в
социальной защите























план 2006 г. по
Программе


0,66


0,34


0,17


0,15











уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


0,38


0,18


0,0


0,1


0,1








отклонение (+, -)


-0,28


-0,16


-0,17


-0,05


0,1





5.4.


Организация
труда
несовершеннолетних
граждан























план 2006 г. по
Программе


2,12


1,24


0,34


0,33


0,21








уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


1,31


0,56


0,0


0,25


0,5








отклонение (+, -)


-0,81


-0,68


-0,34


-0,08


0,29





Реализация мероприятий


11.


Строительство
и
реконструкция
объектов
социальной сферы




















11.1.


Реконструкция ЦРД
"Лесная
сказка"




















11.1.1.


Газификация ЦРД
"Лесная
сказка"























план 2006 г. по
Программе


7,0





3,5


3,5











уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


0,0





0,0


0,0











отклонение (+, -)


-7,0





-3,5


-3,5








12.


Улучшение жилищных
условий
категориям
льготников (см.
п. 14)




















12.1.


Вынужденным

переселенцам























план 2006 г. по
Программе


1,62


1,62

















уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


0,0


0,0

















отклонение (+, -)


-1,62


-1,62














12.2.


Инвалидам и
участникам

ликвидации
чернобыльской
аварии























план 2006 г. по
Программе


1,08


1,08

















уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


0,0


0,0

















отклонение (+, -)


-1,08


-1,08














12.3.


Воинам-

интернационалистам























план 2006 г. по
Программе


1,08


1,08

















уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


0,0


0,0

















отклонение (+, -)


-1,08


-1,08














13.


Формирование рынка
доступного
жилья
(см. п. 14)




















13.1.


Обеспечение
доступным
жильем
социально
незащищенных
граждан
за счет
перераспределения
вторичного жилья
(инвалиды,

участники, семьи
погибших в ВОВ;
участники
боевых
действий;
пострадавшие от
стихийных

бедствий;
работники
бюджетной
сферы)























план 2006 г. по
Программе


3,24


3,24

















уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


0,0


0,0

















отклонение (+, -)


-3,24


-3,24














13.2.


Ипотечное
жилищное
кредитование























план 2006 г. по
Программе


9,33





0,53


0,8





8,0





уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


0,0





0,0


0,0





0,0





отклонение (+, -)


-9,33





-0,53


-0,8





-8,0


14.


В
рамках
приоритетного
национального
проекта
"Доступное
и комфортное жилье
-
гражданам
России"




















14.1.


Выделение

государственных
жилищных
сертификатов























уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


2,6


2,6














14.2.


Улучшение жилищных
условий
категориям
льготников:
вынужденным

переселенцам,
инвалидам и
участникам

ликвидации
чернобыльской
аварии, воинам-

интернационалистам























уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


0,0

















14.3.


Обеспечение
доступным
жильем
социально
незащищенных
граждан
за счет
перераспределения
вторичного жилья
(инвалиды,

участники, семьи
погибших в ВОВ;
участники
боевых
действий;
пострадавшие от
стихийных

бедствий;
работники
бюджетной
сферы)























уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


10,8








10,8








14.4.


Ипотечное
жилищное
кредитование























уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


10,14





0,86


1,28





8,0


14.5.


Кредитование
молодых
семей























уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


7,27





0,39


0,38





6,5


14.6.


Субсидирование
семей,
имеющих
детей-инвалидов























уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


0,32








0,32








14.7.


Обеспечение жильем
детей-сирот























уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


1,57








1,57








Итого по разделу























план 2006 г. по
Программе


126,38


48,58


5,76


10,91


53,13


8,0





уточненный план на
2006 г.
с учетом
вносимых изменений


111,96


23,26


1,25


19,73


53,22


14,5





отклонение (+, -)


-14,42


-25,32


-4,51


8,82


0,09


6,5




4.7. Образование




┌──────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐


№ │
Наименование │ Объем финансирования (млн руб.)


п/п │
мероприятий
├──────┬──────────────────────┬───────────┬─────────┤


│ │ │Всего
│ Бюджеты │Собственные│ Прочие │


│ │ │
├───────┬───────┬──────┤
средства │источники│


│ │ │ │феде-
│област-│город-│предприятия│ │


│ │ │ │ральный│ной
│ской │ │ │


├──────┴───────────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───────────┴─────────┤


Реализация
целевых программ │


├──────┬───────────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───────────┬─────────┤


1. │ФЦП "Дети
России" │ │ │ │
│ │ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


1.1. │Подпрограмма
│ │ │ │ │
│ │


│ │"Дети-сироты"
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


1.1.1.│Строительство
детского│ │ │ │ │
│ │


│ │дома по ул.
Буденного │ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 25,5 │ 20,0 │ 5,5 │ │
│ │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 21,0 │ 20,0 │ 1,0 │ │
│ │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -4,5 │ 0,0 │ -4,5 │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


1.1.2.│Обеспечение
жильем│ │ │ │ │
│ │


│ │детей-сирот
(см. р.│ │ │ │ │
│ │


│ │3.6
"Социальная защита│ │ │ │
│ │ │


│ │населения",
п. 14) │ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 3,0 │ │ 1,5 │ 1,5 │
│ │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 0,0 │ │ 0,0 │ 0,0 │
│ │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -3,0 │ │ -1,5 │ -1,5 │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


1.2. │Подпрограмма
│ │ │ │ │
│ │


│ │"Профилактика
│ │ │ │ │
│ │


│ │безнадзорности
и│ │ │ │ │
│ │


│ │правонарушений
│ │ │ │ │
│ │


│ │несовершеннолетних"
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 0,5 │ │ 0,5 │ │
│ │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 0,0 │ │ 0,0 │ │
│ │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -0,5 │ │ -0,5 │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


1.3. │Подпрограмма
"Одаренные│ │ │ │
│ │ │


│ │дети"
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 0,96│ │ 0,5 │ 0,42│
│ 0,04 │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 0,0 │ │ 0,0 │ 0,0 │
│ 0,0 │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -0,96│ │ -0,5 │ -0,42│
│ -0,04 │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


2. │ФЦП и РЦП
"Развитие│ │ │ │
│ │ │


│ │единой
образовательной│ │ │ │
│ │ │


│ │информационной
среды" │ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 4,84│ │ 2,42 │ 2,42│
│ │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 0,59│ │ 0,0 │ 0,59│
│ │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -4,25│ │ -2,42 │ -1,83│
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


3. │ФЦП
"Русский язык" │ │ │
│ │ │ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 0,2 │ │ │ 0,2 │
│ │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 0,0 │ │ │ 0,0 │
│ │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -0,2 │ │ │ -0,2 │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


4. │ФЦП
и РЦП│ │ │ │ │
│ │


│ │"Патриотическое
│ │ │ │ │
│ │


│ │воспитание
граждан│ │ │ │ │
│ │


│ │Российской
Федерации" │ │ │ │
│ │ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 1,0 │ │ 1,0 │ │
│ │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 0,0 │ │ 0,0 │ │
│ │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -1,0 │ │ -1,0 │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


5. │РЦП
"Педагогические│ │ │ │
│ │ │


│ │кадры"
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 0,5 │ │ 0,5 │ │
│ │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 0,0 │ │ 0,0 │ │
│ │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -0,5 │ │ -0,5 │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


6. │РЦП
"Здоровье и│ │ │ │
│ │ │


│ │образование
в│ │ │ │ │
│ │


│ │Нижегородской
области" │ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 3,0 │ │ 3,0 │ │
│ │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 3,14│ │ 0,0 │ 3,14│
│ │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ 0,14│ │ -3,00 │ 3,14│
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


7. │Городская
программа│ │ │ │ │
│ │


│ │"Специальное
дошкольное│ │ │ │ │
│ │


│ │образование
г.│ │ │ │ │
│ │


│ │Дзержинска"
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 0,31│ │ │ 0,28│
│ 0,03 │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 0,0 │ │ │ 0,0 │
│ 0,0 │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -0,31│ │ │ -0,28│
│ -0,03 │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤





-->
примечание.

Видимо, имеется в виду
программа "Молодежь Дзержинска на 2004

- 2007 гг.",
утвержденная постановлением Городской Думы г.

Дзержинска от 12.11.2003 N
536.




8.
│Городская программа│ │ │
│ │ │ │


│ │"Молодежь
г.│ │ │ │ │
│ │


│ │Дзержинска"
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 0,63│ │ 0,03 │ 0,51│
│ 0,09 │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 0,63│ │ 0,03 │ 0,51│
│ 0,09 │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ 0,0 │ │ 0,0 │ 0,0 │
│ 0,0 │


├──────┴───────────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───────────┴─────────┤


Реализация
мероприятий │


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤


Управление образования


├──────┬───────────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───────────┬─────────┤


9. │Строительство
и│ │ │ │ │
│ │


│ │реконструкция
объектов│ │ │ │ │
│ │


│ │социальной
сферы │ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


9.1. │Плавательного
бассейна│ │ │ │ │
│ │


│ │к школе № 4
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 3,0 │ │ │ 3,0 │
│ │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 0,0 │ │ │ 0,0 │
│ │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -3,0 │ │ │ -3,0 │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


9.2. │Поддержание
и развитие│ │ │ │ │
│ │


│ │материально-технической│
│ │ │ │ │


│ │базы
учреждений│ │ │ │ │
│ │


│ │образования,
в т.ч. СОШ│ │ │ │ │
│ │


│ │№ 2, НОШ N
8, МУК │ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 16,03│ │ │ 16,03│
│ │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 3,23│ │ │ 3,23│
│ │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │-12,8 │ │ │-12,8 │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


9.3. │Внедрение
АППС в│ │ │ │ │
│ │


│ │образовательных
│ │ │ │ │
│ │


│ │учреждениях
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 2,85│ │ 2,25 │ 0,6 │
│ │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 0,8 │ │ 0,0 │ 0,8 │
│ │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -2,05│ │ -2,25 │ 0,2 │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


10. │Мероприятия
по│ │ │ │ │
│ │


│ │обеспечению
учащихся│ │ │ │ │
│ │


│ │бесплатными
учебниками │ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 5,0 │ │ 5,0 │ │
│ │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 0,0 │ │ 0,0 │ │
│ │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -5,0 │ │ -5,0 │ │
│ │


├──────┴───────────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───────────┴─────────┤


Управление дошкольных
учреждений │


├──────┬───────────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───────────┬─────────┤


11. │Строительство
и│ │ │ │ │
│ │


│ │реконструкция
объектов│ │ │ │ │
│ │


│ │социальной
сферы │ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


11.1. │Поддержание
│ │ │ │ │
│ │


│ │материально-технической│
│ │ │ │ │


│ │базы ДОУ
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 7,47│ │ │ 7,47│
│ │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 1,19│ │ │ 1,19│
│ │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -6,28│ │ │ -6,28│
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


11.2. │Внедрение
│ │ │ │ │
│ │


│ │автоматической
│ │ │ │ │
│ │


│ │противопожарной
│ │ │ │ │
│ │


│ │сигнализации
в ДОУ │ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 1,0 │ │ │ 1,0 │
│ │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 1,87│ │ │ 1,87│
│ │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ 0,87│ │ │ 0,87│
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


12. │Повышение
квалификации│ │ │ │ │
│ │


│ │кадров ДОУ
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 0,04│ │ │ 0,02│
│ 0,02 │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 0,0 │ │ │ 0,0 │
│ 0,0 │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -0,04│ │ │ -0,02│
│ -0,02 │


├──────┴───────────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───────────┴─────────┤


Отдел молодежи


├──────┬───────────────────────┬──────┬───────┬───────┬──────┬───────────┬─────────┤


14. │Поддержание
│ │ │ │ │
│ │


│ │материально-технической│
│ │ │ │ │


│ │базы
детских клубов │ │ │ │
│ │ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 0,9 │ │ │ 0,9 │
│ 0,0 │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 0,1 │ │ │ 0,0 │
│ 0,1 │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -0,8 │ │ │ -0,9 │
│ 0,0 │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


15. │Установка
│ │ │ │ │
│ │


│ │автоматической
│ │ │ │ │
│ │


│ │противопожарной
│ │ │ │ │
│ │


│ │сигнализации
в детских│ │ │ │ │
│ │


│ │клубах
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 0,3 │ │ │ 0,3 │
│ │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 0,0 │ │ │ 0,0 │
│ │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -0,3 │ │ │ -0,3 │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


16. │Восстановление
и ремонт│ │ │ │ │
│ │


│ │спортивных
площадок и│ │ │ │ │
│ │


│ │хоккейных
кортов │ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 0,5 │ │ │ 0,5 │
│ │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 0,0 │ │ │ 0,0 │
│ │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -0,5 │ │ │ -0,5 │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


17. │Участие в
реализации│ │ │ │ │
│ │


│ │приоритетного
│ │ │ │ │
│ │


│ │национального
проекта│ │ │ │ │
│ │


│ │"Образование"
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


17.1. │Участие в
конкурсе│ │ │ │ │
│ │


│ │образовательных
│ │ │ │ │
│ │


│ │учреждений,
активно│ │ │ │ │
│ │


│ │внедряющих
│ │ │ │ │
│ │


│ │инновационные
│ │ │ │ │
│ │


│ │образовательные
│ │ │ │ │
│ │


│ │программы
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 0,0 │ │ │ │
│ │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


17.2. │Участие в
конкурсе│ │ │ │ │
│ │


│ │лучших
учителей│ │ │ │ │
│ │


│ │общеобразовательных
│ │ │ │ │
│ │


│ │учреждений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 0,0 │ │ │ │
│ │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


17.3. │Вознаграждение
учителей│ │ │ │ │
│ │


│ │за классное
руководство│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 10,24│ 10,24 │ │ │
│ │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


18. │Внедрение
модели│ │ │ │ │
│ │


│ │патронатного
воспитания│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 0,0 │ │ │ │
│ │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


19. │Реализация
федеральной│ │ │ │ │
│ │


│ │концепции
профильного│ │ │ │ │
│ │


│ │образования
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ │ │ │ │
│ │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┴───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


Итого по разделу
│ │ │ │ │
│ │


├──────┬───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006
г. по│ 77,53│ 20,0 │ 22,2 │ 35,15│
│ 0,18 │


│ │Программе
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006│ 42,79│ 30,24 │ 1,03 │ 11,33│
│ 0,19 │


│ │г. с
учетом вносимых│ │ │ │
│ │ │


│ │изменений
│ │ │ │ │
│ │


├──────┼───────────────────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │-34,74│ 10,24 │-21,17 │-23,82│
│ 0,01 │


└──────┴───────────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───────────┴─────────┘




4.8. Здравоохранение




┌────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐


№ │Наименование
мероприятий │ Объем финансирования (млн руб.)


п/п │
├────────┬──────────────────────┬───────────┬─────────┤


│ │ │ Всего
│ Бюджеты │Собственные│ Прочие │


│ │ │
├───────┬───────┬──────┤
средства │источники│


│ │ │ │феде-
│област-│город-│предприятия│ │


│ │ │
ральный│ной
│ской │ │ │


├────┴───────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────────┴─────────┤


Реализация
целевых программ │


├────┬───────────────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬───────────┬─────────┤





-->
примечание.

Видимо, имеется в виду
областная целевая программа "Здоровый

ребенок в Нижегородской
области" на 2004 - 2007 годы", принятая

постановлением ОЗС от
24.06.2004 № 1050-III.




4.
│ОЦП "Здоровый ребенок в│ │ │
│ │ │ │


│ │Нижегородской
области" │ │ │ │
│ │ │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006 г.
по Программе │ 4,1 │ │ │
│ │ 4,1 │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006 г.│ 0,0 │ │ │
│ │ │


│ │с учетом
вносимых изменений│ │ │ │
│ │ │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -4,1 │ │ │
│ │ -4,10 │


├────┴───────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────────┴─────────┤


Реализация
мероприятий │


├────┬───────────────────────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬───────────┬─────────┤


6. │Строительство
и│ │ │ │
│ │ │


│ │реконструкция
объектов│ │ │ │
│ │ │


│ │социальной
сферы │ │ │ │
│ │ │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


6.2.│Детского
сада под дом│ │ │ │
│ │ │


│ │ребенка № 2
│ │ │ │
│ │ │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006 г.
по Программе │ 5,8 │ │ 2,5 │ 3,3
│ │ │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006 г.│ 0,75 │ │ 0,75 │
│ │ │


│ │с учетом
вносимых изменений│ │ │ │
│ │ │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -5,05 │ │ -1,75 │-3,3
│ │ │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


6.3.│Центра
материнства│ │ │ │
│ │ │


│ │(роддома)
│ │ │ │
│ │ │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006 г.
по Программе │ 5,0 │ │ 2,5 │ 2,5
│ │ │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006 г.│ 0,0 │ │ │
│ │ │


│ │с учетом
вносимых изменений│ │ │ │
│ │ │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -5,0 │ │ -2,5 │-2,5
│ │ │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


6.4.│Реконструкция
стационара│ │ │ │
│ │ │


│ │МУЗ
"Городская детская│ │ │
│ │ │ │


│ │больница N
13" │ │ │ │
│ │ │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006 г.
по Программе │ 0,5 │ │ │ 0,5
│ │ │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006 г.│ 0,0 │ │ │
│ │ │


│ │с учетом
вносимых изменений│ │ │ │
│ │ │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -0,5 │ │ │-0,5
│ │ │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


7. │В рамках
приоритетного│ │ │ │
│ │ │


│ │национального
проекта│ │ │ │
│ │ │


│ │"Здоровье":
поставка│ │ │ │
│ │ │


│ │медицинского
оборудования и│ │ │ │
│ │ │


│ │санитарного
транспорта│ │ │ │
│ │ │


│ │(финансирование
по факту) │ │ │ │ │
│ │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006 г.│ 0,0 │ │ │
│ │ │


│ │с учетом
вносимых изменений│ │ │ │
│ │ │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


8. │ОЦП
"Развитие│ │ │ │
│ │ │


│ │амбулаторно-поликлинической│
│ │ │ │ │


│ │службы
Нижегородской│ │ │ │
│ │ │


│ │области в
2006 году" │ │ │ │
│ │ │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006 г.│ 1,48 │ │ │
0,74 │ │ 0,74 │


│ │с учетом
вносимых изменений│ │ │ │
│ │ │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


9. │Диспансеризация
работников│ │ │ │ │
│ │


│ │бюджетной
сферы │ │ │ │
│ │ │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006 г.│ 1,25 │ 1,25 │ │
│ │ │


│ │с учетом
вносимых изменений│ │ │ │
│ │ │


├────┴───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


Итого по разделу
│ │ │ │ │
│ │


├────┬───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │план 2006 г.
по Программе │ 15,4 │ │ 5,0 │ 6,30
│ │ 4,10 │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │уточненный
план на 2006 г.│ 3,48 │ 1,25 │ 0,75 │
0,74 │ │ 0,74 │


│ │с учетом
вносимых изменений│ │ │ │
│ │ │


├────┼───────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤


│ │отклонение
(+, -) │ -11,92 │ 1,25 │ -4,25 │-5,56
│ │ -3,36 │


└────┴───────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────────┴─────────┘




4.9. Культура




































































































































































































































































п/п


Наименование мероприятий


Объем финансирования (млн
руб.)








Всего


Бюджеты


Собственные
средства

предприятия


Прочие
источники











феде-
ральный


област-
ной


город-
ской








Реализация мероприятий


2.


Реализация договора о
развитии
партнерских отношений между г.
Дзержинском и
г. Биттерфельдом
(ФРГ)























план 2006 г. по Программе


0,2








0,2











уточненный план на 2006 г. с
учетом
вносимых изменений


0,1








0,1











отклонение (+, -)


-0,1








-0,1








3.


Строительство и
реконструкция
объектов социальной сферы:
храма в
честь Воскресения Христова























план 2006 г. по Программе


1,5








1,5











уточненный план на 2006 г. с
учетом
вносимых изменений


0,0








0,0











отклонение (+, -)


-1,5








-1,5








4.


Поддержание
материально-технической
базы учреждений культуры























план 2006 г. по Программе


3,35





0,05


3,2


0,1








уточненный план на 2006 г. с
учетом
вносимых изменений


0,4





0,0


0,4


0,0








отклонение (+, -)


-2,95





-0,05


-2,8


-0,1





7.


Установка АППС в ДМШ № 2























уточненный план на 2006 г. с
учетом
вносимых изменений


0,34





0,17


0,17








Итого по разделу























план 2006 г. по Программе


5,05





0,05


4,9


0,1








уточненный план на 2006 г. с
учетом
вносимых изменений


0,84





0,17


0,67


0,0








отклонение (+, -)


-4,21





0,12


-4,23


-0,1







4.10. Развитие
физической культуры и спорта
































































































































































































































































































































п/п


Наименование
мероприятий


Объем финансирования (млн
руб.)








Всего


Бюджеты


Собственные
средства

предприятия


Прочие
источники











феде-
ральный


област-
ной


город-
ской








Реализация мероприятий


1.


Строительство
и
реконструкция объектов
социальной сферы




















1.1.


Реконструкция
стадиона
"Химик"























план 2006 г.
по
Программе


2,0








2,0











уточненный план на 2006
г.
с учетом вносимых
изменений


0,0








0,0











отклонение (+, -)


-2,0








-2,0








1.2.


Поддержание

материально-технической
базы
учреждений
дополнительного
образования

физкультурной
направленности























план 2006 г.
по
Программе


0,4








0,4











уточненный план на 2006
г.
с учетом вносимых
изменений


0,2








0,2











отклонение (+, -)


-0,2








-0,2








2.


Проведение
спортивно-
массовых и
оздоровительных

мероприятий























план 2006 г.
по
Программе


3,37


0,27





3,0





0,1





уточненный план на 2006
г.
с учетом вносимых
изменений


2,71


1,71





1,0





0,0





отклонение (+, -)


-0,66


1,44





-2,0





-0,1


3.


Участие
футбольной
команды "Химик" во
всероссийских

соревнованиях по
футболу























план 2006 г.
по
Программе


3,2








3,2





0,0





уточненный план на 2006
г.
с учетом вносимых
изменений


2,3








2,0





0,3





отклонение (+, -)


-0,9








-1,2





0,3


4.


Монтаж
автоматической
противопожарной
сигнализации в
ДЮКФП
"Салют"























уточненный план на 2006
г.
с учетом вносимых
изменений


0,03














0,03


Итого по разделу























план 2006 г.
по
Программе


8,97


0,27





8,6





0,1





уточненный план на 2006
г.
с учетом вносимых
изменений


5,24


1,71





3,2





0,33





отклонение (+, -)


-3,73


1,44





-5,4





0,23












Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru